Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5266 dotazů:
Můžete mi vysvětlit jaký je rozdíl mezi dotací, darem a příspěvkem z hlediska
zákona o obcích. Pojem příspěvek jsme v zákoně nenašli, přestože se běžně používá. Konkrétně , když rada rozhodla , že poskytne občanskému sdružení částku ve výši 12.000,-- jako dotaci, co z toho plyne pro obec a pro příjemce dotace.
A jak je to v případě finančního příspěvku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Dohody o poskytnutí dotace na refundaci nákladů na získání atestace pro samostatný výkon praktického lékaře pro dospělé poskytlo město lékaři v roce 2008 dotaci ve výši 200.000,-Kč.Vázán byl podmínkou, že po splnění atestace setrvá po dobu pěti let jako obvodní lékař v našem městě,ale toto setrvání dnem 31.8.2012 ukončil,tudíž vrací dle dohody alikvotní část dotace v měsíčních splátkách.
Prosím o radu, jak tyto měsíční splátky zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, jak zaúčtovat investiční dotaci z kraje
na rekonstrukci ZTI MŠ
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká nezařazeného majetku. Mám zaúčtovány stavby na účtech 021 xxxx v předcházejících letech (např. 2004, 2008, 2010). Když byla stavba ještě rozpracovaná, účtovalo se na 042 nebo 041 a ještě k tomu na několika ORG, které při zařazení do majetkové či stavební investice utvořily celek = 021 xxxx stavbu, 022 xxxx majetek. Tím, že bylo na 1 stavbu tolik ORG se stalo, že na 042 zůstaly ještě nezařazené malé částky. Měla bych o ně navýšit 021 nebo 022. Ještě horší je o ně navýšit majetek s dotaci EU a SR. Netuším, jak si s tímto účetním oříškem poradit. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme město – zřizujeme příspěvkové organizace.
Vnitřním nařízením máme ošetřeny příspěvky na odpisy tak, že odpisy jim vykrýváme účelově vázaným příspěvkem, zároveň mají nařízen odvod odpisů zpět zřizovateli.
Začnou účtovat dle ČÚS 708 – rozpouštění dotací do výnosů.
Podíl dotace budou proúčtovávat na 672, což se promítne do hospodářského výsledku.
Co s tím?
Příklad:
Odpisy jsou 100.000,-
Dostanou v příspěvku 100.000,- na odpisy (672)
Zaúčtují tvorbu odpisů 100.000,- účet 551 (zároveň vytvoření fondu)
Odvod z fondu zřizovateli
N = V
Teď ale proúčtují „podíl“ odpisů (např. 50%) 403 / 672 50.000,-
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě kontroly FÚ jsme dostali „Platební výměr“ na odvod a na penále.
Máme zaúčtovaný předpis závazku na účtu 347 (Generální finanční ředitelství ale nemá zaúčtovánu pohledávku na 348 – mají předpis na účtu 315).
Tím jsme se nesešli při spuštění Křížových kontrol.
Máme opravit předpis závazku na 344? Pokud ano - z čeho vyplývá, že bychom měli v těchto případech použít účet 344??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nějak se stále ztrácím v účtování o dotacích.
1. Letos jsme dostali investiční dotace na územní plán a stavbu opěrné zdi. Zaúčtovala jsem
348/374 předpis pohledávky
231/348 příjem dotace
Akce stavba opěrné zdi je hotová,zkolaudovaná, máme vypořádat až v příštím roce, myslím, že můžeme i letos ? - zaúčtuji 374/403
územní plán ještě není hotov zaúčtuji 388/403 a na 374 zůstane?
Je to správně? Děkuji za odpověď.
Koupila jsem si Vaši knihu Reforma..., je skvělá, spoustu věcí jsem si tam našla, ale potřebovala bych to potvrdit, zda jsem to pochopila správně.
Tam se účtují dotace do podrozvahy, takže nevím zda výše uvedené účtování je správné.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
posílám ještě jeden dotaz ohledně dotace - jedná se rovněž o dotaci od kraje. Máme smlouvu na 2 miliony na kanalizaci.
90% z částky jsme již dostali, zbytek 10% dostaneme do jednoho měsíce od předložení průběžného vyúčtování dotace - termín 14.12.2012 - musíme doložit vyúčtování celé částky dotace, včetně pozastávky.
Budu účtovat takto?
942/999 2 mil - k datu přijetí smlouvy o dotaci
231pol 4222/374 příjem 90% dotace 1,8mil
999/942 vyřazení z podrozvahy 1,8 mil
No a tady jsem skončila. Nevím jak dál. Pokud nám přijde doplatek příští letos a co když až příští rok?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec získala možnost financování výsadby dřevin, ale celá akce je trochu zamotaná.
Výzkumný ústav pro krajinu v.v.i. získal dotaci z MZe a z této dotace hradí obci výsadbu zeleně. Jde mi o to, zda skutečně můžeme oslovit nějakou firmu, která nám výsadbu provede a my tyto práce firmě zaplatíme a poté obec vystaví fakturu na tyto práce a bude je fakturovat Výkumnému ústavu (Obec nemusí mít ŽL na tyto práce, skutečně můžeme jen tak fakturovat práce, které provádí jiná firma?)?
Dále jsme plátci DPH, ale DPH si uplatnit nemůžeme - výsadba bude prováděna v parku, ale při naší fakturaci Výkumnému ústavu DPH odvedeme.
Lze takto postupovat? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
po zaslání výkazu PAP za 3. čtvrtletí a jeho křízové kontroly máme vykázané chyby. Zařazovali jsme majetek pořízený z dotace od Regionální rady. Poněvadž ještě dotaci nemáme účtovala jsem přes dohadné položky. Část dotace byla neinvestiční a zaúčtovala jsem u PAPU účet 672 odpa 00002
položku 0005 a do orgu jsem dala IČ Regionální rady. Teď mi
to v protokolu křížových kontrol vyjelo s chybou. Chybí druhá strana, to je jasné, když dotace nedošla, ale jak to mám opravit?
Pak jsem opravovala dohadnou položku z roku 2011, kde jsem
zaúčtovala na dotaci více a účet 672 odpa 00099 položku 0005 jsem snižovala a do orgu jsem dala naše IČ. Zase mi to hlásí chybu, schází druhá strana v zaúčtování. Jak to mám také opravit ?
U ostatních chyb se snažíme domlouvat s účetními na opravách, ale nevím, zda se vše podaří, ještě hodně kontrol není ukončených, májí žluté kolečko.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci ze SFŽP na akci "Regenerace veřejné zeleně",zatím formou zálohy až do závěrečného vyúčtování provedeného Fondem, které ale zřejmě proběhne až v příštím roce. Již od loňského roku máme předpis na podrozvaze ve výši 400 tis., vyplacená záloha je ale ve výši 90% - 353283 Kč, zbylých 10% je pozastávka dotace podmíněná úhradou z vlastních zdrojů obce ve výši 39254 Kč. Můžete mi poradit, jaké je správné účtování a zejm. účelový znak? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám k vám velikou prosbu, dělám účetnictví teprve měsíc a potřebovala bych poradit jak mám zaúčtovat došlou Fa za výrobu a montáž oken- budova MŠ 180 000,-. My jsme zaplatili část, jako vlastní podíl 50 000,- a zbytek 130 000,-je dotován z MMR - Pokyn k nastavení rozpočtového limitu, ale ty peníze nemáme ještě na účtu. Prosím Vás o podrobné zaúčtování. Předem Vám moc děkuji za radu a odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zjišťujeme obrat pro registraci plátce DPH, chtěli bychom vědět, zda do obratu vstupují příjmy za poskytování pečovatelské služby, svoz komunálního odpadu a přeprodej energie, vodného a stočného nájemníkům obecních bytů.
Druhý dotaz
Obec má uzvařenou dohodu o poskytnutí dotace ze SZIF z Programu rozvoje venkova ČR na rekonstrukci kostela, budovu kostela má obec ve výpůjčce do .31.12.2018 od Římskokatlické farnosti. Faktury za dílo jsme účtovali jako nedokončenou investici, dílo bylo dokončeno, nevím jak zaúčtovat dál, když kostel není v majetku obce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: Dobrovolný svazek obcí získal dotaci z SZIF na opravu komunikací členských obcí. Tyto obce mají s DSO sepsanou tuto dohodu:1)Předmětem dohody je užívání pozemků ve vlastnictví obce...... - místní komunikace k.ú. obce.....,parcelní č. .......
2)Dotčené pozemky jsou v rámci projektu místem realizace opravy místních komunikací.
3)Obec .....jako vlastník pozemků vkládá tyto pozemky do hospodaření DSO na dobu určitou.
Dotaz zní: jak zaúčtovat toto vložení do hospodaření?
Mají se tyto pozemky přeúčtovávat do majetku DSO /obce by musely na podrozvahu/nebo se mají přeúčtovávat i ty části komunikace,která se bude opravovat. Nebo,což by bylo nejjednodušší, stačí pouze tato dohoda, bez přeúčtování.Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má smlouvu na neinvestiční dotaci a finanční částka je poskytnuta až po vypořádání. Čerpání je nižší než částka ve smlouvě. Po vyúčtování dotace je nám zaslána na účet celá částka podle smlouvy. Účtuji takto:
- při podpisu smlouvy 942/999 50 tis. Kč
- po vypořádání 348/672 50 tis. Kč (asi by mělo být jen těch 45 tis.Kč, ale nevím jak těch 5 tis. Kč)
- při přijetí dotace 231 10 4122/348 a 999/942 50 tis. Kč
- vratka nevyčerpané dotace - 231 10 4122/-672
Je to takto dobře?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková