Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:
Naší obci byla přiznána inv.dotace ze SFDI.
Dotaci jsem dala jako nárok - 915/999.
A nyní se mi jedná o to, že dotace nám dojde až příští rok /v důsledku chybičky, nestihne se do konce tohoto roku/ a akci bych ráda zařadila ještě letos do majetku obce - máme uhrazeno a i předávací protokol stavby.
Zařadím do majetku 021/042 UZ /nezapíšu na majetkovou kartu dotaci/
Účtování o dotaci: letos 388 MD/403 D
příští rok: příjem dotace 4213 UZ/346
vypořádání dotace: 346/388D
odúčtování nároku: 999 MD/915 D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci od MŽP na digi.povod.plán - DNeh.M (6119) a varovný systém - DHmotM (6122). Zaúčtovala bych
231 : Nástroj 106 - Zdroj 5, UZ15974, pol. 4216/ 403. Teď ale nevím, zda přiřadit k 403 dva analytické účty (poměr na povod.plán a poměr na varovný systém), a to i vzhledem k zařazení do majetkové evidence (dvě inventární čísla) a rozpouštění dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela s (město Semily,obec Slaná) smlouvu o partnerství v rámci projektu cyklostezka Oleška (zatím jen projektu). Náklady na projekt (1 mil.bez DPH) bude podle smlouvy hradit obec Košťálov a ta zažádala o investiční dotaci LK. Smlouva s KÚ na 400 tis. je podepsána, bude uvolněna po závěrečném vyúčtování v r. 2018.Náklady na projektovou dokumentaci budou až v roce 2018. Prosím o návod, jak zaúčtovat letos dotaci (asi 348/374) a hlavně jak účtovat v příštím roce, já i obě partnerské obce. Dle uzavřeného dodatku jsou podíly financování - dotace LK 400 tis.,Košťálov 356 tis.,Slaná 300 tis., Semily 154 tis. Obě partnerské obce mají zaplatit obci Košťálov své podíly do 30.5.2018.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala dotaci na zpracování digit. povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi. Pořízení majetku rozdělím (digi plán = 019, ústředna + hnízda 022). Vedlejší pořizovací náklady jsem k nim rozdělila poměrem. Mohu takto poměrem k 019 a 022 rozdělit i onu došlou dotaci na 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obci máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na kompostéry a štěpkovač ze SFŽP (neinvestice/investici). Veškeré faktury budou uhrazeny v letošním roce, ale z fondu peníze přijdou až v roce 2018. V letošním roce budu faktury vztahující se k dotaci značit pouze orgem. zatím mám zaúčtováno na podrozvahu rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaúčtovány faktury. ÚZ budu značit až v roce 2018 příjem dotace, ale u výdajů ÚZ v letošním roce nepoužiji a v příštím zase výdaje žádné mít nebudu? Je to tak správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nadace Partnerství o.p.s. nám vyfakturovala inf>panel 10tis Kč, k této faktuře doložila protokol, že nám předává panel v celkové hodnotě 25000,-- ,15 tis bylo uhrazeno z inv. dotace kraje - dle dalšího sdělení investiční dotace soubor majetku z něhož na vás převádí tuto jednu tabuli, prosím jak tento případ zaúčtovat,
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v 4/2017 jsme z účtu hospodářské činnosti uhradili sazenice do našeho lesa : 501 104 ZJ 241 , 343 30 ZJ 241 x 241 0080 D
v 12/2017 jsme na hlavní činnost obdrželi dotaci s ÚZ 29014 (jde o obnovu lesních porostů a souvisí s výdajem z dubna, což účtárna netušila)
potřebujeme proúčtovat výdaj s ÚZ do rozpočtové skladby
částku jsme převedli na účet hospodářské činnosti - můžeme proúčtovat : 231 0420 6330x5341 ÚZ 29014? náklad 501 104 s ÚZ opravíme , ale výdaj? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od MMR, program 11703 IROP jsme obdrželi neinv. dotaci na Územní studie krajiny pro správní obvod ORP. Prosíme o sdělení jak účtovat položku, paragraf a nákladový účet. V rozhodnutí je uvedeno odvětvové třídění 369100, nevíme, zda je závazné i pro nás.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžete mi prosím poradit s dotací od MZE Program 12929 Podpora opatření na drobných vodních tocích INV UZ 29996 a část neinv.29025. Nevím však jaký uvést Nástroj a zdroj. Dále prosím jak účtovat příjem dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město podepsalo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu SK ze Střed.fondu podpory dobrovolných hasičů. Ve smlouvě je přislíbeno že do 60 dnů od podpisu smlouvy bude zaslána nein.dotace ÚZ 93 ve výši 144 500,-(1dejchák ve výši 36125,-, budeme mít 4ks). K datu podpisu smlouvy jsem udělala předpis 346/672. Nejsem si jistá účtem 346 nebo 348 a ani, zda měl vůbec být tento předpis, když fa na dejcháky přišla až v 11/2017 a dotace na účet přišla v 9/2017. Do podrozvahy jsem to nedávala, protože mi bylo sděleno, že jsou všechny podmínky ve smlouvě dané jak cena, tak doba zaslání dotace, takže prý nemáme žádné podmíněné pohledávky. Moc se mi to nezdá. Prosím, zda by jste mi mohla poradit, kdy a jaký předpis se má účtovat. Popřípadě i podrozvahu. A jak se nyní k tomu mám postavit.
Ještě bych Vás chtěla poprosit o nějakou logickou pomůcku k SÚ 345 až 349 abych se v nich mohla lépe orientovat. Mám v nich nějaký hokej, stále v nich tápu.
A ještě jeden dotaz město bude dávat příspěvek ve výši 55000,- k Výročí založení požární ochrany (SDH - 130 let. Stručný popis akce, hudební produkce, vystoupení ostatních složek IZS,(PČVR,HZS SCK,ZZS a jiné) atrakce pro děti i dospělé. Prosím o zaúčtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišly nám na účet peníze - nadační příspěvek od Nadace VIA - smlouva je sepsána mezi nadací a obcí a bude to použito na realizaci projektu "Staronová náves". Celkem přijde 300 000, letos to je 100 000. Nevím si rady se zaúčtováním.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc se zaúčtováním a vyřazením majetku obce oproti přijatým akciím:
obec vkládá vodovod a kanalizaci do Vodohospodářské společnosti, pořizovací cena majetku v účetnictví je 17 mil. Kč, odpisy k dnešnímu dni 1, 7 mil. Kč. Na základě znaleckého posudku, který vyhotovila Vodohospodářská společnost, nám upíše akcie v hodnotě 4, 6 mil.
Na vybudování kanalizace obdržela obec před lety dotaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 8/2017 jsme dostali rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace na pořízení místa pasivního odpočinku. 3 ks jsou INV a 1 ks NIV do 30.9.2018. Do projektu jsou zahrnuty: dřevěná posezení se střechou, betonové stojany na kola,přípravné práce pro umístění, terénní úpravy a osázení. DHM 022,pol 6129 = posezení INV+příprav. práce + terénní úpravy+osázení. Ale stojan na kola nevím, když je součástí INV dotace,ale přitom podle ceny DDHM?Nebo soubor věcí? DDHM=posezení NIV, DDHM další= stojan na kola, na SU518 bude terén, osázení. V r. 2017 fyzicky máme jen dřevěná posezení a ostatní bude až v r. 2018. U INV mám na 042, zařadím po dodělání všech prací. Posezení NIV zařadím na 028 již při předpisu faktury.Myslím si to, prosím, správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsme provedli rekonstrukci lesní cesty, na kterou jsme dostali dotace ve výši 1 660 088,- Kč. Do majetku jsme zařadili 31.12.2016, ale bohužel nezavedli dotaci na kartu a tudíž ji nerozpouštíme do výnosů. Teď nevím jak to celé opravit a proúčtovat:)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc při zaúčtování:
Dostali jsme na účet obce dotaci, která patří naší PO - Mateřské škole. Jedná se o účelovou dotaci v rámci programu "Podpora zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti."
Jak mám zaúčtovat příjem dotace a pak přeposlání na účet MŠ? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková