Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5334 dotazů:

  • Prodej bytů
    12. 01. 2018

    Město rozhodlo o prodeji bytů, které máme v majetku zavedeny na 4 inv. číslech = 4 vchody (majetek byl pořízen z dotace). V říjnu se na katastrálním úřadě provedlo vyčlenění na 36 bytových jednotek. Prodejní cena byla stanovena dle znaleckého odhadu. Nyní, před podpisem kupní smlouvy, přišla platba za 1 bytovou jednotku. Kupní smlouva se bude podepisovat příští týden a následně dojde k přepsání v katastru nemovitostí. Současně s prodejem bytů dochází i k prodeji pozemků pod stavbami. Nevíme si hlavně rady s přeceněním na reálnou hodnotu u staveb.

    Příjem na účet 231 RS 3111,3112 / 324

    Přecenění na RH
    - stavba 081 / 407 (provedené oprávky)
    021 / 407 (cena dle odhadu mínus oprávky)
    036 / 021 (cena dle odhadu)
    - pozemek 036 / 031 (účetní cena)
    036 / 407 (prodejní cena mínus účetní cena)
    Předpis
    - stavba 311 / 646
    - pozemek 311 / 647

    Vyúčtování zálohy 324 / 311

    Vyřazení z majetku
    - stavba 553 / 036
    - pozemek 554 / 036
    407 / 664

    Rozpuštění zůstatku transferu 403 / 672

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava mostků
    11. 01. 2018

    Prosím o radu ohledně opravy mostku z povodňových peněz. Máme ve vlastnictví mostek, který jsme nechali opravit z "povodňovek". Dotace je ve výši 2 mil. Kč, jedná se však o neinvestiční dotaci (5171). Přemýšlím, možná hloupě:), ale přesto, neměli bychom si nějakým způsobem přecenit tento mostek, třeba nějakým znaleckým posudkem. Byl v havarijním stavu již před tím a teď máme fungl nový mostek, ale jeho cenu jsme v účetnictví nezměnili.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace_kontrola účtování, dohadné položky
    11. 01. 2018

    Chtěla bych Vás poprosit o kontrolu zaúčtování dotací - podrozvaha, §, položky, nástroj, zdroj, ÚZ, dohadná položka…, pokud bych účtovala špatně, chtěla bych ještě zpětně k 31.12.2017 opravit. event. cokoliv by Vás k tomu napadlo, by mi moc pomohlo. Dnes jsem si obnovila registraci a uhradila poplatek ve výši 1.500 Kč. Nevím, jak správně dotazy formulovat, asi budu moc rozsáhlá, pokud by Vám dotaz přišel moc obsáhle napsaný, kdyžtak ho nezveřejňujte, jen mi prosím na něj odpovězte.
    První můj dotaz se týká dotace na obnovu křížů – program 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, typ financování Ex-post. Neinvestiční dotace ve výši 66 260,- Kč (vlastní zdroje 28 398,-Kč; celkové výdaje 94 658,- Kč). Termín na předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení je nejpozději 30.9.2018
    Dne 26.7.2017 jsme obdrželi dopis „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“, k tomuto dni jsem zaúčtovala dotaci na podrozvahu 915 ORG 6 MD / 999 0915 ORG 6 D . V roce 2017 nedošlo k úhradě žádných faktur. Je nutné tedy k 31.12.2017 dělat dohad? Předpokládám, že ne, pokud ano ,jak by bylo prosím účtování a v jaké výši? Pokud budeme předkládat dokumentaci k závěr. vyhodnocení až k max.možnému termínu, nemám raději evidovat na podrozvaze 955 /999 0955, nemůže mi Kraj při přezkoumání vytknout chybu?
    Druhý můj dotaz se týká dotace – protipovodňová opatření obce XX, program 11531 – Operační program životního prostředí 2014 – 2020, poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí, typ financování EX-post. Dle zaslané „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Investiční dotace ve výši 538 398,- Kč (prostředky EU), vlastní zdroje 230 742,-Kč, celkové výdaje 769 140,- Kč. Dotace je v rozdělení 30% vlastní zdroje, 70% zdroje EU.Termín předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení akce 31.12.2019. V rámci této dotace se bude dělat 1.digitální povodňový plán – účtování 041 při úhradě 231 0103 3744 6119), budeme evidovat jako DNM,který pak budeme odepisovat a 2.výstražný a varovný systém (bude využíváno jako obecní rozhlas) – řídící pracoviště, reproduktory, srážková stanice, měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu – účtování 042 při úhradě 231 0103 3744 6122. Ve směrnici o dlouhodobém majetku a zásobách máme napsáno, že výdaje související se získáním transferu, jsou součástí pořizovací ceny dlouhodob. majetku.
    Ke dni přijetí „Registrace akce a rozhodnutí o poskyt. dotace“ jsem účtovala dotaci na podrozvahu 955 ORG 7 MD/999 0955 ORG 7. Žádost za obec podávala externí firma. V roce 2017 jsme hradili 2 faktury. Jedná se o fakturu na zhotovení plakátu (tabulka k propagaci projektu – povinné) ve výši 2000,- kč a částečné plnění externí firmě za vyhotovení projekt.dokumentace a podání žádosti ve výši 30 250,- kč. Obě tyto faktury jsou dle sdělení externí firmy uznatelnými náklady. Tyto faktury se týkají celého projektu „Protipovodňová opatření obce, bude vznikat hmotný i nehmotný dl. majetek, rozhodla jsem se tyto faktury částečně rozúčtovávat na pol. 6119 a 6122 (nastaveno %pravidlo na rozpočítávání dle pořiz.ceny , poměr 20% (Dig.povod.plán - pol 6119) a 80% (výstražný a varovný systém – pol. 6122). Můžu takto prosím postupovat?
    Účtování a úhrada faktury ve výši 2000,- Kč. Pro příspěvek EU Nástroj 106 Zdroj 5 ÚZ 15974, pro vlastní zdroje Nástroj 106 Zdroj 1 ÚZ nepoužiji
    041 ORG 7 MD 400.- Kč, 042 ORG 7 MD 1.600,- Kč/ 321 0100 ORG 7 D 2.000,- Kč;
    úhrada 321 0100 ORG 7 MD 2.000,- Kč/ 231 0103 3744 6119 106 5 15974 ORG 7 280,-Kč a 231 0103 3744 6119 106 1 xxx ORG 7 120,-Kč a 231 0103 3744 6122 106 5 15974 ORG 7 1.120,-Kč a 231 0103 3744 6122 106 1 xxx ORG 7 480,-Kč D
    Stejně bych takto rozúčtovala fakturu za 30 250,- Kč, je prosím účtování takto správně? Prosím o radu, mám k 31.12.2017 dělat dodadnou položku? Pokud ano v jaké výši (22.575,- Kč)? A jaké bude účtování – 388 /403??? Byla jsem na školení a lektoři se v názoru na tvoru dohadu rozcházejí. Pokud budu účtovat 388 /403, bude se mi projevovat v příloze v C.1. a prý by nemělo. Můžete mi prosím poradit? Pokud dohad neudělám, obávám se chyby při přezkoumání hospodaření.

    Předem moc děkuji. Za jakékoliv další informace budu velice ráda.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace
    11. 01. 2018

    Prováděli jsme jako investiční akci chodníky v obci v celkové hodnotě 1 390 386,80 Kč, dostali jsme dotaci od SFDI ve výši 720 000 Kč. Prosím o kontrolu, zda jsme správně zaúčtovala.
    Po podpis smlouvy jsem dala na podrozvahu: 915 807 org. 030 720 000,--Kč
    999 915 org. 030 720 000,--

    Příjem dotace 231 012 UZ 91628 org 030 4213 719 999,99 Kč
    374 000 org 030 719 999,99Kč
    odpis z podrozvahy 915 807 org. 030 720 000,--
    999 915 org 030 720 000,--
    Odepsala jsem celé k rozdílu 0,01Kč došlo při zaokrouhlování.

    Akce byla dokončena a zařazena do staveb zápisem
    042 031 org 030 1 390 386,80 Kč
    021 400 org 030 1 390 386,80Kč

    Současně jsem udělala dohad na 403 300 org 030 719 999,99
    388 000 org 030 719 999,99

    To by bylo pro letošní rok asi vše ?

    po finančním vypořádání v příštím roce zaúčtuji
    388 000 org 030 719 999,99
    374 000 org 030 719 999,99


    Prosím o kontrolu – moc děkuji


    Ještě jeden dotaz:
    Obdrželi jsme v srpnu roku 2017 rozhodnutí o přidělení dotace z SZIF ve výši 451 825,--Kč na opravu hřbitovní zdi, čerpat budeme až v roce 2018 . V srpnu jsem zaúčtovala na podrozvahu
    915 809 org 029 451 825,--
    999 915 org 029 451 825,--Kč
    Je to tak správně, nic víc jsem už neúčtovala. V rozpočtu jsem to neměla . Je součástí rozpočtu roku 2018.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 403 - inventarizační rozdíl
    11. 01. 2018

    chtěla bych upřesnit svůj dotaz z 4.12.2017. Jedná se o to:
    v hlavní knize, KZ 403 k 31.12.16 je 512 792Kč
    v sestavě z evidence majetku k 31.12.16 výše nerozpuštěného transferu: 407 177Kč.
    Snažila jsem se dohledat, kde se stala chyba. Bohužel se mi to nepodařilo, protože předcházející paní účetní to moc nepopisovala.
    Prosím, poraďte, zda existuje nějaké řešení.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • doplnění k dotazu víceúčelové hřiště z 10. ledna 2018
    11. 01. 2018

    Dne 30.8.2017 obec pořídila informační tabulku - s textem umístění víceúčelového hřiště a uvedení poskytovatele dotace ve výši 424,- Kč- dát do karty pořízení k datu kolaudace?
    Dne 30. listopadu se pořídili 4 ks svítidel a držáků, které nebyly v projektu. Doplnění 4 ks svítidel ve výši 46.498,- Kč, doplnění 4 ks držáků svítidel ve výši 15.812,- Kč. Jak naúčtovat tyto svítidla jako technické zhodnocení k 30.11.2017 ? Došlá faktura 042/321, úhrada 231/pol. 6121/ 321, 021/042 zař. z nedokončených investic do staveb. Kolaudace stavby byla 13.10.2017. Obec obdržela investiční dotaci na tuto akci dne 3.8.2017 ve výši 600.000,- Kč. 231, pol.4122/374, dotaci nemáme v r. 2017 vyúčtovanou. Do ledna r. 2018 je obec povinna předložit poskytovateli olomouckému kraji vyúčtování dotace. V roce 2017 udělat zápis 388/403 a jaký zápis bude v roce 2018 ?
    Dotaz k větracím turbínám. Obec vybudovala komunitní dům pro seniory. V lednu r. 2017 byla kolaudace. 30.5.2017 obec zhotovila 3 ks větrací turbíny - hlavice - na půdě na budově pro seniory na odvětrání vlhkosti. Zaúčtování z 30.5.2017 účet 231/3612/5137 ve výši 24.697,- Kč, 518/042, došlá faktura 042/321. V majetku neeviduji, je to dobře?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Veřejný bezdrátový rozhlas a dotace
    11. 01. 2018

    Byla nám schválena investiční dotace od KÚ na veřejný bezdrátový rozhlas - podpis smlouvy 915/999, příjem dotace 231 pol. 4222/374. Předávací protokol je ze dne 29.12.2017 - zařadila jsem k tomuto datumu 022/042 + dohada k 31.12.2017 388/403. 10.01.2018 přišla faktura - 042/321, 231,par.3341, pol.6122 + budu od ledna odepisovat 551/082 a rozpouštět dotaci 403/672. Po schválení dotace 348/388 a 374/348.
    Ještě doporučujete rozepsat na kartu majetku samostatně ústřednu a jednotlivá hnízda. Mám však na faktuře pouze celkovou částku bez rozpisu. Starý nefunkční rozhlas vyřadím po schválení zastupitelstvem obce ve výši zůstatkové ceny 551/082 + pořizovací ceny 082/022?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace, náhradní díly
    10. 01. 2018

    1. Po kolaudaci jsme zařadili stavbu chodníků, na kterou jsme obdrželi dotaci ze SFDI, do majetku - dohada faktury 042/389, dohada dotace 388/403, zařazení 021/042. Od SFDI jsme obdrželi 231/374 o 0,12 Kč méně než byla dohada. Mělo by se ještě něco účtovat do konce roku, když ZVA budeme posílat nyní v lednu?Při ZVA bych účtova 346/388, 374/346. Jak zaúčtovat rozdíl - 403 se již rozpouští?
    2.Nakoupili jsme náhradní díly na opravu čerpadel kanalizace 501/321, 321/231 2321 5139. Obec některé použila při opravách a některé byly vyúčtovány občanům, při zavinění poruchy 644,343/231 2321 2112. Nyní nevím, jak zbylé náhradní díly zaúčtovat na sklad, metoda B, a zda je správně zaúčtováno.
    3. Na základě rozhodnutí ZO vracíme příspěvek na kanalizaci zpět občanům (podepisují dodatek ke smlouvě) 403/378 0200, příspěvek od občanů vedeme na 403, která se nezačala rozpouštět. Jeden občan ještě nepodepsal, měla bych částku také přeúčtovat 403/378, 459 nebo ponechat na 403.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočtování účtů při oddělených pokladnách
    09. 01. 2018

    Chci se zeptat, jestli je z hlediska rozpočtu nutné rozpočtovat pol. 5345, 4138, 5348, 4134 - v odd. pokladně?
    Myslím tím, aby mi účtování na těchto položkách zbytečně nehlásilo nutnost provádět rozpočtová opatření.....
    Rozpočet schvalujeme na třídy 1-4 v příjmech a 2-6 (seskupení paragrafů) a k jednotlivým seskupením pak už jen 5xxx nebo 6xxx náklady.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dohadné účty aktivní
    09. 01. 2018

    V prosinci 2017 jsme pořídili majetek, na který máme Rozhodnutí
    o poskytnutí dotace (Ex post). Pořízení majetku máme zaúčtováno
    na účtu 042/321, faktury budou proplaceny v lednu 2018.
    Máme k 31.12.2017 účtovat dohadné účty aktivní zápisem 388/403
    ve výši podílu dotace nebo až k datu zařazení majetku do užívání.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kanalizace
    09. 01. 2018

    Obec obdržela dotaci na kanalizaci od MŽP ve výši 23.981.053,61 Kč. V rozhodnutí MŽP uvedeno, že účast státního rozpočtu/dotace max. 23.981.053,61 Kč, vlastní zdroje 4.231.950,64 Kč tj. celkem 28.213.004,25 Kč. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 37.617.339 Kč. Domnívám se že zbývající částka ve výši 9.404.334,75 Kč je dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory tzv. flat rate. Financování ex post, obec žádala postupně o proplacení, proplaceno vždy 63,75 % způsobilých výdajů – účtováno 2321 6121 Ná 106 Zdroj 5 UZ 15974 + ORJ, způsobilý výdaj hrazený z obecního rozpočtu zaúčtován 2321 6121 Ná 106 Zdroj 1 bez UZ + ORJ, nezpůsobilý výdaj účtován 2321 6121 + ORJ. Je takto účtování dostačující nebo se musí v účetnictví promítnout samostatně flat rate, popř. vlastní zdroje? Na bilbordu k propagaci akce je uvedeno, že dotace na akci činí 23.981.054 Kč (85%) a že celkové způsobilé očištěné příjmy jsou 28.213.004 Kč. Jak tomu rozumět? Akce započata v roce 2016, rozhodnutí o dotaci jsme obdrželi 2017, ZVA má být předloženo v březnu 2019. V prosinci 2017 proběhla kolaudace pouze kanalizačního řádu. ČOV bude kolaudována až koncem letošního roku. Jak prosím správně postupovat při proúčtování dotace ex post a časovém rozlišení k 31. 12. 2017? V průběhu roku 2017 jsme ještě na akci obdrželi investiční dotaci ve výši 2.300.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na kanalizaci od kraje. Obec se zavázala vynaložit z vlastních a jiných zdrojů částku nejméně ve výši 29.654.189 Kč, dle podmínek kraje lze do jiných zdrojů zahrnout dotaci od MŽP. MŽP zakazuje duplicitní financování projektu s výjimkou použití národních veřejných prostředků na zajištění vlastních zdrojů příjemce dotace. Netuším jak správně dotaci proúčtovat. Moc děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyúčtování dotace
    09. 01. 2018

    Obec budovala v roce 2017 víceúčelové hřiště dle smlouvy o dílo ve výši 1744 tis. Kč. Krajský úřad poskytl na tuto akci investiční dotaci ve výši 600.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na výstavbu víceúčelového hřiště. Při realizaci víceúčelového hřiště obci vznikly další výdaje dle smluv s dalšími zhotoviteli : 20.10.2017 chodník kolem víceúčelového hřiště, 24.10.2017 terénní úpravy - založení trávníku, technický dozor - budou tyto výdaje součástí pořízení hřiště a značit tyto další výdaje org ? Kolaudace stavby byla 13.10.2017 na stavební úpravy škvárového hřiště za účelem vybudování nového víceúčelového hřiště včetně dešťové kanalizace a oplocení.
    Obec budovala komunitní dům seniorů o 10-ti bytech. 10. ledna byla kolaudace a 19. ledna se pořídily poměrové měřiče tepla radiově odečitatelné ve výši 49.884,- Kč, budou tyto měřiče součástí investice ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o výpůjčce
    09. 01. 2018

    Účtuji v dobrovolném svazku obcí i obci, která je součástí DSO. DSO dostal dotaci inventiční dotaci z POV na školská zařízení ve 4 obcích. Nakoupilo se zařízení do MŠ -jednalo se o interaktivní tabule a elektrický sporák tálový. Zařízení se předala do jednotlivých obcí, aby sloužila svému účelu. V dotačních podmínkách máme uvedeno, že po dobu 3 let nesmíme převést zařízení na jinou právnickou osobu. TAk Svazek uzavřel s jednotlivými obcemi Smlouvu o výpůjčce. Prosím o radu z hlediska DSO: mám zařízení v majetku, budu je odpisovat, ale nevím, jak zaúčtovat smlouvu o výpůjčce. Jestli na podrozvahu? Ale jak potom s odpisy?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF po zařazení majetku
    08. 01. 2018

    Prosím o radu s dotací ze SZIF. Přečetla jsem více odpovědí, mám k dispozici i pokyny kraje, přesto stále nevím, jak správně zaúčtovat.
    Koupili jsme malotraktor, který je od 05/2017 zařazen v majetku a odepisován. V prosinci 2017 byla podepsána Dohoda, budu účtovat 915/999. V dohodě se píše: Pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o platbu poskytovatelem dotace, tj. obdržením dokumentu „Oznámení o výši dotace“. Termín podání žádosti o platbu máme 19. 2. 2018. Nevím, co účtovat k 31. 12. 2017. Zda mám dotaci dohadovat již na základě podepsané Dohody a začít rozpouštět? Nebo počkat až na schválení žádosti o platbu? Mohu v roce 2017 označit výdaje UZ (včetně NP a org).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava silnice,kanalizační přípojka
    04. 01. 2018

    1.V roce 2017 mám zaúčtované doklady pro letošní akci-opravu místní komunikace. Jedná se o projekt,zaměření,správní popl.stavebnímu úřadu,celkem cca 70tis.Účtovala jsem na 2212 5169-dle starosty dát na služby.Na tuto opravu budeme mít dotaci.Pořád váhám,jestli jsem neměla účtovat přes 042.
    2.Mám smlouvu o převodu inž.sítí,resp.kanalizační přípojky na částku 40.000Kč, kde je i rozpis celkových nákladů, nákladů obce a vlastníka nemovitosti. Majitel uhradil celkovou částku 115000 Kč s tím, že zast.schválilo, že mu obec zaplatí 40.000 Kč za přípojku.Tato částka mu byla poslána na účet.Ostatní hradí on.Kanalizaci ani přípojky v majetku nemáme.Jak budu prosím účtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu