Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5265 dotazů:

  • Sběrný dvůr
    13. 09. 2012

    Dobrý den,
    budujeme nový areál sběrného dvora od roku 2009. Obdželi jsme v letošním roce inv.dotaci ze SFŽP, smlouva byla podepsaná rovněž letos: rozděleno na 5% dotace SFŽP - SR a 85% EU Fond soudržnosti. 10% je spoluúčast.
    Faktury od dodavatele, jež všechny platím letos, rozdělím na procenta, přiřadím ÚZNZdr a zaúčtuji. Poskytli nám však i dotaci na výdaje, které jsme měli v předchozích letech-uznali je později (projekt, poradenská činnost).
    1) Jak zaúčtuji tuto část dotace, když už proti ni nemám výdaje, dám ji v rozpočtu do příjmu samostatně a označím ÚZN i Zdr a na výdaje v minulých letech dopíšu jen propiskou ÚZ, nevadí to kontrole z FÚ?
    2) Jakou klasifikaci kvůli odpisům přiřadím k
    - areálu sběrného dvora (asi účet 021 jako stavba - obsahuje plochu, komunikaci, oplocení, zabezpeč.systém, terénní úpravy)
    - zděný sklad nebezpečného odpadu
    - skladovací hala (plechová + plast) se základem
    - buňka, kde sedí obsluha (plast + dřevo) - zde nevím jestli se jedná o stavbu, je na pevném podkladu, ale dá se přemístit
    - nákladní váha na vážení vozidel s odpadem (je v zemi, elektronicky propojená do buňky, kde obsluha dvora váží tato vozidla s odpadem) - rovněž nevím, jestli se jedná o stavbu, když je to pevně zabudované v komunikaci nebo o nějaké zařízení.
    Velmi děkuji za pomoc.



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Problematika PAP
    12. 09. 2012

    U investiční dotace vlastní příspěvkové organizaci jsem měl za to, že předpis při schválení dotace je 401/349, nicméně v rámci PAP je kód u typu změny 918 vykřížkovaný – má se tedy použít kód 920 v tomto případě? A když pak dotaci vypořádají a nějakou částku vrátí, tak zde bude u účtu 401 typ změny 968 (zkrácené účtování 231/401)?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfer a podrozvaha
    12. 09. 2012

    Chtěla bych se zeptat na účtování investičních transferů. Úplně mi to není jasné. Dostali jsme asi před měsícem Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP (s podporou ERDF) na Protipovodňová opatření. Do podrozvahy jsem zatím nic nedávala a protože už proběhlo výběrové řízení tak víme, že skutečná výše podpory bude vzhledem k celkové ceně díla o dost nižší. Mám to dát do podrozvahy i přesto, že vím, že to nebude odpovídat skutečnosti nebo počkat až na Smlouvu o poskytnutí dotace, kde by měla být výše dotace již přesně stanovena. A ještě bych se chtěla zeptat, zda se vypořádáním dotace (a vyřazením z podrozvahy) myslí poslední obdržená záloha na dotaci nebo platba. V rámci této akce jsme již loni platili 12.000,- za zpracování žádosti, jedná se o uznatelný výdaj. V té době jsem to účtovala na 518. Je mi jasné, že už to neopravím, ale asi bych tu částku měla převést letos na účet 042, aby se mi dostala do investice, jen nevím jakým způsobem. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investice ve vl. režii
    11. 09. 2012

    Dobrý den,
    jakým způsobem proúčtovat část investice ve vl.režii s použitím rozpočtové skladby (bude dotace). Našla jsem podobný příklad v dotaze z 4.1.2011.., jen se již nepoužívá účet 624 - prosím o kontrolu:
    vl.práce ohodnocené firmou 40 285,- Kč - zaúčtuji
    231 3421-2119/231 3421-6121 a dále 042/506?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    10. 09. 2012

    Dobrý den, naše obec v dubnu podepsala dohodu o poskytnutí dotace na modernizaci a vybavení ZŠ a MŠ (PO).
    Celková cena včetně DPH je 111.000,- (neinvestiční dotace - ani jeden kus nábytku nepřesahuje částku 40.000,- Kč).
    Dotace, která přijde na účet v roce 2012 je 83.250,- Kč (66.600 EU, 16.650 z národních zdrojů).
    Chtěla bych se zeptat na účtování.
    1)
    RO: na straně příjmů:
    + 16.650,- Kč na položku 4113, ÚZ 89017, NZ 27 1
    + 66.600,- Kč na položku 4113, ÚZ 89018, NZ 27 5;
    na straně výdajů:
    + 111.000,- Kč na 3113/5137, zbytek - snížení výdajů bude vyrovnána položku 8115.
    Chtěla bych se zeptat, jestli se udává na straně výdajů
    UZ a NZ??
    2)
    Proplacení faktury:
    Fakturu jsem účtovala klasicky
    Předpis: 111.000,- 558/321
    Úhrada: 111.000,- 321/231 3113/5137,
    opět bych se chtěla zeptat, jestli nemám částku
    nějak rozúčtovat pod ÚZ nástroj, zdroj??
    Do majetku jsem zadávala každou položku z faktury
    zvlášť (položky jsou v rozmezí od 4.000 do 25.000)
    a to na účet 028/088 - je to tak správně??
    3)
    Předpis dotace a příjem dotace:
    Tím si nejsem vůbec jistá - našla jsem nějaké příklady,
    kde se účtuje na podrozvahu, ale to se týká jen případů,
    kdy dotace přijde až následující rok, jestli se nemýlím??
    Stačí udělat klasicky předpis:
    83.250,- 346/672
    Příjem dotace od SZIF: 231/346 pol. 4113 + UZ a NZ???

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DOtace rozšíření obecního úřadu
    07. 09. 2012

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak mám zaúčtovat přijaté faktury na rozšíření obecního úřadu na který paragraf a položku by se nejvíce hodilo, budeme mít poskytnutou dotaci. Tedy i předpis jaký použít? Dotace už nám přišla ve výši 75 %, tedy i tuto přijatou dotaci jak zaúčtovat. Zda mám tyto částky ve výdajích dát na technické zhodnocení zvlášt na inventární kartu nebo zhodnotit stávající částku majetku a začít odpisovat. Mohu tedy až na konci roku zohledit celkovou částku a dát do majetku nebo jak? Celková částka dotace bude 2 500 000 Kč. Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sloučení odpisovaných budov
    07. 09. 2012

    Dotaz
    1. Budova ZŠ (zařazená v inv. knihách od 1.1 1921) – v hodnotě 778 378,- Kč
    – udělané oprávky (k 31.12.2011) 40 % - odpis do roku 2071.
    2. Budova OÚ (přístavba školy zařazená od 1.1.1994) – v hodnotě 1 835 538,- Kč
    – udělané oprávky (k 31.12.2011) rozpis na 80 let odpis do roku 2074.
    Budova ZŠ i OÚ mají jedno číslo popisné.
    Obě budovy máme spojit pod 1 inventární číslo – budova ZŠ (z důvodu investiční dotace na jedno číslo popisné)
    Prosíme o radu, zda můžeme obě budovy spojit pod jedno inv. číslo a udělat nové účetní odpisy:
    1. Sečtu - pořizovací ceny 778 378,- Kč + 1 835 538,- Kč = 2 613 916,- Kč (tj. nová pořizovací cena),
    z toho 5% - 130 695,- Kč (zbytková cena).
    2. Sečtu oprávky účetní k 30.6.2012 (obě karty).
    3. Odečtu měsíční účetní odpisy 1-6/2012 (obě karty) – opravný doklad.
    4. Udělám nové měsíční účetní odpisy od 1.1.2012.
    Děkuji

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na provoz prodejny potravin.
    07. 09. 2012

    Obec pronajímá nebytový prostor jako prodejnu potravin a pronajímatelka podala výpověď z důvodu ztrátového hospodaření. Do výběrového řízení se přihlásila pouze 1 firma, která požaduje příspěvek na dotování provozu (vyrovnání provozní ztráty) prodejny potravin ve výši 80 tis. Kč/rok. Na jednání zastupitelstva se bude tento příspěvek projednávat, jelikož obec má zájem o zachování prodejny potravin. Prosíme o radu, jak tento příspěvek zaúčtovat a jakou zvolit formu smlouvy. (Finanční příspěvek s vyúčtováním - jaké vyúčtování požadovat po firmě?Vyúčtování provozní ztráty? - jak jsme schopni zkontrolovat?) Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace nebo příspěvek
    07. 09. 2012

    Obdržela jsem avízo,že cituji: "Mikroregion Šumava-západ Vám poukázal na Váš účet dotaci z PSOV PK 2012 na projekt Šumavské stezky". Když zaúčtuji MD 231/pol.2321//D 672,tak mi volají z kraje, že mám účtovat na MD 231/pol.2324//D 346 a obráceně. Prosím,jak je to tedy skutečně správně?Děkuji za Váš čas a ochotu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Půjčka
    06. 09. 2012

    Dobrý den, DSO realizuje investiční akci. Na tuto akci si půjčil od jiné obce, která do DSO patří. Tuto půjčku jsem zaúčtovala 231 30 8123/452 00. Příští rok se tato akce dokončí. Po přijetí dotace část půjčených prostředků budeme obci vracet a část by měla být příspěvek na investiční akci. Bohužel nevím, kolik se budeme vracet a kolik bude příspěvek. Potřebovala bych poradit, jak to zaúčtovat. Mám fiktivně vrátit celou částku a zaúčtovat příspěvek? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování mezi ZBÚ a BÚ
    05. 09. 2012

    Dobrý den,prosím o pomoc se zaúčtováním následujícího případu.Vím,že na podobný dotaz jste odpovídala již 22.6.t.r.,ale v mém případě se jedná o účtování minulých let.Nevím si s tím moc rady.
    Dotaz zní:
    realizujeme investiční akci s dotací ROP,podmínkou je hrazení faktur ze zvláštního účtu.Akci realizujeme v letošním roce,dvě platby jsme však již uhradili v letech 2009 a ve 2011, v té době jsme neměli ještě zřízený zvláštní účet (nevěděli jsme,že dotaci dostaneme)a tak byly faktury zaplaceny ze ZBÚ.
    Provedená úhrada a zaúčtování v roce 2009 :
    042 10 MD/321 D
    231 30 6171 6121 D/321 MD
    211 100 MD/901 00 D
    tuto fakturu mám tedy na 042

    Provedená úhrada a zaúčtování v roce 2011:
    518 300 MD/321 100 D
    231 100 6171 5169 D/321 100 MD
    Manažer mi poradil,že je možné toto opravit tím,si peníze převedu mezi účty.
    Zaúčtovala jsem v srpnu 2012:
    262 100 MD/231 100 6330 5345 D převod ze ZBÚ na BÚ,aby bylo možno vrátit peníze z BÚ zpět na ZBÚ
    231 110 pol.4134 MD/262 100 zaúčtování příjmu na BÚ
    Můj dotaz zní jak zaúčtuji zpět z BÚ na ZBÚ u BÚ i ZBÚ?
    A jak dostanu fakturu z roku 2011 účtovanou na položku 5169 na nedokončenou investici 042.Je mi jasné,že N+Z a org.kterou si faktury značím v letošním roce na ty faktury z minulých let již nedostanu.
    Zamotala jsem se do toho a nevím si s tím rady a potřebuji to zaúčtovat ještě do srpna.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vybavení- dotace
    29. 06. 2012

    Obec provádí rekonstrukci tvrze v níž budou kanceláře úřadu. Na tuto akci má investiční dotaci , z níž je hrazeno i vybavení nábytkem ( židle,stoly,skříně). Má se nábytek zařadit na 022 jako soubor (PC jednotlivých kusů nábytku je nižší než 40 000,-Kč)nebo na 021 jako součást stavby. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účelový znak
    28. 06. 2012

    Dobrý den,obracím se na vás s žádostí o radu.
    Dostali jsme dotaci od Krajského úřadu 1 500 000 Kč na Sběrný dvůr .Celkové náklady činily 1 670 000 Kč. / tzn.že 170 000 bylo dofinancováno z vlastních zdrojů. a nyní se ptám,zda UZ bude použit pouze u částky 1 500 000 Kč nebo u celé částky 1 670 000Kč?
    Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Územní plán
    27. 06. 2012

    Od roku 2002 máme na 019 ÚP v hodnotě 827559,-Kč. V letošním roce v červnu jsme pořídili nový ÚP ve výši 976748,-Kč. na 079 máme 256829,-Kč. Prosím o radu jak kompletně zaúčtovat vyřazení starého ÚP.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace EU a zařazení majetku
    27. 06. 2012

    Dle Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace EU (Integrovaný operační program) jsme pořídili programové vybavení, které bylo předáno k užívání a je třeba ho zařadit do majetku. Dotaci jsme dosud neobdrželi, máme zaúčtováno na podrozvaze 943 MD/999 D.
    Na podobný dotaz jste odpovídala 30.4.2012 Dotace a datum zařazení (dohada 388 MD/403 D a zapsat na kartu majetku), ale nejsme si jisti, zda můžeme takto účtovat i v případě dotace EU.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu