Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:
Naše obec každý rok přispívá drobnými částkami (do 5 tisíc korun) např. kynologům, včelařům apod. Na tyto částky uzavíráme darovací smlouvy a nežádáme vyúčtování jako u veřejnoprávních smluv.
Bylo nám řečeno, že pokud se tyto dary opakují (u nás tedy jednou za rok) musí se uzavírat veřejnoprávní smlouva. Můžete mi poradit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě veřejnoprávní smlouvy (příjemce DSO) jsem v 10/2016 účtovala pos.zálohy 373/231 (včetně podr.). Dle smlouvy mělo být FV k 31.12.2016 a tak jsem účtovala k 31.12.2016 572/349 a 349/373. Dne 14.2.2017 jsme obdrželi v rámci FV téže akce 30 tis. Kč. Jelikož na 373 již nic nemám, bylo by možné příjem 30 tis. zaúčtovat např. 348/649 a 231/348 ??? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat v případě, že ZO schválí měsíční příspěvek na provoz prodejny v obci, kterou provozuje Jednota, spotřební družstvo. Jednota požaduje po obci měsíční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na provoz prodejny, s tím, že tato prodejna je ztrátová a jestli obec nebude přispívat tak okamžitě prodejnu uzavřou. Chtěla bych se zeptat, poprosit o radu jak legalizovat tento příspěvek jestli smlouvou nebo jen stačí schválení v zastupitelstvu obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak správně zaúčtovat vyúčtování a úhradu za pečovatelské služby. Za rok 2015 vedeme přeplatek 30tis. na účtu 348 v průběhu roku jsme poslali zálohu 15 tis. a tu jsem ke konci roku dala na účet 389/572. Vyúčtování přišlo na doplatek 17 tis.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme poskytli spolku (SDH) dotaci ve výši 10.000,-- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořádání kulturních a společenských akci pořádaných SDH. Dotaci spolek nevyužil a v lednu 2017 nám ji celou vrátil. Prosím o pomoc se zaúčtováním.
Bohužel jsem účtovala pouze 572/345 a 345/231, ne přes zálohu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak prosím zaúčtovat zálohu zaplacenou občanem dle Smlouvy o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením územního plánu a jeho změn. Zastupitelstvo schválilo pořízení změny na návrh občanů plnou úhradu nákladů na zpracování změn ÚP s tím, že buď doplatí nebo se mu část zálohy vrátí. Zatím zaplatil 30 000,00. Jak potom účtovat při vyúčtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Paní Schneiderová,
chtěla bych Vás požádat o zveřejnění samostatné tabulky
ze str.10-11 Vašich podkladů ke školení o RS. Jedná se o variantu pro menší obce.
Ještě bych měla dotaz na úročení půjček z FRB obce.
Půjčky jsme doposud poskytovali s úrokem podle doby splatnosti
/36 měsíců - 3%, 48 měsíců 4% .../. Jestli jsem dobře rozuměla, toto již nejde. Půjčky by musela být poskytnuta bezúročně ?.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz týkající se dopravní obslužnosti. Náš kraj požádal obce o poskytnutí účelové dotace (v roce 2017) na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům a poslali návrh smlouvy dle 250/2000 Sb. V předchozích letech jsme poskytovali příspěvek a účtovala jsem na položku 5193. V loňském roce jsem účtovala položku 5323 a § 2221 - již byla smlouva na účelovou dotaci s vyúčtováním dle 250/2000 Sb. Nejsme si jistá jestli v letošním roce mám použít stejnou položku jako v loňském roce a zda mám použít § 2292.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec spravuje 2 hřbitovy (udržuje a vybírá nájemné z hrobového místa). Pozemky jsou na KÚ vedeny na LV obce s uvedením charakteru užívání - hřbitov. Hřbitovy jsou ohraničeny hřbitovní zdí s vraty. Chtěli bychom požádat o dotaci na opravu, ale hřbitovní zdi v majetku obec nevede, i když pravděpodobně vznikly činností obce. Jakým způsobem postupovat, pokud bychom chtěli provádět opravy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 jsme požádali o dotaci na revitalizaci. Bohužel už v době žádosti došlo k chybě a bylo potvrzeno, že se bude jednat o akci investiční. S tím jsem se vypořádala tak, že majetek bude v budoucnu zařazen na 029.
Do konce roku 2016 byl majetek evidován na 042 a na podrozvaze slíbená dotace.
4.2.2017 přišlo avízo od SFŽP na částku 344.923,- Kč a teprve jsem se dozvěděla, že už 30.11.2016 byl předávací protokol a měl se tedy majetek přeúčtovat na 029. Protože jsem ještě neměla uzavřený majetek za leden, dala jsem zařazení do majetku z 042 na 029 dne 1.1.2017 a dál nevím co s dotací.
Příjem částky 344.923 na účet je 9.2.2017, ale nejedná se o celou částku, ale o 90%, na avízu není zmínka o tom, jestli je to záloha a nebo celková částka. Uznatelné náklady byly 479.061,- z toho 80% byla slíbena dotace tedy 383.249. Zasláno bylo zatím 344.923 a zbytek 10% 38.326,- nevím kdy.
Leden mám v účetnictví už uzavřený a peníze došly v únoru.
Mám v únoru účtovat:
odúčtování z podrozvahy: 383.249,- 955/999
předpis dotace : 383.249 346/403
příjem dotace :344.423,- 231/346
nebo účtovat o záloze 374?
A jak s dotací? Správně mělo asi být zařazení majetku v 11/2016, účtování o dotaci 403 a 388 (nevím jakou částkou)?
Ale co teď s tím? Je možné když tak nějak opravit rok 2016? Nebo mohu nechat majetek zařazený 1.1.2017, tímto dnem na kartu majetku přidat dotaci 383.249 (odpis dotace bude za celé 1. čtvrtletí 2017) a příjem dotace jenom 346/403 v únoru (bez účtování 388)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud vystavíme výhled s datem do 21.2.2017, nebudu muset zvládat tento proces: 15 dnů vyvěšení střednědobého výhledu před schválením, schválení starostou (nemáme radu), do 30 dnů od schválení vyvěsit na stránkách, ale bude stačit si založit pouze výhled s podpisem starosty.
Dále rozpočet, jakou musí mít tu nejzákladnější podobu, aby z toho nebyl nějaký problém. Jsme malá obec, zastupitelstvo se schází tak 4x-5x do roka, takže nemohu tak často reagovat rozpočtovým opatřením. Rozpočet bych chtěla mít v té nejzákladnější verzi, abych někde zbytečně třeba nepřečerpala položku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec z pokladny vydala pro SDH jedné části obce(obec má tři části z nichž dvě mají SDH) deset tisíc korun na zajištění akce Masopust.Nevím si rady jak to správně zaúčtovat,zda jako dar?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U dotace na volby 2016 jsme měli přeplatek, který jsem vracela v r. 2017. K 31.12. jsem měla zůstatek na účtu 374 ve výši této vratky. Při přezkoumání hospodaření (inventur) mě upozornili, že záloha na dotaci byla vyúčtovaná a vyúčtování potvrzené (papír z KÚ) v 12/2016, proto měla být vratka dotace na závazku 347 a ne na záloze 374. Pročetla jsem ČÚS 703 a nic takového jsem nenašla. Budou zase volby, tak se radši ptám, jak je to správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již v roce 2016 jsem obdržela Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název akce: Vybavení SDH JPO III obce Chodov hasičskou technikou
Přehled financování:
Národní veřejné zdroje 5% 82656,- Kč
Příspěvek unie 85 % 1405159,- Kč
Vlastní zdroje 10% 165312,- Kč.
Následně bylo provedeno výběrové řízení, vítězná nabídka zaslána na ministerstvo ke schválení a po schválení byla uzavřena smlouva s dodavetelem auta na vysoutěženou částku, která je nižší než v rozhodnutí o dotaci.
Dělám teď rozpočet na rok 2017, který se bude schvalovat začátkem března 2017. Jde mi o to, jestli schválenou dotaci uvedu do příjmů rozpočtu a v tom případě na jakou položku. a jestli do výdajů jestli uvede hned celou kupní cenu nebo jen 10 % vlastních výdajů.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla v roce 2016 neinvestiční dotaci na krytí provozní ztráty krytého bazénu ve výši 60.000,- Kč - Obci Česká Ves. Čerpání dotace je do 31.12.2016.Vyúčtování těchto prostředků má předložit do 31.1.2017.Vyúčtování bylo předloženo 11.1.2017 - byly utraceny všechny prostředky, nic nám nevraceli.
Prosím co mám účtovat v roce 2016 a co v roce 2017.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková