Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5569 dotazů:
Obec vlastní pozemek, na kterém plánuje vybudování multifunčního hřiště (hřiště na kopanou, tenis.kurt, dětské hřiště s herními prvky, zázemí s WC, šatnou a sprchami, parkoviště, zeleně s lavičkami, vše pod jedním oplocením). V roce 2011 bylo zahájeno vypracováním studie, projekt. dokumentací, projektem závlahy, vybudování studny, zemní práce – odvoz sutě, srovnání terénu apod. Letos byl celý areál oplocen a bylo vybudováno dětské hřiště, na které jsme dostali investiční dotaci ze SZIF s názvem „Multifunkční hřiště I.etapa“. A příští rok budeme žádat o dotaci na zeleň. Všechny náklady vedu na účtu 042 pod stejnou analytikou.
Na čerpání i účtování dotace už zde byla kontrola ze SZIF a uznali splnění všech podmínek pro proplacení. Účtovala jsem předpis nároku na dotaci 346 + ORG/ 403 + ORG a zúčtování zálohy dotace 374 +ORG / 346 + ORG. Nevím, kdy mám dát to dětské hřiště do majetku? Když dám letos, jak rozdělím ty náklady z roku 2011? Myslela jsem, že to dám do majetku až po dokončení celého areálu, někdy za 3 roky, ale co ty dotace? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Podala jsem na kraj změnu vyýčtování dotace, protože si budeme uplatňovat z části již zařazeného majetku na 021 DPH. Byla to dotace poskytnuta v roce 2011 a vyúčtování dotace + zařazení majetku proběhlo 03/2012. Takže na JmK jsme se domluvily na podání dodatečného vyúčtování, kde se dopočítalo, že naše obec nevyčerpala částku 4100 kč, kterou jsme JmK vrátili. Nevím si rady s účtováním resp. mám několik způsobů a nějak se nemůžu rozhodnout, co je správně.
Takže majetek 021 ponížím o uplatňované DPH a pouze zaznamenám, že byla část dotace ve výši 4100 Kč JmK vrácena a pak tuto částku předepíšu 549 nebo 572/378 a v RS zaúčtuju 378/231 0010 6402 5366...bez ÚZ může to takto být. Z pozice JmK to není nařízený odvod, protože vyúčtování mělo být podáno až do roku 2013, proto je to pouze nevyčerpaná vratka z naší strany...můžu tedy účtovat takto nebo to mám zohlednit i na účtu 403, protože poskytnutá dotace ve byla o 4 100 Kč nižší???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme nezaúčtovali zálohu na projektovou dokumentaci na výstavbu malé vodní nádrže( účtováno na 231/518).Nyní nám přišla faktura na celkovou částku,kde je odečtená záloha.Jelikož se jedná o stavbu, na kterou máme požádáno o dotaci,rádi bychom to měli v pořádku.Lze to ještě letos nějak opravit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím, jak vyřadit majetek ( vodovody), které předáváme do vlastnictví VAKU a obdržíme za ně akcie.
Tyto vodovody jsme zařazovali v roce 2011 v celk. hodnotě 4 miliony (byly to léta staré vodovody, které nikdy nebyly zařazeny a byly ohodnoceny dle nějakých tabulek). Letos se odepisují a předání proběhne ke konci října 2012. Celk.cena akcií bude 8milionů.
Bude to formou darování 543/081 a 081/021 vyřazení vodovodu a zisk akcií 069/407 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit ohledně kanalizace kterou jsme vybudovali, dostali jsme dotaci s DPH, jelikož jsme uvedli, že nebude využívaná pro ekonomickou činnost.Teď po dokončení ji prodáváme SčVK. Musím odvest DPH? Jesli ano mohu uplatnit DPH na vstupu z vlastních nákladů. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi prosím zkontrolovat účtování předpisu a úhrady staveb. prací - kanalizace a ČOV. Jsme plátci DPH, máme úvěr a schválenou dotaci od SZIF. Nejdříve vše uhradíme z úvěru, pak dotace. Fa je na Kč 1981185,50 Kč, úhrada 90% 1783066,95 (10% doplatíme po předání díla)
předpis:
042 MD 1981185,50 Kč
343 20 MD 396237,-- Kč
321 DAL 1981185,50 Kč
343 20 DAL 396237,-- Kč
úhrada:
321 MD 1337300,21 75% EU
321 MD 445 766,74 25% NZ
451 DAL 1337300,21 (2321 6121 + UZ + zdr.,nástr.)
451 DAL 445766,74 (2321 6121+ UZ + zdr., nástr.)
Děkuji mnohokrát, jsem už z toho trošku zoufalá
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme dotaci Cíl3. Jelikož jsme hlavním partnerem pro německou stranu, prochází přes náš EUR účet i dotace pro německého partnera. V účetnictví používáme kurz ČNB platný v den pohybu. Příjem transferu byl 2.100.679,22 a převod německé straně 2.104.896,- kč. V současné době se účet v EUR nachází v mínusu, dorovná se až na konci měsíce, kdy zůstatek proúčtujeme kurzem k 31.10.2012. Nejsem si jistá, zda je to správně a jestli pro tento tranfer nemusím použít kurz, který je uveden na vyúčtování tohoto transferu t.j. kurz přepočítávací 25,31 na příjem i na výdaj.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše ŽS má projekt z peněz EU již od roku 2011.
Nyní mi ředitelka oznámila, že na práce s tím spojené má uzavřít Dohody o provedení práce a to za rok 2011, 2012 a na rok 2013, kdy se dohody teprve proplatí (když přijdou peníze) Jde to takto provést a jak mám potom účtovat dohody z minulých let.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o radu jak zaúčtovat dotaci z Min. kultury na MPZ (UZ 34054). Tuto dotaci jsme obdrželi, ale je celá určená majiteli domu v MPZ na opravu oken. Vypořádání dotace bude v lednu roku 2013.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má smlouvu na poskytnutí podpory ze SFŽP z roku 2011 účtovala jsem na 941/999 dotace má být poskytnuta po dokončení nejpozději v roce 2013. V roce 2011 se měnili okna na budově ZŠ a v roce 2012 se zateplila budova ZŠ, vše jsem účtovala 042/321 a 321/231. Po kolaudaci jsem převedla převedla 021/042.
Prosím o radu zda to mám dobře a jestli jsem měla už nyní na fakturách dávat ÚZ (našla jsem si 90877, protože na smlouvě od SFŽP žádný nebyl).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme malá obec s cca 300 obyvateli. Dokončili jsme stavbu kanalizace a nyní po kolaudačním rozhodnutí začneme tuto kanalizaci provozovat. Kanalizace byla částečně financována z dotace od Ministerstva ŽP.Můj dotaz se týká toho, jak účtovat provozování kanalizace? Musí to být vedeno v hospodářské činnosti, nebo v hlavní činnosti OÚ? Musíme mít zvláštní běžný účet, nebo nám stačí ten náš ZBÚ? Jsme plátci DPH. Vlastně k této problematice potřebuji veškeré informace. Za rady Vám předem moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme měli výdaje k projektu z dotace od ROP, které byly předpokládány jako neuznatelné, tedy nebyly označeny nástrojem a zdrojem.
V roce 2012 došlo k nějakému vyjasnění nebo přesunu položek a z neuznatelných výdajů se staly uznatelné. Už ale nešly označit nástrojem a zdrojem. Teď podáváme žádost o platbu a požadujeme proplatit tyto neoznačené výdaje. Na fakturách mám ručně dopsáno rozdělení na 381 a 385. Bude toto stačit nebo je to velký problém?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme Dohodu o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele projektu Asistent prevence kriminality. V této dohodě je v článku III. napsáno, že příspěvek je tvořen 85% z rozpočtu EU a 15% ze státního rozpočtu. Jak je možné, že pracovnice krajského úřadu obdržela e-meilem tuto informaci od paní X z MPSV:
K dotazu, Města, resp. Městské policie nemají povinnost dělit prostředky na 85 a 15 %. Tato povinnost vzniká pouze příjemci, tedy MV ČR, při podpisu právního aktu o přidělení peněžních prostředků na realizaci projektu. Městské policie nemají ani tuto povinnost ustanovenou v Dohodě o poskytnutí mzdového příspěvku.
Prosím můžete mi poradit, zda příjem dotace a výdaje označovat Nástrojem a Zdrojem nebo ne?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych si ověřila zaúčtování ohledně investičních nákladů. V roce 2011 jsem zaúčtovala projektovou přípravu jako náklad - službu. V říjnu 2012 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace, jedná se o pořízení stroje cca 1 mil Kč + již zmíněná projektová příprava 60 tis. Kč.Je přípustné v říjnu 2012 přeúčtovat -518, + 042 ?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce bude dokončena digitalizace územního plánu, ve které nedochází k žádným změnám, jen v textové části. S krajem máme podepsanou smlouvu na investiční dotaci, která bude propacena až po dokončení celé akce. Přemýšlím nad tím, jestli je vůbec digitalizace TZH a bude se účtovat 041/321; 321/231 3635 6119; 019/041 nebo jestli se jedná pouze o náklad. V tom případě by se muselo požádat o změnu dotace na neinvestiční.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková