Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5275 dotazů:
Naše obec pobdržela v letošním roce dotaci v rámci Fondu solidarity EU za účelem proplácení nouzových opatření (povodně). Neinvestiční podpora 65.000,-ÚZ 95014 (nástroj 49,zdroj 5), investiční podpora 160.000,- ÚZ 95501(nástroj 49,zdroj 5).
Práce i fakturace byla provedena v roce 2011.
Prosím o radu, jak o této dotaci účtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc prosím o radu jak zaúčtovat tento případ.
V roce 2011 jsme pořádali setkání s polskými občany, které se konalo u nás. Na tuto akci jsme uzavřeli smlouvu o financování z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci OPPS 2007-2013 ČR-PR. V rámci této smlouvy nám měla být poskytnuta dotace z ERDF max.85% konečných způsobilých výdajů mikroprojektu, tzn. celý projekt byl ve výši 7979,60 eur, po předložení nám hned pokrátili o 816 eur, to znamená, že smlouvou máme dostat nejvýše 85% tzn.6089 euro. Po konečném vyúčtování nám však ještě nějaké výdaje pokrátili - tudíž z prostředků ERDF nám má dojít 5 530,60 euro. Tato informace nám přišla až v lednu 2012, a protože leden je masakr :-), opoměla jsem zaúčtovat tuto pohledávku? do roku 2011. Nyní nám tyto peníze došly na účet a já nevím, jak zaúčtovat. Doúčtovat pohledávku 377/672, ale do výnosů asi neúčtovat, když se to týká roku 2011, tak snad účet 406? A jak rozpočtovou skladbu: MD 231, odpa 3319, 2329?
A ještě máme s euroregionem uzavřenu dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 3% ze skutečně získané dotace. To znamená, že jim přepošleme 3 % z částky 5 530,60 eur (165,92 eur)???? A jak zaúčtovat toto:
závazek-572/349, úhrada-349/231, odpa 6171, pol.5329???
Nebo nějak úplně jinak???
Nějak jsem se zamotala a nevím, jak ven...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
prosím o radu:
- je revitalizace potoka investice? Máme potok vedený pouze jako pozemek.
další dotaz
- revitalizaci bude provádět DSO ale potok je majetkem jednotlivých obcí. Jak v případě provedení revitalizace
pokud to bude investice provést navýšení majetku.
Jak zaúčtovat v DSO příspěvky jednotlivých obcí na akci.
Z příspěvků bude zaplacena část akce, po obdržení dotace
ze SŽFP budou obcím (asi jen částečně vráceny).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat vrácení dotace ROP. Tato dotace má dvě části. První část byla již proplacena v r. 2010. Koncem r. 2011 byla zaslána žádost k druhé části. Letos byla kontrola z ROP na tuto celou akci a čekáme na to, kdy nám pošlou peníze. Teď nám ale napsali, že součásti 1. žádosti byla faktura, kde měla být snížená sazba daně a chtějí po nás rozdíl daní v poměru ke způsobilým nákladům vrátit do sedmi dnů (jedná se o částku 2.719,50 Kč). Jedná se o neinvestiční část dotace, příjem fin. prostředků byl zaúčtován pouze MD231/4123 a D 672. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme přiznanou dotaci z SZIF na opravu sakrálních staveb. Jedná se o křížky a kapličky. Dotace investiční, ale jen část křížků je našich. Od začátku jsme starostu na to upozorňovali, ale zbytečně. Teď nevím, jak zaúčtovat, protože přece nemůžu zhodnotit něco co není moje a hlavně, nemůžu to přece dát do majetku. Ale kontrola to přece v majetku bude hledat, protože dotace je investiční. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám přiznaná dotace na zateplení bytového domu (zelená úsporám), akci budeme financovat z hospodářské činnosti. V HČ nejsou žádné UZ ani PAR mohu účtovat přes HČ, nebo musím převádět na placení fa peníze na hlavní činnost? Fa nám účtují bez daně je to přenesená působnost, to vůči dotaci nevadí?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě darovací smlouvy mám vyřadit část stavby cyklostezky-bezúplatný převod jiné obci, na jejímž pozemku je zbudovaná. Na cyklostezku byla poskytnuta dotace. Prosím o radu jak zaúčtovat předanou část majetku
Pořizovací cena byla cca 25mil z toho dotace cca 24 mil.
hodnota předaného majetku cca 15 mil. Ponižujeme i hodnotu dotace, kterou jsme loni oprávkovali a musíme ji vyčíslit pro přejímající obec? Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší PO byl po kontrole školskou inspekcí vyčíslen odvod za porušení rozpočtové kázně v oblasti čerpání prostředků státního rozpočtu. Výše rezervního fondu PO je však nižší než je vyčíslen odvod. Je možné rozdíl uhradit z provozní dotace PO? Jak má správně PO postupovat?
Děkujeme za radu! }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v úterý jsem byla na vašem školení ohledně transferů, po návratu jsem studovala smlouvu a je tam napsáno :Příjemce podpory je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Příjemce podpory je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vést analytickou evidenci s vazbou na akci.
Já mám vše co se vztahuje ke kanalizaci označeno ORG. 2321, vše co se z toho vztahuje k dotaci (uznatelné i neuznatelné náklady) mám označené číslem akce :774519 a z toho náklady uznatelné mám označené N 54 Z 5 ÚZ 15825, N 54 Z 1 ÚZ 90877 a vlastní zdroje jen N 54 Z 1.
Teď mám strach že je to špatně a měla jsem mít nějaké zvláštní analytické účty. Pokud ano, můžete mi prosím poradit jak to napravit. 3 faktury jsou z roku 2009, většina z roku 2011 a nějaké jsou letošní.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat vratku DPH a vratku dotace.
Stavíme kanalizaci a od února jsme plátci, takže vracíme 6 mil. Kč dotací a půjčky na SFŽP a FS a zároveň nám FÚ vrací 8 mil. Kč na DPH za rok zpět. U dotací se jedná cca o 25 faktur, které jsou naúčtovány takto:
předpis fa = 042 x 321
platba fa =
- dotace FS 69% = 321 x 231/15825/2321/6129/54/5
- dotace SFŽP 4% = 321 x 231/90877/2321/6129/54/1
- půjčka SFŽP 8% = 321 x 231/90877/2321/6129/54/1
- vlastní 19% = 321 x 231/0/2321/6129/54/1.
Prosím o příklad, jak naúčtovat vratku DPH.
Vratku dotace předpokládám, že naúčtuji
- 37451 x 231/15825/0/4216/54/5
- 37441 x 231/90877/0/4213/54/1
a vratku půjčky
- 45241 x 231/90877/0/8123/54/1.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o radu jak zaúčtovat vyřazení části dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z dotace. Na majetkovém účtu 022-Samostatné movité věci je vedena „Městská síť“ v pořizovací ceně 2 236 810,- Kč, na kterou byla poskytnuta dotace ve výši 2 133 496,11 Kč (účet 403). Dne 2.5.2012 došlo k likvidaci části majetku v pořizovací ceně 161.958,- Kč (jednalo se o kiosek, PC, kameru a server). K 31.12.2011 byly zaúčtovány oprávky k majetku ve výši 1 659 569,- Kč a oprávky k dotaci 1 582 917,- Kč. Použitím poměrů ceny majetku, dotace a oprávek jsem si vypočítala, že z vyřazeného majetku v pořizovací ceně 161 958,- Kč (z toho dotace 154 478,- Kč) zbývá dooprávkovat 41 796,- Kč a k tomu dotace 39 865,- Kč. Chtěla bych zaúčtovat takto:
Vyřazení v PC MD 082xx - D 022xx 161 958,- Kč
Dooprávkování MD 551xx - D 082xx 41 796,- Kč
Oprávky k dotaci MD 403xx - D 672xx 39 865,- Kč
Je to tak správně? Děkuji za odpověď nejen za tento můj dotaz. Velice si vážíme Vaší práce pro účetní na obcích. Na Vašich stránkách velice často najdeme podnět k řešení situací, se kterými se musíme tak často vypořádat v této době tolika účetních změn. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Samokontrolou jsem zjistila, že jsem ke konci roku špatně vypočítala dooprávkování
u 1 ks majetku (spletla jsem se o desetinnou čárku) místo 261.000,-- Kč jsem zaúčtovala 26.100,-- Kč, rozdíl tedy dělá 234.900,-- Kč. Co s tím ? Mám udělat opravu formou odpisů a napsat si k tomu komentář nebo lze nějakým způsobem opravit chybu minulých let ? Majetek je pořízen z dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme obdrželi od SFŽP investiční dotaci ve výši 45 tis. Kč na realizaci záměru zateplení panelového domu.
Naúčtovala jsem Md/ 4213 UZ 90909, D/ 403.
V letošním roce ZO rozhodlo odstoupit od této realizace a na základě tohoto máme výše uvedenou dotaci SFŽP vrátit.
Bohužel mi není nikdo schopen říci, jak tuto vratku dotace zaúčtovat. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stala se mi nemilá věc, v 11/2011 jsme schválili poslední rozpočtové opatření, kde byly i zahrnuty došlé dotace z MMR na opravy mostů po povodni, v 12/2011 jsme schválili rozpočet na rok 2012, potud vše v pořádku. MMR nám však schválilo podstatně více dotací, ale poslední 4 nám né a né zaslat, poslali nám je až 6.12. a vyčerpané museli být do 14.12., takže nastal neuvěřitelný kolotoč, vše jsme nakonec stihli až nato, že jsme na tyto prosincové dotace neudělali rozpočtové opatření, protože zastupitelstvo už do konce roku nejednalo a mě to tím pádem naprosto vypadlo z hlavy :-( Tím jsem se samozřejmě dostala do problému - kontrola z kraje na hospodaření obce za rok 2011 to shledala jako chybu a s obcí bude zahájeno správní řízení o výši pokuty. Jsem na obci 7 let a je to moje první chyba, a zrovna takového rozsahu, na což nejsem vůbec pyšná.
Ale k dotazům na Vás :
1) dalo by se pro příště nějak ošetřit, že starosta může ke konci roku sám (na základě schváleného pověření zastupitelů) zasáhnout do konečného rozpočtového opatření - opravit jej? Pokud to lze - jak by se to mělo formulovat?
2) můžou zastupitelé navrhnout postih pracovníkovi, který je za chybu odpovědný? Nebo o tom rozhoduje pouze starosta obce? Na naší obci je uvolněný pouze starosta, a v pracovním poměru účetní, která dělá vše, tak jako všechny účetní na malých obcích.
3) jak pokutu zaúčtuji?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Svazek obcí získal dotaci na "Obnovu kulturního dědictví".Členské obce vložily dotčený majetek /kapličky,sochy,zvoničky,pozemky aj./ do hospodaření DSO na 5 let dle podmínek dotace.Byly sepsané smlouvy s každovu obcí a odsouhlaseny v zastupistelstvech. Já to v DSO zaúčtovala na podrozvahu a členské obce si tento majetek ponechaly v rozvaze.Je tento postup správný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková