Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:

  • Digitální povodňový plán - chyba v účtování minulých let
    29. 06. 2017

    Potřebovala bych poradit s opravou chybného zaúčtování digitálního povodňového plánu. Předchozí kolegyně zaúčtovala v roce 2014 přes dohad digitální povodňový plán v hodnotě 114.922,-Kč (není významná částka, nedosahuje 260.000,-Kč ani 0,3% aktiv netto) společně se zařízením preventivní povodňové ochrany do majetku na účet 022-dlouhodobý hmotný majetek-soubor vše dohromady za 2.286.312,- Kč (bylo hrazeno z 90% z dotace). Na tuto chybu jsem přišla bohužel až letos, kdy byla účtována aktualizace, vedení a správa tohoto plánu. Mohu tuto chybu opravit přeřazením z DHM na DNM - zaúčtovat 019/022 v pořizovací ceně 114.922,-Kč a oprávky za roky 2015 a 2016, které byly účtovány chybně na 082 opravit zápisem 082/079 ? Oprávky činí 19.153,66 Kč, žádný významný rozdíl v odpisech nevidím, proto bych u nich opravu neúčtovala. Vycházím z Vašich odpovědí na podobné dotazy, viz. 6.1.2017-studie na 019 patřící na DHM (nebo 8.1.2016-účtování majetku). Náš případ se mi jeví jako opačný, neslučuji 2 majetkové položky, ale rozděluji jeden majetek hmotný na dva - 1 hmotný a 1 nehmotný. Mohu opravu takto zaúčtovat?
    Ještě bych měla další dotaz k technickému zhodnocení budovy. Na obecním úřadu bude v červnu dobudován výtah, přes prázdniny se budova úřadu bude zateplovat. Měla bych účtovat a zařadit TZ zvlášť na výtah a další TZ potom na zateplení budovy, v rozmezí 2-3 měsíců? Nebo mohu vše účtovat na 042 a po dokončení zateplení vše současně na 021, jedná se o jednu budovu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace -vlastní náklady
    28. 06. 2017

    Obdrželi jsme rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci zbrojnice. Celkové náklady 5 964 759,- 85% dotace EU 5 070 045,- 5% dotace st.rozpočet 298 237,95 ,- a vlastní náklady 596 475,- Takto jsem zaúčtovala s příslušnými ÚZ do roz.opatření. Na vlastní náklady se nám podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 8% tj. 477 000,- max. V rozpočtu opravím částku 596 475 na 8% 477 000,- (ÚZ kraje zatím nemám) a 2% 119 476,- ponechám na původním ÚZ. A takto budu účtovat i výdaje. Prosím o kontrolu, zda je toto moje účtování správné.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočet na položkách tř. 4 a skutečnost
    28. 06. 2017

    Musí být schválený, popř. upravený rozpočet nejpozději k 31.12. na všech položkách třídy 4 vždy shodný se skutečností či nikoliv?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka dotace
    27. 06. 2017

    V roce 2014 jsme obdrželi investiční dotaci (část z MŽP a část ze SFŽP) na obnovu veřejné zeleně. Akce byla také v roce 2014 dokončena a zařazena do užívání. Nyní nám přišla výzva k vrácení části dotace jak MŽP tak SFŽP. Jedná se mi o účet 403 - dotace na DM. Musí se účet 403 o tyto částky ponížit? Případně jak toto zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nezařazená část , co chyběla na 042
    27. 06. 2017

    V roce 2015 jsme udělali rekonstrukci místní komunikace a dostali jsme na to dotaci od RRRS SČ. K 16.11.2015 jsem zařadila do majetku vše o čem jsem věděla (tedy to, co bylo vyfakturováno plus to, co vyfakturováno nebylo, ale měla jsem na to SoD). V lednu 2017 jsem (poprvé) udělala odsouhlasení závazků a pohledávek s našimi Technickými službami s.r.o. a ke svému velkému překvapení jsem zjistila, že nemáme zaevidovanou jejich vydanou fakturu za osazení obrubníků v rekonstruované MK na částku 288.261,- Kč. Tato faktura nebyla zahrnuta v položkovém rozpočtu dotace, a tak tedy nespadá do naší povinné spoluúčasti. Neměla jsem ani SoD, která by se jí týkala a ani nás TS za celou dobu od 30.9.2015, kdy byla faktura splatná, až do ledna 2017, kdy jsem dělala odsouhlasení závazků a pohledávek, neupomenuly, že nemáme zaplaceno.
    Předpokládám, že došlou fakturu mám zaúčtovat na 042/321 a zařadit dodatečně do majetku 021/042. A pak dopočítat oprávky od zařazení ve 2015 a za rok 2016 a zaúčtovat je na 551/081 ( 0,3% našich aktiv jsou vyšší než 260 tis. Kč). Rozpuštění dotace to nijak neovlivní (aspoň myslím), protože výše transferu se nezměnila, je tam jen jakoby další technické zhodnocení, které se dotace netýká???

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytnutí účelové neinvestiční dotace - pečovatel.služba
    26. 06. 2017

    Obec každý rok poskytovala příspěvek domu pečovatelské služby z blízkého města. Auditory nám bylo vyřčeno, že by to mělo být v rámci dotace. Byla tedy sepsána veřejnoprávní smlouva, zastupitelstvo obce ji teď schválilo. Ráda bych Vás požádala o radu/kontrolu účtování, jelikož jsem začátečník a dotace jsem ještě neřešila:
    1) mám udělat zápis na podrozvahu 999 / 916 v částce dle smlouvy
    2) zaslání peněz z účtu 471 / 231 §4351 pol.5339 (ve smlouvě je napsáno, že příjemce dotace je povinen vyúčtovat do 90 dnů ode dne skončení obd., na které byla dotace poskytnuta - poskytuje se na obd.1.1.-31.12.2017) + zrušení podrozvahy 916/999
    3) k 31.12. 572 / 389 - v částce dle smlouvy (určitě využijí celou částku, nic vracet nebudou)
    4) Po obdržení vyúčtování v r. 2018: 389 + 345 / 345 + 471 opět v částce poskytnuté dotace.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nákup malotraktoru a příslušenství
    23. 06. 2017

    Dobrý den, obec bude kupovat malotraktor do lesa (bude mít SPZ), na který dostane dotaci ze SZIF (jsme plátci DPH). Malotraktor bude stát 834 000,- Kč bez daně, DPH bude 175 140,- Kč, dotace bude ve výši 417 000,- Kč. Prosím o radu jak zaúčtovat (včetně rozpočtové skladby).
    Dále budeme k tomuto malotraktoru později dokupovat příslušenství, které bude z obecních peněz: vlek v ceně 100 000,- Kč, nástavbu korby za 35 000,- Kč, podpůrné kolečko k vleku za 4 000,- Kč, sypač za 85 000,- Kč, krycí plachtu za 2 000,- Kč a radlici za 52 000,- Kč. Radlici a sypač bych zaúčtovala samostatně na účet 022, krycí plachtu na materiál, pol. 5139, ale nevím jak vlek, nástavbu korby a podpůrné kolečko. Mám to celé dát na účet 022, nebo vlek samostatně na 022, nástavbu korby na 028 a kolečko na 028?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o spolupráci
    23. 06. 2017

    ZO schválili Smlouvu o spolupráci, ve které se zavázali, že budou TIC, které sídlí v naší budově přispívat na činnost, tj. na tisk map, pohledů, mzdy apod. částkou ve výši Kč 80 000,-/rok.( TIC je pobočkou jiného TIC, sídlícího v jiném městě.). Měsíčně nám TIC vystavuje fakturu . Mám účtovat jako příspěvek na činnost pol 5222 nebo můžu účtovat pol. 5169 , když TIC poskytuje služby pro naše podnikatele a turisty?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpouštění inv. dotace přes účet 403
    22. 06. 2017

    V r. 2013 obec dokončila zateplení ZŠ, byla přislíbena investiční dotace od SFŽP, proto jsem při zařazení do majetku dala dohadou na 388 MD/403 D 14 mil. Kč dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní mám závěrečné vyhodnocení akce, chci dotaci proúčtovat, skutečná poskytnutá výše dotace byla 13 mil. Kč. Je správné zaúčtovat 403 MD 1 mil. Kč + 346 MD 13 mil. Kč/388 D 14 mil. Kč a jednorázově rozdíl dle ČÚS 403 D 1 mil. /672 D - 1 mil. Kč? Nevadí, že bude ve Výkazu zisku a ztráty účet 672 mínusový?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příjem na PD pro zasíťování pozemků, krátk. a dlouh.závazky
    22. 06. 2017

    1) Město uzavřelo dohodu s vlastníky pozemku, že každý z nich uhradí 1/3 z celkové ceny za zpracování projektové dokumentace pro zasíťování pozemků pro 3 RD a 1/3 z celkové ceny za jejich geodetické zaměření. PD je objednaná. Celková cena PD je 76 tis a 9 tis. Kč geodetické zaměření. Schváleno bylo navýšení rozpočtu 3636-6121 o PD na zasíťování pozemků ve výši 76 tis. Kč. Fakturu jsme zatím ještě ani neobdrželi, tudíž ani neplatili. Úhrada od jednoho vlastníka již došla na účet města ve výši 28 tis. Kč. Potřebovala bych poradit jak tento příjem zaúčtovat, zda mohu zaúčtovat na snížení investičních výdajů minus 3636-6121 na D a snížení investic minus 042 MD, když doposud ještě žádné výdaje nemáme nebo použít příjmovou položku 2324.
    2) V roce 2016 byla uzavřena smlouva, jejímž obsahem je pořízení 2 ks osobních automobilů formou splátkového prodeje. Doba trvání smlouvy je 48 měsíců. Splátky jsem účtovala na účet 459. Bylo mi řečeno, že musím rozlišit závazky na dlouhodobé a krátkodobé a přeúčtovat splátky splatné do 1 roku od uzavření smlouvy jako krátkodobé závazky. Brala jsem to jako dlouhodobý závazek. Prosím o vysvětlení …. mám všechny závazky nad 1 rok vždy rozlišovat jako krátkodobý (do 1 roku) a to co je nad 1 rok jako dlouhodobý?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Navýšení příspěvku pro PO
    22. 06. 2017

    Rada města má od zastupitelstva stanovenou kompetenci k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000,- Kč za jedno RO, pokud tyto změny nezhoršují saldo rozpočtu (nezvyšují schodek). Znamená to, že i navýšení příspěvku pro naši PO o 200 tis. Kč, které je kryto novými příjmy či snížením jiných výdajů, může schválit pouze Rada? A jak je to s příspěvky poskytovanými na základě VPS cizím organizacím, spolkům? Naše praxe je taková, že máme ve schváleném rozpočtu jednu částku určenou pro příspěvky spolkům. A konkrétní příspěvky pro jednotlivé spolky včetně VPS do 50 tis. schvaluje Rada, nad 50 tis. schvaluje ZO. Je to tak správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční -neinvestiční dotace
    21. 06. 2017

    Z odboru životního prostředí a zemědělství ze Stř. kraje máme v řešení dotaci na kompostéry celkem 730 tis.Kč.V této částce jsou zahrnuty: štěpkovač 214tis a pak kontejnery 68 ks - každý ve výši do 7tis.
    Náklady na proj. přípravu a administraci nejsou součástí dotace.
    Máme sdělit, zda chceme kompostéry účtovat jako neinv. a štěpkovač jako investiční nebo zda-li vše investiční . To samé je i s tou proj. přípravou a dok.
    Podmínky dotačního programu účtování neřeší, záleží prý na našem rozhodnutí.
    Tímto Vás chci poprosit ,když si můžeme vybrat, co by bylo z hlediska účtování vhodnější .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kulturní památka-rekonstrukce kapličky
    21. 06. 2017

    V obci máme kapličku, která je zařazená na stavbách 021 v hodnotě 1,- Kč. Nyní žádáme Ministerstvo zemědělství o dotaci na rekonstrukci této kulturní památky. Již probíhají přípravné práce (projekt, vyjádření památkářů atd.) Teď mi přišla první faktura za zpracování dokumentů až po podání žádosti o dotaci a faktura za zaměření. Nyní budu přemýšlet nahlas:nevím zda žádost bude schválena, pokud ano, tak záleží na tom co bude v rozhodnutí o poskytnutí dotace (INV nebo NIV). V případě že dotace schválená nebude, tak nebude ani žádná rekonstrukce. Prozatím se na vše dívám jako na budoucí opravu a dosud vystavené Fa jsem zaúčtovala na služby (pouze jsem si raději vše rozlišila organizací). Dotaz: Nemám se raději na vše dívat jako na investici a přeúčtovat ? Je divné mít kapličku v hodnotě 1,- a opravu za cca 200.000,-.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z MMR
    20. 06. 2017

    Obci byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, název akce Dopravně bezpečnostní úpravy v obci, typ financování ex post. Jedná se o výstavbu nového chodníku s jeho odvodněním, výstavba nového osvětlení, likvidace staré autobusové zastávky a stavba nové. Realizace akce je do 31.12.2017, financování 30.6.2018, předložení dokumentace k závěr. vyhodnocení 31.12.2018. Účast stát. rozpočtu 7 639 668.90 (90%), vlastní zdroje 848 852,10 (10%). Částku dotace ze stát.rozpočtu 7 639 668,90 jsem zaúčtovala na 955/999. Prosím o radu, jakým způsobem mám celý případ účtovat pro jednotlivé roky ( v roce 2016 je v řádku 1.90 stát.rozpočet, 1,10 vlastní zdroje - celkem 3,00 Kč - nikam jsem neúčtovala !!!). Jak zaúčtovat jednotl. roky 2016, 2017, 2018 (rozhodnutí, příjem dotace, faktury, náklady, jaké použít ÚZ, jaké použít SÚ k projektu, ozn. org, dohady, rozpočtové opatření apod.). Pro lepší orientaci v dotazu si dovoluji dnes na Váš mail zaslat Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Děkuji.
    Prosím ještě o doplňující odpověď k mému dotazu ze dne 13.6.2017 Dotace MŽP Program 11531 obnova struktur, kde píšete, že je potřeba podle plánovaných příjmů a výdajů provést rozpočtové opatření do příjmů a výdajů na letošní rok - tzn. narozpočtovat dotaci do příjmů i do výdajů a do výdajů i vlastní podíl. Vysvětluji si správně, že rozpočtové opatření na rok 2017 učiním tak, že narozpočtuji dotaci do příjmů i do výdajů, do výdajů i vlastní podíl pouze za rok 2017, za rok 2018, 2019, 2020 budeme s dotací počítat již v rámci sestavovaní rozpočtu. Rozpočtové opatření máme též označovat ÚZ, org. apod.? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace, očkováni, účet 389
    20. 06. 2017

    1. Byla schválena Radou Energoregionu dotace na malou komunální techniku ve výši 62 tis. pro naši obec. V červnu jsme zahradní traktor v hodnotě 150 tis. koupili a budeme čekat do konce července (ještě to není jisté) jestli nám pošlou peníze. Poté teprve bude sepsaná Darovací smlouva. Ke dni koupě traktoru jsem zavedla do majetku i dotaci na účet 403. Začne se rozpouštět až za červenec, tak doufám, že mi do konce července dojdou peníze na účet. Co když ale ne. Mohu ponechat na kartě majetku dotaci? Zatím mám v ruce usnesení o tom, že Rada Energoregionu o tom rozhodla na svém jednání. Teď ještě zaúčtování. Ke dni připsání peněz na účet MD 377/D 403 a zároveň MD 231 0040 3745 3121/D 377.
    1. Máme zaměstnance, kterému vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bychom chtěli proplatit jednu dávku očkování na klíšťovou encefalitidu. Prosím o kontrolu. Zaúčtovala bych jako službu 518 a pol. 5169. Nemáme žádný sociální fond, z kterého by se to dalo proplácet.
    3. V roce 2011 proběhla rekonstrukce víceúčelové budovy (hodnoty budovy přes 8,5 mil. Kč) s dotací ve výši 2,5 milionů. Během následujících 5 let (2011-2016) tvořila jistá firma monitorovací zprávy podle dřívější účetní vypočítané na 140 000,- Kč. Tato částka se vložila v roce 2011 jednak do hodnoty majetku a také na účet 389 a každý rok po fakturaci na mon. zprávu se odúčtovává. Letos udržitelnost projektu skončila, přišla poslední monitorovací zpráva a zjistila jsem, že na účtu 389 mi zůstalo přes 94 tis. Kč. Jak tento účet vyčistit. Budu postupovat podle ČÚS 710. Zaúčtuji 389/0100 MD a 551/0300 D. Pořizovací cenu uvedenou na kartě a SU 021 snižovat nebudu.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu