Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5275 dotazů:
Dobrý den, při kontrole položek na účtu 042 jsem zjistila, že v roce 2010 bývalá pí účetní převedla na účet 021 I. etapu stavby včetně nákladů na II. etapu stavby - PD. Tyto výdaje byly zahrnuty manažerem projektu do soupisky dokladů pro vyúčtování dotace na II. etapu. Když jsem si provedla kontrolu, zjistila jsem, že na účtu 042 je částka o cca 1,6 mil. Kč nižší než má být. Kdyby nebylo odpisování, provedla byl přeúčtování na základě protokolu, v němž bych popsala zjištěné okolnosti, ale nevím, co s odpisy a daňovým přiznáním za rok 2011.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotace SZIF
Dobrý den, naše obec podepsala na základě zmocněnce dohodu se SZIF o „Poradenství“ dne 23.12.2011, které se týká připravované žádosti o dotaci na odstranění nepovolené černé skládky.
(o této skutečnosti jsem se dozvěděla až na základě došlé faktury, vše si vyřizoval starosta a mně se ani nedostala do ruky kopie dohody, takže jsem v roce 2011 o ničem neúčtovala)
Nyní došla faktura ve výši 60.000,- za poradenství
Dotace, která přijde na účet v roce 2012 je 40.000,- (30.000,- EU, 10.000,- z národních zdrojů).
Chtěla bych se zeptat na účtování.
Je možné použít ÚZ a NZ u všech účtů, abych měla při případném dohledávání lepší přehled? (Dám si prostě do vyhledávání v účetnictví ÚZ a vyjedou mi všechny položky na účtech s hledaným ÚZ). Nebo je to zbytečně komplikované?
1) Předpis dotace: MD 40.000,- na účet 346 ÚZ 89906, NZ 27.5 částka 30.000,-
346 ÚZ 89905, NZ 27.1 částka 10.000,-
D 40.000,- na účet 672 ÚZ 89906, NZ 27.5 částka 30.000,-
672 ÚZ 89905, NZ 27.1 částka 10.000,-
2) Příjem dotace: MD 40.000,- Kč na účet 231/položku 4113, ÚZ 89906, NZ 27.5 částka 30.000,-
231/položku 4113, ÚZ 89905, NZ 27.1 částka 10.000,-
D 40.000,- Kč na účet 346 ÚZ 89906, NZ 27.5 částka 30.000,-
346 ÚZ 89905, NZ 27.1 částka 10.000,-
3) Došlá faktura:
předpis: MD 60.000,- na účet 518 ÚZ 89906, NZ 27.5 částka 30.000,-
518 ÚZ 89905, NZ 27.1 částka 10.000,-
518 ÚZ 00000, NZ 27.1 částka 20.000,-
D 60.000,- na účet 321 ÚZ 89906, NZ 27.5 částka 30.000,-
321 ÚZ 89905, NZ 27.1 částka 10.000,-
321 ÚZ 00000, NZ 27.1 částka 20.000,-
úhrada: 60.000,- 321/231 pol.5166,par.3745 ÚZ 89906, NZ 27.5 částka 30.000,-
321/231 pol.5166,par.3745 ÚZ 89905, NZ 27.1 částka 10.000,-
321/ 231 pol.5166,par.3745 ÚZ 00000, NZ 27.1 částka 20.000,-
Prosím o kontrolu všeho, tj. i položek, paragrafů a ÚZ.
Velice Vám děkuji za odpověď i za opravy v účtování, na které mě upozorníte.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ukončili jsme investiční akci rekonstrukce školní kuchyně a
to stavební práce a nákup zařízení. Chceme zařadit do majetku tj, na účet 021, 022, 028. Na tuto akci máme obdržet dotaci. Závěrečná zpráva se podává ke konci října a dotaci dostaneme asi až příští rok. Jedná se mi o to, jak máme u zařazení do majetku na karty uvést dotaci, zda máme doúčtovat na účet 403 (672 u účtu 028) a dohadný účet .
Nevím, ale správnou výši dotace. Co pak uděláme s rozdílem,
když bude dotace nižší? Necháme to ve stejné výši v účetnictví i v majetkových kartách.
Nebo nemáme zatím uvádět dotaci na majetkových kartách a
doplnit ji, až mám bude připsána na účet? Na konci roku bych
stejně musela dotaci doúčtovat na dohady.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v březnu jsem zaplatila poslední fakturu za vyhotovení LHP, v září přišla dotace. Mám vedeno na účtu 041, ale zapomněla jsem zařadit do majetku a teď nevím od kdy zařadit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme postavili opěrnou zeď u svahu, který byl poničený povodní, účtovala jsem jako investiční stavbu na 021 623000,-, dotace z toho byla 423000,-. Kontrola z fin. úřadu požaduje aby jsme na hodnotu stavby zaúčtovali osázení dřevinami v hodnotě 36000,-. Osázení bylo původně účtováno na 420/321 321/231. Stačí zaúčtovat 021/406? Kdybych účtovala přes 231 měla bych na položce 5169 -36000,- a na 6121 +36000,-. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší obci byla schválena investiční dotace z MMR na akci
"Dětské hřiště u MŠ". Cílem je vybudování DH. Pořízeno bude 10 ks herních prvků.
Nyní nám přišla faktura na 9 ks herních prvků pevně spojených se zemí a 1 ks mobiliáře -zahradní set za 13000,- Kč (stůl s lavicemi).
Mohu toto vše zařadit do majetku jako jednu stavbu dětské hřiště a zařadit do VI odp.skupiny 24.12.12? A na kartu majetku uvést seznam herních prvků+ mobiliáře a jejich ocenění?
Nebo mám každý herní prvek zařadit do majetku jako samostatnou stavbu v odp. sk.IV 16.23.19?
Ale co s tím mobiliářem? Do DDHM jej nemohu zařadit-
přišli bychom o celou dotaci.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsem účtovala opravu dotace z roku 2010.
Jelikož účet 671 byl již zrušen, bylo účtováno 600 tis. Kč na účet 408 oproti účtu 403. Při auditu byl vznesen požadavek, abychom si ve vnitřní směrnici ošetřili účet 408 co se týká výše významnosti,kdy bude na tento účet nutné účtovat a kdy je možné v následujícím roce opravovat přímo náklady a výnosy, aniž by se muselo účtovat na 408.
Jsme menší obec s rozpočtem 7mil.,nevíme jakou schválit hranici významnosti. Je hranice 50 tis. Kč příliš vysoká?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsem účtovala náklady na revitalizaci návesního prostoru (celkové náklady projekty cca 3 mil. Kč) na účet 042, nyní jsem zjistila, že dotace na tuto akci bude neinvestiční, jak můžu opravit účtování loňského roku? A pokud dostaneme dotaci i na faktury proplacené loni, jak zaúčtuji příjem této dotace?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přečetla jsem si dotazy na téma oprav v účetnictví v případě, kdy dostaneme investiční dotaci na neinvističní náklady. Právě se ji chystáme použit v případě, kdy byla zeleň zahrnuta do hodnoty stavby, placena z položky 6121 a byla obdržena na celou akci investiční dotace. Nikde jsem se nedočetla co s dotací resp. s účtem 403. Dotace byla celá investiční (včetně zeleně), ale když vyřadím z hodnoty investice zeleň, na kterou jsem dostala taktéž investiční dotaci, měla bych snížit i účet 403. Když to neudělám teoreticky se při opravách můžu dostat do situace, že majetek bude mít nižší hodnotu než celková investiční dotace. Mám snížit asi poměrně i hodnotu dotace tj. účet 403 o hodnotu o kterou snižuji majetek? Když opravuji starý rok nelze asi snížit 403 proti 672, ale 408?
A můžu to vůbec udělat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!
DSO obdrželo od obcí příspěvek na investici (r.2011). Došlo k vyúčtování akce a obdržení dotace. DSO provádí vyúčtování přípěvku a vrací část příspěvků obcím. Je správné toto zaúčtování?
1. příjem od obcí (r.2011) 231/349 100,00
2. příjem dotace (r.2012) 231/403 75,00
3. vratka obcím 349/231 75,00
4. proúčtování rozdílu 349/672 25,00
Jak zaúčtuje tuto vratku obec? (Majetek bude převeden po
5-ti letech na obce)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
budujeme nový areál sběrného dvora od roku 2009. Obdželi jsme v letošním roce inv.dotaci ze SFŽP, smlouva byla podepsaná rovněž letos: rozděleno na 5% dotace SFŽP - SR a 85% EU Fond soudržnosti. 10% je spoluúčast.
Faktury od dodavatele, jež všechny platím letos, rozdělím na procenta, přiřadím ÚZNZdr a zaúčtuji. Poskytli nám však i dotaci na výdaje, které jsme měli v předchozích letech-uznali je později (projekt, poradenská činnost).
1) Jak zaúčtuji tuto část dotace, když už proti ni nemám výdaje, dám ji v rozpočtu do příjmu samostatně a označím ÚZN i Zdr a na výdaje v minulých letech dopíšu jen propiskou ÚZ, nevadí to kontrole z FÚ?
2) Jakou klasifikaci kvůli odpisům přiřadím k
- areálu sběrného dvora (asi účet 021 jako stavba - obsahuje plochu, komunikaci, oplocení, zabezpeč.systém, terénní úpravy)
- zděný sklad nebezpečného odpadu
- skladovací hala (plechová + plast) se základem
- buňka, kde sedí obsluha (plast + dřevo) - zde nevím jestli se jedná o stavbu, je na pevném podkladu, ale dá se přemístit
- nákladní váha na vážení vozidel s odpadem (je v zemi, elektronicky propojená do buňky, kde obsluha dvora váží tato vozidla s odpadem) - rovněž nevím, jestli se jedná o stavbu, když je to pevně zabudované v komunikaci nebo o nějaké zařízení.
Velmi děkuji za pomoc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U investiční dotace vlastní příspěvkové organizaci jsem měl za to, že předpis při schválení dotace je 401/349, nicméně v rámci PAP je kód u typu změny 918 vykřížkovaný – má se tedy použít kód 920 v tomto případě? A když pak dotaci vypořádají a nějakou částku vrátí, tak zde bude u účtu 401 typ změny 968 (zkrácené účtování 231/401)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na účtování investičních transferů. Úplně mi to není jasné. Dostali jsme asi před měsícem Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP (s podporou ERDF) na Protipovodňová opatření. Do podrozvahy jsem zatím nic nedávala a protože už proběhlo výběrové řízení tak víme, že skutečná výše podpory bude vzhledem k celkové ceně díla o dost nižší. Mám to dát do podrozvahy i přesto, že vím, že to nebude odpovídat skutečnosti nebo počkat až na Smlouvu o poskytnutí dotace, kde by měla být výše dotace již přesně stanovena. A ještě bych se chtěla zeptat, zda se vypořádáním dotace (a vyřazením z podrozvahy) myslí poslední obdržená záloha na dotaci nebo platba. V rámci této akce jsme již loni platili 12.000,- za zpracování žádosti, jedná se o uznatelný výdaj. V té době jsem to účtovala na 518. Je mi jasné, že už to neopravím, ale asi bych tu částku měla převést letos na účet 042, aby se mi dostala do investice, jen nevím jakým způsobem. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jakým způsobem proúčtovat část investice ve vl.režii s použitím rozpočtové skladby (bude dotace). Našla jsem podobný příklad v dotaze z 4.1.2011.., jen se již nepoužívá účet 624 - prosím o kontrolu:
vl.práce ohodnocené firmou 40 285,- Kč - zaúčtuji
231 3421-2119/231 3421-6121 a dále 042/506?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec v dubnu podepsala dohodu o poskytnutí dotace na modernizaci a vybavení ZŠ a MŠ (PO).
Celková cena včetně DPH je 111.000,- (neinvestiční dotace - ani jeden kus nábytku nepřesahuje částku 40.000,- Kč).
Dotace, která přijde na účet v roce 2012 je 83.250,- Kč (66.600 EU, 16.650 z národních zdrojů).
Chtěla bych se zeptat na účtování.
1)
RO: na straně příjmů:
+ 16.650,- Kč na položku 4113, ÚZ 89017, NZ 27 1
+ 66.600,- Kč na položku 4113, ÚZ 89018, NZ 27 5;
na straně výdajů:
+ 111.000,- Kč na 3113/5137, zbytek - snížení výdajů bude vyrovnána položku 8115.
Chtěla bych se zeptat, jestli se udává na straně výdajů
UZ a NZ??
2)
Proplacení faktury:
Fakturu jsem účtovala klasicky
Předpis: 111.000,- 558/321
Úhrada: 111.000,- 321/231 3113/5137,
opět bych se chtěla zeptat, jestli nemám částku
nějak rozúčtovat pod ÚZ nástroj, zdroj??
Do majetku jsem zadávala každou položku z faktury
zvlášť (položky jsou v rozmezí od 4.000 do 25.000)
a to na účet 028/088 - je to tak správně??
3)
Předpis dotace a příjem dotace:
Tím si nejsem vůbec jistá - našla jsem nějaké příklady,
kde se účtuje na podrozvahu, ale to se týká jen případů,
kdy dotace přijde až následující rok, jestli se nemýlím??
Stačí udělat klasicky předpis:
83.250,- 346/672
Příjem dotace od SZIF: 231/346 pol. 4113 + UZ a NZ???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková