Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5275 dotazů:
Nějak se stále ztrácím v účtování o dotacích.
1. Letos jsme dostali investiční dotace na územní plán a stavbu opěrné zdi. Zaúčtovala jsem
348/374 předpis pohledávky
231/348 příjem dotace
Akce stavba opěrné zdi je hotová,zkolaudovaná, máme vypořádat až v příštím roce, myslím, že můžeme i letos ? - zaúčtuji 374/403
územní plán ještě není hotov zaúčtuji 388/403 a na 374 zůstane?
Je to správně? Děkuji za odpověď.
Koupila jsem si Vaši knihu Reforma..., je skvělá, spoustu věcí jsem si tam našla, ale potřebovala bych to potvrdit, zda jsem to pochopila správně.
Tam se účtují dotace do podrozvahy, takže nevím zda výše uvedené účtování je správné.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
posílám ještě jeden dotaz ohledně dotace - jedná se rovněž o dotaci od kraje. Máme smlouvu na 2 miliony na kanalizaci.
90% z částky jsme již dostali, zbytek 10% dostaneme do jednoho měsíce od předložení průběžného vyúčtování dotace - termín 14.12.2012 - musíme doložit vyúčtování celé částky dotace, včetně pozastávky.
Budu účtovat takto?
942/999 2 mil - k datu přijetí smlouvy o dotaci
231pol 4222/374 příjem 90% dotace 1,8mil
999/942 vyřazení z podrozvahy 1,8 mil
No a tady jsem skončila. Nevím jak dál. Pokud nám přijde doplatek příští letos a co když až příští rok?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec získala možnost financování výsadby dřevin, ale celá akce je trochu zamotaná.
Výzkumný ústav pro krajinu v.v.i. získal dotaci z MZe a z této dotace hradí obci výsadbu zeleně. Jde mi o to, zda skutečně můžeme oslovit nějakou firmu, která nám výsadbu provede a my tyto práce firmě zaplatíme a poté obec vystaví fakturu na tyto práce a bude je fakturovat Výkumnému ústavu (Obec nemusí mít ŽL na tyto práce, skutečně můžeme jen tak fakturovat práce, které provádí jiná firma?)?
Dále jsme plátci DPH, ale DPH si uplatnit nemůžeme - výsadba bude prováděna v parku, ale při naší fakturaci Výkumnému ústavu DPH odvedeme.
Lze takto postupovat? Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
po zaslání výkazu PAP za 3. čtvrtletí a jeho křízové kontroly máme vykázané chyby. Zařazovali jsme majetek pořízený z dotace od Regionální rady. Poněvadž ještě dotaci nemáme účtovala jsem přes dohadné položky. Část dotace byla neinvestiční a zaúčtovala jsem u PAPU účet 672 odpa 00002
položku 0005 a do orgu jsem dala IČ Regionální rady. Teď mi
to v protokolu křížových kontrol vyjelo s chybou. Chybí druhá strana, to je jasné, když dotace nedošla, ale jak to mám opravit?
Pak jsem opravovala dohadnou položku z roku 2011, kde jsem
zaúčtovala na dotaci více a účet 672 odpa 00099 položku 0005 jsem snižovala a do orgu jsem dala naše IČ. Zase mi to hlásí chybu, schází druhá strana v zaúčtování. Jak to mám také opravit ?
U ostatních chyb se snažíme domlouvat s účetními na opravách, ale nevím, zda se vše podaří, ještě hodně kontrol není ukončených, májí žluté kolečko.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci ze SFŽP na akci "Regenerace veřejné zeleně",zatím formou zálohy až do závěrečného vyúčtování provedeného Fondem, které ale zřejmě proběhne až v příštím roce. Již od loňského roku máme předpis na podrozvaze ve výši 400 tis., vyplacená záloha je ale ve výši 90% - 353283 Kč, zbylých 10% je pozastávka dotace podmíněná úhradou z vlastních zdrojů obce ve výši 39254 Kč. Můžete mi poradit, jaké je správné účtování a zejm. účelový znak? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám k vám velikou prosbu, dělám účetnictví teprve měsíc a potřebovala bych poradit jak mám zaúčtovat došlou Fa za výrobu a montáž oken- budova MŠ 180 000,-. My jsme zaplatili část, jako vlastní podíl 50 000,- a zbytek 130 000,-je dotován z MMR - Pokyn k nastavení rozpočtového limitu, ale ty peníze nemáme ještě na účtu. Prosím Vás o podrobné zaúčtování. Předem Vám moc děkuji za radu a odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zjišťujeme obrat pro registraci plátce DPH, chtěli bychom vědět, zda do obratu vstupují příjmy za poskytování pečovatelské služby, svoz komunálního odpadu a přeprodej energie, vodného a stočného nájemníkům obecních bytů.
Druhý dotaz
Obec má uzvařenou dohodu o poskytnutí dotace ze SZIF z Programu rozvoje venkova ČR na rekonstrukci kostela, budovu kostela má obec ve výpůjčce do .31.12.2018 od Římskokatlické farnosti. Faktury za dílo jsme účtovali jako nedokončenou investici, dílo bylo dokončeno, nevím jak zaúčtovat dál, když kostel není v majetku obce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: Dobrovolný svazek obcí získal dotaci z SZIF na opravu komunikací členských obcí. Tyto obce mají s DSO sepsanou tuto dohodu:1)Předmětem dohody je užívání pozemků ve vlastnictví obce...... - místní komunikace k.ú. obce.....,parcelní č. .......
2)Dotčené pozemky jsou v rámci projektu místem realizace opravy místních komunikací.
3)Obec .....jako vlastník pozemků vkládá tyto pozemky do hospodaření DSO na dobu určitou.
Dotaz zní: jak zaúčtovat toto vložení do hospodaření?
Mají se tyto pozemky přeúčtovávat do majetku DSO /obce by musely na podrozvahu/nebo se mají přeúčtovávat i ty části komunikace,která se bude opravovat. Nebo,což by bylo nejjednodušší, stačí pouze tato dohoda, bez přeúčtování.Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má smlouvu na neinvestiční dotaci a finanční částka je poskytnuta až po vypořádání. Čerpání je nižší než částka ve smlouvě. Po vyúčtování dotace je nám zaslána na účet celá částka podle smlouvy. Účtuji takto:
- při podpisu smlouvy 942/999 50 tis. Kč
- po vypořádání 348/672 50 tis. Kč (asi by mělo být jen těch 45 tis.Kč, ale nevím jak těch 5 tis. Kč)
- při přijetí dotace 231 10 4122/348 a 999/942 50 tis. Kč
- vratka nevyčerpané dotace - 231 10 4122/-672
Je to takto dobře?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, přečetl jsem si téměř všechny odpovědi k účtování dotace z PRV – SZIF, ale moc mi to nepomohlo.
Naší obci uzavřela dohodu o poskytnutí investiční dotace (Obnova o rozvoj vesnic, občanské vybavení …..) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na SZIF.
Údaje o dotaci:
Celkové výdaje projektu 11868 tis. Kč
Celkové způsobilé výdaje 9890 tis. Kč
Celková přiznaná dotace 8604,3 tis Kč (87%)
Příspěvek EU 6453,225 tis. Kč (75%)
Příspěvek SZIF 2151,075 tis. Kč (25%)
Dále rozlišení výdajů:
Kód 005 – stavební výdaje 9090 tis. Kč
Kód 008 – nákup technologie, hardware, software.. 700 tis. Kč
Kód 009 – projektová dokumentace 20 tis. Kč
Kód 010 – technická dokumentace 80 tis. Kč
Po podpisu smlouva jsem zaúčtoval:
943 MD (8604,3)/999 D (org.?)
Předpokládám, že stavební práce budeme účtovat takto:
042 (org?)MD/321
321 MD/231 D 3613 6121 N(27) Z(5) (org?) UZ (jaký?)podíl EU
/231 D 3613 6121 N(27) Z (1) (org?) UZ (jaký) podíl SZIF
/231 D 3613 6121 N (27) Z(1) (org?) bez UZ – náš podíl
Jak budu účtovat další uznatelné výdaje výše uvedených kódů?
Dále máme zaúčtováno k této budově na účtu 042 výdaje na předchozí projektové dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení – budou zahrnuty do celkového zhodnocení stavby?
A co výdaje nad rámec projektu na této budově (kupř. výměna oken v I.NP, které nejsou součástí projektu, ale zhodnotí budovu a bude v rámci stavebních úprav provedeno?
Vyúčtování projektu má být k 28.2.2014 – část dotace by měla být proplacena při vynaložení poloviny nákladů – jak se bude účtovat její přijetí?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat:
1. Jako zřizovatel dvou PO se vedení obce zabývá myšlenkou o účtování obou PO na obci. Může obec zaměstnat tuto účetní a může nechat ve svých nákladech nebo musí přefakturovávat PO?
2. Obec objednala 3 ks knih v hodnotě asi 1 ks 500,- Kč. 1 ks byl pro obecní knihovnu a 2 ks se rozhodl pan starosta darovat ZŠ do školní knihovny. Jak budu účtovat o předaných knihách?
3.Obec objednala opravu hřiště u ZŠ, toto hřiště je ale předáno k hospodaření PO. Oprava hřiště stálá asi 500.000,- Kč může obec nechat ve svých nákladech nebo má být faktura vystavena na PO?
4.Obec získala dotaci na zateplení ZŠ od SFŽP. Akce se uskuteční v příštím roce. K dnešnímu dni mám Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na 5% podíl dotace a registraci akce kde jsou vyčísleny i prostředky EU. Co mám dát do podrozvahy? Jen 5% na které mám rozhodnutí nebo už i peníze EU?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych požádat o radu při opravě sochy. Na pozemku obce stála socha sv.J.Nepomuckého. Na půl roku jsme vyvěsili oznámení, že se hledá majitel. Nakonec socha skončila v majetku obce za 1,- Kč. Není to kulturní památka. Obec sochu opravuje, protože byla značně poškozena. Oprava stojí 300.000,- Kč. Dostali jsme na to neinvestiční dotaci od MMR 200.000,-. Budu mít sochu v majetku stále za 1,- Kč nebo musím navýšit její cenu o tuto opravu? Já bych nenavyšovala, když je to oprava. A druhá otázka zní: budu sochu odepisovat? Já bych neodepisovala. Je to tak správně. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při účtování přijaté neinvestiční dotace na pořádání Eurokommunale. Výdaje proběhly v loňském roce, k 31.12. jsem zaúčtovala 388/672. Nyní nám přišla dotace seškrtaná o některé výdaje. Jak zaúčtuji předpis dotace, příjem a jak vypořádám účet 388? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1 - prosím o radu při účtování daru na veřejnou sbírku. Město Chlumec nad Cidlinou pořádá veřejnou sbírku pro holčičku, trpící nemocí Motýlých křídel. Účtuje jako cizí prostředky. Jak budou účtovat obce, které do této sbírky přispívají? Já mám variantu - předpis - 572/345; poskytnutí 345/ 231 - 6171-5492. Někdo účtuje jako transfer.
2 - dál bych se chtěla zeptat na předpis při příjmu sdílených daní. V metodice KHK se přes účet 319 neúčtuje. Jinde jsem ale našla, že se o předpisu musí účtovat.
3 - zveřejnění a schválení návrhu rozpočtu a rozpočtu schváleného. Dosud jsem sestavovali a schvalovali rozpočet pouze podle jednotlivých paragrafů bez položek. Ty jsem pak rozepsala. Rozpočtové opatření jsem dělala jen při změně v rámci celého §. Nyní jsme zjistili, že při zveřejňování rozpočtu je nutné naplnit přesně ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., tedy minimálně zveřejnit údaje v třídění podle nejvyšších jednotek druhové třídění rozpočtové skladby. Jak by to mělo tedy vypadat v reálu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o radu, jak postupovat. Jsme plátci DPH a
obdrželi jsme dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (viz příloha, kterou posílám na Vaši mailovou adresu) na období
2007-2013 z EU poskytnuté ze Státního zemědělského intervenčního fondu a je
poskytnuta na účel investice do lesů - lesnická technika. Podpora je
poskytnuta na lesní pozemky, na kterých se hospodaří dle platného lesního
hospodářského plánu a lesní technika nesmí být provozována či pronajímána
jiným subjektem.
Výdaje musí být zaúčtovány jako investice, jelikož jsme v žádosti uvedeni
jako plátci DPH, jsme tedy považováni za podnikatele.
Částka poskytnuté dotace je ve výši 50% a je uvedena bez DPH, neboť jako
plátci DPH si jej budeme odečítat.
Ekonomickou činnost účtujeme na účet 241. Vzhledem k tomu, že na účtu nemáme
dostatek finančních prostředků vzali jsme si úvěr u ČS, kde máme už zřízen
běžný účet, ale u HLČ. Vzhledem k tomu, že je v úvěrové smlouvě uveden běžný
účet ČS HLČ (231), na který nám chodí peníze ze sdílených daní, tak se z něj
budou platit nejen bankovní poplatky, poštovné, ale i úroky z úvěru. Budeme
tedy muset přeposílat peníze na jejich úhradu z účtu 241. Poraďte prosím jak
zaúčtuji jednotlivé platby (popl., poštovné, úvěr, úroky z úvěru) na účtu
HLČ (účet 231) a převod fin. prostř. z EČ na HLČ.
Chtěla jsem se zeptat jestli vůbec můžeme obdržet dotaci na účet EČ (účet
241), nebo ji musíme dostat na ZBÚ (231), NE na účet 241, protožě ten nemá
rozpočtovou skladbu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková