Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5585 dotazů:
Dobrý den, v rámci výměny kotlů na pevná paliva (dotaci poskytuje Kraj a Město), chceme občanům ještě poskytnout návratnou finanční výpomoc-bezúročnou do 50.000,-Kč. Postupovat budeme dle zák.č.250/2000 Sb. Na jakou položku a paragraf zařadím tuto poskytnutou návratnou fin. výpomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Město bude budovat kanalizaci z dotace a má možnost si uplatnit na tuto akci odpočet DPH. Kanalizaci po dokončení předá SVS. Chtěli bychom se zeptat, zda se odpočet bude týkat jen této akce, nebo budeme muset ho uplatňovat i jinde.
2) Město uzavřelo smlouvu na nákup osobního automobilu s tím, že se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupní cena bude uhrazena akontací části kupní ceny a zbytek ve splátkách. Potřebovali bychom poradit, kdy zaúčtovat do majetku a na jaké výdajové položky, zda účtovat přes investice.
3) Při kontrole příspěvkových organizací jsme zjistili, že účtují o příjmech za stravné a úhradu neinvestičních výdajů ve školských zařízeních přímo do výnosů. Neúčtují o zůstatcích, přeplatcích stravného. Prosíme o sdělení správného postupu účtování. Vybírají peníze dopředu a potom nevyčerpané peníze odčítají příští měsíc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Soukromý podnikatel poskytne na základě smlouvy ZŠ finanční příspěvek na pořízení interaktivní tabule. Příspěvek bude zaslán obci a obec ho přepošle základní škole. Prosím jak toto zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jakou položku zaúčtovat níže uvedené poskytování dotací:
- TJ Sokol - na činnost, na opravu budovy, na sportovní nářadí a pod.
- fyzické osobě - na kulturní akci v naší obci
- fyzické osobě podnikající - na kulturní akci v naší obci
- spolku rybářů, myslivcům - na jejich činnost
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V květnu 2015 jsme podepsali smlouvu o poskytnutí investiční dotace z ROP Střední Čechy.
Faktury jsme platili ze svých prostředků ze zvláštního účtu.
Po splnění všech podmínek jsme 27.11.2015 předložili ROP " Žádost o platbu". Zaúčtovala jsem 348/403 ve výši 4 275 407,-- Kč a odúčtovala z podrozvahy 999/915 ve výši 4.336.985,-- Kč.
Na základě kolaudačního rozhodnutí dne 15.12.2015 jsem zařadila do majetku 021/042 ve výši 7 137 368,-- Kč. V lednu 2016 jsme od ROP obdrželi avízo o převodu prostředků ve výši 4 200 672,-- Kč. Neměla jsem uzavřený rok a tuto částku jsem dala i na kartu majetku ( což je asi špatně). Když v únoru 2016 přišla dotace (ponížená oproti žádosti o 74.735,-- Kč) zaúčtovala jsem 231/348 ve výši 4.200 672,-- Kč. Nyní je na účtu 348 zůstatek 74.735,-- Kč, na kartě majetku je o tuto částku nižší dotace než na 403. Odpisy a rozpouštění dotace na tuto akci dělám od ledna 2016. Prolistovala jsem Vaše odpovědi na dotazy, ale narážím na účet 388. K 31.12.2015 jsem na účet 388 neúčtovala - to asi také není dobře. Můžete mi prosím poradit jak to dát do pořádku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V návaznosti na můj dotaz a Vaši odpověď viz níže..prosím o radu. Dnes mi z kraje (metodička pro naši obec) zaslali informaci, že mám ve výkaze obce Fin 3/2016 opravit účtování členského příspěvku na Euroregion Labe z položky 5511 na položku 5329 a záznamovou jednotku 026 (tak se to kdysi účtovalo…), prý aby seděla konsolidace s euroregionem. Neměl by to spíše opravit euroregion? I ve Vaší rozpočtové skladbě je položka 5511 určena pro euroregiony.
Část vaší odpovědi z 8.3.2016: "Euroregion Labe - dotace euroregionům se třídí na pol. 5511, euroregiony nejsou veřejným rozpočtem, závazek tedy na účtu 345."
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zřizovatel (město) vymezil svým příspěvkovým organizacím v příspěvku na provoz částku na energie jako závaznou položku. Chci se zeptat, zda na konci roku v případě nevyužití celé částky na energie musí příspěvková organizace:
varianty
A - předepsat vratku a celou ji vrátit zřizovateli
B – částku, kterou nevyčerpají převést do rezervního fondu (jako součást výsledku hospodaření) a o „uspořenou (nevyčerpanou)“ částku v následujícím roce sníží zřizovatel příspěvek na provoz (rozpočtovou změnou) – z důvodu, že zřizovateli předloží zaúčtování energií a zřizovatel popř. pokud se organizace výrazně snaží uspořit energie, jim ponechá část toho, co by měli vracet.
Byla bych pro variantu B, ale nevím pokud se stanoví závazná položka, jak to ošetřit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo investiční dotaci od kraje v r.2015 s vyúčtováním do 15.2.následujícího roku. Při vyúčtování nám dle smlouvy vznikla povinnost vrátit část dotace - do 15.2.
Finanční prostředky byly odeslány dne 8.2.2016 , rozpočtové opatření, dle pravomoci, schválila rada města až 15.2.2016.
Bude se v tomto případě jednat o porušení rozpočtové kázně ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem, s kterým si tak nějak vůbec nevím rady.
Asi 15 let (předchozí paní účetní přesné datum nezná a ani neví, kde bychom dohledaly podklady), máme na účtu 031 vedenou rekultivaci skládky – bylo mi to vysvětleno tak, že skládka je na pozemku různých občanů s jejich souhlasem. Před těmi cca 15 lety byla provedena rekultivace a hodnota té rekultivace cca 1.mil Kč byla zaúčtována na účet 031. Celé roky to nikdo neřešil, prý to takto i paní auditorky posvětily, že je to v pořádku.
Teď při posledním auditu, najednou chtěly ale tuto částku něčím doložit (netuším čím) a padla i poznámka, že pokud to bylo nějaké tech. znodnocení pozemku, zda by nemělo být na účtu 021.
Zároveň na účtu 403 je vedena dotace, kterou obec obdržela na tuto rekultivaci….dotace se nerozpouští, jelikož skládka je na 031, které se neodpisují. A tady když nad tím pořád dokola přemýšlím, bude asi zádrhel, přece to na 403 nemůžu mít donekonečna, takže bych až skoro řekla, že opravdu na 021 skládka má být. Pokud ano, ale jak z toho teď ven, když neznám ani přesné datum, abych si dopočítala odpisy, rozpouštění dotace a přeřadila z 031 na 021 a kartu majetku nastavila tak, aby od letoška bylo vše, tak jak má být. Nebo prostě letos přeřadit, udělat zápis o chybě a začít odepisovat a rozpouštět dotaci až od r. 2016? Zase mám obavy, aby pak nebylo 2x v nákladech, což už asi nikdo nikdy nedohledá....
Bývalá paní účetní tvrdí, že za to ručí krkem, že na 031 to patří….ale jsem opravdu značně na vážkách, přiznám se, že mě to dosud nenapadlo nějak řešit, když v tom ty roky předchozí nikdo problém neviděl.
A ještě jeden dotaz – zastupitelstvo v roce 2012 schválilo prodej pozemku konkrétnímu člověku, který o pozemek pravděpodobně již zájem nemá…od roku 2014 mám veden tento pozemek na 036 – auditorkami mi bylo řečeno, že neví, zda a jak dlouho může na té 036 být, zda ho nemám „vrátit“ na 031 a musí na toto být rozhodnutí zastupitelstva nebo stačí „posvěcení“ starostou?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Opravujeme kulturní dům. žádali jsme kraj o příspěvek na opravu chodby a výměny dveří. Práci nám fakturuje místní zedník, který fakturuje pouze práci. Materiál si kupujeme sami, abychom ušetřili. Můžu faktury za materiál i dveře dávat do oprav jak v rozpočtové skladbě tak v účetnictví? Nebo je musím účtovat jako materiál, když jsou pouze na materiál bez oprav, i když je vše objednávané a použité na účel opravy KD. Ptám se i kvůli tomu, že v rozpočtu je původně vše schválené na 5171, ale po sehnání zedníka, který souhlasil s naším řešením, abychom za materiál ušetřili si nejsem jistá s účtováním. Jinak budu muset udělat změnu položek a nevím jestli to nebude problém i kvůli příspěvku z kraje, ale to by snad vadit nemělo. Děkuji za Váš čas :-)
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec realizovala v loňském roce investiční akci „Rekonstrukce ZŠ–spojovací krček“, výdaje dosáhly výše 6,218 mil. korun. Stavba byla dokončena a dne 25.9.2015 zařazena do majetku.
Následně obec podala žádost o dotaci v rámci Prioritní osy Rozvoj venkova, žádost byla úspěšná a Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko rozhodl dne 16.11.2015 o poskytnutí účelové dotace na předmětný projekt v maximální výši 100% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů stavby, max. 6 418 195 Kč. Pro úspěšné uzavření smlouvy však bylo nutné doložit další požadované doklady a smlouva tak byla fyzicky podepsána teprve dne 27.1.2016. S tímto datem a ve výši 6 418 195 Kč jsme zaúčtovali pohledávku do podrozvahové evidence 915 MD / 999 D.
Poté jsme předložili podklady pro závěrečné vyúčtování dotace. Po kontrole žádosti o platbu rozhodl úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko o vyčlenění neuznatelných nákladů a o tyto neuznatelné náklady byla následně upravena výše dotace na konečnou částku 4 585 155,53 Kč. Tuto částku jsme obdrželi dne 15.3.2016.
Jak máme zaúčtovat přijetí této dotace v účetnictví a je třeba tuto dotaci zavést i na kartu majetku a dotaci rozpouštět?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec v loni provedla nástavbu MŠ, dostala na ni investiční dotaci z MŠMT, tato dotace byla v plné výši pokryta stavebními pracemi. Jelikož jsme museli mít k této dotaci i výdaje z vlastních zdrojů, pořídili jsme ještě i vybavení, jehož součástí byl i vestavěný nábytek. Já jsem nevěděla, že měl být účtován jako investiční z vlastních zdrojů a mylně jsem ho rozpočítala zaúčtovala část na 042 (kuchyňskou linku) a část cca ve výši 350 tis. jednotlivě na 028/088 a 5139. Prosím Vás, jak mám letos přeúčtovat tento majetek a materiálové výdaje k této investici na 042? Akci pořád vedu na 042, ještě není vyúčtována. Nejsme plátci DPH. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu a vysvětlení mého dotazu ohledně investiční dotace…. K 31.12.2015 jsem zaúčtovala dohadu 388/403 ve výši Kč 20.766.742,83, majetek byl k 30.11.2015 zařazen ..V 03/2016 nám přišla dotace (ROP)ve výši Kč 15.575.057,11, tedy o Kč 5.191.685,72 nižší…… zaúčtovala jsem příjem inv. dotace MD231 Pol.4223 + NZ+ UZ/348 a vypořádání dotace MD348 /388+MD 403 ve výši rozdílu.. dále bych měla zaúčtovat jednorázové rozpuštění dotace ve výši rozdílu 672/403 a tady je můj dotaz, jestli je vše v pořádku… ten rozdíl je přeci jen dost velký…..a v případě, že toto jednorázové rozpuštění udělám, co účet 403...co karta majetku, co tam má skutečně být? Děkuji za podrobné vysvětlení…. Vím, že je na toto téma hodně dotazů, ale chci si být jistá u takového rozdílu, jestli je vše v pořádku….. moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace od RRS – investiční. V roce 2015 jsem zařadila majetek, začala odpisovat a proti tomu rozpouštěla dotaci. Dohad dotace dle smlouvy byl ve výši 4.919.570,46. Dotace nám nebyla uznána v plné výši. Na kartě majetku – do poznámek napíšu skutečnou výši dotace, ale nic neměním. Rozdíl zaúčtují takto:
231 13 84505 0385 3745 00 0000 4223 000 000 3 577 989,59
348 00 84505 0385 3745 00 0000 0000 000 000 3 577 989,59
388 00 84505 0385 3745 00 0000 0000 000 000 3 577 989,59
348 00 84505 0385 3745 00 0000 0000 000 000 3 577 989,59
388 00 84505 0385 3745 00 0000 0000 000 000 1 224 916,96
672 00 84505 0385 3745 00 0000 0000 000 000 -1 224 916,96
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. dotaz: V loňském roce obec obdržela dotaci na zateplení a výměnu oken sokolovny se spoluúčastí obce. Omylem jsem účtovala energetický audit, projektovou dokumentaci i technický dozor v částce asi 100 tisíc přes účet 518 na služby 5169. Do majetku jsem loni zařadila TZ bez těchto nákladů. Správně by asi měly být na 042 a 6121. Je možné to letos nějak opravit?
2. dotaz: Obec dává do pořádku pozemky pod místními komunikacemi. Na náklady obce se provedl geometrický plán za 12 tisíc korun. Část pozemku se pod komunikací se smění za část jiného obecního pozemku. Výměry nebudou stejné, ale ani občané ani obec nepožaduje finanční dorovnání. Část pozemku pod komunikací další občan obci daruje. Jak tyto případy účtovat, ocenit směňované a darované pozemky? Cenu za geom. plán účtovat na 518// 3639 5169 nebo 042// 3639 6130? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková