Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5270 dotazů:
ZO schválilo v prosince 2012 převod části vodovodu ve vlastnictví obce na svazek obcí, kterého je členem. Celková cena vodovodu v roce 20014 - 3.000.000,- Kč, dotace 1.200.000,- Kč. Byl vypracován znalecký posudek převáděné části vodovodu k 20.12.2012 - 1.000.000,- Kč. Mezi obcí a svazkem byla uzavřena Dohoda o navýšení čl. investičního podílu obce ve svazku ( na základě předání vodovodu do majetku svazku ). Obec vkládá, svazek bezúplatně přijímá a navyšuje investiční podíl obce ve svazku. Majetek zůstává obci v evidenci pouze na podrozvahovém účtu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle účetního standardu č. 708 část 8.3 rozpouští i PO přijaté investiční transfery. Město svěřilo majetek PO na základě Zřizovací listiny. Část majetku byla v minulosti financována městem z dotace. Dotaz zní: zašleme PO informaci o této dotaci, ta upraví účtování 401 a 403 a od 1.1.2013 může rozpouštět poměrnou část dotačních titulů?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Audit po nás chce kontrolu námi zřízené s.r.o. Technických služeb podle zákona 320/2001. Mohla bych se, prosím, zeptat, jestli se dělá klasická veřejnosprávní kontrola jako u přísp.org. (máme školku - kontrolu dělám já - účetní) A dále by mě zajímalo, zda si na tuto kontrolu můžeme najmout firmu - nějakého auditora nebo někoho. Mnohokrát děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím o radu, jak vyřešit následující malér týkající se chybného zařazení na účet 042.
V roce 2011 probíhala výstavba části splaškové kanalizace v naší obci. Mámy projekt na 2.etapu plánovanou ve výši cca 12 mil. Kč, protože ale již několik let marně žádáme o dotace, rozhodla se obec postoupit o kousek z vlastních zdrojů ve výši cca 3 mil. Kč. Veškeré náklady s tím spojené byly v roce 2011 zaúčtovány na 042 jako výstavba splaškové kanalizace. V březnu 2013 jsme obdrželi Povolení k předčasnému užívání této dokončené části – stále neproběhlo klasické kolaudační řízení, pouze je povoleno užívat. Dle instrukcí starosty jsem tedy nezařazovala do staveb s tím, že bude zařazeno až najednou jako celý projekt 2.etapa po dokončení stavby a klasické kolaudaci. (Je to tak správně? Nebo by měla být část stavby zařazena na účet 021 už k datu udělení povolení k předčasnému užívání???)
Teď ke konkrétnímu dotazu. Jako součást prací, které probíhaly při pokládání kanalizace byla i oprava DEŠŤOVÉ KANALIZACE, tedy výměna původního potrubí. Toto bylo ovšem také zařazeno na účet 042 a současně v RS na 6121 jako investice. Nyní jsem při inventarizaci narazila a trošku nevím, jak co nejelegantněji vyřešit. Na dešťovou kanalizaci jako takovou projekt není, jedná se skutečně jen o výměnu, takže mělo být v nákladech. Konkrétně se jedná o částku 240.000,- Kč,což přasahuje 0,3% z čistých aktiv.
Mohu Vás poprosit o radu, jak to ted (ke konci roku 2012) nejlépe dořešit?
Napadá mě jediné, dát to na 408/042 k datu 31.12.2012 jako výsledek inventarizace? Nebo ještě někdy před koncem roku jen jako opravný doklad? Mělo by se patrně okomentovat v Příloze?
A ještě jeden dotaz, samozřejmě jsem na 042 zahrnula i projekt za přípojky (ve výši 12.000,-). Mám to taky hnát přes 408 nebo v případě takto malé částky stačí 518/042?? Asi bych to obojí udělala jedním opravným dokladem?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2012 jsme obdrželi registrační list k dotaci od SFŽP zateplení školy. Zaúčtovala jsem do podrozvahy. V roce 2012 jsme uhradili asi 260.000,- Kč za projekt, jsou to uznatelné náklady projektu, ale částka může být zahrnuta do vlastních zdrojů. Celý projekt bude realizován až v průběhu roku 2013. Jak mám o této částce účtovat? Děkuji za radu }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,mám dva krátké dotazy.
1.Máme nájemníky v obecních bytech a ještě pronajímá prostory poště a O2. Nájemníci platí pravidelně měsíční nájem bezhotovostně na BU podle smluv. Musím jim vystavovat daňové doklady, když je to osvobozené plnění ?
2.Každý rok poskytujeme dotaci na činnost Sdružení postižených civil.chorobami.Uzavíráme s nimi dohodu o poskytnutí dotace a nevyčerpané prostředky mají vrátit do 31.12.2012. Teď v lednu 2013 mně předali vyúčtování s nižší částkou než měli přidělenou a peníze nevrátili. Jak to nyní vyřešit ?
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zřídila účet u ČNB a k 31.1.2013 jsme obdrželi výpis, kde si banka účtovala poplatek za vedení účtu a konečný zůstatek je -10,-Kč. Prosím, jak účtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r. 2002 jsme zakoupili a zařadili do užívání traktor v hodnotě cca 1.500 tis.Kč. V r. 2011 jsme v rámci projektu PRV-SZIF (investice do lesů) pořídili dopľňky k tomuto traktoru - příkopové rameno, přídavný olejový chladič a teplotní čidlo v celkové hodnotě 189.406 Kč.Dvě faktury byly uhrazeny v 9/2011 a jedna v 12/2012. Účtovala jsem přímo na 022, původně to měla být jen jedna faktura. Pořizovací cena byla o tuto částku na kartě navýšena (bez DPH).Byla nám přislíbena dotace, tu jsem k 31.12.2011 zaúčtovala 388/403. Dotace ve výši 74.997 Kč přišla v 1/2012. Zapoměla jsem dotaci připsat na kartu majetku. v r. 2011 program spočítal oprávky ve výši 865.861 Kč. Zbývající doba životnosti 5 let. v r. 2012 program spočítal odpis 89.572 Kč. Teď se potřebuji vyrovnat nějak s tou dotací. Nevím zda mám začít rozpouštět až od roku 2012, nebo ještě něco za rok 2011. Spočítala jsem to na 15 tis. Kč po dobu 5ti let.(403/672). Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám na podrozvaze naúčtovanou smlouvu dotace na pořízení ÚP (podepsaná hejtmanem ZK 12.7.2012 realizace musí být ukončena v 11/2013
943/999 ve výši 192000,-
celkové přepokládané způsobilé výdaj 384000,-
Podpora bude ve výši 192 000,- ( 50% způsobilých výdajů)
Podpora bude poskytnuta po realizaci projektu na základě skutečných způs. výdajů
Letos jsem měla již výdaj DF na vypracování návrhu ve výši 192000,-
96 000,- Kč jsem opatřila UZ 000120, další rok bude zbytek výdajů.( zase 192 000,- Kč)
Musí udělat nějakou dohadu k 31.12.2012 ?
388/403 ? popř. v jaké výši
nebo stačí zinventurovat jen podrozvahové účty?
Děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při posledních kontrolách před odesláním výkazů jsem se vrátila k jednomu účetnímu případu, který mi stále vrtá hlavou.
Místní sdružení obcí pořídilo khihy z dotace, které se zdarma rozdávaly občanům. Každá obec si ovšem mohla přiobjednat dotis za 80 kč/ks. Tyto knihy pak byly nabízeny k prodeji za 180 Kč.
Ovšem obec je neplatila přímo, platila SO neinvestiční příspěvek (účt. par. 3399, pol. 5329), jehož část bude v následujícím roce vrácena. S konzultací s kolegyněmi vyplynulo, že když tedy nemají v účetnictví žádné náklady neúčtují knihy na sklad a při prodeji používají par. 3399, pol. 2111 a SÚ 649. Zaúčtovala jsem tedy dle většiny, ale pořád mi tam chybí to účtování na SÚ 132. Děkuji za odpověď, snad jsem dotaz napsala srozumitelně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, při kontrole rozvahy, že mám stav účtu 403 minusový. A když jsem začala pátrat, tak jsem zjistila, v čem by mohla být chyba. V roce 2002 dostala obec dotaci na výstavbu 18 bytových jednotek, cela stavba byla v hodnotě 21.056.426,- Kč, dotace od SFRB ve výši 7.200.000,- byla zaúčtována do ceny majetku a evidována na ú. 021. Nevím přesně, jak to tehdy vše probíhalo a jaké postupy dělala a mohla dělat účetní, ale nevidím tu dotaci nikde zaúčtovanou. Když v roce 2011 se dělaly oprávky k DHM a investičním transferům zařadila jsem tuto dotaci spolu s ostatníma na kartu majetku a vygenerovala oprávky (a letos i odpisy), a tyto v r. 2011 dala do účetnictví zápisem 401/403. Situace je taková, že účet 403 neobsahuje dotaci ve výši 7.200.000,-Kč, je tam pouze částka 900.000,-Kč (jiná investiční dotace na nákup česlí) na straně D. Když udělám oprávky a pak odpisy, tak částka překročí výši 900.000,- a objeví se v rozvaze s minusem. Další háček je v tom, že k dotaci ve výši 900.000,- Kč se oprávky nedělaly. Nějakým nedopatřením SW to prostě nevygeneroval, a já jsem to přehlídla. Prosím poraďte:
1. jakým zápisem mohu dostat dotaci 7.200.000,-Kč na účet 403 na stranu D? Cenu bytových jednotek mám ponechat v nezměněné výši?
2. jakým zápisem zaúčtovat oprávky, které měly být k 31.12.2011? Šlo by to stejným zápisem 401D/403MD.
3. jestli Vás napadá, že problém může být v něčem jiném, než co myslím já, prosím o Váš názor.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, zda účet 664 přecenění na reálnou hodnotu vstupuje do ZD pro daň z příjmu obce? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu zaúčtování vratky, popřípadě předpisu vratky neoprávněně přijaté dotace od SFŹP část EU přijatá na 4216 UZ a část SR přijatá na 4213 UZ. Přijato v 12/2012 vráceno 1/2013, účetnictví 2012 ještě nemám uzavřené. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec vlastní bytové domy. Součástí každého z těchto domů je ČOV, která je společná pro všechny byty. Tyto ČOV nejsou evidovány v majetku obce odděleně, protože byly součástí ceny rekonstrukce těchto domů. Opravy a kontroly těchto ČOV jsem účtovala na paragraf 2321, ale teď si myslím, že je to špatně ... neměla jsem účtovat na 3612, když se jedná o součást hodnoty domu ? Do těchto ČOV se kupovala nová čerpadla, výměnou za stará ( která nejsou nikde v majetku evidována ). Lze tato nová čerpadla účtovat jako opravu 5171 ?
Prosím, lze na nových účtech u ČNB nechávat "ležet" peníze z dotací a nepřeposílat je na náš "klasický BÚ" u jiné banky? Tj. může např. dotace 500.000 zůstat několik let v ČNB a náklady na akci, na níž byla dotace obdržena, mohou být zaplaceny z BÚ v jiné bance?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho se rozpouští účet 403. V programu se mi nastavilo rozpouštění dle zařazení majetku. Třeba u budovy 80 let.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková