Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5576 dotazů:
Naše obec obdržela dotaci na dostavbu a rekonstrukci ZŠ. Jednou z podmínek dotace bylo i vybavení školy nábytkem, IT technologie - PC a datová síť. Součástí projektu bylo i dodání IT Safe - serverové zařízení na ovládaní interaktivních tabulí apod. Toto zařízení hradilo město ze svých prostředků. Dona udržitelnosti projektu je 5 let.
Vzhledem k tomu, že současně s budovou je i DHM, tak nevím, jak to proúčtovat. Náklady na rekonstrukci budovy zařadím na 021 -Stavby - odpis 80 let, IT Safe na 013 - Software s dobou odpisování 36 měsíců - cena kolem 2 mil. Kč, nábytek, nové počítače a datovou síť - tak tady opravdu nevím. V jakém poměru rozdělit dotaci na stavbu a na majetek. Škole předáme k užívání DHM s tím, že město po dobu udržitelnosti provede odpis tohoto majetku - 36 měsíců a provede ve škole inventuru dle soupisu.
Přílohou posílám ještě smlouvu s ROP. Velmi děkuji za rozklíčování,
neboť tuto lahůdku mám ještě ve školkách.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme jako dovybavení SD kolový nakladač za 1 942 000,- Kč
a 2 ks kontejnerů a' 42 350,- (84 700,-), bude poskytnuta inv. dotace
SFŽP a MŽP 1 915 278,80. Prosím o radu jak zařadit do majetku, vše mám vedeno na účtu 042 i další náklady jako žádost o dotaci 36 300,- podklady pro tendrovou dokumentaci 65 628,- mandátní smlouvu 30 250,- Kč.
Nakladač zařadím do majetku na 022, ale s těmi kontejnery si nejsem jistá,když hodnota jednoho je do 60 000,-. Jestli je vést jako "soubor věcí" za 84 700,- na 022 a odpisovat. A dotaci přidělit poměrem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 1999 dostala obec dotaci na bytové jednotky. Postavila rodinné domky, které si dopředu uhradili vlastníci (závazek vůči nim vedu na účtu 459 - 20 let od kolaudace). Na každý rodinný dům je sepsaná smlouva budoucí kupní, kde je uvedena kupní částka, přesně ta za kterou si každý dům postavil + částka dotace. Tak vedu domy i v inventuře,ale při začátku odepisování jsem je začala odepisovat a to je asi špatně, protože domy jsou vlastně v prodejní ceně. Měla bych tedy odpisy vrátit? A co s dotací, tu jsem taky rozpouštěla. A ještě podotýkám, že nové budoucí kupní smlouvy byly v zastupitelstvu schváleny až letos, ty původní z minulých let neměly patřičné náležitosti a myslím, že v nich nebyla stanovena ani kupní částka. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na našem katastru se nachází 3 pomníčky a 2 pomníky obětem války. 2 pomníky a 2 pomníčky se nacházejí i na našem pozemku, 1 pomníček na cizím pozemku. Chtěla bych tyto památníky nacházející se na našich pozemcích zařadit do majetku. Zaúčtuji 021/401 kategorie 12.73.51. Ptám se hlavně jak je ocenit.
První pomník jsme přemisťovali v r.2002 a cena byla 121.tis. Kč. Na druhý pomník jsme dostali v r.2006 dotaci, která se skládala z opravy pomníku, přístupové cesty, opravy zdi a vegetačních úprav. Cena díla byla 353 tis. a dotace 293. tis. ( z toho oprava hrobu 98 tis., oprava chodníku 86 tis., zeď 11 tis a vegetač.úpravy 158 tis.Kč). Mohu ocenit první pomník 121.tis, Kč a druhý pomník 353 s čerpáním dotace 293 tis. Kč nebo nějak pokrátit? Dále máme 2 malé pomníčky velikosti urnového hrobu - zde bych nahrhovala cenu jen odhadní např. 10-15 tis.Kč( nebo bych měla mít věrohodnější odhad?- např. od kameníků ?) mohu v ceně promítnout i stáří pomníku ? A co ten pomníček co není na našem pozemku - v podstatě se o něj staráme. Na všechny tyto stavby nemáme žádný list vlastnictví a nechce se nám platit znalecké posudky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
podepsaná dotace SZIF na rekonstrukci ve výši 6 300 000,-Kč
zaúčtováno na podrozvahu 943 0820/999 943
částečná platba 3128784,- Kč únor 2014
231 010 4213/374 363
- odúčtováno z podrozvahy
kolaudace květen 2014 - zařazení do majetku 021/042 včetně dotace, která nebyla vypořádána, žádáno o další částečnou platbu
celá dotace Dal 403 0369 6 300 000,-Kč
dohada dot . Md 388 0363 6 300 000,-Kč
částečná platba listopad 2014
231 010 4213/374 0363 1 240 181,-Kč
konečné vyúčtování listopad 2014
celková přiznaná dotace 4 368 965,-Kč
podrozvaha zrušená
vypořádání dotace 374 0363/346 0363 4 368 965,Kč
nepřiznaná dotace 403 0569/672 0363 1 931 035,-Kč (nebo by mělo být na účtu 403 0369)
Tady jsem se zamotala, zůstala mi celá dohada dotace na účtu 388
a skutečně obdržená dotace na pohledávk.účtu 346. Pokud by nebylo zařazeno do majetku, potom bych účtovala 346/403, ale takto nevím. Jediné, co mě napadá (zřejmě špatně), je zaúčtování 346/388 v částce skutečně přiznané dotace 4 368 965,-Kč, ale to potom na účtu 388 zůstane výše nepřiznané dotace 1 931 035,-Kč, ale účet 346 bude nulový.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak se zachovat z pohledu zařazení investiční akce kompostárna do užívání a tvorby účetních odpisů, když je nařízen 12 měsíční zkušební provoz.
Ve stavebním povolení je uvedeno:
"Investiční akcí uzavřenou udělením kolaudačního souhlasu se kompostárna může stát až po úspěšném ukončení zkušebního provozu a současného splnění podmínek daných stavebním povolením."
K dnešnímu dni jsou dokončeny všechny stavební a technologické části, byly i vyfakturovány a bude zahájen zkušební provoz. Akce byla z části pořízena z dotací a po dobu 5ti let je nařízena udržitelnost projektu a není povolena ziskovost. Budou náklady spojené se zkušebním provozem součástí pořizovací ceny?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím ještě vysvětlení k mému dotazu 10/10 2014 Dotace na zateplení a k dotazu kolegyně 7/1 2014 Dotace SFŽP
Nyní je moje účtování ve stavu. Mám zařazený majetek k datu 24.9.2014, Všechny faktury uhrazené a rozúčtované.
Dohadu na inv.tr. jsem zaúčtovala 388/403 ve výši 841 734,65 a také došla v přesné výši.Na podrozvaze jsem měla částku 869 674,25 předpoklad dotace FS a SFŽP( předpoklad inv. i neinv. části dotace) Odúčtovala zápisem 999/942 k datu přijetí dotace Dotaci investiční i neinvestiční přijala 31.10.2014 a k tomuto datu jsem zaúčtovala příjem 231/374. Účet 374 je anylyticky členěn dle přijatých položek 4113,4116,4213,4216. Skutečně přijaté peníze celkem za investiční a neinvestiční část jsou menší o 0,02 Kč než předpoklad na podrozvaze. O dva haléře mi pokrátili neinvestiční část.Předpokládám, že tady není žádný problém, stejně už je to odúčtované k datu přijetí a na fakturu neinvestiční z minulého roku budu jen ručně dopisovat, částky + UZ .
Jak teď postupovat při případném finančním vypořádání. 346/388( 403) a zúčtování zálohy 374/346 Nevím v jaké výši. Účet 403 řešit nemusím, tu mám v účetnictví i na kartě majetku v přesné výši.
Předpokládám, že předpis i vypořádání zálohy to bude ve výši všech obdržených částí dotací -investičních i neinvestičních částí dotace. Kolegyně mi říkala, že to vypořádání a závěrečnou zprávu odbdržela snad až za dva roky. Po tuto dobu stále vést na zálohách?
U původního mého dotazu mi píšete , že k zápis 346 do rozvahy se vyřazuje z podrozvahy. Já už tam nyní nic nemám. U dotazu mé kolegyně 7/1 2014 píšete , že z podhozvahy se vyřazuje k datu přijetí finančních prostředků (což jsem také udělala).
Co je správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu ve které je obecní byt a Mateřská školka. V budově je kotelna na dřevo kde zaměstnáváme topiče a jeho mzda se započítává do nákladů na topení. V minulé topné sezoně jsme měli topiče zaměstnaného přes úřad práce a na jeho mzdu jsme dostávali příspěvek. Můžu tuto mzdu započítat do nákladů na topení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO odsouhlasilo na svém zasedání finanční podporu ve výši 5.000,- na provoz prodejny smíšeného zboží a stejnou částku i na pořádání kulturní akce v místní restauraci. Účtovala bych 572/345 a 345/231 obchod 2141 5212 a kulturní akce 572/345 345/231 3319 5212.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Závazné ukazatele rozpočtu schvalujeme v příjmové části u daňových příjmů na položky, ostatní příjmy a výdaje v odvětvovém třídění /paragrafy/. Stačí návrh rozpočtu zveřejnit na klasické i elektronické úřední desce takto, nebo na elektronické desce musí být rozpočet zveřejněn i na položky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se poradila, kdy správně převést majetek (zateplení budovy, výměna oken, nová fasáda - účet 042) na účet 021. Na akci jsme dostali investiční dotaci. Celý projekt se musel předfinancovat a dotace nám je poukazována nyní, předávací protokol od stavební firmy jsme dostali na konci srpna. Ještě nám byla vystavena faktura za technický dozor na celou akci. Ta byla zaplacena 30.10. z úvěru, s ohledem na poslední možnost čerpání úvěru (možno čerpat do 31.10.2014), rovněž jsem ji přičetla jako související výdaj na 042. Dotace by měla přijít do konce roku, ale je možné, že nepatrná část bude vyplacena až příští rok. Jak to bude s odpisem majetku a dotace k 31.12.2014? S ohledem na novou fasádu OÚ se těsně u zdi postavilo zábradlí za 18.620,-Kč(připevněno šrouby do země), aby nedošlo k poškození nové fasády, jak to zaúčtovat? A poslední věc, v obci probíhala oprava koryta potoka po povodni. Opravu dělá Povodí Labe a obec poskytla materiál na opravu zdi v korytě potoka za cca 35.000Kč. Bude to účtováno na §2333 s pol. 5139? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos jsme poprvé dostali dotaci z operačního progamu ŽP na eliminaci povodňových rizik - tj. nový rozhlas (jedná se o technické zařízení) a povodňový plán obce, a tak si chci ujistit účtování. Po podpisu smlouvy jsem účtovala 943/999, protože vyúčtování bude k 31.3.2016. Předpis faktury mám 042/321. Přípravu platby 321/231 2399 6122 Zdroj 054, N 5(1), UZ 15825(98077). U všeho mám své označení ORJ. Nyní se ptám, jestli musím také své náklady, tzn. ty, které jsou uznatelné, ale je to náš vlastní podíl, označit zdrojem, nástrojem a UZ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Dobrý den, prosím o radu, jak by se mělo správně postupovat.
Když bude ve schváleném rozpočtu obce příspěvek na opravu kostela pro Římskokatolickou farnost ve výši 100 000,- Kč a nebude přímo uvedeno, že bude poskytnut formou daru, může být sepsaná darovací smlouva bez dalšího schvalování ZO?
Nebo ještě ZO musí schválit, že se jedná o dar anebo musí být schválená i darovací smlouva?
Je správně zaúčtování na § 3330, pol. 5223?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neudělala jsem rozpočtové opatření, když v říjnu přišla dotace na volby, protože nebylo zastupitelstvo. Do rozpočtového opatření dám dotaci až při prvním zastupitelstvu. Nebude to chyba? V říjnu je příjem, ale není rozpočet. Mohli v období , kdy nebylo zastupitelstvo, schvalovat rozpočtové opatření pouze starosta a místostarosta?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o odpověď ohledně rozpočtu a dohady na cenu majetku a dotace. Obdrželi jsme dotaci na investiční projekt: komunikace. Uznatelné výdaje se mimo jiné skládají i z TDI, administrace projektu, administrace VZ atd. Původně jsem si myslela, že se jedná pouze o stavbu, ale součástí projektu je " soubor majetku" lavičky, koše, cca 200.000,00 Kč. Projekt je již z 99 % uhrazený, ve dvou posledních fakturách byly zahrnuty i náklady na soubor majetku inventář. Celou dobu jsem projekt účtovala na 6121 (stavby). Co teď s tím, když by část pořízeného majetku měla být účtována na jinou položku. Nechápu to zejména ve vztahu k úhradě výdajů souvisejících s pořízením (ty bych měla rozpočítat asi podle poměru) stavba/mobiliář. Ale to mám část (například) úhrady pamětní cedule účtovat na položku stavba, část na mobiliář a dále rozdělit na EU, SR, vlastní zdroje, neuznatelné a takto opravit cca 20 faktur. Nejradši bych všechny výdaje nechala na pol. 6121, ovšem to mi nebude souhlasit se stavem účtu 021 a 022 . Auditorky mi letos kontrolovaly příjmy a výdaje na jednotlivých položkách a s nimi souvisejícími účty. Také si nevím rady s tím, že majetek bude zařazen dne 30.11., doposud všechny výdaje (přesně vím kolik) nemohou být uhrazeny. Poslední část dotace bude uhrazena až 30.6.2014.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková