Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5580 dotazů:

  • Příspěvek sousední obci
    10. 06. 2015

    Sousední obec má hřbitov, který využívají i naši občané. Obec požádala o příspěvek na opravu hřbitovní zdi ve výši 30 tisíc Kč. Nejsme si jisti, zda stačí darovací smlouva, nebo je spíše vhodnější veřejnoprávní smlouva s určením účelu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek do VHČ pro PO
    10. 06. 2015

    Dobrý den, vedení města rozhodlo, že i automobily příspěvkových organizací (PO) budou vybaveny zařízeními GPS, z čehož vyplývají nejen pořizovací náklady, ale i pravidelné měsíční platby. Jedna z PO využívá automobily i ke své doplňkové činnosti. Je možné v tomto případě poskytnout PO příspěvek na provoz na pořízení GPS i na doplňkovou činnost s tím, že organizace tento výdaj nepředpokládala a nevyčlenila si na jejich nákup finance?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava účtu 403 - dohad dotace
    10. 06. 2015

    Obec v roce 2014 započala stavbu kanalizace z dotace. V prosinci jsem zaúčtovala dohadnou položku na provedené, ale ještě nefakturované práce a zároveň dohad na dotaci za tyto práce 388/403. Letos v květnu byla kanalizace zkolaudována a já jsem zjistila, že dohad v loňském roce byl vytvořen podle špatných podkladů a celková dotace podle nových podkladů včetně prací provedených v roce 2015 bude cca o 3 mil. Kč nižší, než bylo účtováno v roce 2014. Protože ještě nemáme všechny faktury a kolaudace proběhla 30. května 2015 musím majetek zařadit do užívání a zaúčtovat dohadné položky(podle nového dohadu). Mohu opravit dohad dotace zápisem 403/388 nebo musím opravit přes účet 408 a jakým zápisem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční grant, ocenění stavby
    09. 06. 2015

    Chtěla bych Vás poprosit o radu ve dvou věcech:

    1.) Naše obec zažádala o investiční grant na výstavbu dětského hřiště. Na základě oznámení v e-mailu v březnu, že nám bude grant přidělen a v jaké výši, jsem zaúčtovala jeho předpis. Bohužel smlouva na poskytnutí grantu byla podepsaná starostkou až v dubnu a Pardubickým krajem až v květnu .. účtovat o předpisu jsem měla až po jejím podpisu (ale nevím, zda v dubnu nebo v květnu ?) Je možné toto nějak napravit (třeba jen nějakým zápisem z vnitřní finanční kontroly ?), je to závažná chyba ? (Zastupitelstvem byla dotace projednána v dubnu.)
    Ještě jsem se chtěla zeptat, zda níže popsané zaúčtování celé akce bude správně (ve smlouvě je uvedeno, že vyúčtování musí proběhnout nejdéle do 30.6.2016, ale my máme akci již zrealizovanou a teď budeme uvádět do užívání, ..a dále, že musíme vést oddělenou evidenci čerpání grantu) :

    předpis dotace Kč 100.000,- 348 0300/ 403 0300
    přijetí transferu Kč 100.000,- 231 0100 pol. 4222 ORG 222/ 374 0000
    předpis faktury Kč 144.261,- 042 0000 ORG 222/ 321 0010
    úhrada faktury 321 0010/ 231 0100 3421 6121 ORG 222
    proúčtování dotace Kč 100.000,- 374 0300/ 348 0300

    Nevím, kde všude (u jakých účtů) ten ORG uvádět.

    2.) TJ Sokol naší obce si postavila ve své režii příruční sklad. Sklad je postaven na pozemku obce a bude majetkem obce (o tomto není nikde žádná smlouva ani zápis – jen ústní domluva z doby minulého zastupitelstva). Na stavbu byl vydán jen stavební souhlas (ne povolení). TJ Sokol vše stavila brigádně (počet hodin nikde nevykazují) a faktury za materiál hradila ze svých zdrojů. Kdy a v jaké ceně mám stavbu zavést do účetnictví? Podléhá stavba povolená na základě stavebního souhlasu nějaké kolaudaci ? (Asi by měla být zapsána na LV..).
    Při auditu mi na dotaz ohledně ocenění bylo odpovězeno, že si to máme sami nějak ocenit ..což mi moc nepomohlo :(


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nepeněžní vklad do právnické osoby
    09. 06. 2015

    Dobrý den, k datu 1. 7. 2015 budeme vkládat do své 100% s.r.o. nepeněžní vklad. Prosím o kontrolu zaúčtování na straně města, jako současného vlastníka majetku. Jedná se o majetek, který evidujeme na účtu 021.
    Doklad k 1. 7. 2015:
    081/021 - do výše oprávek
    368/021 - ZC
    061/368 - ZC

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • neinvestiční dotace
    09. 06. 2015

    V roce 2014 jsme obdrželi část dotace z MMR (689.192,-Kč) na opravu hradební štoly. Celou dobu jsme účtovali jako o investiční dotaci, na konci roku jsme udělali dohadu 388 MD/403D ve výši schválené dotace (2.259.953,-Kč). V letošním roce jsme zjistili, že dotace není investiční, ale neinvestiční a potřebovali bychom opravit účtování.Jak přeúčtujeme účet 403?, když to mělo být účtováno na 672.
    Z MMR přišlo v letošním roce opravené rozhodnutí, kde je i jiná částka celkové dotace (2.259.952,-Kč). Tím se nám liší částka na 388 a na 374 o 1,-Kč. Jak správně zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava účtování dotace z loňského roku
    09. 06. 2015

    V loňském roce jsme dostali dotaci na zateplení sokolovny ve výši
    1 631 914,68 Kč, kterou jsem při zařazení TH do majetku k datu 30.11.2014 vyúčtovala správně na 403 proti 346. Posléze jsem však k 31.12.2014 v nějakém záchvatu opatrnosti zase odúčtovala, protože jsem ještě očekávala nějaký papír o celkovém hodnocení. Takže jsem to přeúčtovala na dlouhodobé zálohy 472 a při tom jsem zrušila i 403 a neúčtovala ani o dohadě na 388. Na majetkové kartě se však dotace rozpouštěla ve výši 3084,73 Kč. Není o tom však účtováno. Prosím o radu, jak to opravit. Volala jsem firmě, která pro nás administraci dotace zajišťovala, žádný papír už nepřijde. Dotace je vyúčtovaná.
    Mohu opravit s datem k 31.5.2015 tento zápis? Mám obavu, že se to bude nějak špatně zobrazovat v Příloze. Zaúčtovala bych opravu takto: 472 300/346 300 a další zápis 346 300/403 311 ve výši 1631914,68, a k tomu 403 511/672 300 ve výši rozpuštěného transferu k 31.12.2014, který činil 3 084,73 Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zákon 250/2000, zálohy
    09. 06. 2015

    Chtěla jsem se zeptat, zda když ZO schválilo vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je závazná pro všechny subjekty žádající obec o finanční podporu a dále rozhodlo o žádosti a výši podpory – usnesením, ve kterém je dále uvedeno, že „….. zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem této smlouvy“, zda to již naplnilo podstatu zákona 250/2000.
    Ještě bych potřebovala poradit s účtováním záloh na stočné. V obci doděláváme kanalizaci a připravujeme smlouvu o napojení s občany. ZO trvá na měsíčních zálohách. Do smlouvy bude napsáno, že fakturační období je pololetí s umožněním měsíčních zálohových plateb. Prosím o rozepsání na účty, jak by se o tom účtovalo.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 943 - zateplení.
    09. 06. 2015

    Prosila bych o vysvětlení: V roce 2014 došlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zateplení SFŽP .......Účtovala jsem na podrozvahu 943 ( závěrečné vyúčtování v následujících letech po ukončení akce). Doposud to mám na účtu 943. Jestli to nemám nyní přeúčtovat na účet 955 ?
    Domnívala jsem se, že by se to převedlo samo na počátku roku převodovým můstkem ???

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poskytování dotace
    09. 06. 2015

    Děkuji za Vaši rychlou odpověď na dotaz-dotace svazku obcí EKOSO a prosím o Vaši radu (zda je vhodné)
    Svazek obcí má svoji hospodářskou činnost vedenou odděleně (včetně bankovního účtu). Zisk z hospodářské činnosti, financuje rozpočet 2015 (kde jsou rozpočtovány i neinvestiční dotace svazkovým obcím),
    Valná hromada schválila účetní závěrku s tím, že rozhodla, aby celý zisk z hospodářské činnosti byl převeden do rozpočtu roku 2015
    V tomto roce nebudeme poskytovat neinvestiční dotace na základě veřejnoprávní smlouvy, ale na základě smluvního vztahu. Platné stanovy svazku obcí, určují v jednom ze svých bodu, že členské obce svazku mají nárok na podílu na zisku s tím, že zisk určený k rozdělení se dělí členům v poměru k výši jejich vklad“ (výše vkladů je dle počtu obyvatel). Můžeme z rozpočtu svazku zaslat členským obcím dotaci s tímto účtováním poskytovatel 3722/5321 a strana příjemce dotace 4129 s tím, že budeme informovat, že se jedná o transfer/finanční prostředek/dotace na základě smluvního vztahu, který vyplývá z členství ve svazku obcí a není určen k vypořádání a účel využití dotace je zcela na volbě příjemce dotace? (lze využít i na odměny z dohod o provedení práce, odměny komisím apod.)?
    Nebo je možné účtování u poskytovatele 3722/5240 a u příjemce-členské obce 3722/2142
    Nebo je vhodnější, aby finanční prostředky, které poplynou do členských obcí byly ponechány u svazku obcí v hospodářské činnosti a poskytovány z účtu hospodářské činnosti?
    Prosím o radu, jaké je nejvhodnější a správné řešení

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvky poskytované dle programu
    08. 06. 2015

    V dubnu byl schválen program pro poskytování dotací z rozpočtu obce a byl zveřejněn spolu s výzvou. Lhůta pro podání žádostí byla od 16.4. do 31.7.2015. Jedním ze žadatelů je TJ Sokol, žádost podaná 23.4.2015. V červnu se uzavře s příjemcem veřejnoprávní smlouva a schválí ji zastupitelstvo obce tj. 17.6.2015. Podpisy obou účastníků na smlouvě budou 18.6.2015 ? Musíme veřejnoprávní smlouvu zveřejňovat na úřední desce, sice hodnota poskytnutí dotace převýší 50.000,- Kč, ale veřejnoprávní smlouva se bude schvalovat v červnu 2015 tj. do 1.7.2015.
    Je možné použít k vystavení smlouvy žádosti dříve podané (datum 5.9.2014, 9.2.2015 a 18.2.2015 nebo je třeba žádost přepsat na nový tiskopis dle programu pro poskytování dotací.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 403 a PO
    08. 06. 2015

    Dobrý den, v roce 2011 převedlo město na svoji příspěvkovou organizaci hřiště, které bylo částečně financováno z dotace ROP. Na Vašich web. stránkách jsme našli dokument „Problematika účtu 403 u příspěvkových organizací zřízených ÚSC v roce 2014“, ve kterém jsou popisovány 3 varianty účtování. Jedna z variant (varianta B) popisuje možnost účtovat 403/401 a investiční fond tvořit v plné výši odpisů s tím, že účetní jednotka tento postup účtování vysvětlí v příloze účetní závěrky. Naše příspěvková organizace účtovala 403/401, avšak investiční fond tvořila ve výši rozdílu odpisů z majetku pořízeného z finančních prostředků obce a z odpisů z ROP (resp. celkové odpisy má ve výši 271 871,00 Kč, ale tvorba IF je ve výši 242 363,00Kč -rozdíl ve výši 29 508,00 Kč, což jsou roční odpisy ROP hříště). Je tato varianta též možná? Pokud ne, jak opravit účtování? Současně v lednu letošního roku byl na organizaci převeden další majetek částečně hrazený z dotace ROP, u něj organizace již účtuje 403/672 a investiční fond tvoří ve výši rozdílu odpisů a výnosů z rozpuštěné dotace (varianta C). V roce 2015 by měl být uplatněn asi jeden způsob účtování, že? A jaký je vůbec ten správný v roce 2015?


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar vlastní příspěvkové organizaci
    05. 06. 2015

    Město poskytlo na základě darovací smlouvy (sepsané dle § 2055 obč.zákoníku) účelový finanční dar vlastní příspěvkové organizaci ve výši 19.380,50 Kč (zakoupení 3ks televizorů).
    Mohu zaúčtovat 572/349 a platbu 349/231 ??
    Nejsem si ale jistá položkou RS - 5331??

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Převod do VAK
    05. 06. 2015

    Obec bude bezúplatně předávat majetek do Svazku vodovody a kanalizace. Jde mi o to, že jsem v roce 2014 zařazovala vodovodní řady do majetku obce z roku 2002 v reprodukční PC. Co je teď správně, v jaké ceně převést vod. řady svazku v RPC nebo v pořizovací ceně z roku 2002. Některé řady mám zařazeny správně v PC v tom roce, kdy byly vybudovány, ale některé v RPC.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace zateplení
    03. 06. 2015

    V červnu máme kolaudaci na zateplení budovy. Mám tyto zůstatky účtů:
    042 - MD 4 372 508, 374 - D 2 932 465, 388 - MD 587 092,42, 403 - D 587 092,42, 915 - 0,00. V červnu účtuji: 021/042 - 4372508, 388/403 - 2 345 372,28, 403/672 - 2 932 465. Počkám na vypořádání (r. 2016) a zaúčtuji: 346/388 a 374/346 - 2932465. Mám ještě něco účtovat a jsou správně termíny účtování? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu