Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5265 dotazů:
Dobrý den, prosím o krátkou informaci k rozpočtovému opatření. Během roku jsem dělala rozpočtová opatření týkající se hlavně nově přiznané dotace. Do výdajů jsem ale neuváděla účelové znaky. Prosím o informaci, zda je nutné účelové znaky do RO uvádět. Pokud ano, měla bych v dalším rozpočtovém opatření "vymínusovat" položky bez UZ a zařadit položky s UZ?? nebo je pro to nějaké elegantněníš řešení? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec podepsala v září smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Stř. kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství na rozšíření vodovodního řadu pro novou lokalitu novostaveb. Převod finančních prostředků bude poskytovatelem proveden na základě obdržení písemné žádosti příjemce o převod finančních prostředků podložené příslušnými účetními doklady. K datumu podpisu smlouvy jsem zaúčtovala na podrozvahu 942/999. Chtěla bych se zeptat zda zároveň musím provést rozpočtové opatření, kde bude v příjmech položka 4222 a ve výdajích par. 2310 pol. 6121.
5. září mi zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření. Ke konci září nám byla poukázána dotace na volby. Mohu tuto dotaci na volby dát do rozpočtového opatření, které mi bylo schváleno 5. září a Zastupitelstvo na nejbližším zasedání o tom jen informovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o pomoc při vyúčtování dotace, kterou jsme čerpali již od roku 2009. Jednalo se o dotaci od SFŽP na územní systém ekologické stability. Letos jsme v červnu odeslali závěrečné vyúčtování i zprávu a jelikož prý žádné vyrozumění asi nepříjde, je třeba to už zlikvidovat. Podle návodu jsem předepsala 346 (13 mil.) / 388 (9 mil.) a 403 (4 mil.), a dále 346 /374 (9 mil.) ale teď mi vyvstal problém, jak zúčtovat zbytek na SU 346 (4 mil.). Jsou to totiž peníze, na které jsem nějak zapomněla o nich účtovat, neboť ty nám přišly už v r.2009 zápisem 231/217. Hledala jsem, kam se tenkrát asi převedly, ale převodový můstek uvádí, že SU 217 se nepřevádí, že neměl zůstatek. Pořád jsem to během změn všelijak přeúčtovávala, snad to bylo vždy v souladu s platnými předpisy, ale tohle mi nějak uniklo, až teď to "vyplavalo" na povrch. Jak to můžu napravit, abych mohla na 346 MD dát celou výši dotace, ale zároveň zúčtovat ten příjem z roku 2009 (4 mil.)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ještě jednou k LHP. LHP budeme zařazovat na účet 019. Faktury jsem platila z účtu hospodářské činnosti.
Dotace máme na účtu hlavní činnosti. Mohu takto účtovat nebo mám prostředky z hlavní činnosti převést do HOČ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,tento měsíc jsme zařadili do užívání 3 stavby.Na všechny máme dotaci.Přislíbenou výši dotace jsme zapsali i na karty majetku.Dotace jsme zatím neobdrželi, pouze u jedné zálohu. Ve vašich odpovědích jsem našla,že předpokládaná výše dotace by se měla zaúčtovat 388/403 ke dni zařazení majetku do užívání. To jsme provedli,ale přislíbené dotace evidujeme na podrozvahových účtech. Mají se ke dni zaúčtování na dohadný účet odúčtovat z podrozvahy?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
S hrůzou a mrazením v zádech jsem si přečetla článek o nových křížových kontrolách partnerů ve výkazech PAP. Upřímně řečeno, nedokážu si představit, jakým způsobem dodržet den D, tzn. den zúčtování dotace, na kterém bychom se shodli s poskytovatelem o současném předpisu pohledávky i závazku. Už vůbec si nedokážu představit, jak to zpětně spravovat za rok 2012. Jak toto může vlastně v praxi fungovat? S kým se kdesi na ministerstvu domlouvat o datu vypořádání dotace?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, postavili jsme sběrný dvůr. Vím, že o jeho zařazení do majetku toho je na stránkách mnoho a čerpám z těchto informací. Přesto mám ale dotaz. Součástí sběrného dvora jsou i kontejnery. Nějak nevím jak je zařadit, neboť jejich cena se pohybuje někdy i pod hranici 40 tis. Kč. To je ale problém, neboť jsme dostali dotaci jako investiční. Mohu dát kontejnery do majetku jako soubor? Jak potom ale řešit jejich odpisy a popř. vyřazení? Jak si obhájit před kontrolou zařazení do investic? Moc děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám z fondu hejtmanky Ústeckého kraje schválena dotace ve výši 900tis Kč na opravu rakouského pomníku. Peníze dorazí na náš účet v nejbližších dnech. Ve smlouvě je uvedeno, že čerpání bude probíhat v letech 2012-2013 a vyúčtování proběhne nejpozději do 3 měsíců od ukončení akce, nejpozději však do 1.2.2014. Spoluúčast obce činí 10%.
Letos se ale již určitě nezačne pracovat, protože se blíží zima a tak restaurátor začne až na jaře příštího roku. O dotaci starosta jednal již loni a byla nám přislíbena, takže ji máme letos ve schváleném rozpočtu.
Ale můžete mi prosím poradit, jak postupovat při schvalování rozpočtu na příští rok, když budu mít prokazatelně výdaje na restaurátorské práce, ale v příjmové části mám dotaci přijatou vlastně již letos? Mnohokrát děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme fakturu na opravu kulturního domu, která bude financována ze SZIFu. Jedná se o stavební práce - přenesená daňová povinnost . Teď jsem zjistila, že v soupisu provedených prací je kromě stavebních prací účtováno i oprava povrchu venkovního posezení ze zámkové dlažby před KD v hodnotě 32 tis. Kč,včetně ozelenění okolí KD v hodnotě 15 tis. Kč a doplnění laviček a stolů v hodnotě 19.400,- Kč..Lavičky a stoly mají .hodnotu přes 3 tis. Kč za ks . . V žádosti o dotaci toto bylo uvedeno pod jedním kódem a firma nám to taky všechno vyfakturovala jako práce na opravě KD, t.j. bez DPH a DPH odvede obec. Já to vše zaúčtovala na pol. 5171, mám teď přeúčtovat ozelenění na pol. 5169 a stoly, lavičky na pol. 5137? Musím je taky zavést na 028. Nevadí, že ozelenění , stoly a lavičky byly vyfakturovány v přenesené daňové povinnosti?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařazení do majetku-Digitální povodňový plán a Hlásný povodňový systém města
Chtěla bych Vás moc poprosit o radu, jak máme zařadit do majetku města Digitální povodňový plán a Hlásný povodňový systém města, který byl pořízen v letech 2010 a 2011 a do majetku je zařazován až nyní. Byl pořízen z části z dotace z EU a ze SFŽP a z části z vlastních prostředků. Faktury týkající se tohoto majetku byly účtovány přes položky 6122 a 5166, tzn., že část finančních prostředků šla z investic a část z neinvestic. Z neinvestic bylo hrazeno zpracování žádosti do OP ŽP na tuto akci. Chtěla bych Vás moc poprosit o radu, na jaký účet do majetku mám tento systém zařadit a do jaké odpisové skupiny a jakou kategorizaci mám na tento majetek nastavit. A dále bych se chtěla zeptat, jestli máme do majetku zařadit také tu fakturu, která šla z neinvestic a prosím Vás také o způsob účtování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 byla zpracována žádost o dotaci s tím, že půjde o neinvestiční akci. Dnes mi bylo sděleno, že se jedná o investici. Mohla bych fa z roku 2011 za zpracování žádosti projektu zaúčtovat 042/408. Nevím, jak zaúčtovat na investiční výdaje letos, abych neporušila dotační podmínky.
Kód: 001 Obnova místních komunikaci (fa 480 060,-Kč)
003 Rozšíření veřejného osvětlení (fa je na částku 25 981,-Kč)
004 Obnova čekárny, pořízení kovové brány a vitríny (fa brána 36 800,-Kč, vitrína 32 400,-Kč, čekárna 37 150,-Kč)
005 Květinová úprava a terénní úpravy OÚ
(fa parkové (květinové) úpravy 45 406,50 Kč, fa terénní úpravy 50 520,-Kč)
007 Projektové dokumentace (fa 16 667,-Kč) uhrazena v roce 2011
Komunikace vede kolem OÚ,terénní úpravy, vitrína, veřejné osvětlení i brána je vybudovaná na prostranství před OÚ. Nevím, jak zaúčtovat čekárnu.
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádáme rekonstrukci KD, fa které máme zapisuji 042/321 v celkové výši, ale úhradu provádím v 90% z ceny, 10% je pozastávka, která slouží k odstranění vad a nedodělků a k uplatnění smluvní pokuty. Nyní je stavba již předána, ale firma nedodržela smluvní podmínky a bude jim účtováno penále. Já nyní nevím jak penále zúčtovat? Dodavatelská firmy nám vystaví dobropis? nebo my vystavíme fa na penále a proběhne vzájemný zápočet?
Dále nevím jak správně zařadit do užívání, tedy datum, stavba byla předána ale všechny faktury týkající se ravitalizace ještě nemáme k dispozici, na revitalizaci byla čerpána dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu na jaký výnosový účet, paragraf a položku zaúčtovat dotaci EIB. Na Váš e-mail zasílám část smlouvy o úvěru uzavřený mezi obcí a KB, abyste "byla v obraze". }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v MŠ proběhla akce výměna oken a částečné zateplení budovy. Smlouva s krajským úřadem je na obec, MŠ nám na to převedla prostředky, které měla na fondu oprav. Dle smlouvy s krajem je to akce neinvestiční. Jak zaúčtuji příjem prostředků od MŠ a opravdu to mám vést jen jako opravu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše DSO obdržela investiční dotaci na Modernizaci budov sloužících jako technické zázemí obcí. Jednotlivé obce vložily na účet DSO svoji investiční část. Po skončení akce chceme převést majetek obcím, a to včetně podílů investiční dotace.
příjem inv. podílů 672/231 pol. 4221
příjem dotace 403/231 pol. 4222
faktury 042/231 6409/6121
Je to tak správně a jak přeúčtovat převod obcím? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková