Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5258 dotazů:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak mám zaúčtovat faktury na rozšíření vodovodu, které jsou součástí dotace od kraje. Celková částka dotace bude 530 009 Kč a k tomu 30 000 Kč bude z vlastních zdrojů. Máme asi 4 faktury, vzhledem k tomu že je platím třeba na 6 krát tak jsem zaúčtovala 052/231 10 UZ . 042/052 až bude zaplaceno vše 042/021 021/081, ale nevím, kam dát 403 ?? moc děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě Vašeho doporučení jsem v r.2009 zpětně dohledala výši použití investičních dotací u majetku, který se bude odpisovat, a proúčtovala to na účet 403. Vzhledem k tomu, že se od letošního roku mají i investiční dary účtovat na účet 403, napadlo mě, jestli by se i investiční dary z minulých let (stejně jako dotace) nemohli proúčtovat stejným způsobem na účet 403, abychom si v příštích letech postupným rozpouštěním do výnosů snížili případnou ztrátu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
V majetku máme tlakovou kanalizaci v hodnotě 52 085 083 Kč zařazení 2.1.2008 s 85 % dotací ,
v hodnotě 44 272 275 Kč. Dotaci jsme měli z ERFD 75% a z SFŽP 10% kategorizace 22.23.19 .Prosíme o radu jak účtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH a rozšiřujeme kanalizaci.
Obdrželi jsme dotaci 350 000 Kč, faktura je na částku 307 146 Kč včetně DPH, DPH činí 51 191 Kč (20%), základ daně činí 255 955 Kč. Kráceným koeficientem nárokujeme část DPH zpět od státu. Prosím o odpověď-jakou částku dát do majetku a do vyúčtování dotace.Dle smlouvy z dotace nelze hradit DPH. Moc spěchá.Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz, jak zaúčtovat předpis faktury na zboží - DDHM, který byl dodán v září 2011 , ale faktura má splatnost až v roce 2012? Jedná se o pořízení majetku z dotace, která bude připsána taktéž v roce 2012. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní Schneiderová,
moc bych prosila o radu. Obec postavila v roce 1977 budovu MŠ v hodnotě 3.200.000,-- Kč. V roce 2005 došlo k TZ – výměna kotlů ve výši 420.000,-- ( z toho 40.000,-- byla dotace), v roce 2006 opět TZ – vzduchotechnika ve výši 400.000,--. Nyní je hodnota budovy v inventuře – 4.020.000,- Kč ( 3.200.000+420.000+400.000). Letos dochází opět k TZ – zateplení budovy a výměna nových kotlů ve výši 4.000.000,- Kč. Ty „staré“ kotle z roku 2005, jejichž TZ bylo 420.000,-- se převádí do budovy restaurace, která je rovněž v majetku obce. Mám o ty staré kotle z MŠ ponížit hodnotu budovy MŠ a navýšit hodnotu budovy restaurace? Jakým dokladem a v jaké výši? Celé TZ z roku 2005 na výměnu kotlů bylo sice ve výši 420.000,--, ale jednalo se i o vyvložkování komína a o různé doplňkové práce, samotné kotle stály pouze 240.000,- Kč. Lze zaúčtovat 042 023/021 200 ve výši 240.000,- Kč? (042 023 je účet nedokončené rekonstrukce kotelny restaurace) A co s tou dotací 40.000,--, z níž byly kotle hrazeny?
Pokud bych tedy cenu budovy MŠ (nyní v inventuře 4.020.000,-- Kč) snížila o 240.000,-- (kotle, které se převádějí na restauraci), měla bych hodnotu MŠ – 3.780.000,-- a nynější zateplení budovy 4.000,000,- - celkem tedy 7.780.000,-- Kč. Jaký by jste zvolila způsob odepisování? Zjednodušený nebo rovnoměrný? V případě rovnoměrného kolik let by jste odhadla, že se takto stará budova může ještě používat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku stavební dílo v hodnotě 13 mil., které budeme prodávat. Je sepsána smlouva o smlouvě budoucí, na základě které budoucí kupující splácí a bude splácet v letech 2011 – 2017 kupní cenu ve výši celkem 8 mil. ročními splátkami. Po splacení ceny bude sepsána kupní smlouva a dílo bude předáno kupujícímu.
Podle zákona o účetnictví máme majetek určený k prodeji ocenit reálnou hodnotou (§27 odst. 1 písm. h) a podle vyhlášky majetek oceněný reálnou hodnotou neodpisujeme (§66 odst. 7 písm. i).
Protože stavební dílo bylo hrazeno z větší části z dotace, nesmíme hýbat s oceněním díla a nemůžeme jej přecenit reálnou hodnotou. Budeme jej v tomto případě odpisovat, když je to majetek určený k prodeji a vlastně již prodávaný (1. splátka byla již letos uhrazena)?
Budu se těšit na odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko,
prosím o radu s odepisováním územního plánu. V majetku vedeme starý územní plán z r. 2007 v hodnotě 108 tis. Kč. Loni jsme obdrželi neinvestiční dotaci na nový územní plán. Letos byl schválen. Účtovala jsem ho jako provozní náklad (vzhledem k neinv.dotaci). Nyní mne však kontrola z Regionální rady upozornila, že nový územní plán musím vést v majetku, třeba v podrozvaze. Nový stál 656 tis. Kč. Mám tedy odepisovat ten starý a nový vést jen v podrozvaze nebo jak to teď nejlépe vyřešit, aby to bylo účetně i z hlediska dotace správně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je členem sdružení mikroregionu. V rámci tohoto sdružení obec se zúčastnila projektu "Vybavení pro zásahové jednotky SDH" v celkové hodnotě pro naši obec: 47869,09,-Kč, z toho investiční podíl obce je 20091,32,-Kč, zbytek -dotace. Můj dotaz zní: když obec uhradila svůj podíl na této akci, bude se účtovat do majetku obce vybavení pro SDH ( SDH je občanským sdružením) nebo ne? Jestli ano, tak v celkové výši nebo jenom dle toho, co skutečně zaplatila.
Omlouvám se, jestli se nevyjadřuji dost srozumitelně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce nám finanční úřad předepsal vratku dotace a penále. Vrácení dotace jsem účtovala MD 549/D 347 a penále MD 542/D 347. V letošním roce nám MF prominulo jak vrácení dotace, tak část penále. Mám prominutí účtovat MD -549, -542 nebo MD 408?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Obec má podepsánu dotaci se SZIF - již v roce 2010 - měla jsem za účtováno na podrozvaze, v roce 2011 částečné plnění 10 800 000,-Kč, odúčtovala jsem z podrozvahy na příslušné účty, ale ne na účet 403. Další vyúčtování by mělo být v roce 2012 ve výši 25 200 000,-Kč (zatím na podrozvaze). Nevím, zda na konci roku zaúčtovat 388/403 ve výši obdržené dotace, nebo dát částku, která se bude ještě nárokovat v roce 2012.
Dodávám, že kanalizace by měla být zkolaudována do konce roku 2011 - je podmínkou přiznání dotace.
2)Obec zakoupila v roce 2009 stavební buňky - vedeny na účtě 021 - hodnota větší jak 40 000,-, v roce 2010 na nich provedla tech.zhodnocení (účtováno do majetku) a provozovala v nich prodejnu, bohužel bez stav.povolení. Nyní se ke mě dostala faktura na projektovou dokumentaci pro vydání stav.povolení ve výši 21 000,-Kč. Co s tím, zaúčtovat na službu, nebo provést změnu z 021 na nedok.majetek, přidat fakturu za proj.dokumentaci, a po kolaudaci opět zavést do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně kategorizace majetku.
1) V majetku máme na účtu 021
sadové úpravy podle jednotlivých etap
vegetační pásy
novou výsadbu ve městě
zeleň a sadové úpravy
nevím kam zařadit
2) Dále máme kamerový systém:
jednou je na účtu 022 jako soubor majetku může být 26.30.11?
a v historické části města jej máme na účtu 021 jako stavbu
může být vedeno i jako stavba? kam potom nejlépe zařadit
3) Pokud máme na jedné kartě více druhů sítí jako např.
Chodník včetně VO, můžu dát na 211219?
4)Oplocení kaplí - kulturních památek
oplocení je kovové
nenašla jsem 127391, dala jsem na 242091
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně registrace k platbě DPH. DSO, svazek dvou obcí, žádá dotaci na vybudování čističky a kanalizace odpadních vod ze SFŽP. Soukromá auditorka navrhla, aby se DSO dobrovolně zaregistroval jako plátce DPH (jaké důvod uvádí úsporu 20 % z hodnoty dlouhodobého majetku). Ovšem z jiných zdrojů máme informace, že z těchto dotací není možné uplatnit odpočet DPH a tudíž by plátcovství DPH zatím žádnou výhodu nepřineslo. DSO zatím nemá žádnou činnost, čeká se na „přiklepnutí“ dotace, aby se mohla investice rozjet.
Děkuji za Váš názor ohledně registrace k DPH a přeji hezký den.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve ZL naší PO základní školy máme stanoveno, že nabývá majetek (nad 3 tis.) pouze do vlastnictví zřizovatele s předchozím souhlasem (nabytí majetku darem,děděním, bezúpl.převodem a jinou formou neuvedenou). Pokud škola obdrží dotaci a pořídí si např. tabuli, potřebuje k tomu také souhlas zřizovatele?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2001 jsme prováděli investici, na kterou jsme obdrželi dotaci ze SFŽP ČR: Kč 2.610.000,-, mínus zádržné 10%:Kč 261.000,-.
Nyní jsme obdrželi Protokol o definitivním přiznání podpory: postih za nesplnění podmínek Kč 75.000,- a doplatek dotace 103.000,-. /pol. 4213/
Jak má být správně zaúčtováno:
1. postih
2. doplatek dotace /v r. 2010 mám bez předpisu/
3. v r. 2010 jsem Kč 2.610.000,-účtovala na 401/403
Stavba byla např. za 10 mil., o částku dotace jsem ji nesnížila...........?
4. Účet 403 mám upravit podle opravdu obdržené dotace ?
2. dotaz
Do jaké míry můžeme po PO námi zřízené požadovat
rozpis jejich rozpočtu při žádosti o příspěvek na provoz? Např. podle "položek"?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková