Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:
Mám dotaz k zaúčtování případu, kdy SDH naší obce žádá o dotaci na vybudování dráhy pro požární sport. Výše dotace je 95 tis. Kč. Účtovala bych takto: 572 náklad a § 5512 pol. 6329. Je uvedený postup správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme invest.dotaci, součástí jsou i mzdové výdaje našich zaměstnanců. Chápu správně účtování-aktivaci DHM, -521,-524, 042 MD/ 506 D. Musí se i v rozpoč. výdajích dodržet položka 6121 nebo lze ponechat 5011,
příp. 5031, 5032.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město obdrželo v roce 2017 dotaci na přístavbu ZŠ. Tuto dotaci však v roce 2017 zřejmě celou nevyčerpáme. Podle informací od poskytovatele, budeme muset v roce 2017 nevyčerpanou dotaci vrátit s tím, že nám ji opět v roce 2018 zašlou znovu. Chci se zeptat jak máme o vrácené dotaci účtovat? Máme ji zaúčtovat stejně jako příjem dotace, tentokrát s mínusem (tj. snížíme celkové příjmy), nebo je máme zaúčtovat jako výdaj (tj. příjmy zůstanou stejné a zvýšíme výdaje)? Jaká bude v případě účtování vrátky jako výdaj rozpočtová skladba? Jaké bude správné účtování o přijaté dotaci na účtu 472, zvláště s ohledem na PAP? Logičtější se mi zdá první možnost, ale nejsem si jistý, že je správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 byla pořízena studie na "Zatraktivnění obce" v pořizovací ceně 372.000 Kč, na kterou byla poskytnuta dotace 350.000 Kč. Studie měla sloužit jako podklad k následným projektům (rekonstrukce budov v centru obce, stavby chodníků, BUS zastávek atd.). Studii máme v majetku na účtu 019, odpisujeme a rozpouštíme dotaci. Situace se ale od doby pořízení studie změnila (pořídila se jiná budova, se kterou nebylo ve studii počítáno, přechody pro chodce budou nasvětleny a jiné změny). V letošním roce byl zhotoven projekt, který vycházel z této studie. Dále se již tato studie nebude vyžívat. Je vhodnější tuto studii převést na 042, jako součást stavby, která bude realizována v příštím roce nebo ji vyřadit úplně? Můžete mi, prosím, poradit, jak vše správně zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Realizujeme investiční akci chodník ze zámkové dlažby podél hlavní silnice v obci.
1) V souvislosti se stavbou chodníku musíme udělat dešťovou kanalizaci, rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení a vybudovat nově autobusovou zastávku, která tam již byla.
Máme na akci z hlediska rozpočtu a z hlediska účetního pohlížet jako na celek - tedy chodník- nebo ji máme dělit na jednotlivé části - chodník, kanalizace, osvětlení a autobusová zastávka ?
2) Na vybudování chodníku dostaneme dotaci z SFDI. Vyrozumnění o schválení poskytnutí dotace jsme dostali v 7/2017, smlouva na dotaci s SFDI dosud není podepsaná. Dotace bude poskytnuta až po předání díla zhotovitelem. Její přesnou výši zatím neznáme. Kdy ji máme prostřednictvím rozpočtového opatření dát do rozpočtu? V okamžiku podpisu smlouvy s SFDI?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po deseti letech se nechal stanovit nový LHP ve směrnici máme uvedeno, že do 60 tis. v hodnotě bez DPH není majetkem. Letos přišla faktura na 55 073,20 Kč bez DPH, vč. DPH tedy 66 638,57 Kč, do majetku jsem, ale nedala, protože byl uplatněn nárok a hodnota tím pádem byla pod 60 tis. Kč. Účtovala jsem tedy 518, 343/321 a pak platbu 321/241 (máme zvášť účet pro Lesy).
Nyní mi přišel finanční příspěvek z MZE přes kraj s UZ 29017. My jsme v žádosti uváděli, že žádáme o neinvestici, že byl nárok na odpočet dph.
Teď si nejsem jistá se zaúčtováním přijeti dotace...protože peníze přijdou na ČNB (dáno podmínkami) a přemýšlím nad 4116 + UZ/672 tím budu mít UZ v příjmech, ale jak je potom dostat do výdajů? Když účet 241 - nemá rozpočtovou skladbu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provádí od r. 2016 sanaci svahů. Na akci nám byla poskytnuta investiční a neinvestiční dotace z kraje. Dodatkem ke smlouvě je nyní změna v tom, že je celá dotace pouze investiční. V r. 2016 jsme měli neinvestiční způsobilé náklady 482.400 Kč a tyto musím nyní převést na investiční, zaúčtuji 042 MD/408 D (splněna významnost). K 31.12.2016 jsem účtovala u této akce odhad výnosů ve výši uznatelných nákladů u investiční i neinvestiční dotace. Jakým účetním zápisem provedu přeúčtování odhadu výnosů u neinvestiční dotace 482.400 Kč (účtováno 388 MD/672D), potřebuji tuto částku dostat na 403 D. Napadá mě opět použití účtu 408? Nebo bych účet 408 úplně vynechala a vše bych pouze zaúčtovala 042 MD/403 D a tím bych částku 482.400 Kč dostala na nedokončený majetek a na odhad výnosů u investiční dotace?
Ve stejné věci mám ještě jeden dotaz a to, že obec stavbu nedokončí a převádí se na kraj. S dodavatelem byla uzavřena dohoda o narovnání (vyčíslení nákladů spojených s ukončením stavby). Je správně zaúčtováno 042 MD/321 D? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec požádala SZIF o dotaci na lesnickou techniku - malotraktor.
Malotraktor jsme koupili a zařadili do majetku v červnu 2017.
V červenci byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace se SZIF ve výši 417 350,- Kč. K datu podpisu dohody jsem zaúčtovala výši dotace 915 MD/999 Dal a 388 MD/403 Dal.
Fakturu jsme uhradili také až v červenci, úhradu jsem rozúčtovala na dotaci EU (UZ 89502, NP 0275), dotaci ČR (UZ 89501, NP 0271) a vlastní podíl (NP 0271) podle Dohody. V říjnu nám došlo Oznámení o výši dotace, kde je dotace nižší a ještě je snížena o sankci. Nová výše dotace je 282 650,- Kč (rozepsáno na dotaci z EU a z ČR). Tato částka nám přišla na účet také v říjnu.
K datu Oznámení bych zaúčtovala výši skutečně přiznané dotace 346 MD/ 388 Dal. A k datu přijetí peněz 231 MD/ 346 Dal a 999 MD /915 Dal. Co ale se zbylou výší dotace? Obec podala odvolání a stále ještě čekáme na vyjádření SZIF.
Mám k datu Oznámení přeúčtovat rozdíl na 403 MD/388 Dal a 672 MD/403 Dal a 999 MD/915 Dal? Nebo mám počkat jak dopadne odvolání?
Také nevím, co s rozpočtovou skladbou, jestli mám opravit zaúčtování úhrady už v říjnu tak, aby UZ, Np a vlastní podíly odpovídaly Oznámení o výši dotace, nebo mám počkat jak dopadne odvolání?
Dále jsme v říjnu zakoupili k malotraktoru radlici a válečkový sypač (bez dotace). Mohu použít položku 6123 jako na malotraktor?(malotraktor je s SPZ)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu se zaúčtováním:
Hasiči-dopravní automobil, 2 investiční dotace:
1/ - květen 2017 Rozhodnutí MV o poskytnutí dotace 450.000,-Kč (Ex ante), UZ 14984
- říjen 2017 poskytnutí dotace, došla FA na dopravní automobil
- listopad 2017 zaplacení FA, bude zaslána závěrečná zpráva
2/ - květen 2017 Sdělení o udělení individuální podpory z Krajského úřadu 300.000,-Kč, UZ 00020
- červen 2017 podepsána Smlouva s Krajským úřadem
- listopad 2017 bude zaslána závěrečná zpráva s vyúčtováním,
poté bude poskytnuta dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Dokončili jsme 1. etapu rekonstrukce VO a budu po kolaudaci zařazovat do majetku jako TZ.
Příští rok se bude dělat další etapa. Do hodnoty zařazovaného majetku bych potřebovala načíst i část projektové dokumentace a některých dalších nákladů, které jsou vynaložené najednou na všechny etapy, a nejsou u nich rozděleny náklady na jednotlivé etapy. Toto není bohužel ani u projektu (ten je na obě etapy, bez rozdělení) a ani nemáme rozpočet na druhou etapu V.O. Jak mám, prosím, postupovat ? Stačilo by, např. kdyby starosta napsal prohlášení, že první etapa VO tvoří 30 % z celkových nákladů , a já bych potom z účtu 042 odúčtovala 30 % projektu ?.
2.Dostali jsme neinvestiční dotaci od MZ, program 12966-Údržba a obnova kulturních a venkovních prvků, na údržbu hřbitovní zdi. Realizace a závěrečné vyhodnocení bude v příštím roce. K datu přijetí Rozhodnutí jsem zaúčtovala výši dotace 955/999+ORG. Nyní budu proplácet první fakturu, a nejsem si jistá, zda ji mám celou zaúčtovat s UZ 29027+ORG (financování je celé ze státního rozpočtu), a takto účtovat všechny další faktury až do vyčerpání výše poskytnuté dotace, a další faktury už jenom s ORG,nebo zda mám všechny faktury rozdělit na část s UZ a část bez UZ dle poměru dotace a vlastních zdrojů. Ještě prosím o radu, jak vypočítat dohadu (388/672) ke konci roku na již zaplacenou částku. Moc Vám děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace - pečovatelská služba. Rada města jim schvaluje veškeré dokumenty, které ze zákona schvalovat má. Nyní jeden radní požaduje po příspěvkové organizaci předložení veškerých vyplacených mezd jmenovitě po jednotlivých pracovnících PO za uplynulý rok. Mzdy PO financuje obec s přispěním dotace z krajského úřadu. Má radní oprávněný nárok na tuto informaci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás z následujícím dotazem: v roce 2016 vybudovalo město kompostárnu pořízenou částečně z dotace. Zařazena byla k 31.12.16. Nyní jsem obdržela fakturu za projektovou dokumentaci vč. správního poplatku za územní rozhodnutí na vybudování odběrného místa el. energie. Dále bude ještě fa za samotné práce s tím spojené. Částka přesáhne Kč: 40 tis. Jedná se o TZ této stavby nebo náklady? Dne 29.5.17 jste odpovídala na dotaz zřízení odb. místa, kde píšete že se nejedná o žádnou stavbu. Ale to je asi trochu jiný případ. Chápu to dobře? Prosím o radu včetně zaúčtování i rozpočtově.
A ještě bych reagovala na Vaši odpověď ze 3.11.17 dotace z IROP. Mám ten samý případ a ještě k tomu navíc neinvestiční výdaje, které jsou také předmětem dotace. Tyto výdaje označím UZ NIV SR 17015, NZ 1071 + org. a UZ NIV EU 17016, NZ 1075 + org. a 10% vlastní podíl jen NZ 1071 + org.? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jde mi o účtování dotace z Integrovaného regionálního operačního programu -IROP. Mám před sebou 1.fakturu. Účelové znaky jsou mi jasné investiční výdaje SR - UZ 17968 a investiční výdaje EU UZ 17969, ale nejsem si jistá zdrojem. Podle číselníku nástrojů je Integrovaný regionální operační program 2014+ - 107 SR 1 a EU 5. V rozhodnutí je IISSP Zdroj 4110700 a 4510700 - do programu zadávám čtyřmístný číselný znak. Dle mého SR 1071 a EU 1075. Chápu to tak správně?
EU UZ 17969, Nástroj zdroj 1075 85 % dotace z EU
SR UZ 17968, Nástroj zdroj 1071 5 % dotace ze SR
SR Nástroj zdroj 1071 10 % vlastní zdroje
Bez označení neuznatelné náklady (vl.zdroje)
Nejsem si vůbec jistá zda budu označovat těch 10 % - vlastní zdroje - nástrojem a zdrojem nebo ne? Zatím jsem žádnou takovou dotaci neúčtovala. Celou akci ještě označuji ORJ 3319. Nejsem si vůbec jistá, co všechno mám označit.
Dotaci dostaneme v roce 2018 a příjmová položka bude 4216? Do rozpočtu si dáme pouze to, co víme že dostaneme, nebo to co je uvedeno na rozhodnutí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu v tomto případu - Svazek obcí HL obdržel inv. dotaci z dot. fondu KH kraje, na financování výdajů na realizaci projektu Labská stezka - úsek Kunčice nad Labem- Klášterská Lhota. Podíl dotace 90%. My, jako člen svazku, jsme v rámci tohoto projektu pořídili projektovou dokumentaci a stavební úpravy stávajících cest.
1/Teď jsem na toto vystavila fakturu na převod dotace, adresovanou SOHL, v plné výši vynaložených nákladů. A SOHL nám uhradilo 90% z celkové částky . Prosím o zaúčtování faktury a její úhrady (90%).
2/ Potom dál nevím, co se zbývajícími 10%?
3/Dotace je investiční, naše stavební úpravy investicí nebyly - byla to jen výměna povrchu komunikace mám zaúčtováno na 518
projekt na 042
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
KN - Kdy se účtuje o převodech pozemků, při podání návrhu na vklad, kdy nastanou právní účinky nebo až při zápisu, který provede katastrální úřad?
SFDI - inv. dotace na bezpečnost v obci (viz chodníky). Bylo sděleno, že z faktury se odpočítají neuznatelné náklady, které uhradí obec. Zůstatek z faktury jsou uznatelné náklady (dotace) a vlastní zdroje obce. Následně se pravděpodobně zajede i s fakturou nebo jen s příkazem do banky ČNB a zaplatí se z účtu předčíslí 2006. Snad bude více uvedeno ve smlouvě. Nebo je známa jiná skutečnost? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková