Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5262 dotazů:
Naše obec dostala dotaci na lesy a tato dotace mi byla zaslána na účet hospodářské činnosti. V závěru roku jsem si to uvědomila a prostředky převedla na účet hlavní činnosti. U HOČ bych účtovala 241 D a 262 MD. Jak ale zaúčtovat na hlavní činnosti? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení jak budu účtovat investiční dotaci.
V r.2010 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutní podpory na splufinancování projektu -Výstavba a rekonstrukce přivaděče
pitné vody- ve výši 4 509 262.- Kč.
Já jsem zaúčtovala v r. 2010 943/999
r.2011- vyfakturováná celá akce. Akce byla zkolaudovaná.
Já zaúčtovala 021/042,
Po zaplacení faktur - uznatelné výdaje dne
01.12.2011 jsme dostali Avizo pro příjemce podpory
2977994,09 -dotace z Fondu solidaity EU (UZ 15825)
175176,11 - dotace ze SFŽP(UZ 90877)
já účtovala 388/403
Po připsání na účet jsem
zaúčtovala 231/388 s UZ i NZ.protože se nejedná o zálohu ale o přidělenou dotaci na základě proplacených faktur.
Zároveň jsem přidělenou dotaci odúčtovala 999/943
Máme ještě tři faktury, které nejsou zaplaceny budou v roce
2012 a též přijde avizo na určitou částku, kterou přesně nevím.
A teď nevím jestli mám dobře 403, protože tam jsem účtovala pouze skutečnost v r. 2011, takže mám 388 nulovou.Když jsem zaváděla vodovod do investic, tak je tam
také pouze dotace ,která přišla v r. 2011 a tak nevím zda to nebude mít vliv na odpisy a jestli jsem se zavedením majetku neměla počkat až do roku 2012.
Tak nevím jestli jsem to dost dobře popsala, jsem z toho trochu zmatená.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám prosbu, jak mám zaúčtovat nein.dotaci "Florbalový turnaj pro žáky 4.a 5.tříd ZŠ" z rozpočtu SK, kterou nám zaslal kraj pro naší PO na účet města a my ji přeposíláme naší PO. Dotace přišla v 10/2011 a PO ji celou nevyčerpala, a tak nám část vrátila v témže roce na účet města. Vím jak se to účtuje kdyby mi to přišlo na účet města v dalším roce, ale ve stejném nevím. Proto prosím o zaúčtování.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. na 021 máme evidovánu "stavbu" - veřejné prostrantví v hodnotě do 15 tis., částka byla stanovena součtem všech veřejných prostranství v obci (cca 11 částí) při přepisu majetku do programu z papírových inventárních knih. Dle mého názoru se však nejedná o stavbu. Pozemky uvedené ve veřejném prostranství jsou evidovány i na 031.
Jakým zápisem vyřadím? Na základě podnětu z fyzické inventarizace? Lze ještě v 12/2011?
2. Dále je na stavbách evidována dokumentace k inženýrským sítím. Mohu tuto částku rozkouskovat (dle faktury) na jednotlivé sítě, které jsou v majetku? také přes inventurní komisi, nebo lze bez?
3. na 021 je několik druhů majetku v hodnotě kolem 5 tis. korun - studny, ploty... jejich technické zhodnocení se neplánuje, proto jejich cena zůstane zřejmě neměnná až do vyřazení. Lze nastavit zůstatkovou cenu ve výši pořizovací (historické) ceny? - nebude potom tento nízko hodnocený majetek odpisován? přiznám se, že odpisování se mi pořád nedostalo pod kůži - plavu v tom jak ryba v potoce...
4. ještě máme v majetku evidovánu novou komunikaci z r. 2008, na kterou byl poskytnut investiční příspěvek ze SZIF. komunikace zařazena do majetku na základě rozhodnutí o povolení užívání stavby 11/2008, dotace přišla 04/2009. v účetnictví ji však dosud na účtu 403 nemám.... stačí doúčtovat 401MD/403D?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dlouhodobý majetek byl zřizovatelem – městem, předán zřizovací listinou k hospodaření příspěvkovým organizacím, které majetek odepisují. Technické zhodnocení na majetku, které se mnohdy pořizuje částečně z prostředků dotace, zajišťuje také zřizovatel a předává příspěvkové organizaci v celkové hodnotě. Příspěvkové organizaci se nepředává oficiálně informace o poskytovateli dotace a o výši dotace, aby se dotace rozpouštěla v souvislosti s odpisy. Je tento postup správný a nebo musí zřizovatel předávat i doklady k dotaci, aby ji příspěvková organizace rozpouštěla?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V srpnu loňského roku jsme prodali plynovod, který byl částečně pořízen z dotace. Předpis prodeje jsem zaúčtovala 311/646, příjem 231/311, vyřazení z majetku 553/021. Účetní cena plynovodu byla nižší než cena prodejní, proto jsem účtovala na 553. Dotaci mám stále evidovanou na účtu 403. Je účtování správně a co s dotací na účtu 403? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 obdržel Svazek obcí příspěvky od obcí. Já jsem tento příspěvek zaúčtovala jako neinvestiční. V roce 2009 se z tohoto příspěvku hradila projektová dokumentace na ČOV, což vstoupilo na 042.
V roce 2010 daly opět obce příspěvky, zase byly účtovány jako neinvestiční, ale v průběhu roku jsem z těchto příspěvků hradila náklady spojené s výstavbou ČOV, které byly investiční a taktéž je mám na 042.
Problém je v tom, že jsem si myslela, že na 403 vstupují pouze dotace, nikoliv příspěvky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 12/2011 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na již ukončenou akci, dotaci bychom měli dostat někdy začátkem roku 2012, můžu účtovat podmíněnou pohledávku 942 MD /999 D, pak by na konci roku vykazoval účet 942 zůstatek?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vyskytl se mi případ, kdy obec uzavřela se svazkem obcí dohodu o partnerství na předfinancování akce podpořené dotacemi z EU. Z této dohody (uzavřené v roce 2011) vyplývalo, že obec měla svazku uhradit 1/2 transferu v 2011 a 1/2 v roce 2012. S tím, že tento transfer jako celek budeme do doby vyúčtování považovat za zálohu, protože bude obci z větší části (cca 90 %) opět vrácen.
Celý transfer jsem předepsala 373/349. Nicméně teď mi k 31.12.2011 zůstává zůstatek na útech 373 i 349, a to ve výši transferu, která je splatná až v roce 2012. A já teď váhám, zda to tak mohu nechat?
Podobně si totiž předepisuji např. zálohy na el. energii 314/321 a takto nezaplacené předepsané zálohy k 31.12. zruším a k 1.1. opět zavedu. Postupuje se stejně i v případě dotací?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec provádí výstavbu kanalizace a ČOV, kterou z malé části také využívá pro sebe a pro své PO. Doposud jsme proúčtovali jednou ročně odvod stočného na FÚ, ale auditorka nám řekla, že bychom měli u nároku na DPH tento nárok snížit o 1%, protože předmět daně využíváme i pro veřejný sektor.
Propočtem výnosů z ekonomické činnosti a veřejného sektoru se dostaneme na nějakých 0,0158, ale všechny částky se nově zaokrouhlují na celá procenta nahoru, takže vychází 1%.
Jelikož stavíme kanalizaci s pomocí dotace, dělají celkové náklady cca 100 mil. a pokud skutečně musíme odvádět 1%, dost nás to zatíží.
Můj dotaz je:
1) musíme snižovat každou fa na kanalizaci a ČOV o 1%?
2) pokud ano , nešlo by to až od roku 2013, kdy výstavbu dokončíme a budeme kanalizaci opravdu používat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Dobrý den, mám dotaz ohledně dooprávkování. Budova OÚ, rok pořízení 1903, doba používání 150 let, tedy stáří 108 let a zbývá ještě 42 let používání. Cena v účetnictví je 1 448 580,00. Protože jsme malá obec, nebudeme kupovat SW program na majetek a já budu odpisy účtovat ručně v excelu a nejsem si jista, zda počítám správně.
Tedy 1 448 580 : 150 (doba používání celková) = 9657,20 roční odpis x doba užívání 108 let = 1 042 977,60 - to je tedy částka, kterou naúčtuji na 406/081? A platí tento výpočet všeobecně pro všechna dooprávkování?
2. A pak mám dotaz na evidovaný SW? Máme v účetnictví vedený SW Front Page z roku 2006 a Informace KN v roce 2002. Chtěli bychom ho vyřadit. Vyřadíme tedy 406/013?
3. Zapoměla jsem v loňské inventuře odúčtovat na účtě 374 01 - Přijaté zálohy na dotace - vratka dotace na volby 2009 částku 8 923,50. Prosím poraďte jak ji zaúčtovat v letošním roce? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme měli dostat od SFŽP dotaci ve výši 1.800 tis. Kč. Vše je zkontrolováno, odsouhlaseno, ale peníze nám přijdou až letos. Dají se dotace dohadovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám tyto dotazy:
1) koupili jsme traktor:
předpis 022/321
úhrada fa 321/231 3639 - 6123
Je třeba ještě něco účtovat???
2) dotace ze SFŽP 4213
půjčka ze SFŽP 8123
dotace z Fondu soudržnosti 4233 Je to správné účtování?
3) zadání územního plánu
předpis 041/321
úhrada 321/3635 - 6119
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V létě jsme podepsali smlouvu na dotaci na přeshraniční slavnosti. Ve smlouvě je částka v eurech. Obdržíme ji ale v korunách. Při podpisu smlouvy jsem přepočetla částku na koruny podle aktuálního kruzu ČNB a zařadila na podrozvahu. Akce proběhla v roce 2011, je vyúčtovaná, ale ještě nevíme, kolik dostaneme. Je nutné udělat k 31. 12. 2011 přepočet podle kursu ke konci roku? A v téže výši udělat dohady? Dále bych se chtěla zeptat, zda bude nutné účtovat o kurzovém rozdílu (na podrozvaze jsem účtovala v létě tehdy aktuální kurz, k 31. 12. bude výše předpokládané dotace jiná)? Jestli ano tak jak účtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla pořízena Elektronická podatelna pro DSO. Dotace byla žádána přes obec, která je členem DSO. Následně byly dotační prostředky převedeny na DSO. Vlastní podíl byl zaplacen z DSO. Může si DSO zaúčtovat dotaci na 403. EP je v majetku DSO. Jednalo se o investiční dotaci. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková