Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:
Obec obdržela od Nadace ČEZ dotaci na osvětlení přechodu pro chodce. Peníze zaslala v 12/2013. Akce se bude realizovat až v 2014. Prosím jak zaúčtovat příjem peněz?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme obdrželi neinvestiční dotaci na Územní plán obce ve výši 432 000,- Kč. Jelikož se jednalo o neinvestiční akci, nemohli jsme ÚP v majetku vést na 041, ale pouze na podrozvaze na účtu 903. Ještě v roce 2013 proběhly další předpokládané náklady týkající se ÚP 48 400,-- Kč. Původních 432 000,- mám na 903 a nyní 48 400,- na 041. Teď nevím, jak z toho ven, jelikož dotace zněla jako neinvestiční. Asi budu muset přeúčtovat i 48 400,- na 3635/5169 účet 518 a tuto částku navést na 903/999, abych tam měla celý ÚP. I když správně by to mělo být v konečné fázi na 019 a odpisovat. Územní plán byl dokončen a schválen ZO ve 12/2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v roce 2013 dotaci ze SZIF - část byla neinvestiční na opravu komunikace a část investiční na nákup pozemku. Oprava proběhla v roce 2013, kdy byla také uhrazena .Nákup pozemku ale proběhl v roce 2012. Ve výkazu FIN se mi příjmy a výdaje u neinvestiční dotace rovnají, ale u investiční dotace mám pouze příjem dotace. Je třeba tento rozdíl odůvodnit a kde? Jestli v příloze, v které části?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 30.4. jsme vyřadili prodaný plynovod v pořizovací ceně 10 mil. zápisem D 021 X MD 081. Dále musím zaúčtovat za období 1-4. odpisy zápisem MD 551 odpisy a 081 D. Dále rozpuštění transféru za 1.-4.na MD 403 a D 672. Dále už si nejsem jistá - MD 553 v zůstatkové hodnotě proti 081 ? A co zbytek celé dotace opět 403 MD a D 672?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně dohadu k přislíbené dotaci. Obec staví vodovod, kanalizaci a ČOV a má přislíbenou dotaci ze SZIF ve výši 90 % (25% národní zdroje, 75% evropské zdroje). V roce 2013 vznikly obci výdaje na tuto investiční akci ve výši 24.950.383 Kč (tuto částku tvoří pouze faktury za stavební práce - výdaje ze smlouvy o dílo). Obci v roce 2013 vznikly další výdaje - např. za fci koordinátora BOZP, tech. dozora, zakreslení přípojek...výdaje ve výši 570 650 Kč.
Žádost o proplacení poloviny dotace obec na SZIF podala až v roce 2014. Můj dotaz zní, musím k 31.12.2013 dělat dohad k přislíbené dotaci? V případě, že ano, zaúčtuji na 388/403? A částku vypočítám 90% z uvedené částky pouze výdajů za stavební práce, tedy z částky 24.950.383 Kč? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme vybudovali dětské hřiště ve výši 466 102,-- Kč. Zároveň byla podepsána smlouva se SZIF, kdy v roce 2014 očekáváme dotaci ve výši 297 000,-- Kč.
Počátkem roku, kdy jsme ještě nevěděli, zda bude podepsaná smlouva na dotaci jsem rozpočtovala výdaje:
3421 6121 470 000,-- Kč
Nyní jsme na základě Vašeho doporučení provedli přeúčtování ve výši očekávané dotace:
N/27 Z/5 ÚZ 89518 3421 6121 237 600,-- 85%
N/27 Z/1 ÚZ 89518 3421 6121 59 400,-- 5%
N/27 Z/1 3421 6121 33 000,-- 10% vlastní zdroje
3421 6121 136 102,-- nezpůsobilé výdaje
Musím po zaúčtování provést (zřejmě pouze opravným dokladem) opravu rozpočtu na N,Z a ÚZ?
Ve výkazu FIN 2-12 v části XII. by se bez této opravy jevil pouze výsledek od počátku roku, ale ne schválený rozpočet nebo rozpočet po změnách. Nebo takto ponechám a z výkazu bude zřejmé, že jsme finanční prostředky dosud neobdrželi a proto nemohly být rozpočtovány?
Nehrozí porušení rozpočtové kázně když nepřeúčtuji?
Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO dostává od jednotlivých obcí investiční příspěvky na akci, která je částečně hrazena i s dotace SFŽP. Budou příspěvky od obcí účtovány jako transfér na účet 403 nebo do výnosů na 672. Pokud na 403 budou se i tyto částky rozpouštět jako dotace (odpisy). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme obnovu parku u zámku. Máme na tuto akci vyřízenou dotaci. Dotace bude neinvestiční.Nyní začnou s kácením stromů. Dřevo z těchto stromů se bude prodávat za stanovenou cenu. Nebudeme dělat palivové dříví do polen, nechají se kmeny v délce 2 - 3 m. Odvoz z parku si budou zajišťovat kupující sami.
Potřebovala bych poradit, jak máme zaúčtovat příjem za prodej tohoto dřeva v pokladně.
Tržby se budou vykazovat jako příjmy při vyúčtování dotace.
I když máme hospodářskou činnost, tak bych tento příjem za dřevo účtovala v hlavní činnosti. Prodej dřeva bude zdanitelným plněním v základní sazbě tj. 21%.
účtování: pokladna 261 MD
účet tržeb 609 (nebo jiný?) D
231 pol. 2119 (nebo 2111 ?) MD
231 pol. 5182 -MD
+ účty pro PAP.
Nevím, zda výše uvedené účtování je správně, když tak mi napište, jak by to mělo správně být.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku jsme obdrželi neinvestiční dotaci od kraje na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky ve výši 66.000,- Kč. Obec zakoupila zásahové obleky a obuv a další drobný materiál. Obleky a obuv byly účtovány na položku 5137 (výše pořizovací ceny byla cca 6.000,- Kč a starosta společně s velitelem požadovali zařazení do majetku obce), materiál byl účtován na položku 5139. Při vypořádání mám dotaci zaúčtovat na 403, když z ní byl pořízen dlouhodobý majetek, nebo na 672, případně rozúčtovat na oba účty podle pořízených prostředků? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat UZ u příjmů a výdajů úrokové dotace. V roce 2013 mám dotaci vyšší než zaplacené úroky, protože v lednu přišla dotace ještě za 9-12/2012. Pokud označím UZ veškeré příjmy a veškeré výdaje, strany nesedí. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala na základě darovací smlouvy od mikroregionu majetek - traktor,
podíl daru je ale jen 20 tis. a 80 tis je podíl obce, který nejdříve zaplatila svazku obcí.
Platbu mikroreg. jsem účtovala 349/231, následně po předpisu 572/349.
Nevím jestli mám správně zařazeno do majetku na základě DS : 022/401 80 tis.
a 022/403 20 tis. Nechybí mi 082?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní starou budovu myslivny, která nikdy nebyla vedena v majetku. Myslivecké sdružení získalo dotaci na rekonstrukci budovy.Zastupitelstvo schválilo zavedení budovy do majetku ve výši provedené rekonstrukce. Jak správně zaúčtovat zavedení myslivny do majetku obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu účtování:
DSO má dotaci od ROP Stř. Čechy v rámci této dotace jsme pořídili
propagač.materiály c elkem za 467 tis. Kč /brožura, letáky, mapy/, tyto
materiály se budou rozdávat na veletrzích.
Účtovala jsem jako nákup materiálu 501/321,231 2143 5139/321
a k 31.12.13 jsem udělala aktivaci zásob /příjem-výdej/ 112/501. Evidenci vedu v knize zásob. Je to takto dostačující? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 6/2013 jsme zařazovali majetek částečně pořízený z dotace, na který chyběla faktura. Podle SOD jsem vytvořila dohadnou položku ve výši 85 tisíc Kč 042MD/389D, majetek zařadila, odepisuji jej a rozpouštím dotaci. V prosinci 2013 byl vystaven dodatek ke SOD na snížení celkové ceny ve smlouvě o těch dohadovaných 85 tisíc Kč (část projektové dokumentace nerealizována). Jak mám zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále se nemohu "dopídit" co má a nemá být uvedeno v Příloze na řádku C1 - Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku.
Obdrželi jsme dar 100tis. na dlouhodobý majetek ( pol. 3121) a také převzali bezúplatně dlouhodobý majetek, který byl celý pořízený z dotace . Podle použité doporučené AU softwarovou společností mi ani jedno nevstoupí do Přílohy na tento řádek. Obojí se odepisuje a transfery se rozpouští v následujícm řádku C2 Přílohy . Pokud to tam opravdu nepatří, kam v příloze to mám uvést - raději bych to tam poznamenala. Ostatní přílohy nemáme povinnost sestavit.
Děkuji Koutná
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková