Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5570 dotazů:
V roce 2009 dostala obec od kraje účelovou invest.dotaci (440.000,-Kč) na pořízení ÚP. V prosinci 2011 byl ÚP schválen zastupitelstvem obce. Prosím, jak mám zaúčtovat vše co s tím souvisí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s prosbou o radu, a to kterým zákonem se mají řídit PO zřiz. obcí při účtování odpisů a tvorbě investičního fondu v r. 2012. Našim zřízeným PO na odpisy nepřispíváme a PO se řídí § 66, odst.8 vyhlášky, nekryté odpisy účtují 416/648. Novelou zák.250/2000 Sb.došlo ke změně v § 31 u tvorby IF, a to fond je tvořen peněžními prostředky ve výši odpisů. Znamenalo by to,že naše PO by o odpisech a tvorbě IF v průběhu roku neměly účtovat, ale až k 31.12., nebo se budou řídit zák. o účetnictví a průběžně o odpisech a tvorbě IF budou účtovat, i když fond nebude krytý? Chci je ještě zeptat, zda PO by při účtování časového rozlišení invest. transferu (403/672) mohly tuto účetní operaci zaúčtovat až k 31.12. a to z důvodu věrnějšího vyjádření účetních informací v průběhu roku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,mám teď po novém roce zmatek v majetku, PAP pro nás zatím neplatí, přesto si nevím rady.
1.na 042 máme majetek(propojení vodovodu s vedlejší obcí)a jelikož je to spíše jejich majetek, tak nám veškeré uhrazené výdaje na stavbu v letech 2010a 2011 tato obec uhradila - účtovala jsem přes 348/403 (takže se mi 042 rovná 403). Teď začali s výstavbou a došlo k dohodě, že budou celou stavbu investovat sami. Mám vše schválené a podepsaný předávací protokol. Jak zaúčtovat vyřazení? Jako zmařenou investici 547/042 nebo jako dar jiné org.543? A účet 403/401? Nebo přes oprávky, ale majetek není odepisován, když ještě nebyl zařazen.
2. Je změna účtování v roce 2012 při zařazení majetku? Z ledna máme kolaudaci vodovodu, zčásti dotovaný. Zde stačí jen 042/021 (022)+vypořádání 346/388 a 374/346-na 403 už mám? Nebo je to také jinak
3.Má zařízení-technologie vodojemu svou vlastní kategorii zařazení, nebo jej mám spojit s budovou vodárny a dát vše jako stavbu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na účtování odpisů u rekultivace skládky. Rekultivace skládky proběhla v roce 2005 a byla zkolaudována jako terénní úpravy (4 etapy: 1et. urovnání, 2 et. zavážka, 3-4 et. terénní úpravy). Část finančních prostředků jsme obdrželi ze SFŽP jako investiční dotaci, část jsme hradili my. Pozemky na kterých se nacházela skládka, jsou soukromé, účtujeme tedy na účtě 029. V současné době je tam trvalý travní porost. Oprávky jsou zaúčtovány takto:
MD 406 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 401.
Odpisy : MD 551 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 672.
V majetku je skládka zařazena: kategorizace 242089, odpisová sk. 6, doba odpisování 50 let (zbývá nám 30 let), rovnoměrný způsob, odpisy do 1 Kč.
Bylo mi řečeno metodikem, že bychom měli postupovat při odpisování podle výkonového způsobu, ale nevím, jestli tyto údaje dokážu najít (skládka byla za minulého režimu, spravovaly ji technické služby, ne obvod, tudíž chybí dokumentace). Prosím, napište, jestli mohu ponechat účtování, případně poopravit, nebo celé změnit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o rady: 1. Obdrželi jsme dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - SZIF, Opatření: Využívání poradenských služeb. Obdrželi jsme ji v loňském roce. Na konci roku jsme naúčtovala na dohadné položky 40 000,- Kč, které by jsme měli dostat. V prosinci jsme obdrželi fakturu od paní, která nám poradenské služby poskytla na 50 000,- Kč se splatností v lednu 2012. Uvedla jsem ji do inventury a proplatila v lednu v hotovosti. Zaúčtovala jsem ji 518/321 - vloni, letos 321/231 nevím § a položky na které jí dát? Dále SZIF chce nějaké proúčtování, které máme doložit, ale nevím jaké? A až nám přijde dotace, odúčtuji ji z dohadných položek 388/231 4113?
2. Dotace od kraje na výkon státní správy se letos účtuje stejně jako vloni? Předpis 346/672? Dívala jsem se, že jsou názvy účtů přejmenované? Prosím poraďte.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má s.r.o. ve svém vlastnictví. Zastupitelstvo mu schválilo převod investiční dotace na nákup přístroje ve 100%ní výši. U obce budu účtovat 572/345 a 345/231 3613/6313. Nyní ale tápu s účtováním u s.r.o.. 022/413 a nebude se odepisovat? Nebo půjde dotace na nějaký účet 6xx, bude se danit a do nákladů se dostane postupně formou odpisů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme fakturku za zpracování žádosti o dotaci na kanalizaci. Můžeme si uplatnit odečet (kanalizace je ekonomická činnost).
Je tato fakturka součástí pořizovací ceny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme dostali od kraje dotaci na rekonstrukci ČOV ve výši Kč 2.920.000,-- (jo, jo, opět ta ČOVka). Částka měla činit 10% nákladů stavební a technologické části. Jenže reálný rozpočet byl nižší a tak teď musíme kraji vrátit část dotace ve výši Kč 564.422,--.
Prosím o radu, jak zaúčtovat, protože jsme dotaci od prosince loňského roku začali rozpouštět do oprávek.
Doufám, že se vyjadřuju přesně, nicméně bude asi potřeba více info, které ráda dodám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit se zařazením nehmot.maj.,který jsme pořídili z investiční dotace,jedná se o software v hodnotě 300 tis., ten jsme zařadili na ú.013 a 10 licencí v celkové částce 298 tis.,které jsme zařadili jednotlivě na ú.018. Nyní mám problém s rozpouštěním investič.dotace(527 tis.),která se váže na odpisy,protože maj.zařaz.na ú.018 se neodepisuje. Napadlo mě,že bych těch 10 licencí zařadila na jednu kartu na ú.013 v celkové částce 298 tis. Myslíte,že by to šlo takto vyřešit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město realizuje projekt, který bude hrazený z investiční i neinvestiční dotace ROP. Musí se výdaje hned při účtování úhrady značit nástrojem a zdrojem? Nebo to můžeme doznačit až po obdržení dotace? (Na jedné faktuře jsou investiční i neinvestiční výdaje, to je při značení N/Z a vlastních zdrojů minimálně 6 částek). V předkládaných sestavách při žádosti o platbu je to docela nepřehledné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na tomto účtu máme platby ze smluv budoucích(nákup bytu). Dříve se účtovali na 955. Tyto smlouvy jsou do roku 2020.(byty z dotace)pak přejdou na vlastníky bytu. Jelikož částky byly složené některé už v roce 2000. Nemohu doložit
doklady. Stačí vypsat na soupis jméno budoucího vlastníka +
číslo smlouvy ze dne. To samé i podrozvahy?Dříve to stačilo.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Převzala jsem účetnictví DSO, který má smlouvu na čerpání finančních prostředků z EF, ale bývalá účetní neoznačila v roce 2009 a 2010 doklady N+Z+UZ. Co s tím můžu dělat?
Od r.2011 byly pouze zaúčtovány faktury, které budou zaplaceny v letošním roce z poukázané dotace. Jak se mají označovat účetní zápisy, když není účtován výdaj? Mají se tyto údaje uvádět u nákladových účtů - neinvestiční a u nedokončených investic (042),
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
naše obec uzavřela s jinou obcí smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany.
Účelem této smlouvy je, že naše JSDH (je zřízená jako naše organizační složka) bude zajišťovat této obci zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany.
Tato obec bude za tuto službu platit každý rok 15000,-Kč.
První platba měla být uhrazena již v roce 2011. Já jsem ale tuto smlouvu dostala do rukou až nyní.
Nevím si rady s účtováním.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Neporozuměla jsem zaúčtování prodeje majetku v r. 2012. Stav k 1.1.2012 na účtě 021 500 kanalizace v hodnotě 4 mil. Kč (zařazeno do majetku v 11/2011), K 31.12.11 účet 081500 oprávky 9 tis. Kč., rozpuštění dotace účet 403 707,- Kč. V únoru 2012 se bude část kanalizace v hodnotě 500 tisíc prodávat. Vyřazení 553/021 v hodnotě 500 tis. Kč,dooprávkování 551/081 v hodnotě také 500 tis.? A jak odpisy-účtujeme čtvrtletně.
Není mě postup účtování zcela jasný. Prosím o pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám prosím dotaz k poslední větě bodu 2.8. vzorové směrnice o inventarizaci: "Ověření pohledávek a závazků v režimu transferů bude provedeno v rámci konsolidačních přehledů." Jak si to mám vysvětlit v praxi, nemám posílat k ověření dopis (mail) s celkovou částkou obdržené dotace na SFŽP? Vyúčtování s fondem očekáváme v únoru - březnu 2012, materiály už jsme odeslali.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková