Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5583 dotazů:
Ohledně účtování na účtu 403. V letošním roce jsem přebrala účtování jedné obce a v přezkumu hospodaření mají uvedenu tuto chybu: Na účtu 403 není účtováno o investiční dotaci ve výši 19 720 800 Kč,kterou obec obdržela v roce 2011 V této ceně obec obdržela dotaci na kanalizaci, kterou však v současné době již nevlastní.
Do účetnictvích bych to zařadila 403/408 a každý rok při inventurách rozpustila 672/403, předchozí roky dle výše částky buď 408/403 nebo 677/403.Jen nevím jak mám vypočíst částku, kterou ročně rozpustím a zda je má úvaha správná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Máme pohledávky ve výši 130 tis. Kč (2 faktury). Vymáhání bylo předáno exekutorovi, ale dlužník zemřel a dědické řízení bylo zastaveno. Pohledávky mají 100 % OP. Máme vyřadit na základě sdělení exekutora nebo musí být souhlas zastupitelstva? Částka je poměrně vysoká.
2. Máme v podrozvaze dotaci cca 20 mil. Kč. Akce skončila a předpoklad dotace je cca 13 mil. Kč (zatím jsme neobdrželi). Máme upravit částku v podrozvaze podle předpokládané výše nebo ponechat dle smlouvy?
3. S novelou vyhlášky o finančním vypořádání jsem začala uvažovat, jestli nemám vyplnit tabulky finančního vypořádání i k dotaci Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací? Dotace poskytované prostřednictvím Regionálních rad finančnímu vypořádání nepodléhají?
Moc děkuji za odpověď a taky za milý vzkaz na úvodní stránce (kéž bych ho uměla dodržet) Díky moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. K téhož datu jsem účtovala do podrozvahy 955/999. V prosinci jsme dostali i část této dotace a to 19mil. 231/346 a z toho byly uhrazeny faktury. Další cca 4 miliony budeme čerpat v roce 2016. Účtuji k 31.12. 388/403 na 19mil., které jsme obdrželi v roce 2015 ? Tedy: uzavření smlouvy 955/999 23mil. Obdržení dotace 231/346 + 999/955 19mil. Konec roku 388/403 19mil. ROk 2016 příjem dotace 4mil. 231/346 + 999/955+388/403. Vyúčtování 346/388 23mil. Nebo je správné účtovat na 403 až po vyúčtování dotace v roce 2016?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Městys vybudoval s přispěním dotace Státního fondu životního prostředí ČOV. Projekt byl stavebně dokončen v roce 1999 a kolaudován. Došlo k soudnímu sporu ohledně vrácení části dotace. Vyřešení soudního sporu a vyřešení vzájemných vztahů došlo až v prosinci roku 2013. Výsledkem je, že pohledávka vůči obci je promlčená, ale nadále evidovaná. Jedná se neuhrazené úroky z prodlení, ve výši rozdílu mezi vyměřenými úroky z prodlení a penále, o čemž rozhodl orgán finanční správy.V dopise ze SFŽP- s ohledem na uvedenou skutečnost je nezbytné, aby SFŽP danou věc vyřešil ve smylu příslušných ustanovení zákona, což představuje poměrně náročný proces schvalování i ze strany Ministerstva financí ČR. Dokud nedojde k ukončení postupů ve smyslu citovaného zákona, je SFŽP povinnen danou pohledávku evidovat a není oprávněn danou akci ukončit závěrečným vyhodnocením akce. Tato akce je na obci vedena na účtě 042. Současně jsou i na tomto účtě účtovány úroky z úvěru. Prosím o radu s řešením. Nechat, zařadit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vím že ohledně zástavních práv je položeno hodně dotazů, ale je to problematika ve které stále trochu tápu. Máme 2 zástavní práva váznoucí na nemovitostech ve vlastnictví našeho města. Obě zástavní práva jsou z titulu dotace u jsou uvedeny na listech vlastnictví a to na dobu 20 let. Máme tyto zástavní práva evidovat na podrozvaze na účtu 982 a vyplňovat je do přílohy ? ( historicky je máme na 909 , což si myslím není asi úplně správně )
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 pořídila obec nový územní plán, který byl zaúčtován na podrozvahu, kde byl až do konce roku 2014. Na doporučení auditu jsem v roce 2015 ÚP přeúčtovala na účet č. 019 a provedla dooprávkování. Na územní plán dostala naše obec dotaci ve výši 314.160 Kč. Poraďte mi prosím, jak mám dostat dotaci (403) na stranu DAL. Nevím, oproti jakému účtu mám účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Které výdaje na zateplení OÚ musím mít označeny UZ a Np v roce 2015.
Obec dostala rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP v roce 2014. Samotné zateplení bylo realizováno v roce 2015 a v září bylo zařazeno do majetku.
Bohužel jsme se v průběhu akce stali plátci DPH a máme nárok na odpočet DPH poměrem a koeficientem. Na SFŽP bylo dohodnuto, že nám zatím dají dotaci na uznatelné výdaje bez DPH a DPH dořešíme, až budeme znát konečný poměr a koeficient, abychom nemuseli vracet část dotace.
Když jsem zateplení zařazovala do majetku, vznesla jsem dotaz na fond, jaká by byla dotace pokud by konečný poměr a koeficient zůstal stejný jako zálohový a podle toho jsem udělala dohadu na 388/403 (komunikovali jsme pouze mailem).
UZ a Np jsem označila jenom u výdajů, u kterých jsem si byla jistá, že jsou uznatelné a na které nám poslali dotaci.
Teď už znám konečný poměr a koeficient a protože je vyšší než zálohový, ještě si budeme douplatňovat DPH.
Znovu jsme vznesla dotaz na SFŽP a mám od nich pouze e-mailovou informaci, kolik by měly být zbylé uznatelné výdaje z DPH a zbylá výše dotace (celou částku, ne po jednotlivých fakturách).
Jaké výdaje by měly být označit UZ a Np?
Mohu brát poslední informaci fondu jako závaznou a označit výdaje tak, jak si myslím, že bude konečná výše dotace? Žádné rozhodnutí ani žádost o platbu na to nemáme.
A co mám dělat s dohadou na 388 MD/403 DAL? Mohu ji na konci roku nějak opravit a opravit i na kartě majetku? V programu majetku to opravit jde, tam by neměl být problém.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vybudovala kanalizaci, která je ve zkušebním provozu do května 2016. V listopadu 2015 byla sepsaná smlouva, ve které předává obec nedokončenou kanalizaci do hospodaření Svazku Vodovodům a kanalizacím. Můžete mi prosím poradit, jak tuto smlouvu mám zaúčtovat, jestliže investice je celkem na účtě 042 za 13 800 168,-, smlouva se svazkem je na 12 704 722,-? (ještě v lednu 2016 proběhly platby). Na zbytek investice by měla být ještě po kolaudaci sepsaná smlouva a předaná do hospodaření svazku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neinvestiční dotace na opravu sakrální stavby z Ministerstva pro místní rozvoj - typ financování ex ante - ve výši 300 000,- Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: ke dni přijeti rozhodnutí 915 org. 17027- MD a 999.0915 org 17027 - DAL ve výši 300 000,- Kč.
Žádost o platbu - příjem platby ke dni připsání na účet: pol. 4116 UZ 17027 org. 17027 - MD a 374.0300 org. 17027 - DAL - 300 000,- Kč a 999.0915 org 17027 - MD a 915 org. 17027 - DAL v částce 300 000,- Kč.
Konečná zpráva musí být zaslána do 31. 5. 2016. Budeme zasílat na začátku února 2016. Ke dni odeslání závěrečné zprávy budu účtovat: 346 org. 17027 - MD a 672.0300 org. 17027 - DAL a 3740300 org. 17027 - MD a 346 org. 17027 - DAL.
Ještě bych se chtěla zeptat zda příspěvky od občanů na vybudování plynovodní přípojky se budou započítávat do výnosů ke zdanění.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz jak se zbavit několika věcí z dokladových inventur.
Loni jsem přebrala účetnictví a snažím se to dát do pořádku.
1. Na účtě 341 jsem zjistila zůstatek MD83,-, prošla jsem účetnictví kam až mě program pustil (2011) a stále se částka přehazuje z roku na rok. Nedoplatky na FU nemáme.
2. Dále na účtě 378 je zůstatek na D263,- stejně se opakující.
Jak se těchto věcí z inventury zbavit a jak je okomentovat.
3. Dále máme na 374 dotaci z roku 2012. ZVA k akci jsem našla někdy 2013. Mám ji zaúčtovat 374/346 a 346/672? a okomentovat, že je to zapomenutá dotace?
A ještě jedna malá věc, loni jsem přes 132/504 odúčtovala o 300,- zboží více než jsem měla (náklad na zboží byl 500,- ne 800,-) a teď mi chybí, jak je tam můžu vrátit? Letos jsem ne 504 nic neprodávala a mínusová by asi být neměla, že?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla finanční dar MAS Brána Brněnska,o.s. v roce 2014, účtování : 471/231, ve smlouvě je uvedeno, že příjemce předloží vyúčtování do 31.01.16. Příjemce poskytl informaci, že vyčerpal částku 1765,98 Kč, celkově bylo poskytnuto 13 500,00 Kč. Můžete mi poradit jak zaúčtovat v roce 2015.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace na podporu sociální služby (Pečovatelské sl.) na dobu neurčitou s FCH Neratovice.
Každý Q. jim posíláme zálohu, kterou účtuji 373/231 p.5223 §4351 87500,-. a až v dalším roce bude vyúčtování záloh. K 31.12. zaúčtuji dohadu 572/389 ale nevím v jaké výši(ve výši záloh, nebo odhadnu náklady které neznám?) a až mi zašlou vyúčtování, tak bych proúčtovala MD 389 dohadu + 572 roz.mezi skut.nákl.a dohadou/ D 345 skut.nákl., dále bych proúčtovala zálohu 345/373 ve výši skut.nákl. A úhrada se bude při doplatku a popřípadě vratky účtovat ??? Prosím o zaúčtování obou možných variant včetně RS.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
jsme zřizovatel školy, která si pořídila z projektu ROP DHM - na 022 zaúčtovali zařízení učeben - jazykovou laboratoř (součástí jsou počítače, dataprojektor, interaktivní tabule, katedra, sluchátka, monitory apod.), a dále chemická laboratoř (jejíž součástí jsou žákovské stoly a židle, různé dřezy, kabely, mycí stoly, nábytek .....). Podmínkou poskytovatele dotace bylo, že to bude zařazeno pod jedním inv.číslem jako Učebna jazyková a Učebna chemická laboratoř. Ovšem nikde v klasifikaci (kategorizaci) majetku se nemůžeme napasovat na správné CZ-CPA a určit dobu odepisování. ŠKola to s námi jako zřizovatelem konzultujeme a my sami nevíme, jak jí poradit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně zaúčtování poskytnuté dotace. ZO schválilo v prosinci 2015 Sokolům dotaci 40.000 Kč. Mezitím ale pan starosta zjistil, že Sokolové pravděpodobně uvedli v žádosti o dotaci zkreslené údaje, a tak starosta odmítl s nimi podepsat smlouvu a zálohu na dotaci vyplatit, dokud se jeho podezření nepotvrdí nebo nevyvrátí. A teď jak to mám zaúčtovat - ZO schválilo, ale smlouva není podepsaná, záloha není vyplacená. Dát to jako KPP 916 / 999 a k 31.12.2015 dohadu 572 / 389? Nebo jen 916 / 999?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) V roce 2015 jsme sepsali smlouvu na zateplení budovy ze SFŽP.
zaúčtovala jsem 388/403
V listopadu jsme poslali vyúčtování zaúčtovala jsem 346/388.
V prosinci jsme dostali dotaci na účet - zaúčtováno 231/346. Technické zhodnocení jsem dala již na kartu majetku i s dotací.
Je toto účtování konečné, nebo bych měla ještě udělat zápis 403/672 ?
Ne, 403/672 určitě ne, dotace se rozpouští proti odpisům - tj. až zaúčtujete odpisy 551/081 tak ve výši transferového podílu 403/672 - dotace se bude rozpouštět tak dlouho, jak se bude majetek odpisovat. Takže např. odpis bude 1 tis. Kč, dotace byla 80%, rozpuštění bude ve výši 800 zápisem 403/672.
2) Dotace od kraje - investiční - zahrnuje technické zhodnocení jedné stavby ale i stavbu samotnou (sušák na hadice)
v r. 2015 jsme sepsali smlouvu - 388/403
Dotaci jsme dostali celou 200 000,- ale ukončení bude až koncem roku 2016. Tudíž technické zhodnocení, ani stavba samotná nejsou dokončeny. Jak zaúčtovat příjem dotace? a musí se ještě udělat nějaký zápis před koncem roku?
Dotaci (403)ještě nemohu dát na karty majetku, stavba tam ještě ani není, je rozestavěná.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková