Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5579 dotazů:
Jak postupovat, když máme v majetku zařazenou nemovitost (dům, kde jsou čtyři byty) - již asi padesát let za cenu 50tis. v loňském roce se na budově měnily okna, opravovaly komíny, všechno celkem asi za 300tis., toto probíhalo v rámci opravy, nebylo to TZ ani na to nebyly použity prostředky z dotace. Jak navýšit cenu nemovitosti?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, řesíme následující situaci:
Státní pozemkový úřad zrealizoval vystavbu obtokového rybníka , kterou financoval z evropských fondů.
Po koulaudaci bylo toto dílo bezúplatně předáno obci.
Byla vyčíslena hodnota, za kterou bylo dílo realizováno.
Jaké je zaúčtování a daňové řešení této situace?
Jedná se o bezúplatné plnění, které je předmětem daně a osvobození pro něj neplatí dle § 19b odst. 2 písm. b)?
Případně se jedná o příjem ze státního rozpočtu, který není předmětem daně dle §18a odst. 1 písm. b)?
Do účetnictví bude tento majetek vstupovat v reprodukční pořizovací ceně? Oproti tomu bude zaúčtován výnos, nebo kapitálový účet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poprvé účtuji letos o dotacích, tak jsem se chtěla ujistit, jak účtovat na konci roku. Vše jsem zaúčtovala podle Vašich rad. Máme dotaci na zateplení OÚ ze SFŽP a FS (85 % + 5 %). Nejsem si ale jistá výší dohadné položky k 31. 12. 2014. Má být výše dohadné položky ve výši NZUZ x podíl dotace, za výdaje, které byly jen v roce 2014 nebo i v roce 2013? Měli jsme způsobilé výdaje v obou letech a za ně jsme v prosinci 2014 obdrželi zálohu dotace. V účetním programu mám NZUZ však jen u roku 2014, protože jsem v roce 2013 potřebné údaje nevěděla. (Jsou tedy pouze dokreslené na FA.) Nevím zda má být dohadná položka 388/403 za způsobilé výdaje v obou letech?
Opravdu se k 31. 12. 2014 nic dalšího neúčtuje? Kromě 388/403?
Dále jsem se chtěla zeptat. Ke zmíněné dotaci jsem v roce 2013 zaúčtovala na 042 a označila par. 6171 pol. 6121 menší částku výdajů, než o kterou bylo následně žádáno a byla uznána jako způsobilá. Mám na 042 pouze 27 000 Kč a na základě žádosti o platbu, kterou za nás vypracovávala „dotační kancelář“ nám uznali k tomu i 2 000 Kč, o kterých jsem se domnívala, že nárokované být nemohou a mám je tedy v nákladech na 518 s pol. 5169. Jak toto opravit, co s tím? A mohu k tomu opravit ORG v programu v roce 2013 tím, že se vrátím do loňského období?
Dále máme smlouvu na poskytnutí dotace ze Středočeského kraje na rekonstrukci hasičské zbrojnice. U ní však zatím nedošlo k žádné výplatě zálohy. Akce je již sice na konci (hasičárna zrekonstruovaná), ale o platbu se bude žádat až v roce 2015 a kolaudace bude také v roce 2015. Má se k tomu ke konci roku něco účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude 27.2.2015 schvalovat rozpočet 2015, v rámci tohoto procesu budou přiznány příspěvky různým spolkům v různé výši od 2 000 Kč až do 250 tis., můžete nám prosím popsat postup schvalování poskytnutých příspěvků (pokud tyto příspěvky budou brány jako dotace poskytnuté dle novely 250/2000Sb.). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, reaguji na Vaše odpovědi ze dne 28.1.2015 a 16.1.2015. Máme pravděpodobně podobné projekty, vyhlašovatel je MŠMT, projekt je z OPVK, číslo výzvy 51, žadatel je S.R.O. a naše organizace je partnerem (uzavřena Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem). Dosud účtováno: příjem zálohy ve výši 65% 241/374, úhrada nákladů 5xx/321, časové rozlišení 388/672. Dotaz: dozvěděli jsme se, že pokud se nejedná o vybranou účetní jednotku (záloha přišla od s.r.o.) máme účtovat na účtu 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí a protože jsme jen finančními partnery a dotaci nedostaneme přímo od ministerstva, ale zprostředkovaně, tak účtovat pak výnos jako 649. S tím souvisí i to, že nevím zda máme nevyčerpanou část zálohy převést do rezervního fondu. Máme tedy účtovat dle dotazu a vaší odpovědi ze dne 16.1. a 28.1.2015 nebo to že se nejedná o vybranou účetní jednotku má na něco vliv.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po přečtení dotazů a odpovědí mám velmi slušný zmatek v dotacích. Proto se chci znovu poradit.
Dotace ROP - doklady před podepsanou smlouvou neznačím ani UZ ani NZ a ani nerozděluji 85% a 15%.
Smlouva podepsaná - začnu značit a rozdělovat 85% a 15%.
Dotace SFŽP - zde mi není jasné, kdy začít značit a rozdělovat 85%,10% a 5% a na základě čeho.
Při finančním vypořádání dotací jsem zjistila, že náklady na některé dotace byly v roce 2013, ale dotaci jsme obdrželi až v roce 2014. Výdaje jsem neznačila v roce 2013 ani UZ a ani NZ. Lze nějak napravit?
Rok 2014 náklady a dotace souhlasí na UZ a NZ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat na srovnání inv. transféru a vyúčtování inv. dotace od RR. Postavili jsme interaktivní muzeum „Švýcárnu“ s inv. dotací od regionální rady. Dotace jsme čerpaly od r. 2011, 2012 zálohově 231/374. Na konci roku 2012 byla stavba zařazena do majetku a inv. transfer dohadnut na dodatek smlouvy. Zálohy jsem přeúčtovala 374/472. Pak nastalo velké dohadovaní a prověřování regionální radou až do r. 2014. Pak nám byla poslána poslední část inv. dotace, ale o 1.262.389,32 Kč nižší než bylo ve smlouvě a než bylo dohadnuto. S pomocí programátorky jsme srovnali inv. transfer na kartě majetku. Tím, že se rozdíl přidal k rozpuštěným transferům. Na základě toho předpokládám, že by v účtování měla být anal. u účtu 403 0500. Takže pak mám v inv. účtu 403 na pozici 4030300 celý inv. transfer „Švýcárny“ z r. 2012 a na 4030500 rozpuštěnou část + rozdíl, který jsme nedostali.
Rozepisuji vyúčtování, ale jsem trochu zmatená protože všude čtu, že by měl být rozdíl proúčtován 403/672 a já nemám zapojený účet 672?
Rekapit. účtů před vypořádáním dotace :
388/403 21.670.428,05 Kč
celkem 388 21.670.428,05 Kč
celkem 472 20.408.038,73 Kč
Rozdíl dohady r. 2012 – 1.262.389,32 Kč
348 20.408.038,73
403 1.262.389,32
388 21.670.428,05
472 20.408.038,73
348 20.408.038,73
Nemám zapojenou 672!!!
Pak jedině takto:
348 20.408.038,73
388 20.408.038,73
403 1.262.389,32
672 1.262.389,32
Nevím 1.262.389,32
388 1.262.389,32
472 20.408.038,73
348 20.408.038,73
Pak jsem se chtěla zeptat na účert 408 a jeho vymezení. Můžeme si zvolit 0,3% aktiv netto nebo 270.000,- Kč. Nebo plati obě najednou.
Předem moc děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2014 jsme provedli zateplení budovy. Obdrželi jsme investiční dotaci z SFŽP 5% a FS 85%, celkem 1,6mil.Účtovala jsem 942/999 – podpis smlouvy,231/374-příjem záloh, současně s druhou zálohou jsem odúčtovala z podrozvahy 999/942. Všude mám analyticky odlišené všechny účty,+ ORG. Každou fa jsem rozúčtovala dle procent. Celkem jsme propláceli 13 faktur (administrace akce, technický dozor + 2 faktury zhotoviteli , obě v částkách přes 800 tisíc. Celkem zateplení bylo za 2 mil. Vše je v r. 2014 zaplaceno, celou dotaci jsme obdrželi. Nevím jak mám postupovat v tomto případě se zařazením TZ budovy. Rok 2014 mám ještě otevřený a zatím jsem TZ této budovy nezařazovala. Všechny fa jsem v průběhu roku účtovala na 042. Problém je v tom, že protokol o odevzdání a převzetí díla byl podepsán 31.10.2014. Ale ještě v listopadu a prosinci jsme obdrželi faktury od zhotovitele a jiných dodavatelů celkem v částce přes 1 mil. Kč. Můžu zaúčtovat a zařadit v prosinci na 021/042 TZ celkovou částkou (tedy i s fakturami z listopadu a prosince) ?
Současně zaúčtuji dohadu dotace 388/403. S tím souvisí i další můj dotaz. Už dnes víme, že byly chybně spočítány náklady na projektovou přípravu a budeme vracet na výzvu fondu Kč 3.929.- Mám snížit o tuto částku účtování 388/403? Nebo mám počkat až na oficiální výzvu z fondu? A jak pak budu vratku účtovat?
Děkuji za odpovědi
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Státní pozemkový úřad ČR bezúplatně předal obci polní cestu za 6,5 mil. Kč, z toho je 6,2 mil. pořízeno z dotace. Zaúčtováno 021 MD 6,5/403 D 6,2 a 401 D 0,3 mil. Kč. Podléhá dani z příjmů celých 6,5 miliónu nebo jen 0,3 mil. Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 poskytlo město příspěvek na pečovatelskou službu ve výši Kč 1 838 000,00 - účtováno 373/231. V lednu přišlo vyúčtování na částku Kč 1 520 000,- rozdíl Kč 318 000,00 si pečovatelská služba ponechává do roku 2015.
Zaúčtovala jsem: 1 520 000,00 572/349, 349/373 do roku 2014.
Na účtu 373 mi k 31. 12. 2015 zůstane přeplatek Kč 318 000,00. Nevím, zda by tento přeplatek neměl být ještě do roku 2014 proúčtován přes dohadné účty - 572/389.
Jiné nevyúčtované poskytnuté příspěvky ke konci roku vždy takto na základě paní auditorky proúčtujeme (572/389).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V závěru roku jsme obdrželi Registraci akce projektu "Splašková kanalizace v obci" ve výši I. etapy celkové žádosti.
Dále jsme dostali Rozhodnutí ministra-SFŽP o poskytnutí dotace ze SFŽP ve vši 5%.
V roce 2014 jsme platili faktury za: zpracování žádosti, odborný posudek, dokumentaci k výběr.řízení stavby a výběr.řízení na dodavatele stavby.
V r. 2015 žádáme o registraci plátce DPH.
Musím rozúčtovat faktury s NZÚZ(jsou hrazeny vč. DPH, anebo mohu r. 2014 ponechat jen s ORG. a označování NZÚZ provádět až na fakturách v r. 2015 a r. 2013 a 2014 označit přímo na fakturách po zjištění platby dotace nebo obdržení smlouvy?
Uvažuji o značení: N54, Z1, ÚZ 90877, Z5, ÚZ15825, vl.zdr. 54,1.
Žádost o dotaci bude upravována po výsledku výběr. řízení.
Za r. 2013 a 2014 mám provést dohad 403?
Dohad dotace na podrozvaze mám proveden dle rozhodnutí.
Omlouvám se za pozdní termín mého dotazu, bude-li možné mi odpovědět do "pondělí"?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má Smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace na rekonstrukci ulice. V listopadu 2014 jsme zaplatili z běžného účtu faktury, které budou uznatelné z dotace. Po schůzce s projektovou manažerkou jsme zjistili, že faktury měly být proplaceny z účtu, který byl založen pro tuto akci pro příjem dotací (vyplývá ze smlouvy s RRSC). Požádali jsme dodavatele o vrácení prostředků. Peníze nám byly vráceny 01/2015 a mi je dodavateli zaplatíme z účtu, který byl k tomuto účelu zřízen. V 11/2014 jsem účtovala 042 /231položka 6121. Na podrozvaze jsem neúčtovala, nemáme rozhodnutí. Vratku peněz od dodavatele zaúčtuji na položku 2324 a úhradu stejné faktury v 01/2015 opět na 6121? Nezdá se mi to správné - na 6121 je účtováno již v roce 2014. Na podrozvahu mohu
účtovat o očekáváné dotaci až na základě rozhodnutí? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě k dotazu ze dne 10.12.2014:
(vložili jsem vodovod do společnosti VaK a održeli za to akcie.)
Ještě se chci zeptat, jak to bude s dotacemi, které obec
obdržela na vybudování tohoto vodovodu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně dohady.
13.9.2013 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na Revitalizaci a výsadbu zeleně.
Výdaje byly v roce 2012, účtováno 518 / 231 3745 5169
Celkem 120 600,00 Kč
V roce 2013 výdaje ve výši 1 836 829,00 Kč
z toho neuznatelné 141 180,40 Kč
uznatelné výdaje 1 695 648,60 Kč
rozúčtovány 85% 53515319 1 186 954,02 Kč
5% 53190001 84 782,42 Kč
10% 53100000 423 912,16 Kč
V roce 2013 přišla platba dotace na základě žádosti o platbu 53515319 1 248 868,32 Kč
53190001 89 204,88 Kč
Účtováno 231 4113 + 4116 / 374
31.12.2013 nebyla zaúčtována dohadná položka 388/672
V roce 2014 výdaje ve výši 55 442,00 Kč
uznatelné výdaje rozúčtovány 85% 53515319 38 809,40 Kč
5% 53190001 2 772,10 Kč
10% 53100000 13 860,50 Kč
V roce 2014 platba dotace na základě žádosti o platbu 53515319 72 088,66 Kč
53190001 5 149,19 Kč
Účtováno 231 4113 + 4116 / 374
Ukončení realizace projektu 31.5.2014, předložena dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce.
Prosím o radu, v jaké výši účtovat dohadu za rok 2013 na účty 388/408 a v jaké výši dohadu za rok 2014 na účty 388/672.
Mám přeúčtovat zálohu z účtu 374 na účet 472 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do roku 2014 jsme měli majetek (budovu) ve výpůjčce příspěvkové organizaci. Od 1.1.2015 je nová zřizovací listina, ve které je majetek předán PO do správy. Na této budově bylo v roce 2014 provedeno technické zhodnocení z dotace EU. Jakým způsobem nyní převedeme tuto budovu příspěvkové organizaci? V našem majetku nám zůstane jen technické zhodnocení po dobu udržitelnosti projektu, budeme ho odepisovat a rozpouštět transfer nebo budeme mít po celou tu dobu celou budovu vč. zhodnocení v majetku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková