Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5262 dotazů:
Dobrý den, včera jsem si poznačila dotaz ohledně účtování dotace z kraje,dnes jsem si chtěla účtování zkontrolovat a uvedený dotaz jsem nenašla,proto prosím o správné účtování: neinv.účelový transfer ve výši 68000Kč od kraje na opravu a renovaci veřejného osvětlení v obci.
Jaké je prosím vás správné účtování v r.2011, k 31.12.2011 a při vypořádání letos?
Mockrát děkuji,že jste a pomáháte nám!}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o potvrzení mé úvahy ohleně reverse charge. Obec, plátce DPH, vlastní vodovod, který pronajímá. Příjmy z pronájmu vykazuje jako osvobozená plnění - nenárokuje si odpočet. Obec zároveň buduje další vodovodní a kanalizační řády, na které má přiznanou dotaci ze SFŽP. Dotace je s DPH, odpočet nenárokujeme. Ohledně RCH tedy vystupujeme jako osoba povinná k dani a faktury za stavbu vodovodu budou v režimu reverse charge? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 nám přišel protokol ze SFŽP o definitivním přiznání podpory(neúčtovala jsem). Píše se zde, že nám bylo v r. 2000 "zálohově" poskytnuto na akci plynofikace obce 1 124 659,-kč (zaúčtováno v r. 2000). Na základě námi předloženého závěrečného hodnocení akce v r. 2002 se definitivně k datu 15.9.2011 přiznává podpora ve výši 1 172 368,-kč. Rozdíl doplatku nám byl převeden na účet až v r. 2012.
Já jsem měla za to, že dotace je již konečná a vypořádaná.
1. Jak mám nyní zaúčtovat?
2. Bude se nějak dotace ještě vypořádávat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsne dostali dotaci na sčítání lidu. Zaúčtovala jsem : 346/374, 231+uz/346,374/671 v celé výši.
Část dotace jsme utratili za materiál. Zaúčtovala jsem :501/321,321/231+uz.
letos v lednu jsme vrátili nevyčerpanou dotaci :
Zaúčtovala jsem : 374/231+ uz. Teď mi ta vratka zůstala na 374 a nevím jak to mám opravit. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO na zasedání v září 2011 schválilo poskytnutí příspěvku oblastní charitě. Je na to sepsaná sponzorská smlouva, kde je uvedeno, že obec přijala v září 2011 závazek poskytnout oblastní charitě jednorázový sponzorský příspěvek ve výši 2.000,- Kč s tím, že bude využit na podporu výše uvedených činností, a to konkrétně nákupem osobního automobilu. Mně se tato smlouva dostala do rukou až v lednu 2012, kdy jsem tento příspěvek zaplatila z účtu obce. Nejspíš bude potřeba zaúčtovat předpis do roku 2011 a platba bude účtovaná v lednu 2012. V běžném roce bych předpis účtovala 543/378
a platbu 378/231. Jak mám ale zaúčtovat na přelomu účetních období?? Když v roce 2012 by se měl použít účet 345?? Také nevím, jaký použít ODPA a položku, mohlo by být 3900 a 5240?
Také by nám v roce 2012 měl přijít příspěvek od ÚP vztahující se k roku 2011 - je na to taky potřeba udělat předpis? Tzn. 346/672??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme čerpali invest.dotaci.Zaúčtovala jsem :346/374 předpis, 231/346 příjem dotace, 374/671 vypořádání koncem roku.V r. 2011 byla akce dokončena, koncem roku jsem zařazovala 042 / 021 a zjistila, že nemám dotaci na 403. Poraďte mi, prosím,jak můžu tento stav opravit v roce 2011.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 byl Římskokatolické farnosti poskytnut městem příspěvek ve výši Kč 150 000,00 na výmalbu kostela. O změnu účelu nebylo v průběhu roku požádáno a příspěvek byl použit v rozporu se schváleným účelem (nové mříže). Jsem si vědoma, že na poskytnuté finanční prostředky se vztahuje ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. ? vrácení všech prostředků za porušení rozpočtové kázně, ale prakticky je to docela „nešťastné“. Náš kostel se nachází v hrozném stavu a každoročně město přispívá alespoň částkou Kč 150 000,00 na postupné zkultivování tohoto památkového objektu. Také z tohoto důvodu mě RM pověřila, abych zjistila, zda není nějaká regulérní cesta, jak farnosti příspěvek roku 2011 ponechat a nedopustit se střetu se zákonem a jaký postup případně zvolit.
ZM, které příspěvky schvaluje, bude zasedat až v březnu 2012 a já si myslím, že zpětně přeschválit účel příspěvku na rok 2011 nelze.
Pro příspěvkové organizace je dána možnost prominutí (§ 28 odst 9), ale cizí subjekt?
Prosím o radu, jak v celé záležitosti postupovat.
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2011 jsme zařadili na maj. kartu kanalizace TZ, na které byla poskytnuta dotace. Po provedení zkušebního odpisu máme v sestavě uveden rozpuštěný podíl transferu za rok 2011. Domníváme se, že by se transfer měl začít rozpouštět až od r.2012 vzhledem k datu zařazení TZ.
U nově zařazeného majetku s transferem ke stejnému datu rozpuštění transferu ani odpis tohoto majetku není v sestavě uvedeno. Je možno transfer rozpouštět ve vztahu k datu zařazení (majetku) karty tj. již v loňském roce? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
- v r. 2010 jsem zavedla na účet 403 dotace do r. 2000, které jsem vyhledala v počítači + dotace do
r. 1990 odhadem (byly to velké částky na hl. kanalizaci, výstavbu ZŠ a sociálních bytů – byly to údajně 100 % dotace, informace byla nepřesná).
Nyní, když mám přiřadit dotace ke konkrétnímu majetku kvůli odpisům, tak si nevím rady, protože některá odhadnutá dotace převyšuje PC – potřebuji tuto minulou chybu opravit.
Je možné opravit účet 403 jen na stav dotací, které mám k dohledání od r. 2000 až dosud a o ty starší účet 403 snížit?
Jak bych to popřípadě měla odúčtovat?
- Na obecních pozemcích máme sakrální stavby ( křížky) , které nevedeme v majetku. Bude na nich provedena oprava, je podaná žádost o dotaci na MMR. V případě, že dotaci obdržíme a opravy se budou realizovat, jak se o tomto bude účtovat ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když mají na Dal 374 zůstat pohledávky, jak tam dostanu dosud neuhrazené pohledávky z roku 2010, které byly účtovány v 2010 do nákladů? přes VH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím zda mám zaúčtovat ještě do r.2011 předpoklad neinv. dotace ze SFŽP na revitalizaci zeleně. Část nákladů na tuto akci bylo již v r.2009 a v r.2011, ale peníze jsme dosud nedostali. Dle rozhodnutí to má být 75%, což činí asi 650 tis., tak nevím jestli zaúčtovat 388/672 nebo raději nic?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dělá nám problém inventura a účtování na účtu 401 v rámci kraje. Do tohoto účtu se k 1.1.2010 překlopily zůstatky následujících účtů: 901,902,933,964,965.
Takže co s etýče překlopených zůsttaků účtů 902,933,964,965, tak s těma se již nikdy hýbat nebude - zůstanou na věky věků, je to tak?
Další účtování po 1.1.2010 na tomto účtu bude spojené již jen výhradně s pohybem majetku - tzn. při pořizování majetku darováním, respektive při ocenění reprodukční pořizovací cenou, při přebírání majetku od vlastní příspěvkové organizace, při předání majetku do správy příspěvkové organizaci. Je tomu tak? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. zjistila jsem, že máme na účtu 042 stavby, které už byly zkolaudovány v roce 2009-2010. Jakým způsobem zařadit, eventuélně dopočítat odpisy, mám zařadit k 31.12.2011 a zároveň dopočítat odpisy od data zařezení tj. i za rok 2009 nebo nepočítat a vycházet z toho, že zařazeno až 31.12.2011 ?
2. V majetku máme zařazeno na účtu 021 Revitalizace okolí kostela (byla na to i dotace)kolegyně zařadila v roce 2010 pod jedním inventárním číslem 6 939 000 na 021 600, ale tato stavba zahrnovala dle smlouvy o dílo:
sadové úpravy včetně mobiliáře 832.000
komunikace 4 114.576
fontána 624.574
oplocení 706.899
zastávka 481.890
Nechala jsem v majetku, jak zařadila kolegyně, ale pořád přemýšlím, zda bych neměla ještě opravit a rozepsat na jednotlivé části, ale co s těma sadovýma úpravama ?
3.Potom tu máme akci Revitalizaci veřejných prostranství, která zahrnuje jednak komunikace a zároveň ozelenění a mobiliář, co s ozeleněním a mobiliářem je možné rozpustit do ceny komunikací ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kvůli odpisům jsme dávali dohromady účet 403 a konečně předali informaci svým příspěvkovým organizacím, jaká výše majetku ve správě byla pořízena z dotace. U nás jsme snížili 403 a zvýšili 401, protože to bylo na začátku na 403 zaúčtováno jen podle skutečné výše dotací a nebylo vysledované, co již bylo předáno resp.nebyl u všeho dohledán skutečný majetek na kartách. Jenže když má PO ve správě majetek z 95% z dotace již 10 let ho odepisuje a roční odpis činí 2 milióny, dostane se na účtu 401 do mínusu. Což nesmí. Dala jsem jim pokyn, aby dopočetli z již provedených odpisů poměrnou výši dotace a o tuto snížili účet 403. Účet sice neexistoval, ale nikoho jaksi nenapadlo, že PO odpisují a tudíž by tu 403 už nikdy nerozpustili. Navrhla jsem, aby 403 navedli proti účtu 401 jen v aktuální výši. Napadlo mě použití účtu 406, aby to bylo vidět, ale nějak nevím jak. Konsolidace stejně nefunguje.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 nám byla proplacena dotace ze SZIF.
Dotace byla předepsána již v roce 2009 346 80/403 90 celá jako investiční.
Dotace nám všek byla vyplacena nižší a část jako neinvestiční.
Poonížení jsem zapsala mínusem 346 80/ 403 90 a část neinvestiční dotace jsem předepsala 346 81/408. Nevím zda je to takto správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková