Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5334 dotazů:
Obec dostala od kraje v rámci programu obnovy venkova v roce
2017 dotaci. Vyúčtovávní proběhne až v roce 2018. V částce
95000,- Kč.
rok 2017:
příjem dotace 231 300/374 0300 - 95000.-
oprava ob.úřadu 90 471,- na UZ 710
zaúčt k 31.12.2017 388 0300/672 0500 v jaké částce
vratka 2018 - 4529,- 374 0300/ 231 0300
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zakoupila material a má cestovní příkaz již v prosinci 2017
na volby v lednu 2018.Jak zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaci ex post na pořízení nového automobilu JSDH podepsanou v r. 2016, v roce 2016 jsme zaúčtovali na podrozvahu a jak v roce 2016 tak i v r.2017 účtujeme na paragraf 5512 položku 6123. Způsobilé výdaje účtujeme s příslušným UZ, nezpůsobilé pouze s ORG. Auto bude vyrobeno v březnu 2018. Trochu jsme znejistili při pročítání Vašich odpovědí na dotazy uvádíte položku účtování 6122.My máme vše naúčtováno na 6123. Máme přeúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně souboru investičního majetku. Obec bude kupovat cca 300ks židlí do kulturního domu v celkové hodnotě 500.000Kč, cena za ks bude cca 1800Kč. Jedná se o soubor majetku, který by byl pořízen z dotace. Dle našeho názoru je tento soubor investicí a byl by odpisován - pol.6122 ale na Krajském úřadě chtějí, abychom dotaci vedli jako neinvestiční a majetek byl zaúčtován rovnou do nákladů a na pol. 5137.
Jak postupovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měli jsme vyšší výdaje než přijatou dotaci. Vyúčtování jsme odeslali dle požadavků v prosinci 2017 s tím, že v r. 2018 dostaneme doplatek v rámci finančního vypořádání /takto nám to sdělili na kraji/. Jedná se mi o to, jak správně účtovat v r. 2017 resp. jak předepsat do účetnictví částku, kterou budeme chtít doplatit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na Vás dotaz ohledně účtování DPH a dotace. Nevím zda se mi vše podaří dobře a přehledně popsat a nezamotat se. Město má obdržet dotaci na opravu (v roce 2017 jsme dostali rozhodnutí), dotaci obdržíme na účet až v roce 2018. V měsíci 11/2017 jsme obdržely fakturu (DPH je pdp, ale nemůžeme si uplatnit odpočet), fakturu jsme zaplatily v roce 2017, vše zahrnuli do přiznání a KH za 11/2017, DPH jsme zaúčtovaly při platbě 5171 a s mínusem 8901. Veškeré operace týkající se akce i dotace odděleně účtujeme přes speciální kódy Org.. Takže mi v tuto chvíli visí na účtu 343 Org. zůstatek, na RS 5171 mám Org. o DPH více a na 8901 Org. mám mínus toto DPH. Vše bych proúčtoval za normálních okolností při odvodu DPH, který by proběhl v 12/2017.
Ale za období 11/2017 nám vyšel nadměrný odpočet DPH, který jsme však v roce 2017 ještě neobdržely, obdržíme ho v roce 2018. Vše je ještě trochu komplikovanější, protože jsme museli za 11/2017 udělat dodatečné daňové přiznání, ale i s jeho připočtením a odvodem DPH (proběhl v 1/2018) jsme stále za období 11/2017 v nadměrném odpočtu, který bychom měli dostat.
Nyní mi jde o to, jestli to co mám zaúčtováno, mám správně a jak to proúčtovat dál. Bojím se abych to měl dobře a abych nic neskreslil v rozpočtu a ve výkazu Fin 2 12 M. Potřebuji vykázat, že jsem zaplatil, fakturu včetně DPH (a to z dotace i vlastní zdroje). Faktura zaplacena byla, ale protože došlo k nadměrnému odpočtu, nemá vlastně platbu DPH a ani ji mít nebudu. (Nadměrný odpočet jsem vůbec nečekal, popravdě řečeno se vše dalo vyřešit v 11/2017 tak, že jsem měl zaslat odvod DPH na FÚ z této faktury nezávisle na nadměrném odpočtu atd.. Toto řešení v současné době již nelze použít).
Můžete mi prosím poradit jak mám postupovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu kapličky 148 417 Kč ze dne 15.8.2017 z MZe. Vše mám zaúčtované podrozvahu, faktury přijaté a mám je i zaplacené v prosinci. Teď mám problém. Včera nám přišlo do e-mailu, že všechny výdaje na akci se musí hradit pouze z účtu zřízeného u ČNB. Asi nám tato informace unikla (prý jsme si měli kromě Přílohy k rozhodnutí, kde tato informace nebyla, přečíst ještě "Zásady"). My samozřejmě máme vše hrazeno z účtu u ČS. Volala jsem na MZe a paní mi řekla, že jsme pochybili a že jsme nesplnily dané podmínky. Máme prý zkusit vystornovat přijaté faktury a aby dodavatelé vystavili nové a zaplatit z ČNB? Fakt nevím. Rozhodnout o tom musí samozřejmě zastupitelé. Nejsem si teď jistá jak zaúčtovat dohadu 388/672 148 417 Kč, o které mám účtovat ke konci roku 2017. Když s největší pravděpodobností žádnou dotaci nedostaneme. Nehledě na to, že musím poslat Finku za prosinec, tak bych vše stihla zaúčtovat popřípadě všechno opravit. Ach jo. Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace jsem nikdy nedělal a nemám ještě tolik zkušenosti s účetnictvím. Něco jsem si nastudoval ale pro svůj klid bych rád poprosil o kontrolu. Naše obec rekonstruovala v roce 2017 ovál na sportovním hřišti v majetku obce (700 000,- Kč). Na akci nám bude poskytnuta investiční dotace (185 000,- Kč). Smlouva o poskytnutí investiční dotace je k datu 10.8.2017. Dílo jsme převzaly dne 27.10.2017 do užívání. K tomuto datu účtuji 021/042. K tomuto datu jsem i účtoval 388/403 a dal na podrozvahu 915/999. K tomuto stejnému datu nakonec 346/388. V roce 2018 kdy dotaci obdržíme už jen udělám příjem 231/346 a zruším podrozvahu 999/915. Bude to takto v pořádku? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Lze upravit rozpočet roku 2017 rozpočtovým opatřením schváleným v kalendářním roce 2018?
Od odboru dotací nám byl vznesen v lednu 2018 požadavek na úpravu rozpočtu roku 2017. Důvodem požadavku je úprava účetnictví a rozpočtu u dotačním akcí, aby byly dodrženy podmínky dotačního projektu. Rozpočet roku 2017 byl schválen velmi podrobně, tudíž jakákoliv změna musela být provedena přes rozpočtové opatření.
Zákon č. 250/2000 Sb. říká, že změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtové opatření se prování před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelné pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finanční prostředky podle §28 odst. 12.
Dle mého názoru se nejedná ani o jednu z těchto výjimek a tudíž nelze dodatečné rozpočtové opatření provést. Vedení je jiného názoru a proto prosím o Vaše stanovisko k této záležitosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak prosím správně vypořádat a zaúčtovat loňskou dotaci, kterou jsem zapomněla v r. 2016 zaúčtovat 388/672. Loni jsem jen zaúčtovala 231/374 a nyní ji potřebuji odúčtovat z 374 (nevím oproti kterému účtu), protože byla letos již vypořádána. Do výnosů už ji letos asi dávat nemám?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak opravit chybu z roku 2016. V roce 2016 jsme obdrželi část dotace na územní plán. Na konci roku jsem chybně zaúčtovala časové rozlišení 388/672.
V prosinci 2017 jsme územní plán zařadili a obdrželi zbytek dotace. Nevím, jestli je nějaká možnost. Mě napadá jen 408/403. Jedná se o 200 tisíc. A nevím, co bude dál, když jsem ovlivnila výsledek hospodaření roku 2016. Zatím jsem to při zařazení zaúčtoval 388/403 v celé výši, ale ted do mám na 388 dvakrát. Mám z toho zamotanou hlavu a potřebuju dodělat inventarizaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec staví vodovod a kanalizaci. Obyvatelé obce si musí zaplatit přípojky. Jedná se přibližně o 40 tisíc za přípojku. Někteří obyvatelé nemohou tuto přípojku zaplatit. Obec jim proto vyjednala úvěr na 5 let, který budou splácet a obec za ně bude platit úroky. Jak toto účetně ošetřit? Jedná se o dar? Musí na to být smlouva s obyvateli nebo s poskytovatelem úvěru? Jak o tom bude obec účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rok 2017 – uzavřena smlouva s krajem o poskytnutí inv. dotace na akci v témže roce. Dotace má být poskytnuta po předloženém vyúčtování. Provedena rozpočtová změna zvýšení na pol. 4222 a ve výdajích 6123.
Říjen 2017 – dodatek ke smlouvě – prodloužení termínu čerpání do roku 2018. Rozpočtová změna, snížení položky 4222 a pol. 6123.
K 31. 12. 2017 povedeme v účetnictví pouze zápis v podrozvaze 955/999. Je takto správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu a podrobný rozpis účtování. Částky jsou přibližné zaokr. pro jednodušší účtování.
Na zateplení máme dotaci MMR (rozhodnutí ze dne 21.6.2017), program –11703 Integrovaný regionální operační program. Souhrn inv. potřeb projektu je celkem 12.572.762,--Kč, z toho dotace ze SR činí (1,5%) tj. 188.591,-- Kč a prostředky EU kryté alokací činí (30%) tj. 3.771.828, vlastní zdroje jsou 8.612.342,--. Práce začaly v r. 2017 a budou dokončeny do 31.7.2018. Typ financování Ex post.
V roce 2017 jsme obdrželi fa na stavební práce zateplení byt. domů ve výši 1.400.000,-- + DPH (PDP), z toho jsou (dle rozpisu prací) způsobilé výdaje 304.000,-- a nezpůsobilé 1.096.000,--.
Dle smlouvy jsme uplatnili smluvní pokutu ve výši 351.000,-- za nedodržení termínů. V dopise se cituje, že pokuta bude provedena zápočtem k výše uvedené faktuře. Takže jsme ve skutečnosti uhradili z BÚ částku pouze ve výši 1.049.000,--.
Prosím o podrobné účtování předpisu fa, úhrady fa (včetně rozp. skladby) a zápočtu penále, případně dohad na konci roku.
Které náklady ponížím (případně v jaké poměru) o zápočet? UZ označím pouze výdaj z BÚ (v ponížené výši)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci z MMR na inv. akci nástavba ZŠ. Nevím, jak mám teď postupovat za rok 2017? Naskenované rozhodnutí zasílám na e-mail. K datu rozhodnutí (myslím, že je to toho 6.12.2017) zaúčtuji 955/999. Všechny letošní úhrady (celkem 4 faktury za 865 150 Kč) a související SÚ jsem si označila org. 4444. Měla bych ale ještě proúčtovat a označit ÚZ 17968 - účast státního rozpočtu, náležící do r. 2017? Vlastní zdroje na rok 2017 nemáme uvedeny. Jedná se mi o to, zda musí být letos označeny ty výdaje ÚZ (mluvila jsem se zpracovatelem dotace a říkal, že to takto dopředu ještě po něm nikdo nechtěl, ale kdybych to potřebovala, tak to prověří a mělo by to být 90% způsobilých výdajů), akce je na začátku a teprve mě žádají o podklady k podání 1. Žádosti o platbu. Nevím, jestli je tedy správné letos neoznačovat ÚZ a až mě firma zašle přehled o způs. a nezpůs. výdajích, tak je jen označit ručně na originálech dokladů, protože pak už to nelze v účetnictví zaúčtovat, nebo je musím za r. 2017 proúčtovat (asi odhadem těch 90%)? Ještě také nevím, zda mám účtovat dohadu 388/403 pokud nyní neznám uznatelné výdaje? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková