Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5583 dotazů:
Prosím o radu ohledně rozpočtu, neboť jsem letos poprvé v pozici správce rozpočtu ( převzato po kolegyni) a nechci udělat chybu.
1. ZO v roce 2012 schválilo pravomoc radě obce schválit závěrečné rozpočtové opatření i v rámci závazných ukazatelů - nebyl stanoven žádný finanční strop. RO zasedá začátkem ledna - může v lednu schválit ještě Ro k roku 2015 v jakékoliv výši ? Někde jsem v dotazech četla že ano, ale nemohu to najít.
2. Na konci roku máme u výdajů tyto hodnoty - rozpočet schválený 6,5 mil , rozpočet upravený 7,9 mil, skutečnost 6,4 mil . Vzniklo to tím, že nebyly uskutečněny 3 velké akce ( 1,2 mil) , ale peníze na ně se v rozpočtu nechaly a rozpočet se ve výdajích upravoval o nerozpočtované vícenáklady ( např. mzdy vPP na nově uzavřené smlouvy atd). Je to chyba ? Nebo to mám upravit v rámci toho rozpočtového optaření, co bude schvalovat rada ? Nevim, co je horší zlo - nechat to tak ( lepší vypovídací schopnost? ) , nebo to v rámci Ro opravit a "vrátit" nevyčerpané peníze do financování ... ?? Jestli se to tedy může ...
3. Ještě malý poddotaz pro kontrolu - na účet přišla finanční jistota od firem, které se hlásí do výběrového řížení. účtovala jsem 231 pol 8901 / 324 , je to tak správně ? Takto by to šlo do inventury.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se zeptala, jak zaúčtovat vrácení příspěvku Svazu měst a obcí na projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Projekt probíhal do konce r. 2015 a nyní v r. 2016 máme vrátit přeplatek. Příjem příspěvku jsme účtovali na pol. 2324.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohla bych Vás poprosit o radu jak správně účtovat Nadační fond.
Město zřídilo Nadační fond, v rejstříku je Město zapsáno jako zakladatel s vkladem Kč 1 000 000,--, jak tento vklad zaúčtovat? Lze vklad dále používat k činnosti fondu (poskytování příspěvků/darů) nebo musí být zaúčtováno v rozvaze jako jmění účetní jednotky? Dále Nadační fond přijímá dary od fyzických a právnických osob (dle smlouvy o přijatém daru), přijaté příspěvky/dary bude Nadační fond používat k poskytování finančních příspěvků/darů na rozvoj ve zdravotnictví (nákup nových přístrojů-bude platit sama nemocnice). Nadační fond nemá registraci u FÚ.
Do běžných výdajů fondu vstupují bankovní poplatky a náklady na propagaci fondu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím obracím se na Vás z dotazem, kdy město dostalo na základě smlouvy o výpůjčky zásahové vozidlo od Krajského úřadu (ten ho pořídil z dotace) v hodnotě 3.843.020,50 Kč a město má povinnost uzavřít pojistku, hradit provozní náklady, údržbu a veškeré opravy z vlastních zdrojů a vést oddělenou účetní evidenci o všech účetních případech. Prosím kam a jak toto vozidlo zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec získala v závěru roku 2014 investiční dotaci – část peněz přišla na účet již v prosinci 2014, zbytek v červnu 2015. Přijaté částky jsem označila ÚZ. Teď, když jsem začala připravovat vyúčtování dotace, jsem zjistila, že jsem nepřiřadila ÚZ k jedné faktuře, která měla být také zaplacena z dotace. Platba proběhla již v listopadu 2014, kdy jsem ještě neznala ÚZ a pak jsem se k tomu už nevrátila... Dá se tato chyba ještě nějak napravit? Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala v roce 2014 dotaci ve výši 2,2 mil. Kč na pořízení svozového auta na bioodpad. (Pro zjednodušení uvádím částky zaokrouhlené na miliony.) V říjnu 2014 byla zaplacena záloha na auto ve výši 1,4 mil. Kč. Dodavatel nedodržel termín dodání (prosinec 2014). Při převzetí auta v květnu 2015 jsme obdrželi konečnou fakturu na doplacení 0,9 mil. Kč, ale zároveň jsme dle platné kupní smlouvy vyčíslili smluvní pokutu ve výši 1,1 mil. Kč. S dodavatelem byla uzavřena dohoda o vzájemném zápočtení pohledávek a závazků a on nám doplatil 0,2 mil. Kč. Účtovala jsem zápočtem:
042/321 0,9 mil. Kč – přijatá faktura od dodavatele
311/642 1,1 mil. Kč – vydaná faktura
321/311 0,9 mil. Kč – zápočet do výše přijaté faktury
231/311 0,2 mil. Kč – přijatá pokuta od dodavatele
Teď připravuji vyúčtování a zjistila jsem, že mi vlastně nesouhlasí příjmy a výdaje dle ÚZ, protože při účtování zápočtu jsem nepoužila RS a tím pádem ani ÚZ. Chybí mi tak ve výdajích dle ÚZ 0,9 mil. Kč. Prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce dostane obec od soukromé firmy finanční dar 50tis. na financování školství. Přes obec peníze jen protečou a pošlou se hned mateřské škole na financování dovozu obědů. Můžu účtovat přijetí daru: obec 231 3111 2321/374 a převod MŠ 374/231 3111 5331. Přijetí v MŠ 241/414 nebo můžu účtovat přímo do výnosů na účet 672. Je nutno schválit přijetí finančního daru v MŠ zastupitelstvem?(Ve zřizovací listině máme jen do 10tis.).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem ohledně neinv. dotace na provoz PO od zřizovatele. Jedná se nám o naší ZŠ a MŠ. Náš problém už jsme řešili dotazy ze dne 30.3.2015 a 16.06.2015. Jedná se o přeplatek na teple. Po kontrole ZŠ zřizovatelem bylo stanoveno, že zřizovatel sepíše metodiku jak budou PO účtovat příspěvek. Příspěvek zasíláme čtvrtletně. Můj návrh je a) předpis nároku na neinv. příspěvek na provoz dle rozhodnutí zřizovatele MD 348/ 384 D....12 (dávám na 384, aby se předešlo zkreslení HV). b) Přijetí příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na bú PO MD 241/ 348 D...3 a zároveň zúčtování příspěvku na provoz do výnosů ve výši příspěvku MD 384/ 672 D...3. Nevím ovšem jak naložit se situací, kdy dojde k vrácení přeplatků za teplo díky provedenému zateplení, jak toto zaúčtovat. Dle mě, si ZŠ ponechává zálohy na teplo ve stejné výši jako před zateplením, neboť jsem zjistila, že tento rok (2015) bude mít opět přeplatek. Poradíte mi tedy prosím jakým zápisem dát do účetnictví zjištěnou informaci o přeplatku (většinou dostávají v lednu, tzn. že stihnou dát ještě do inventur) a jak s tím naložit z pohledu zřizovatele. Vím, tak jak to proběhlo letos bylo špatně a ráda bych, aby bylo vše v metodice podchyceno. Omlouvám se, že s tím otravuji po třetí, ale tak snad do třetice mi bude vše jasné. Velice Vám děkuji za Váš čas a ochotu a přeji Vám do Nového roku zdraví, štěstí a klidnější práci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o správný postup při převodu majetku z DSO na obce k 31. 12. 2015, když zůstatková hodnota rovná se nula. Jedná se o zahradní traktor bez dotace. Svazek po zaúčtování odpisů 551/082 za r. 2015 vyřadí 082/022. Pak bude zůstatková hodnota k 31. 12. rovna nule. Jak nabere do účetnictví obec, když ví, že traktor bude ještě využívat? Nebo by svazek měl v roce 2015 nastavit delší odepisování, tím by došlo ke snížení odpisů 2015 a byla by nějaká zůstatková hodnota? Obec nabere k 31. 12. 2015 a od 1/2016 bude odpisovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaci na 85% FS (EU) UZ 15839 částka 604 217,99,- a 5 % dotace SFZP UZ 90877 částka 35542,99 které přišly na účet 14.12.Ale nikde jsem se nedočetla jaká částka je investiční a jaká ne. Fakturu, kterou jsme zaplatili na částku 819 038,- ve které je traktorový nosič – 211 484,- ; velkoobjemový kontejner 6 ks cena 277 332,- síť 2 ks cena 7260,-; štěpkovač za 76 122,- a kompostéry 85 ks za 246 840,-, které dáme na 5 let lidem do výpůjčky na základě sml. zdarma a po 5 letech to bude jejich. Zpracování dokumentace jsme zadali firmě a zaplatili jsme 72600,-. Nevím zda je to celé srozumitelně popsané, tímto Vás prosím o postup účtování příjem peněz a hlavně výdaje s tím spojené.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme z MMR registrace neinvestičních dotací, celkem 9x. Jedná se o obnovu města po povodních 2013. Rozhodnutí o poskytnutí dotací dosud nemáme. K těmto akcím jsme zaúčtovali a proplatili faktury na projektovou dokumentaci na opravu objektů. Účtovali jsme 518/321. Máme ve stejné výši zaúčtovat 388/672 i když máme pouze registrace akce? Na podrozvahu jsem zatím neúčtovala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám takový problém: máme smlouvu o dílo - stavba kanalizace, nyní už máme od července zkušební provoz. Měli jsme na dílo tři dotace, FS, SFŽP a JMK. S dodavatelem byl uzavřen dodatek ke smlouvě, který řeší OPRAVU místních komunikací mimo rýhu kanalizace. Pro Fond je to plně neuznatelný výdaj, DPH jsme si u faktury za tyto práce neuplatnili. Celková cena díla za kanalizaci je v Dodatku povýšena o tuto opravu. Mám dodatek zaúčtovaný jako opravu na 511 a na § komunikace a nikoliv na 2321 a 042 kanalizace. Ale nejsem si jistá, jestli to nemám naúčtovat na 042 - v dodatku je výslovně napsáno, že je to oprava... prosím o pomoc, jak to zaúčtovat, dokud to ještě můžu případně opravit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu předmětu podpory nám DSO bezúplatně převádí k 31.12. majetek, jehož jsme byli od počátku provozovatelem. Převádí nám stavby 021 (životnost 20-50 let) a soubor movitých věcí 022 (životnost 10 let). Na vše byla 100% dotace. Inventární karty máme k dispozici. Majetek byl odpisován po dobu 5 let.
Prosím o radu, jak zaúčtovat přijetí tohoto majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
- Prosím o účtování souvisejících nákladů s předmětem inv.dotace na multicar , kontejnery a popelnice - vedlejší pořizovací náklady, které přičtu poměrnou částí k majetku. Jsou to nezpůsobilé náklady .
- Ještě k tomu poslední faktura bude hrazena až v roce 2016 - nezpůsobilé náklady .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme investiční dotaci na komplexní krajinářské řešení katastru obce. Od začátku jednání o dotaci se mluvilo o dotaci neinvestiční (nejedná se ani o vinici ani o ovocnou alej). Fakturu za výsadbu a úpravy jsem plánovala zaúčtovat 518 0300. Ve smlouvě o dotaci nebylo výslovně napsáno investiční nebo neinvestiční. Před týdnem přišlo avízo, že dotace je na cestě a tam je napsáno investiční. Co se týká rozpočtu vím paragraf, položku i ostatní identifikátory. Už jsem provedla opravu rozpočtovým opatřením. Nevím si rady po účetní stránce. Jak zaúčtovat fa. za výsadbu, jak zavést do majetku, když se to týká pěti parcel? Pozemky se neodpisují, jak rozpouštět dotaci? Dotace je celkem 671.140,80 Kč. Dát ji celou do výnosů jednorázově?
Tento dotaz jsem posílala na Zlínský kraj. Jedinou odpověď co jsem dostala, že je podpora v nesouladu se zákonem o účetnictví a že se mám podívat na Vaše stránky, že už jste na podobný případ odpovídala asi 9.12.2013. Jednalo se o zaúčtování jako investici a po čase přeúčtování, vyřazení z majetku jestli jsem to správně pochopila. Dívala jsem se na dotazy, ale tento případ jsem nenašla. Paní z Kraje už má dnes dovolenou, tak se jí nemůžu zeptat. Prosím můžete mi poradit kde bych podobnou odpověď našla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková