Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5275 dotazů:

  • neinvestiční dotace
    05. 02. 2013

    Dobrý den, obracím se nás s následující prosbou.
    V roce 2012 nám byla schválena neinvestiční dotace na opravu střechy ve výši 1 700 000.- Kč.
    Do konce roku 2012 nám z této dotace bylo posláno 646 452,76 Kč.
    Zaúčtovala jsem takto:
    942/999 ve výši 1 700 000.-
    příjem části dotace
    231 13 4122 646 452,76 MD
    374 D a zároveň odúčtovala tuto částku z podrozvahy 942 D/999 MD.
    Dohada ke konci roku je tedy 1 053 547,24 na účet 388 MD/403 D? Myslím si že účet 403 není správně,když dotace je neinvestiční.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek, inventarizace
    05. 02. 2013

    1.Prosím o radu ohledně kategorizace majetku, v 8/2012 jsme pořídili dětské hřiště, které jsem zaúčtovala na 021,
    jedno inv.č. oplocení+vrata v hodnotě = 72 700,-Kč (oplocení je dřevěné, vrata kovová)
    pak každý jednotlivý prvek tj. houpačka, dopadové plochy kačírek, malovací tabule atd. mám každé zvlášť na 021 (tuto radu jsem vyčetla z jedné vaší odpovědi na dotaz že lze takto zařadit, když je dotace investiční). Právě, že jsme dostali dotaci ve výši 500 tisíc a teď jak jí mám rozdrobit na kartách majetku?
    Protože když si na jednotlivých kartách 021 dětských prvků volím způsob odpis. Rovnoměrný ,tak to po mě chce i výši dotace.
    Mám udělat to, že každému inv. 021 dětských prvků zvolím kategorizaci 24.12.12 a pak 500tisím tj. dotace děleno počtem dětských prvků které z té dotace byly pořízeny a mám je na účtu 021?
    500 tisíc / 15 = 33 333,33 Kč Tento výsledek 33 333,33 Kč bych teda měla vyplnit do každé (15 karet) na 021, aby dotace byla uvedená v každé kartě v majetku kterého se toto týkalo.

    2. Dále nevím si rady s účty 459, 315, :
    minulý rok v únoru jste mi poradila jak s účtováním ohledně pořízení automobilu přes úvěrovou smlouvu,
    napsala jste mí zaúčtování splátky jistiny: 459 MD/231 8124 D Taky jsme tak účtovala celý rok a teď k 31.12.2012
    mám účet 459 inventovat ? nebo se nějak přeúčtovává na jiný účet? Je na měn zůstatek 76 142,-Kč
    a až do roku 2014 se na něj bude účtovat splátka jistiny.

    3. SÚ 315 – tam vedu dlužníky za komunální odpad, v roce 2013 tyto dlužníci již nebudou, máme schválenou novou vyhlášku, která vymezuje skupiny které jsou osvobozeny od komunál.odpadu.. Prosím má se teď 315 nějak přeúčtovat a jak s ní v roce 2013, když nechci aby na ní byl zůstatek?

    4. Sú 132 zůstatek 104,-Kč. Na jaře jsme pořídili popelnice v hodnotě 9 054,- a vyřadili (prodali) v 8 950,-. Mám něco udělat ze zůstatkem ?

    5. SÚ 431 v rozvaze k 31.12.2012 mám = - 180 236,44
    ( minulý rok k 31.12.2011 jsem měla na účtu 493 = -180 236,44 To jsem pochopila, že obec byla v mínusu a účet 431 = 0Kč)
    Ale nevím proč k 31.12.2012 mám 431 = -180 236,44 Kč a účet 493 = 513 325,83Kč a Výsledek hospodaření je 333 089,39kč
    Prosím jak to mám proúčtovat, aby to bylo správně v rozvaze k 31.12.2012? Myslím si, že mínus nesmí být.

    Moc děkuji za vaše cenné rady
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace SFŽP
    05. 02. 2013

    Dostali jsme rozhodnutí o poskytnutí podpory - projekt zateplení budovy OÚ včetně výměny tep. zdroje a rozvodů topných těles.
    Zaúčtovala jsem na podrozvahu. Akce proběhla v roce 2012, kolaudace až v lednu 2013.
    Náklady jsem si označila organizací, účtovala jsem 042/321 a 321/231 6171 6121. Musím ještě zřejmě dodělat dohadu a jak s UZ a NZ?
    Bohužel v tom mám zmatek, s účetnictvím začínám.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace PO
    05. 02. 2013

    Jsme PO zřizovaná USC. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci (část investiční, část neinvestiční) s ÚZ 33006 – Zvyšování kvalifikace v technických oborech (samostatný bankovní účet). Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou zasílány až po schválení monitorovací zprávy – část nákladů jsme financovali z našeho běžného účtu. Přes projektový účet tyto platby proběhly převodem na BÚ a stejný den proběhl převod zpět. Na konci roku 2012 náklady převyšovaly výnosy o 600.000,- Kč (záporný hospodářský výsledek). Chybějící finanční prostředky budou zaslány po schválení poslední monitorovací zprávy v roce 2013. Z důvodu kontroly správnosti prosím o radu, jak správně účtovat:
    a) Předpis investiční dotace
    b) Předpis neinvestiční dotace
    c) Zaslání investiční dotace
    d) Zaslání neinvestiční dotace
    e) Převody mezi bankovními účty
    f) Závazek – nevyčerpaná investiční dotace
    g) Pohledávka – dosud nezaslané finanční prostředky
    Děkuji za odpověď.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace a odpisy
    04. 02. 2013

    Zjistila jsem, že jsem k 31.12.2011 při účtování odpisů-dooprávkování, neudělala jeden zápis, a to na MD 403/DAL 401. Jednalo se v našem případě o částečné rozpuštění obdržené dotace (asi 25.000,-), kterou jsme získali na výstavbu ubytovacího zařízení ve výši 536 000,-Kč. Majetek byl zařazen do užívaní již v roce 2007 a ke konci r. 2011 dooprávkování stavby bylo provedeno, ale u dotace ne. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Navýšení čl.investičního podílu obce ve svazku
    04. 02. 2013

    ZO schválilo v prosince 2012 převod části vodovodu ve vlastnictví obce na svazek obcí, kterého je členem. Celková cena vodovodu v roce 20014 - 3.000.000,- Kč, dotace 1.200.000,- Kč. Byl vypracován znalecký posudek převáděné části vodovodu k 20.12.2012 - 1.000.000,- Kč. Mezi obcí a svazkem byla uzavřena Dohoda o navýšení čl. investičního podílu obce ve svazku ( na základě předání vodovodu do majetku svazku ). Obec vkládá, svazek bezúplatně přijímá a navyšuje investiční podíl obce ve svazku. Majetek zůstává obci v evidenci pouze na podrozvahovém účtu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetní standard č. 708
    04. 02. 2013

    Dle účetního standardu č. 708 část 8.3 rozpouští i PO přijaté investiční transfery. Město svěřilo majetek PO na základě Zřizovací listiny. Část majetku byla v minulosti financována městem z dotace. Dotaz zní: zašleme PO informaci o této dotaci, ta upraví účtování 401 a 403 a od 1.1.2013 může rozpouštět poměrnou část dotačních titulů?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kontrola zřízené s.r.o.
    04. 02. 2013

    Audit po nás chce kontrolu námi zřízené s.r.o. Technických služeb podle zákona 320/2001. Mohla bych se, prosím, zeptat, jestli se dělá klasická veřejnosprávní kontrola jako u přísp.org. (máme školku - kontrolu dělám já - účetní) A dále by mě zajímalo, zda si na tuto kontrolu můžeme najmout firmu - nějakého auditora nebo někoho. Mnohokrát děkuji za odpověď. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chybné zařazení na 042 v r.2011
    04. 02. 2013

    Dobrý den,
    Prosím o radu, jak vyřešit následující malér týkající se chybného zařazení na účet 042.
    V roce 2011 probíhala výstavba části splaškové kanalizace v naší obci. Mámy projekt na 2.etapu plánovanou ve výši cca 12 mil. Kč, protože ale již několik let marně žádáme o dotace, rozhodla se obec postoupit o kousek z vlastních zdrojů ve výši cca 3 mil. Kč. Veškeré náklady s tím spojené byly v roce 2011 zaúčtovány na 042 jako výstavba splaškové kanalizace. V březnu 2013 jsme obdrželi Povolení k předčasnému užívání této dokončené části – stále neproběhlo klasické kolaudační řízení, pouze je povoleno užívat. Dle instrukcí starosty jsem tedy nezařazovala do staveb s tím, že bude zařazeno až najednou jako celý projekt 2.etapa po dokončení stavby a klasické kolaudaci. (Je to tak správně? Nebo by měla být část stavby zařazena na účet 021 už k datu udělení povolení k předčasnému užívání???)
    Teď ke konkrétnímu dotazu. Jako součást prací, které probíhaly při pokládání kanalizace byla i oprava DEŠŤOVÉ KANALIZACE, tedy výměna původního potrubí. Toto bylo ovšem také zařazeno na účet 042 a současně v RS na 6121 jako investice. Nyní jsem při inventarizaci narazila a trošku nevím, jak co nejelegantněji vyřešit. Na dešťovou kanalizaci jako takovou projekt není, jedná se skutečně jen o výměnu, takže mělo být v nákladech. Konkrétně se jedná o částku 240.000,- Kč,což přasahuje 0,3% z čistých aktiv.
    Mohu Vás poprosit o radu, jak to ted (ke konci roku 2012) nejlépe dořešit?
    Napadá mě jediné, dát to na 408/042 k datu 31.12.2012 jako výsledek inventarizace? Nebo ještě někdy před koncem roku jen jako opravný doklad? Mělo by se patrně okomentovat v Příloze?

    A ještě jeden dotaz, samozřejmě jsem na 042 zahrnula i projekt za přípojky (ve výši 12.000,-). Mám to taky hnát přes 408 nebo v případě takto malé částky stačí 518/042?? Asi bych to obojí udělala jedním opravným dokladem?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SFŽP dohada
    04. 02. 2013

    Dobrý den, v roce 2012 jsme obdrželi registrační list k dotaci od SFŽP zateplení školy. Zaúčtovala jsem do podrozvahy. V roce 2012 jsme uhradili asi 260.000,- Kč za projekt, jsou to uznatelné náklady projektu, ale částka může být zahrnuta do vlastních zdrojů. Celý projekt bude realizován až v průběhu roku 2013. Jak mám o této částce účtovat? Děkuji za radu }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH,dotace
    03. 02. 2013

    Dobrý den,mám dva krátké dotazy.
    1.Máme nájemníky v obecních bytech a ještě pronajímá prostory poště a O2. Nájemníci platí pravidelně měsíční nájem bezhotovostně na BU podle smluv. Musím jim vystavovat daňové doklady, když je to osvobozené plnění ?
    2.Každý rok poskytujeme dotaci na činnost Sdružení postižených civil.chorobami.Uzavíráme s nimi dohodu o poskytnutí dotace a nevyčerpané prostředky mají vrátit do 31.12.2012. Teď v lednu 2013 mně předali vyúčtování s nižší částkou než měli přidělenou a peníze nevrátili. Jak to nyní vyřešit ?
    Děkuji za odpověď.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet u ČNB
    01. 02. 2013

    Obec zřídila účet u ČNB a k 31.1.2013 jsme obdrželi výpis, kde si banka účtovala poplatek za vedení účtu a konečný zůstatek je -10,-Kč. Prosím, jak účtovat.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek a dotace
    01. 02. 2013

    V r. 2002 jsme zakoupili a zařadili do užívání traktor v hodnotě cca 1.500 tis.Kč. V r. 2011 jsme v rámci projektu PRV-SZIF (investice do lesů) pořídili dopľňky k tomuto traktoru - příkopové rameno, přídavný olejový chladič a teplotní čidlo v celkové hodnotě 189.406 Kč.Dvě faktury byly uhrazeny v 9/2011 a jedna v 12/2012. Účtovala jsem přímo na 022, původně to měla být jen jedna faktura. Pořizovací cena byla o tuto částku na kartě navýšena (bez DPH).Byla nám přislíbena dotace, tu jsem k 31.12.2011 zaúčtovala 388/403. Dotace ve výši 74.997 Kč přišla v 1/2012. Zapoměla jsem dotaci připsat na kartu majetku. v r. 2011 program spočítal oprávky ve výši 865.861 Kč. Zbývající doba životnosti 5 let. v r. 2012 program spočítal odpis 89.572 Kč. Teď se potřebuji vyrovnat nějak s tou dotací. Nevím zda mám začít rozpouštět až od roku 2012, nebo ještě něco za rok 2011. Spočítala jsem to na 15 tis. Kč po dobu 5ti let.(403/672). Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na pořízení územního plánu
    01. 02. 2013

    Dobrý den,
    mám na podrozvaze naúčtovanou smlouvu dotace na pořízení ÚP (podepsaná hejtmanem ZK 12.7.2012 realizace musí být ukončena v 11/2013

    943/999 ve výši 192000,-

    celkové přepokládané způsobilé výdaj 384000,-
    Podpora bude ve výši 192 000,- ( 50% způsobilých výdajů)
    Podpora bude poskytnuta po realizaci projektu na základě skutečných způs. výdajů
    Letos jsem měla již výdaj DF na vypracování návrhu ve výši 192000,-
    96 000,- Kč jsem opatřila UZ 000120, další rok bude zbytek výdajů.( zase 192 000,- Kč)
    Musí udělat nějakou dohadu k 31.12.2012 ?
    388/403 ? popř. v jaké výši
    nebo stačí zinventurovat jen podrozvahové účty?
    Děkuji za odpověď





    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kniha darovaná
    01. 02. 2013

    Při posledních kontrolách před odesláním výkazů jsem se vrátila k jednomu účetnímu případu, který mi stále vrtá hlavou.
    Místní sdružení obcí pořídilo khihy z dotace, které se zdarma rozdávaly občanům. Každá obec si ovšem mohla přiobjednat dotis za 80 kč/ks. Tyto knihy pak byly nabízeny k prodeji za 180 Kč.
    Ovšem obec je neplatila přímo, platila SO neinvestiční příspěvek (účt. par. 3399, pol. 5329), jehož část bude v následujícím roce vrácena. S konzultací s kolegyněmi vyplynulo, že když tedy nemají v účetnictví žádné náklady neúčtují knihy na sklad a při prodeji používají par. 3399, pol. 2111 a SÚ 649. Zaúčtovala jsem tedy dle většiny, ale pořád mi tam chybí to účtování na SÚ 132. Děkuji za odpověď, snad jsem dotaz napsala srozumitelně. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu