Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5334 dotazů:
Chtěla bych poradit s následujícím problémem: potřebuji dodatečně vepsat do majetkové karty přijatý transfer. Investice byla dokončena v 11/2017, do majetku vložena 2/2018, odpisovat se začalo od 3/2018.
Jak dopočítat transfer za uplynulé měsíce a od kterého měsíce? Z MMO mi poradili následující postup, ale mě se měsíční odpis transferu dle tohoto vzorce zdá příliš nízký vzhledem k výši investice (cca 7,5mil) a výši transféru(4 mil). Je tento vzorec správný?
1. Vypočíst transferový podíl = transfer / pořizovací cena
2. Vypočíst měsíční odpis transferu = měsíční odpis x transferový podíl (zaokrouhlit na 2 desetinná místa)
3. Po výpočtu měsíčního odpisu transferu násobit počtem měsíců, kdy měl být majetek odepisovaný.
Vypočtený transfer se poté naúčtuje v UCT 403/672?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou s Kuřimí veřejnoprávní smlouvu na projednávané přestupky, vyúčtovávají čtvrtletně, musí se na každý přestupek udělat RO, nebo je možné v rámci paragrafu převést finanční prostředky, máme schválený rozpočet na paragrafy. Za minulého vedení byly striktně dělány RO na každý přestupek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
"Máme" dostat z MŽP dotaci na kompostéry. K dispozici mám pouze
tabulku - Kumulativní rozpočet projektu k RoPD (neinvestiční) od pana starosty s tím, že žádné rozhodnutí o přidělení dotace nemá, ani podmínky poskytnutí...Jen ji údajně máme obdržet do konce letošního roku, financování je expost. Na podrozvahu bych zaúčtovala 915/999, DF 501 (položka 5139) nebo 518 (položka 5169), UZ 15974, N106, Z 5 - 85%. Vlastní zdroje bez UZ N106, Z 1 - 15%. Kompostéry zůstávají i po vydání občanům (smlouva o výpůjčce) majetkem obce. Nevím, zda cena přesáhne hranici 3.tis./1ks (nejsou ještě všechny fa) k zařazení na 028, jinak bych zařadila na podrozvahu 965/999.
Příjem dotace pak 231/346 a 346/672 s UZ, N, Z.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám v roce 2018 zaúčtovat od SÚRAO "příspěvek z jaderného účtu" ??
V roce 2017 byl příjem účtován položkou 4116 s ÚZ 22008. Předpokládám tedy, že by mělo podléhat zúčtování. Ale nikde nám nebylo řečeno, jestli můžeme prostředky použít i pro investiční účely (vzhledem k pol.4116).
Letos v srpnu nám SÚRAO sdělilo, že na základě pokynu MPO zařadilo letos tyto příspěvky na položku 5192. Máme tedy přijmout pol.2324, bez ÚZ a povinnosti zúčtovat
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz k ujasnění - v letošním roce jsme obdrželi dotaci od SZIFU na zachování porostního typu hospodářského souboru pro rok 2016.
V příjmu uvedu UZ, ale ve výdajích UZ uvádět nebudu, neboť dotace je určena na výdaje za rok 2016.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme dostavbu mateřské školy. Máme na ni přislíbenou dotaci v celkové výši cca 10 mil. Kč.
Dotace bude poskytnuta po ukončení akce a předložení fin. vypořádání. Dotace je rozdělena na investiční i neinvestiční.
Firma, která stavbu prováděla se na konci akce, dostala do insolvence a stavbu nedokončila. A stalo se, že nám nevystavila poslední fakturu. Pouze předali soupis stavebních prací v celkové výši cca 600 tisk. Kč. Nevím, jak mám tuto částku dostat do účetnictví a celkové ceny díla. Můžete mi prosím poradit. Nevíme, zda tato faktura bude považovaná za uznatelný náklad stále čekáme na rozhodnutí od poskytovatele dotace. Také nevíme v jaké výši nakonec bude přislíbená dotace.
Kolaudace proběhla v září. Tudíž musím zaúčtovat majetek z 042 a také účtovat na 403,672 a tvořit odpisy. Mám na 403,672 zaúčtovat přislíbenou dotaci nebo mám udělat odhad? Jaké účty k tomu použít?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdržíme z MŽP oper.programu ŽP č. 11531 r.2014-2020, prioritní osa 3 - Prevence vzniku odpadů, kdy zprostředkujícím subjektem je SFŽP, investiční dotaci ex post na kompostéry 350 ks (výpůjčka občanům na 5 let, následně přejdou do jejich majetku), kontejner na textil zůstane obci a štěpkovač rovněž zůstane obci. Výše dotace je 1845000,00 Kč a jde o 85% ze způsobilých výdajů, zbytek obec. V rozhodnutí jsem nenašla UZ, ale podle číselníku a názvu programu jsem vyhledala číslo ÚZ 15974 106 5 (EU).
Zaúčtovala jsem výdaje 042/321, 321/231 106515974 3725 6122 v částce 85% ze způsob.výdajů vše org.25, 15% vlastní zdroje způsobilé výdaje 1061 bez ÚZ org.25 3725 6122. Zařazení 022/042 org.25 a dohad dotace 388/403 org.25. Pokud bude dotace nižší, jednorázově rozpustím. Zařadila jsem ke dni předání.
Prosím o kontrolu a začlenění do klasifikace. Životnost štěpkovače bych nasadila 10-15 let a kompostérů 5 let, kontejner na textil je v hodnotě 34 000,00 Kč ale tím, že se jedná o investici, musela jsem ho přiřadit do souboru ke kompostérům (ty pak přejdou na občany a kontejner nám zůstane).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2017 jsme přijali dotaci od krajského úřadu na akci Rekonstrukce parku, dotaci jsem chybně zaúčtovala na konci roku na účet 672, přestože se jednalo o investiční dotaci, jak toto mohu opravit, stavbu jako takovou budu do majetku vkládat až letos, po dokončení díla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přistavovali jsme novou školní kuchyni, škola je naší příspěvkovou organizací a majetek má ve výpůjčce, stavební část je mi jasná.
Druhou fází bylo gastrovybavení, vše je již dodáno, faktura vystavena na jednotlivé položky v celkové hodnotě cca 1 300 tis. (a že je jich tam hromada) a teď k problému. Bavili jsme se s ředitelkou a ta si představuje, že nádobí a majetek do 40 tis. bychom jim bezplatně předali do užívání. Vůbec teda nevím jak by to šlo udělat - na základě darovací smlouvy schválené zastupitelstvem a pak zaúčtovat jako dar? A majetek nad 40 tis. bychom vedli v účetnictví my a dali jim ho do výpůjčky, aby jej nemuseli odpisovat. Je to takto reálné nebo existuje nějaké lepší řešení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vybudovala v délce 2,5 km nové chodníky při hlavní komunikaci obcí a k tomu přilehlé veřejné osvětlení za cca 10 mil. Kč. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši 8,6 mil. Kč. Po kolaudaci zařadím stavbu do majetku. Mám zařadit do majetku zvlášť chodníky a zvlášť cenu veřejného osvětlení u těchto chodníků? A jak to bude s rozdělením dotace, mám rozdělit transfer dle % z pořizovací ceny? Podél hlavní silnice vesnicí bylo dříve staré veřejné osvětlení, které bylo nyní odstraněno, tak předpokládám že bych měla vyřadit z majetku ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme směnnou smlouvu se ZD. Obec-vlastník pozemku smění tento pozemek za budovu RD(ZD).Ve smlouvě není uvedena cena, pouze,že jsou ceny nemovitostí stejné. ZD nechalo vypracovat znalecké ocenění z důvodu jejich placení daně z převodu.K datu vkladu na KN vyřadím pozemek z evidence v účetní hodnotě 554/031.Nevím si rady s nabytím budovy - zařadím dle ZP 021/646 - nic jiného ???
A ještě prosím o jedno zaúčtování.
Obec pořizuje novou cisternu pro JSDHO .Financovat budeme z GŘ HZS ,z kraje a z vlastních zdrojů. Nyní máme přislíbený dar od Nadace ve výši 100.000,-Kč.Nadace má ale tuto podmínku .Částku zaplatí přímo dodavateli na jeho účet na základě námi přeposlané faktury od dodavatele. Část bude tedy uhrazena obcí a část Nadací. Naším účetnictvím tedy tato částka vůbec neprojde. Nevím si rady jakým způsobem fakturu zaúčtuji, aby se mi promítla do celkové částky za auto a aby mi těch 100.000,- Kč nechybělo v účetnictví. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace od Mze na výstavbu nového vodovodu. Typ financování ex ante, celkové náklady projektu 3 187 000,- Kč, z toho dotace Mze 2 072 000,- Kč, ÚZ 29992 (položka 4216), dotace od kraje ve výši 315 000,- Kč (bez ÚZ, položka 4222), vlastní zdroje 800 000,- Kč.
Neuznatelné výdaje jako zpracování žádosti o dotaci, zhotovení projektové dokumentace, organizaci výběrové řízení – tedy neuznatelné výdaje ve výši asi 150 tis. jsem účtovala s org. 26.
Dotaci z Mze ve výši 2 072 000,- účtuji s org. 26 a ÚZ 29992. Vlastní zdroje ve výši 800 000,- jen s org. 26 a teď nevím jestli pro dotaci z kraje ve výši 315 000,- ještě zvolit jiný org., aby byla zaúčtována také nějak odděleně. Nebo mohu použít také org. 26 a stačí, když si celkové náklady zpracuji do tabulky, kde bude uvedeno, co je neuznatelný výdaj, co je z dotace z Mze, co z dotace z kraje a co z vlastních zdrojů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na restaurování sochy, v roce 2017 jsem hradila zálohy a účtovala jsem 70% s UZ a 30% vlastní zdroje. Nyní při vyúčtování jsme zjistili, že celkové náklady nejsou náklady uznatelnými a tak jsem zjistila, že v roce 2017 mám v účetnictví označeno UZ více než je správně, rozdíl je cca 2 000 Kč. Jak mám nyní opravit? Mám konečnou fakturu a doplatek a nevím zda mám v letošním roce dát Uz s mínusem nebo jen ručně opravit na průvodkách v účetnictví 2017?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí rekonstrukci budovy ZŠ. V letošním roce jsme obdrželi dotaci z IROP na invest. a neiv.výdaje. Výdaje s touto akcí účtuji od roku 2016. Jedná se o studii modernizace ZŠ, projektové práce-dokumentace pro vydání stav.povolení, správní popl. za vydání územního souhlasu, výdaje spojené se zpracováním a podáním žádosti o dotaci, aktualizace rozpočtu stavby. Všechno jsem účtovala na 042 . Je to správně? Administrátorka projektu tvrdí, že vše je neinv.výdaj. Ptám se z důvodu, že do 15.10. můžeme ještě provést změnu v rozdělení dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Posílám další dotaz k poskytnuté dotaci z IROP na rekonstrukci naší ZŠ. V rámci uvedené dotace bude zřízena odborná počítačová učebna. Byly nakoupeny notebooky, počítačová licence, tiskárny,záložní zdroj, router prostě všechno k fungování učebny v hodnotě 520 000 Kč. Můžu to celé zařízení naúčtovat jako soubor na 022, pol.6125 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková