Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5262 dotazů:
V roce 2009 jsme dostali od kraje dotaci na rekonstrukci ČOV ve výši Kč 2.920.000,-- (jo, jo, opět ta ČOVka). Částka měla činit 10% nákladů stavební a technologické části. Jenže reálný rozpočet byl nižší a tak teď musíme kraji vrátit část dotace ve výši Kč 564.422,--.
Prosím o radu, jak zaúčtovat, protože jsme dotaci od prosince loňského roku začali rozpouštět do oprávek.
Doufám, že se vyjadřuju přesně, nicméně bude asi potřeba více info, které ráda dodám. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit se zařazením nehmot.maj.,který jsme pořídili z investiční dotace,jedná se o software v hodnotě 300 tis., ten jsme zařadili na ú.013 a 10 licencí v celkové částce 298 tis.,které jsme zařadili jednotlivě na ú.018. Nyní mám problém s rozpouštěním investič.dotace(527 tis.),která se váže na odpisy,protože maj.zařaz.na ú.018 se neodepisuje. Napadlo mě,že bych těch 10 licencí zařadila na jednu kartu na ú.013 v celkové částce 298 tis. Myslíte,že by to šlo takto vyřešit?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na tomto účtu máme platby ze smluv budoucích(nákup bytu). Dříve se účtovali na 955. Tyto smlouvy jsou do roku 2020.(byty z dotace)pak přejdou na vlastníky bytu. Jelikož částky byly složené některé už v roce 2000. Nemohu doložit
doklady. Stačí vypsat na soupis jméno budoucího vlastníka +
číslo smlouvy ze dne. To samé i podrozvahy?Dříve to stačilo.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převzala jsem účetnictví DSO, který má smlouvu na čerpání finančních prostředků z EF, ale bývalá účetní neoznačila v roce 2009 a 2010 doklady N+Z+UZ. Co s tím můžu dělat?
Od r.2011 byly pouze zaúčtovány faktury, které budou zaplaceny v letošním roce z poukázané dotace. Jak se mají označovat účetní zápisy, když není účtován výdaj? Mají se tyto údaje uvádět u nákladových účtů - neinvestiční a u nedokončených investic (042),}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
naše obec uzavřela s jinou obcí smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany.
Účelem této smlouvy je, že naše JSDH (je zřízená jako naše organizační složka) bude zajišťovat této obci zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany.
Tato obec bude za tuto službu platit každý rok 15000,-Kč.
První platba měla být uhrazena již v roce 2011. Já jsem ale tuto smlouvu dostala do rukou až nyní.
Nevím si rady s účtováním.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neporozuměla jsem zaúčtování prodeje majetku v r. 2012. Stav k 1.1.2012 na účtě 021 500 kanalizace v hodnotě 4 mil. Kč (zařazeno do majetku v 11/2011), K 31.12.11 účet 081500 oprávky 9 tis. Kč., rozpuštění dotace účet 403 707,- Kč. V únoru 2012 se bude část kanalizace v hodnotě 500 tisíc prodávat. Vyřazení 553/021 v hodnotě 500 tis. Kč,dooprávkování 551/081 v hodnotě také 500 tis.? A jak odpisy-účtujeme čtvrtletně.
Není mě postup účtování zcela jasný. Prosím o pomoc. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám prosím dotaz k poslední větě bodu 2.8. vzorové směrnice o inventarizaci: "Ověření pohledávek a závazků v režimu transferů bude provedeno v rámci konsolidačních přehledů." Jak si to mám vysvětlit v praxi, nemám posílat k ověření dopis (mail) s celkovou částkou obdržené dotace na SFŽP? Vyúčtování s fondem očekáváme v únoru - březnu 2012, materiály už jsme odeslali.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude provádět opravu střechy na budově základní školy. Budova byla na základě zřizovací listiny předána PO do správy. Výdaje související s opravou střechy zaúčtuji na paragraf 6171, protože je budova majetkem obce, nebo mám použít paragraf 3113?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Abych ten dotaz ještě teda upřesnila, v dotačním dopise bylo napsáno, zaúčtování pro obce
nárok na transfér 346/455
příjem 231/346
poskytnutí transféru 465/231
FV v následujícím roce 388/671
455/388
částka 257 266,- Kč
letos 2012 přišel doplatek 170.000,-tohoto transféru a už je úplný.
a tady píší pro obce:
příjem 231/374
poskytnutí 374/231
jelikož se muselo z 465 přeúčtovat na 373 tak mi tato větší polovina dotace vysí na 373
Snad jsem to napsala srozumitelně........už jsem v tom sama zamotaná...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat.
Dostali jsme od města fakturu za poskytování hostované spisové služby a služby technologického centra, která je rozepsána na:
finanční spoluúčast v rámci dotace IOP 3000,-Kč
a spoluúčast na provozních nákladech za poskytování služby 6000,-- Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mikroregion má dva běžné účty: na 1. účtujeme běžný provoz, 2. je vkladový, kde je nějaký zůstatek invest. příspěvků - nevím jestli jsem účtovala správně v minulosti příjem MD 231 20 pol. 4221, D 403 xx? Nyní se výbor usnesl, že obce budou na vkladový účet mikroregionu zasílat příspěvky a shromaždovat investiční peníze pro nějakou budoucí investiční akci, až nastane vhodná doba, třeba když dostaneme dotaci. Můžu příjem v mikroregionu účtovat výše uvedeným způsobem? Jestliže ne, jakým způsobem opravím i účtování z minulých období? Jakým zápisem budou účtovat poskytnutí invest. příspěvku do mikroregionu obce (jsem současně účetní i na obci)? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Obec provádí kanalizační přípojky a po hranici pozemku je také hradí. V ZO bylo schváleno,že materiál na kanalizační přípojky obec proplatí majitelům novostaveb, kteří si přípojku provedli již v loňském roce. Byla sepsána dohoda o proplacení tohoto kanalizačnho materiálu včetně rozpisu a je zde napsáno, že po úhradě se stává obec vlastníkem tohoto kanalizačního materiálu. Přípojky ještě nejsou v provozu,lze dát do účetnictví 042xx/321 a úhrada 321xx/231xx, 2321 a 6121 ? Po dokončení dát do majetku obce 021xx/042xx ?
2. Roční poplatek za rozhlas - předpis: 518/344 nebo 378 ?
3. Předpis poplatku za odběr podzemní vody CÚ: 344 ?
4. Pokud máme uzavřenou smlouvu o dotaci v roce 2011, lze dát do rozpočtu obce 2012 nebo až po přijetí dotace udělat rozpočtové opatření ve výši obdržené dotace ?
5. Roční příspěvek IDS JMK Brno na rok 2012: předpis 549(572)/349xx ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Tak jsme zjistili, že zřejmě nějaké dotace, u kterých jsme si mysleli, že jsou vyúčtované (na základě proplacených částek na základě monitorovacích zpráv), ale nejsou fyzicky zkontrolované fondem,který se nahlásil teprve na kontrolu, tudíž by se na ně mělo asi pohlížet jako na nevyúčtčované. Nemáme je tedy již na účtu 374 - přijaté zálohy.
Jde to opravit?
V případě že by mělo dojít k vrácení?
Samozřejmě z předchozích let, ne 2012.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec měla v prosinci 2011 schváleno na rok 2012 rozpočtové provizrium s tím, že příjmy a výdaje provizoria se následně stanou příjmy a výdaji rozpočtu 2012. V únoru 2012 byl schválen rozpočet na rok 2012. Ke kterému datu správně předepisovat do účetnicví závazky a pohledávky týkající se roku 2012?
1) Předepisovat k 1.1., když se jedná o skutečnosti smluvně ošetřené v minulosti (např. různé služby, nájmy atd.)?
2) Předepisovat k datu schválení rozpočtu, i když smlouva byla uzavřena v lednu 2012 a provizorim s příjmem či výdajem počítá?
3) Předepisovat k datu schválení rozpočtu i když smlouva (např. o poskytnutí veřejné finanční podpory) dosud nebyla uzavřena?
Nevím, zda jsem postihla všechny varianty možných případů, ale snad porozumíte tomu, oč mi jde. Prostě řídit se skutečným stavem (smlouvy atd.) a předepisovat k 1. 1. či k datu uzavření smlouvy nebo se řídit datem schválení rozpočtu? Je to nějakým předpisem pevně vymezeno?
Podobný problém vzniká u proúčtování transférů po vypracování finančního vypořádání za rok 2011. K jakému datu odúčtovat ze záloh, z dohadů, když jsme papírově vše vůči kraji, sttu provedli v lednu? Kraj nám žádné potvrzení o správnosti nevydá. Termín vypořádání je únor 2012, vratku jsme provedli v lednu. To samé vzniká vůči fondům atd.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 podepsána smlouva s krajem (fond povodně), maximální plnění ze strany kraje by mělo být do výše Kč 50.000,-, resp.95% celkových nákladů, min5% spoluúčast města. SDH nakoupily zařízení dle smlouvy v prosinci 2011, čerpadlo Kč 59.500,-,účtovala jsem 022xx/321xx
platba faktury 321/231 §5512pol.6122.
Jak správně účtovat předpis vyplývající ze smlouvy? A následně příjem peněz, který už vím, že je 50tis., vyplacen v lednu 2012. A jak zaúčtovat na 403, v roce 2011? Tento účet mi stále není zcela srozumitelný, prosím tedy o radu, jak celý případ zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková