Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5270 dotazů:
V roce 2011 dostala obec rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace na obnovu zeleně ze SFŽP. 70% byla dotace z ERDF a 5 % ze SFŽP. Akci jsme v roce 2011 zaplatili ze svého.U výdajů jsem účtovala z ERDF 70% N Z a ÚZ 53190001 ale mělo být správně 53515319,na fa jsem napsala, že nebyl ÚZ znám, ale nejsme si jistá, zda je to veliká chyba a zda to mám nejak opravit. U 5 % ze SFŽP jsem účtovala správně.V roce 2012 nám přišly peníze a příjem jsem již zaúčtovala správně. SFŽP nám ÚZ zaslal až v roce 2012 při převodu peněz na náš účet a ve smlouvě, žádné UZ nebyly.Co s tím? A ještě jedna prosba.Dotace se vypořádávala letos.Fin. vypořádání jsme zaslala jak na FÚ tak i na SFŽP 31.1.2013. Mohu tedy již k datu 31.1.2013 odúčtovat dohad z účtu 388 na dotaci nebo mám počkat až SFŽP zašle nějaký papír, že je dotace vypořádána? Děkuji mockrát za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ČOV a kanalizaci vybudovanou v roce 2007 jsme téhož roku vložili do hospodaření svazu vod. a kanal. Od ledna 2013 musí tyto stavby odepisovat svaz a my je musíme převést do podrozvahy.Jak zaúčtovat?
021 pořizovací cena 94 590 043 Kč
403 dotace na pořízení ze SFŽP 76 371 000
oprávka k 31. 12. 2011 8 443 274
podíl dotace z oprávky 6 817 099
odpis k 31. 12. 2012 1 809 273
podíl dotace z odpisu 1 460 807
Účtovala bych na podrozvahu zůstatkovou cenu 903/999, vyřazení 401/021? A zbytek dotace do výnosů 403/672?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu jsem udělala chybu - doposud nemáme schválený rozpočet, nicméně jsem nechala schválit na 1 zasedání ZO rozpočtové opatření č. 1 ohledně příjmu dotace na konání voleb. Zřejmě tato dotace má být automaticky zahrnuta do rozpočtu , který budeme teprve schvalovat, ale jak napravit usnesení ohledně přijatého rozpočtového opatření.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak budeme účtovat o dotacích na nově založeném účtu
u ČNB ? Jak budeme účtovat o průtokových dotacích ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.V prosinci jsme dostali zálohu na dotaci na volby prezidenta 1.000,-Kč, kterou jsme už v prosinci nevyčerpali a museli jsme ji v lednu vrátit.
Stačí v roce 2012 zaúčtování 231/0/4111 UZ 98008 MD
374 D
a v roce 2013 v lednu vrácení 374 MD
231/6402/5364 D ?
2. Naše PO (MŠ) dosud neodpisovala majetek, protože v něm nemá 021 (vše v majetku obce). Potřebují zařadit v roce 2012 pro účely oprávek majetek z účtu 022. Jakou klasifikaci možno přiřadit
- ústřední topení v budově MŠ, robot universální ve školní jídelně, elektrický sporák.
Děkujeme...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v roce 2012 podepsanou smlouvu s ROP o poskytnutí dotace ve výši 80% z celkových způsobilých výdajů = finanční prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (29 mil.Kč). První žádost o platbu bude až v průběhu roku 2013, investiční výdaje r.2012 související s projektem ve výši 255 tis. jsem proúčtovala 388/403. Do podrozvahové evidence mám zaúčtovat celou částku dotace podle smlouvy, tj. 29 mil.Kč na účet 941 nebo 943 ?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme prováděli neinvestiční akci, náklady byly v roce 2011 ve výši 4.680.000,-Kč a byla nám ze SFŽP proplacena neinvestiční dotace ve výši 3.932.000,- Kč.
Akci jsme dokončovali v roce 2012, náklady v roce 2012 byly ve výši 60 tis.Kč, ale doplatek dotace byl v roce 2012 ještě 74 tis. Kč, celkem tedy 4.006.000,- Kč. Dotace ještě není vypořádaná, chybí vyjádření k ukončení projektu od SFŽP. Problém je v tom, že jsem na příjem dotace zapomněla k 31.12. 2011 udělat dohadný účet a mám dotaci zaúčtovanou na účtu 231 / 374 v roce 2011 i v roce 2012 v celkové výši 4.006.000,- Kč. Při auditu v roce 2011 to prošlo bez povšimnutí. Jak to můžu opravit k 31.12.2012?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při sestavení DPPO za obec. Naše obec prodala v roce 2012 areál autocampu a k tomu i přilehlé pozemky. Tento prodej je na účtech 646, 647. Jsou tyto výnosy předmětem daně ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účty 403 mám podle jednotlivých akcí rozlišeny AÚ. K 31.12.2011 jsem při rozpouštění dotací snížila každou konkrétní 403 AÚ o jí příslušející rozpuštění, takže každá jednotlivá 403 AÚ má teď nižší hodnotu.Jde to takto nebo se má 403 AÚ ponechávat v původní výši (obdoba 021..) a rozpuštění udělat jen zápisem proti univerzálnímu účtu, např. 403 500? Pokud ano, šlo by ještě před odpisy 2012 opravit tak, aby 403 AÚ měly původní hodnoty (403 500/403 AÚ )? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme obdrželi účelovou dotaci od kraje na projekt kanalizace. Je to dotace s vyúčtováním, které musíme předložit v roce 2013. Zároveň jsme již obdrželi fakturu za projekt.
Zaúčtovala jsem:
příjem dotace: 231MD, 374D pol. 4222,
Faktura přijatá: 042 MD. 321 D
Když dorazila dotace, odúčtovala jsem z podrozvahy a zaúčtovala následovně:
374 MD 403 dal.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který patří k ceně majetku, a mám na účtě 042, může se stát, že celé připojení kanalizace k čističce proběhne třeba až za tři roky, nevím, zda mám dobře zaúčtováno.A navíc v obci je v majetku kanalizace. Je rozdělena do několika větví, takže mám na kanalizaci 3 karty majetku.
Projekt se týká napojení stávající kanalizace na čističku v sousední obci. Také mě napadá, zda by nemělo být spíše TZ, než opět další majetek.
Snad můj dotaz není moc zmatečný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se nás s následující prosbou.
V roce 2012 nám byla schválena neinvestiční dotace na opravu střechy ve výši 1 700 000.- Kč.
Do konce roku 2012 nám z této dotace bylo posláno 646 452,76 Kč.
Zaúčtovala jsem takto:
942/999 ve výši 1 700 000.-
příjem části dotace
231 13 4122 646 452,76 MD
374 D a zároveň odúčtovala tuto částku z podrozvahy 942 D/999 MD.
Dohada ke konci roku je tedy 1 053 547,24 na účet 388 MD/403 D? Myslím si že účet 403 není správně,když dotace je neinvestiční.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Prosím o radu ohledně kategorizace majetku, v 8/2012 jsme pořídili dětské hřiště, které jsem zaúčtovala na 021,
jedno inv.č. oplocení+vrata v hodnotě = 72 700,-Kč (oplocení je dřevěné, vrata kovová)
pak každý jednotlivý prvek tj. houpačka, dopadové plochy kačírek, malovací tabule atd. mám každé zvlášť na 021 (tuto radu jsem vyčetla z jedné vaší odpovědi na dotaz že lze takto zařadit, když je dotace investiční). Právě, že jsme dostali dotaci ve výši 500 tisíc a teď jak jí mám rozdrobit na kartách majetku?
Protože když si na jednotlivých kartách 021 dětských prvků volím způsob odpis. Rovnoměrný ,tak to po mě chce i výši dotace.
Mám udělat to, že každému inv. 021 dětských prvků zvolím kategorizaci 24.12.12 a pak 500tisím tj. dotace děleno počtem dětských prvků které z té dotace byly pořízeny a mám je na účtu 021?
500 tisíc / 15 = 33 333,33 Kč Tento výsledek 33 333,33 Kč bych teda měla vyplnit do každé (15 karet) na 021, aby dotace byla uvedená v každé kartě v majetku kterého se toto týkalo.
2. Dále nevím si rady s účty 459, 315, :
minulý rok v únoru jste mi poradila jak s účtováním ohledně pořízení automobilu přes úvěrovou smlouvu,
napsala jste mí zaúčtování splátky jistiny: 459 MD/231 8124 D Taky jsme tak účtovala celý rok a teď k 31.12.2012
mám účet 459 inventovat ? nebo se nějak přeúčtovává na jiný účet? Je na měn zůstatek 76 142,-Kč
a až do roku 2014 se na něj bude účtovat splátka jistiny.
3. SÚ 315 – tam vedu dlužníky za komunální odpad, v roce 2013 tyto dlužníci již nebudou, máme schválenou novou vyhlášku, která vymezuje skupiny které jsou osvobozeny od komunál.odpadu.. Prosím má se teď 315 nějak přeúčtovat a jak s ní v roce 2013, když nechci aby na ní byl zůstatek?
4. Sú 132 zůstatek 104,-Kč. Na jaře jsme pořídili popelnice v hodnotě 9 054,- a vyřadili (prodali) v 8 950,-. Mám něco udělat ze zůstatkem ?
5. SÚ 431 v rozvaze k 31.12.2012 mám = - 180 236,44
( minulý rok k 31.12.2011 jsem měla na účtu 493 = -180 236,44 To jsem pochopila, že obec byla v mínusu a účet 431 = 0Kč)
Ale nevím proč k 31.12.2012 mám 431 = -180 236,44 Kč a účet 493 = 513 325,83Kč a Výsledek hospodaření je 333 089,39kč
Prosím jak to mám proúčtovat, aby to bylo správně v rozvaze k 31.12.2012? Myslím si, že mínus nesmí být.
Moc děkuji za vaše cenné rady
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme rozhodnutí o poskytnutí podpory - projekt zateplení budovy OÚ včetně výměny tep. zdroje a rozvodů topných těles.
Zaúčtovala jsem na podrozvahu. Akce proběhla v roce 2012, kolaudace až v lednu 2013.
Náklady jsem si označila organizací, účtovala jsem 042/321 a 321/231 6171 6121. Musím ještě zřejmě dodělat dohadu a jak s UZ a NZ?
Bohužel v tom mám zmatek, s účetnictvím začínám.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme PO zřizovaná USC. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci (část investiční, část neinvestiční) s ÚZ 33006 – Zvyšování kvalifikace v technických oborech (samostatný bankovní účet). Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou zasílány až po schválení monitorovací zprávy – část nákladů jsme financovali z našeho běžného účtu. Přes projektový účet tyto platby proběhly převodem na BÚ a stejný den proběhl převod zpět. Na konci roku 2012 náklady převyšovaly výnosy o 600.000,- Kč (záporný hospodářský výsledek). Chybějící finanční prostředky budou zaslány po schválení poslední monitorovací zprávy v roce 2013. Z důvodu kontroly správnosti prosím o radu, jak správně účtovat:
a) Předpis investiční dotace
b) Předpis neinvestiční dotace
c) Zaslání investiční dotace
d) Zaslání neinvestiční dotace
e) Převody mezi bankovními účty
f) Závazek – nevyčerpaná investiční dotace
g) Pohledávka – dosud nezaslané finanční prostředky
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, že jsem k 31.12.2011 při účtování odpisů-dooprávkování, neudělala jeden zápis, a to na MD 403/DAL 401. Jednalo se v našem případě o částečné rozpuštění obdržené dotace (asi 25.000,-), kterou jsme získali na výstavbu ubytovacího zařízení ve výši 536 000,-Kč. Majetek byl zařazen do užívaní již v roce 2007 a ke konci r. 2011 dooprávkování stavby bylo provedeno, ale u dotace ne. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková