Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5262 dotazů:
Prosím o radu ohledně zaúčtování dotace ze SFŽP, ERDF. Akce začala v r. 2009 a k 31.12. 2011 máme dotaci v plné výši a zároveň výdaje v plné výši dle rozhodnutí z fondu proplaceny.
Mám zaúčtováno příjem dotace: MD 231 pol4216,4213 UZ/374D, podrozvaha je odúčtována MD992/942, výdaje MD321/231 6121 UZ,N,Z D.
Podle smlouvy bude závěrečné vyhodnocení akce až v roce 2012. Mám tedy k 31.12.2011 zaúčtovat MD 388/403 D celkovou výši dotace a po vypořádání v roce 2012 MD 374/388 D? .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obce provedla tech.zhodnocení sociálního zařízení s dotací v klubu sportu a kultury, který má ve správě příspěvková organizace. Technické zhodnocení jsem zavedla na účet 021 v listopadu 2011. V prosinci bychom ho měli převést PO. Výše dotace známe, ale peníze jsme do konce roku nedostali. Prosím jak zaúčtovat a co s dooprávkováním a odpisy? Budovu odepisuje PO.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela na bankovní účet neinvestiční dotaci od Zlínského kraje na vybavení pro hasiče o obnovu lesních porostů. Výdaje máme v roce 2011. V oznámení o poskytnutí finančního příspěvku je uvedeno. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se Zlínským krajem za rok 2011. Prosím o kontrolu účtování.
Děkuji.
V roce 2011 budu účtovat
1. Podrozvaha : MD 942 / D 999.942
2. Příjem dotace: MD 231 pol.4122 ÚZ / 374 D
3. K 31.12.2011 Dohadný účet: MD 388/672 D
V roce 2012 budu účtovat
1. MD 346/D 388
2. MD 999.942/D 942
3. MD 374/D 346
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v naší obci byla provedena výstavba II. etapy kanalizace. Dne 16.12.2012 jsme dostali Kolaudační souhlas. Na tuto akci jsme dostali dotaci ze SFŽP, datum vyúčtování je max. do 31.8.2012. V roce 2012 budeme ještě hradit, dle smlouvy uzavřené v roce 2010, fakturu za stavební dozor - ta bude rozdělena na dvě části - ve výši prostavěnosti díla a části po vydání kolaudačního souhlasu. Dále v roce 2012 budeme hradit zbývající poplatek za vyřízení dotace agentuře - faktura přijde po úplném ukončení administrace žádosti o dotaci. Nevím, zda mám zařadit tyto faktury k ceně pořizovaného majetku, když tyto faktury budou vystaveny až v roce 2012. Jedná se o částku asi 154.000,-Kč. Přiřadila bych je do majetku k 16.12.2011 přes dohady 042/389. Výše pořizovací ceny majetku bude mít vliv na odpisy a tím i na vodné a stočné. V příštím roce nás budou také čekat platby za věcná břemena. Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR 56 tis. Kč na integraci azylantů v r. 2011. Dotace je poskytnuta na úhradu čistého nájemného ve výši 40 tis. Kč a na rozvoj obce ve výši 16 tis. Kč.
Dotace se účtuje předpisem do výnosů, nebo stačí zaúčtovat příjem MD 231, PO 4116, ÚZ 14336, D 374 = 56 tis. Kč.
Přeposlání dotace MD378, D 231 PA 3639 (nebo 4342?) PO 5164 40 tis. Kč, ÚZ 14336
Obec použije dotaci na "rozvoj obce" zaúčtováním:
předpis MD 518, D 321
úhrada FD MD 321, D 231 PA 3745, PO 5169, ÚZ 14336.
Dotace podléhá zúčtování v rámci finančního vypořádání za r. 2011.
Příjem dotace se dostane do výnosů letos přes časové rozlišení, nebo až v příštím roce při vypořádání?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 kraj poskytl dotaci s finančním vypořádáním ve výši 100 000,-Kč a teď v roce 2011 subjekt dotaci vypořádal a vrací částku 10 000,-Kč. Jak zaúčtovat tuto vratku? 231/672? (nebo 406?). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Provedli jsme TZ na budově, která je předaná k hospodaření PO. TZ převedeme PO zařazovacím protokolem, ale potřebuji odúčtovat z 042. Proti jakému účtu proúčtuji výdej z 042, pokud nebudu účtovat přes 021? Děkuji a přeji hezký den a krásné prožití vánočních svátků.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně kategorizace majetku jak je to v případě účtů 018 028 a 031. Mám kategorizovat majetek na těchto účtech? Na účtu 018 máme většinou počítačové programy.
Ještě bych se chtěla zeptat ohledně TZ.
Ve školce se dávala nová plastová okna a dveře. Faktura je na "dodávku a montáž plastových dveří a oken vč. příslušenství", částka je přes 1 milion korun.
Jedná se v tomto případě o TZ nebo spíš o opravu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V kalendářním roce 2011 jsme získali investiční dotaci na zateplení MŠ ze SFŽP. TZ stavby bylo zahájeno v průběhu roku a ukončeno v listopadu. Na podrozvaze je vedena na účtu 942/999.Dotaci od fondu jsme zatím neobdrželi a do konce roku ani neobdržíme. Faktury, které jem platila jsou označeny N,Za UZ v předepsaném procentu. Proplacené faktury: 2310300 N,Z,UZ 3111 6121/321 0100
a dále mám: 374 0140 / 346 0300.
předpis dotace: 346 0300/403 0900.
Takto zaúčtovaný případ má na účtu 374 mínusové znamenko a nevím jak to opravit, aby to bylo dobře.
Majetek zavedu do konce roku do stavu na účet 021 a v případě změny výše dotace od SFŽP musím v roce 2012 opravit odpisy z dotace.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak se vypořádat s dotací, co se týká UZ, když faktura za vodovod a kanalizaci byla zaplacena v minulém roce z peněz obce, o dotaci bylo zažádáno letos a nyní přišly peníze.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím,dostali jsem dotaci z ministerstva pro místní rozvoj,
fakturu ve výši dotace zaplatila přímo banka.
Jak založim nový účet banky-tedy se domnívám,že musim založit a z něj udělat úhradu Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace dostává od obce příspěvek na provoz, příp. na investice. Do kdy je nutné příspěvek ze strany PO vyúčtovat, ať již závazné ukazatele, tak volnou část (předpoklad nejpozději do 15.1. násl. roku - uzávěrka za rok musí být do 31.1.) Kdo vyúčtování schvaluje, když případný odvod do rozpočtu zřizovatele schvaluje ZO, ale rozdělení do fondů RO. Lze požadovat po PO vyúčtování čerpání příspěvku po měsících? Měla by být schválena pravidla pro vyúčtování příspěvku nebo lze nechat vyúčtování zcela na libovůli PO, která je schopna přesunovat skutečné náklady mezi hlavní činností a doplňkovou činností a tímto pak s příspěvkem manipulovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DOBRÝ DEN,
PROSÍM O RADU, JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT:
OZ OBCE ROZHODLO O VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ
/nepeněžní formou - jen proúčtování/
SCHVÁLENÝCH NAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI NA ROK 2011
a
DÁLE ODVOD PROSTŘEDKŮ Z IF /odpisy minulých let/.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Na základě smlouvy"Úspory energií a využití alternativních
zdrojů na objektech ZŠ a MŠ Voděrady" byly práce na těchto
objektech dokončeny. Byly poskytnuty zálohy na dotace
z SFŽP a FS,ale závěrečné vypořádání akce na Mateřskou
školu je v roce 2012, na Základní školu v roce 2013. V roce 2012 budeme ještě platit za závěrečné vyhodnocení za MŠ
60 000,-plus DPH, za ZŠ 90 000,- plus DPH v roce 2013.
Musím Zákl. školu a Mateř. školu zařadit do majetku, když
ještě budou na tyto objekty vystaveny faktury? Pak bych
tyto faktury musela zaúčtovat do nákladů a ne na majetek.
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v letošním roce obec dokončila investiční akci - Revitalizace okolí kostela. Čerpali jsme investiční dotaci. V žádosti bylo stanoveno, že veř.osvětlení bude evidováno na účtu 021400, komunikace 021400, kanalizace 021500 a veřejné prostranství 021600. Vše jsem takto zavedla do majetku.
Veřejné prostranství obsahuje výsadbu vegetace, dětské hřiště, altán, mobiliář,...
Pro splnění dotace mám veřejné prostranství evidované pod jedním i.číslem s tím, že zvolím zvhledem k různé živostnosti komponentní odpis.
Prosím můžete mi poradit, jak zařadit (klasifikaci) vegetační úpravy (výsadbu)? A jakou dobu životnosti mám zvolit?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková