Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5334 dotazů:
Prosím o radu v oblasti poskytování dotací. Zastupitelstvo města schválilo a v souladu se zákonem vyhlásilo dotační programy včetně pravidel s uvedením celkové sumy pro poskytování dotací v roce 2018. Finanční výbor však doporučuje rozdělit vyšší částku než je uvedena ve schválených pravidlech. Lze toto uskutečnit nebo se musí schválit nová pravidla a celý proces zopakovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o ujasnění k účtování v roce 2018, kdy je chápána platba na odborného lesní hospodáře jako poskytnutá náhrada, která bude rozpočtově na položce 5192 a účetně by se měl OLH chovat jako průtokový transfer na 375. Mohu přijaté faktury, které se z tohoto titulu proplácí účtovat 375/321? Dále se chci zeptat na lesní hospodářské osnovy, které jsou pro tento rok chápaný jako náhrada vzniklých nákladů. Budu tedy účtovat 346/672 a 231/346 + faktury za zpracování do nákladů? Nebudou již osnovy účtované na 403? Předem Vám velmi děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se mi o označení UZ 17969, NZ 1075 u výdajů vynaložených v roce 2017 a o zaúčtování předpokládané dotace (dohady) na akci financovanou ex post. Akci vedu v účetnictví odděleně na ORG. Objem nákladů je nižší oproti žádosti, neznáme výši neuznatelných nákladů, neznáme 95 % výši dotace EU. Rozhodnutí nemáme. Dotace bude z EU 95 %, 5 % z vlastních zdrojů, akce dokončena 2017, financována ex post v roce 2018. Mám z opatrnosti označit všechny výdaje účelovým znakem i NZ? Nebo provést výpočet (odhad) 95 % uznatelných výdajů z EU a označit UZ, NZ a 5% z vlastních zdrojů označit NZ 1071?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při schvalování rozpočtu v prosinci ZO rozhodlo rozpočet schválit , ale vymínilo si , aby se po Novém roce sešlo znovu a rozpočet upravili rozpočtovým opatřením č.1/2018 s tím, že do té doby nemůže být žádné jiné přijato. 11.1.přišel přípis dotace na správu kde bylo rozp.op.proveďte neprodleně. Může se schválit až 29.1.na svolaném jednání ZO nebo na tomto jednání už bude č.2, což by bylo proti prosincovému usnesení ? Vyhovět KU nebo ZO?
V návrhu rozpočtu a potom i ve vyvěšeném schváleném rozpočtu máme chybný součet ve výdajích, který vznikl mylným započítáním závazného ukazatele tzn .celkem na školu . Z toho §3113 -3,5mil, záv.uk, 3113/5331 1,2mil.Bohužel tato částka nebyla vyloučena z celkové sumy výdajů . Lze napravit nějakou větou " Oprava součtu: celková částka výdajů schváleného rozpočtu je o 1,2mil nižší a činí xxxx? Schválit ZO nebo jen na vědomí?
Rozpis rozpočtu posílám ještě mailem a děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz – zařazení majetku
Obec vede na účtu 042 036 nedokončenou investici (Přístavba, nástavba a stavební úpravy obecního úřadu). Obec přistavěla k budově obecního úřadu nový sál. Dále došlo k rekonstruk-ci střešního pláště. Vše byly investiční výdaje.
Dne 17.10.2017 proběhlo stavební řízení a bylo vydáno povolení k předčasnému užívání stavby. Nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí, jelikož ve stavebním povolení máme ještě půdní nástavbu, která zatím nebude v nejbližší době realizována, ale aby stavební povolení nepropadlo a nemusely se dělat nové plány a znovu vyřizovat povolení, tak bylo předčasně povoleno (předčasné užívání se povoluje do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí). Toto povolení nabylo právní moci dne 8. 11. 2017.
Celkem bylo k datu stavebního řízení zaplaceno 3 813 311 Kč.
Po tomto termínu došlo ještě 6 faktur za 1 925 075 Kč (fa od stavební firmy za práce v 10/2017, za stavební dozor, montáž žaluzií, za světla a ohřívač vody). V prosinci 2017 nám ještě přišla faktura – opravný daňový doklad (datum vystavení 13.12.2017, nám došlo 15.12.2017, na -24 474 Kč za součtovou chybu v předchozích dokladech a ještě slevu 7000 za omítku). Tuto částku nám firma vrátila na účet 21.12.2017. Celkem tedy akce stála 5 713 912 Kč.
V roce 2017 nebyla na přístavbě ještě provedena venkovní fasáda (malba, omítky jsou), z důvodu, že v roce 2018 bude opravena fasáda na staré části, tak aby se chytil správný a jednotný odstín fasády). Tyto práce budou v roce 2018 rozděleny na inv. akci (přístavba) + neinv. akci (fasáda na staré části OÚ). Myslela jsem, že celkovou přístavbu zařadíme až po všech dokončovacích pracích, ale prý se musí zařazení provést k datu kolaudace (datu povolení předčasného užívání). Tak teď vůbec nevím v jaké ceně, k jakému datu vše zařadit.
Na tuto akci byly ještě obdrženy 3 dotace v celkové výši 432 143,-- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2017 jsme pořídili cisternovou stříkačku ve výši 6.659 tis. Kč. Předpokládaná výše dotace od Ministerstva pro místní rozvoj – částka na registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace je 6.540 tis.Kč. Po přepočtu skutečných nákladů a vlastního podílu bude výše dotace asi 5.993 tis. Kč. Kartu majetku jsme zařadili v prosinci 2017 do majetku zápisem 022/042. Dotace bude poskytnuta v červnu 2018. Kdy zavádím transfer k rozpuštění na kartu majetku? Až když vím skutečnou částku, nebo tu odhadnutou? Co potom s rozdílem mezi kartou majetku-transferem a skutečností v účetnictví? Předpokládanou výši dotace 5.993 tis. Kč dám zatím na účet 388/403 a současně na podrozvahu 915/999?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně účtování investiční dotace na chodníky ze SFDI. V letošním roce jsme obdrželi dotaci na akci, kterou jsme realizovali a dotaci celou vyčerpali. Bohužel stavební úřad nám chodníky v roce 2017 nezkolaudoval. Ve 2017 jsem účtovala na podrozvahu 915/999, při připsání dotace 231/374, 999/915. Faktury 042/321 a 321/231. Chodníky mám stále na 042. Mám ještě v roce 2017 něco k dotaci účtovat?
A ještě k druhé investiční dotaci ze SFDI - opět chodníky. Dotace částečně čerpána v 2017, ale akce není dokončena, tudíž ani dotace není vyčerpána. Účtování obdobné jako výše s tím, že nedočerpané prostředky jsou evidovány na podrozvaze. Zde budu nějak ke konci roku účtovat o částečném čerpání dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec obdržela Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11703 IROP na rozšíření MŠ. Část je investiční a část neinvestiční. Financování v režimu ex post. Žádné zálohy na dotace jsme nedostali. Výdaje na 042 mám 390 000,- Kč. Jsou to výdaje z roku 2016. Investiční dotace činí z EU 7 750 723,- Kč ze SR 455 924,- Kč, neinvestiční dotace z EU činí 60 608,- Kč a ze SR 3 565,- Kč. Další výdaje a kolaudace bude letos , tj. 2018. Mám účtováno na 042 a na podrozvaze na úč. 955. Chtěla bych se zeptat, zda musím k 31. 12. 2017 dělat dohadu na 403 a v jaké výši. Zda se musí psát něco do přílohy a kam. Financování akce ukončení 30. 4. 2018, předložení dokumentace k záv. vyhodnocení akce do 31. 10. 2018.
K dnešnímu dni řeším se společností výdaje z roku 2016, které jsou investiční a neinvestiční. Kdyby některé výdaje z roku 2016 jsem musela přeúčtovat z 042 na neinvestiční prosím o radu jak opravím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o potvrzení správnosti zařazení na paragraf a položku. Jedná se o příspěvek obci (na základě jejich žádosti) jako zřizovateli Základní školy praktické a speciální na náklady na dojíždějící žáky z naší obce. Zařadil bych na 3114/5321. Ale nejsem si jist, když žádá samotná obec, tak zda to bude příspěvek obci či jako té ZŠ a pak položka 5339? Žádost posílám ještě Vám do mailu.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2016 město podepsalo „Smlouvu o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Dispoziční fond“. Poskytovatel dotace je, dle smlouvy, Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy – Správce Dispozičního fondu“. V roce 2017 podepsalo město Dodatek ke smlouvě o prodloužení doby realizace projektu. Dle článku smlouvy, je poskytovatel dotace poskytovatelem dotace v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu (Euroregion Šumava –JZ Čechy) uzavřenou 2016 a v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 mezi Národním orgánem (MMR ČR) a vedoucím partnerem projektu (Euroregion Šumava – JZ Čechy) uzavřenou 2016.“ Uf…A teď k dotazu. O smlouvě, která je v EUR, jsem se dozvěděla až na konci roku 2017. Fotbalový turnaj, který se této dotace týká, se uskutečnil v létě 2017. Peníze by měly přijít v roce 2018. Chtěla jsem poprosit o radu. Zaúčtuji v roce 2017 na podrozvahu 913/999 nebo 915/999? Nebo udělám dohad, když náklady byly v roce 2017? Použiji kurs ČNB k 31.12.2017 nebo dám částku, která je už v rozpočtu na rok 2018 schválená? A při příjmu bude POL 2329 a UZ 041500000? Poskytovatelem je Euroregion Šumava, který je podle IČ právnickou osobou. Moc děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme slíbenou ( rozhodnutím) dotaci od IROPU na rekonstrukci budovy ( budova je v majetku v zůstatkové hodnotě a kompletně se přestavuje). Žádné zálohy dotace jsme neobdrželi, dotace je v režimu ex post. V roce 2017 jsme měli k této akci výdaje ve výši 3 mil - dotace činí 90% . Jedna faktura je ale na účtu 042 v roce 2017 a zaplacená byla až v roce 2018. Další výdaje a kolaudace budou letos - 2018.
1) dohad 403/388 k 31.12.2017 bude ve výši výdajů x podíl dotace - tzn 2,7 mil, nebo k tomu přičíst i 90% podíl faktury, která je na účtu 042 a její proplacení proběhne v lednu?
2) do karty majetku (budovy) se dohad dotace nedává ?
Na účtu 042 mám jíž od roku 2012 faktury k plánované kanalizaci. Mezi tím vznikl svazek obcí jehož jsme členem a ten bude tu kanalizaci stavět . Obec bude posílat pouze investiční transfery do svazku na výstavbu. Jak se elegantně účtu 042 s těmito fakturami zbavit? Je toho cca za 600tis. Kč. Až letos se ví s jistotou, že se kanalizace stavět bude, takže do té doby jsme nechtěli účtovat zmařenou investici. Svým způsobem by se mi líbilo ty náklady nějak "převést" do svazku , aby to zhodnotilo náš "kanalizační podíl " ve svazku, ale to mě opravdu nenapadá jak ??? Ale letos bych se tohoto účtu už opravdu ráda zbavila ....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo bude schvalovat návrh rozpočtu, kde jsou na základě žádostí složek rozpočtované příspěvky na položce 5222. Jaký správný postup zvolit. Prvně schválit rozpočet s příspěvky a smlouvy, které příspěvky následně poskytují nebo napřed smlouvy a pak teprve rozpočet.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela investiční dotaci ve výši 190 tis. Kč na pořízení pomníku. Transfer jsem zaúčtovala 374/403 300. Zároveň obdržela finanční dar na pořízení téhož pomníku. Bylo zaúčtováno na účet 231 položka 3121/403400. Při zařazení na majetkové účty konkrétně na účet 021 byl na kartu majetku zařazen transfer ve výši 190 500 Kč, tedy 190 tis. + 500,- Kč a z této částky se rozpouští transfer. Pomník byl zařazen k datu 31. 7. 2017.
Nyní si nejsem jistá, zda zařazení částky 500,- do transferu na kartu majetku bylo správné v návaznosti na výkaz Příloha písmeno C, kde je vykazována pouze částka 190 tis. Kč (účet 403 300). Prosím o radu, jak postupovat. Pokud je částka 500,- chybně přiřazena do transferu na kartě majetku, jak mám provést opravu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přílohou zasílám dotaz a prosím kontrolu zaúčtování .
Akce –oprava MVN ( malá vodní nádrž)
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství. Registrace akce a rozhodnutí ze dne 18.5.2017, financování Ex ante, závěrečné vyhodnocení akce 30.6.2018, parametry akce : vybudování, rekonstrukce/oprava hráze(m3, hodnota 140,70). Poskytovatel eviduje projekt pod UZ 29996, druhové třídění 6341, odvětvové třídění 233900, zdroj 410000, Typ SR VSR. V žádosti o dotaci nebyl uveden typ dotace (investiční, neinvestiční)
Akce proběhla částečně, v prosinci dodavatel vystavil fakturu vč. DPH, (jsme plátci DPH, ale akce je pro veřejnou zprávu a zde vystupujeme jako osoba nepovinná k dani, naše DIČ není uveden na dokladu). Doklad odeslán na MZE, dne 18.12.2017byla částka připsaná na účet ČNB, provedeno zaúčtování:
MD231xx položka 4126 UZ29996 ORG 234129996 D 374XX
Doklad uhrazen 28.12.2017, provedeno zaúčtování: MD 321 0105 ORG234129996 D 231XX par. 2341 pol. 6121 UZ29996 ORG 234129996
Účetně: MD 042xx org.234129996 D 3210105
V termínu obdržení rozhodnutí zaúčtováno: 942xx/999xx, v termínu připsání částky na účet 999/942 ve výši připsané částky.
K31.12.2017 provedu: 388/ 403xx ve výši fakturované částky.
V roce 2018 proběhne druhá část práce, která bude obdobně vyfakturovaná a provedu zaúčtování dle výše uvedeného postupu ( vynechám účtování na účet 388)
K datu vyúčtování akce provedu zaúčtování ( účetní případ r. 2017+r. 2018): MD346 org 234129996 D 403 D 388 org 234129996, MD 374xx org234129996 D346 org234129996.
V případě, že bychom požádali v roce 2018 o změnu rozhodnutí na akci investiční a neinvestiční, jaké jsou pak možností zpětně pro rok 2017?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
20.12.2016 jsme zařadili do užívání přívěsný vozík za hasičské auto za 56 948,- Kč, na toto auto byla poskytnuta v roce 2016 dotace z kraje ve výši 25 000,- Kč, 31.12.2017 jsme zařadili technické zhodnocení přívěsného vozíku ve výši 69 974,- Kč (jedná se o vestavbu do vozíku na hasičskou stříkačku a další hasičské vybavení). Ve směrnici máme, že odpisujeme 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo toto technické zhodnocení zařazeno do užívání. Délku pro odpisování jsme zvolili 20 let. A teď dotazy.
Za rok 2017 budu odpisovat 1/20 z částky 56 948,- Kč?
Budu rozpouštět dotaci ve výši 1/20 z částky 25 000,- Kč? Takto budu rozpouštět dotaci ve stejné výši 20 let?
A za rok 2018 budu odepisovat přívěsný vozík z jaké částky a kolik let?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková