Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5275 dotazů:
S hrůzou a mrazením v zádech jsem si přečetla článek o nových křížových kontrolách partnerů ve výkazech PAP. Upřímně řečeno, nedokážu si představit, jakým způsobem dodržet den D, tzn. den zúčtování dotace, na kterém bychom se shodli s poskytovatelem o současném předpisu pohledávky i závazku. Už vůbec si nedokážu představit, jak to zpětně spravovat za rok 2012. Jak toto může vlastně v praxi fungovat? S kým se kdesi na ministerstvu domlouvat o datu vypořádání dotace?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, postavili jsme sběrný dvůr. Vím, že o jeho zařazení do majetku toho je na stránkách mnoho a čerpám z těchto informací. Přesto mám ale dotaz. Součástí sběrného dvora jsou i kontejnery. Nějak nevím jak je zařadit, neboť jejich cena se pohybuje někdy i pod hranici 40 tis. Kč. To je ale problém, neboť jsme dostali dotaci jako investiční. Mohu dát kontejnery do majetku jako soubor? Jak potom ale řešit jejich odpisy a popř. vyřazení? Jak si obhájit před kontrolou zařazení do investic? Moc děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám z fondu hejtmanky Ústeckého kraje schválena dotace ve výši 900tis Kč na opravu rakouského pomníku. Peníze dorazí na náš účet v nejbližších dnech. Ve smlouvě je uvedeno, že čerpání bude probíhat v letech 2012-2013 a vyúčtování proběhne nejpozději do 3 měsíců od ukončení akce, nejpozději však do 1.2.2014. Spoluúčast obce činí 10%.
Letos se ale již určitě nezačne pracovat, protože se blíží zima a tak restaurátor začne až na jaře příštího roku. O dotaci starosta jednal již loni a byla nám přislíbena, takže ji máme letos ve schváleném rozpočtu.
Ale můžete mi prosím poradit, jak postupovat při schvalování rozpočtu na příští rok, když budu mít prokazatelně výdaje na restaurátorské práce, ale v příjmové části mám dotaci přijatou vlastně již letos? Mnohokrát děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme fakturu na opravu kulturního domu, která bude financována ze SZIFu. Jedná se o stavební práce - přenesená daňová povinnost . Teď jsem zjistila, že v soupisu provedených prací je kromě stavebních prací účtováno i oprava povrchu venkovního posezení ze zámkové dlažby před KD v hodnotě 32 tis. Kč,včetně ozelenění okolí KD v hodnotě 15 tis. Kč a doplnění laviček a stolů v hodnotě 19.400,- Kč..Lavičky a stoly mají .hodnotu přes 3 tis. Kč za ks . . V žádosti o dotaci toto bylo uvedeno pod jedním kódem a firma nám to taky všechno vyfakturovala jako práce na opravě KD, t.j. bez DPH a DPH odvede obec. Já to vše zaúčtovala na pol. 5171, mám teď přeúčtovat ozelenění na pol. 5169 a stoly, lavičky na pol. 5137? Musím je taky zavést na 028. Nevadí, že ozelenění , stoly a lavičky byly vyfakturovány v přenesené daňové povinnosti?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zařazení do majetku-Digitální povodňový plán a Hlásný povodňový systém města
Chtěla bych Vás moc poprosit o radu, jak máme zařadit do majetku města Digitální povodňový plán a Hlásný povodňový systém města, který byl pořízen v letech 2010 a 2011 a do majetku je zařazován až nyní. Byl pořízen z části z dotace z EU a ze SFŽP a z části z vlastních prostředků. Faktury týkající se tohoto majetku byly účtovány přes položky 6122 a 5166, tzn., že část finančních prostředků šla z investic a část z neinvestic. Z neinvestic bylo hrazeno zpracování žádosti do OP ŽP na tuto akci. Chtěla bych Vás moc poprosit o radu, na jaký účet do majetku mám tento systém zařadit a do jaké odpisové skupiny a jakou kategorizaci mám na tento majetek nastavit. A dále bych se chtěla zeptat, jestli máme do majetku zařadit také tu fakturu, která šla z neinvestic a prosím Vás také o způsob účtování. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 byla zpracována žádost o dotaci s tím, že půjde o neinvestiční akci. Dnes mi bylo sděleno, že se jedná o investici. Mohla bych fa z roku 2011 za zpracování žádosti projektu zaúčtovat 042/408. Nevím, jak zaúčtovat na investiční výdaje letos, abych neporušila dotační podmínky.
Kód: 001 Obnova místních komunikaci (fa 480 060,-Kč)
003 Rozšíření veřejného osvětlení (fa je na částku 25 981,-Kč)
004 Obnova čekárny, pořízení kovové brány a vitríny (fa brána 36 800,-Kč, vitrína 32 400,-Kč, čekárna 37 150,-Kč)
005 Květinová úprava a terénní úpravy OÚ
(fa parkové (květinové) úpravy 45 406,50 Kč, fa terénní úpravy 50 520,-Kč)
007 Projektové dokumentace (fa 16 667,-Kč) uhrazena v roce 2011
Komunikace vede kolem OÚ,terénní úpravy, vitrína, veřejné osvětlení i brána je vybudovaná na prostranství před OÚ. Nevím, jak zaúčtovat čekárnu.
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádáme rekonstrukci KD, fa které máme zapisuji 042/321 v celkové výši, ale úhradu provádím v 90% z ceny, 10% je pozastávka, která slouží k odstranění vad a nedodělků a k uplatnění smluvní pokuty. Nyní je stavba již předána, ale firma nedodržela smluvní podmínky a bude jim účtováno penále. Já nyní nevím jak penále zúčtovat? Dodavatelská firmy nám vystaví dobropis? nebo my vystavíme fa na penále a proběhne vzájemný zápočet?
Dále nevím jak správně zařadit do užívání, tedy datum, stavba byla předána ale všechny faktury týkající se ravitalizace ještě nemáme k dispozici, na revitalizaci byla čerpána dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu na jaký výnosový účet, paragraf a položku zaúčtovat dotaci EIB. Na Váš e-mail zasílám část smlouvy o úvěru uzavřený mezi obcí a KB, abyste "byla v obraze". }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v MŠ proběhla akce výměna oken a částečné zateplení budovy. Smlouva s krajským úřadem je na obec, MŠ nám na to převedla prostředky, které měla na fondu oprav. Dle smlouvy s krajem je to akce neinvestiční. Jak zaúčtuji příjem prostředků od MŠ a opravdu to mám vést jen jako opravu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše DSO obdržela investiční dotaci na Modernizaci budov sloužících jako technické zázemí obcí. Jednotlivé obce vložily na účet DSO svoji investiční část. Po skončení akce chceme převést majetek obcím, a to včetně podílů investiční dotace.
příjem inv. podílů 672/231 pol. 4221
příjem dotace 403/231 pol. 4222
faktury 042/231 6409/6121
Je to tak správně a jak přeúčtovat převod obcím? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obec má ve vlastnicví kapli v hodnotě 1,-Kč(obdrželi jsme darem) na účtě 021.Nyní byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z PRV se SZIF na revitalizaci z programu"Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova"Jedná se o investiční dotaci ve výši 1.065.000,-Kč. Akce má být dokončena v dubnu 2013. Budu účtovat na podrozvahu 942x999?Nejsem si jistá zda se jedná o ÚZ 89511 nebo 89512,pol 4213.Po ukončení rekonstrukce navýším hodnotu kaple 1,-Kč o hodnotu rekonstrukce nebo povedu zvlášť na jiném inv.čísle a budu odpisovat? Zůstane na účtě 021 nebo převedu na 032? Ještě prosím o účtování dotace:Předpis 346/374,
Příjem dotace 231 4213 ÚZ NZ/346 ,
672/403
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořád nevím, jestli dělám správně rozpočtová opatření. Rozpočet máme schválený na ODPA. Zastupitelstvo nedelegovalo některé pravomoci úprav rozpočtu na radu, tudíž dávám všechna RO schvalovat zastupitelstvu. Pokud mám použít pro platbu výdajovou položku, která není v rozpočtu rozepsaná, musím provést RO a přesunout z jiné nedočerpané položky stejného ODPA prostředky na novou položku a musí tuto úpravu schválit zastupitelstvo? Jak mám postupovat, pokud už nemám volné rozpočtové prostředky na jiné položce a nelze uskutečnit přesun v rámci ODPA? Můžu požadovat po zastupitelstvu schválení navýšení celého ODPA v případě, že ODPA je vyčerpán např. na 80%, dále se budou čerpat provozní výdaje, ale mám ještě rezervu na položkách mezd, se kterými nechci hýbat, protože vím, že se tyto mzdy do konce roku ještě vyčerpají? Musí ZO schvalovat jako rozp. opatření opravu v rozpočtu, pokud celkový příjem dotace např. na VPP byl již rozpočtován, ale je třeba provést rozdělení dle nástroje a zdroje nebo doplnit ÚZ nebo tyto úpravy (pokud nejde přímo o schválení přijetí dotace) mám udělat sama - jakým dokladem? Může zastupitelstvo schválit usnesení, že účetní musí chodit do schůzí ZO a vysvětlovat rozpočtové opatření? Děkuji za vysvětlení. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v obci provádíme rekonstrukci budovy- sokolovny. Finanční prostředky na rekonstrukci jsou z dotace ROP , úvěru a vlastních prostředků. Po výběrovém řízení ve smlouvě s dodavatelskou firmou máme dané zádržné ve výši 5%. Po obdržení faktury zaplatíme pouze 95% a 5 % bude zádržné. Prosíme o radu jak toto účtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci byla poskytnuta dotace z MMR na dětské hřiště.Dotace byla poskytnuta prostřednictvím čerpacího účtu.Předložení vyúčtování do 31.3.2012. Prošla jsem spoustu odpovědí na stejné téma, ale nejsem si dost jistá zda jsem správně zaúčtovala proto prosím o kontrolu. Děkuji
přijetí rozhodnutí 942/999 příjem na čerpací účet 231pol 4216 UZ/374 odůčtování z podrozvahy 999/942 předpis faktury 042/321 úhrada 321/231 UZ 3421 6121.Když je vyúčtování v příštím roce měla bych udělat dohadu 388/403. Ale pokud zašlu závěrečné vyhodnocení akce již 10/2012 je možno příjem dotace zaúčtovat : 346/403 346/374}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko, prosím o zodpovězení 2 dotazů, týkajících se kanalizace.
1. Při výběrovém řízení na zhotovitele kanalizace poslaly 2 firmy finanční jistotu na účet obce. Účtovala bych takto:
příjem jistoty 231 010 8113/ 378
vrácení jistoty 378/ 231 010 8114
s vrácením jistoty musím ale ještě navíc poslat částku, která se rovná vyčíslení úroků za dobu, co byla jistota uložena na našem účtu. Částku mi vyčíslí banka, já si jen nejsem jistá, jak mám zaúčtovat tento náš výdaj (jedná se o 42,- a 152,- Kč)
2. Obec bude vybírat dar od občanů na veřejnou část přípojek , které dotace nekryje, bude sepsána darovací smlouva, zaúčtování jsem si v dotazech odkontrolovala. Mám ale tento problém - na dar se nepředepisuje pohledávka - někteří občané ale nebudou moci zaplatit celý příspěvek najednou, budou splácet (v několika případech po měsíčních splátkách minimálně rok). Jak si mohu v účetnictví vést evidenci o jejich splácení ? Nebo si toto mám vést ručně mimo?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková