Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:
Chtěla bych vědět, jak se správně účetně řeší invest.způsobilé výdaje, faktury jsou již uhrazeny, které se po kontrole poskytovatelem dotace, stávají částečně nezpůsobilé a není na ně tudíž poskytnuta dotace v očekávané výši
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v budově školy došlo během roku k úpravám místnosti bývalých dílen na místnost pro děti mateřské školy.
Firma provedla rekonstrukci podlahy v hodnotě 90. tis. tak, že na původní dlažbu nanesla vyrovnávací stěrku, poté linoleum a nato nalepila po celé ploše koberec. Je toto technické zhodnocení nebo spíše oprava. Dále se chci zeptat
když pomocí dotace nakoupíme nábytek a jiné vybavení do této nové mistnosti můžeme jim tento majetek, který oni užívají předat k užívání a nebo musí být sepsaná smlouva o výpůjčce a obec ho dále povede v účetnictví.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec plátce DPH, ČOV(stočné) účtováno v HČ (241)
rozhodnutí ZO, že dl.majetek určený k užívání v Hč bude pořizován mimo rozpočet z účtu Hč.(241) - dle vašeho návodu ze směrnice.
Rekonstrukce ČOV 2011-2012 - fin.krytí:
KÚ Stř.kraje - převod dotace na 231
MZe - dotace - limitka
MZe - dotovaný úvěr na úroky
Vlastní protředky obce + další úvěr
Vzhledem k tomuto financování je vhodné pořízení rekonstrukce přes Hč.? PD na rekonstrukci a další náklady jsme již přes Hč proúčtovali. Je možné pouze dotace přijímat na ZBÚ a převádět na Hč přes účet 262 a nebo raději obráceně z Hč převádět finance na ZBÚ a zde účtovat rekonstrukci v RS?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme dotaci z Revolvingového fondu MŽP, příjem je zaúčtován na položce 2329, nemám však uvedený Nástroj a Zdroj, jelikož nevím jaký mám zadat a nikdo mi zatím neporadil. Mám označovat Nástrojem a Zdrojem i výdaje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V listopadu jsme obdrželo dotaci z Ministerstva kultury převedenou prostřednictvím Stč.kraje. Nějak si nejsem jistá zaúčtováním a prosím o radu.
1. rozhodnutí o poskytnutí dotace od Min. kultury (40.000,-) dne 24.8.2011 - k tomuto datu účtuju:348/672???
2. rozhodnutí č.2 o navýšení dotace (29.000,-) dne 31.10.2011 - opět účtuju:348/672???
3. převod fin.prostř.od Stč.kraje ve výši 40.000,- dne 2.11.2011, účtuju? MD:231 20 par.3399, pol.??????, UZ 34070, D: 348????
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Naše město má v majetku budovu kulturního domu. Vzhledem k možnosti čerpání dotací vznikl záměr přestavby tohoto objektu (přestěhovala by se sem knihovna, zbudovaly konferenční sály, modernizovalo se stávající kino atd.) - vše za předpokladu získání dotace na realizaci stavby. V letošním roce se podařilo získat dotaci na projektovou dokumentaci k tomuto záměru. Projektová dokumentace je pořízena, uhrazena, regionální rada po nás nyní žádá doklad, že předmět dotace je uveden do užívání (zaevidován v majetku). To mi v případě projektové dokumentace připadá absurdní - máme zaúčtováno na 042, pokud se bude stavba realizovat, bude to součástí nákladů stavby, a teprve po dokončení půjde na tech. zhodnocení zápisem na 021. RR po mě chce podle nějakých jejich pravidel zdůvodnit, proč není majetek pořízený z dotace uveden do užívání, když jejich pohledu je "projekt" dokončen - projektová dokumentace předána městu. Já si nedovedu představit, do jakého majetku bych pořízenou PD zařadil, DNM to není, DM taky ne, ani mě ale nenapadá, čím bych jim to zdůvodnil. Ještě mě napadá možnost zaúčtovat to jako technické zhodnocení stávající budovy, abych to do toho majetku dostal, ale to asi taky není zrovna košer - nejedná se o dokončenou nástavbu přístavbu atd... Máte nápad, co s tím, případně čím jim zdůvodnit, že jsme projekt "neuvedli do užívání" ? Díky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji pěkný den.
Naše obec podala žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na realizaci biocentra v ÚSES - zlepšování stavu přírody a krajiny. Jedná se o obnovu krajinných struktur kde bude na obecních pozemcích provedena plošná výsadba stromů a keřů. Z žádosti jsem, ale nezjistila o jakou dotaci půjde. Domnívám se, že o neinvestiční dotaci. Výsadba stromů se nepovažuje za majetek. Veškeré náklady spojené s projektem a vypracováním žádosti jsem zaúčtovala jako neinvestiční výdaje na § 3745 pol. 5169. Výdaje spojené s dotací budou v letech 2011 - 2012. Nejsem si jistá zda účtuji neinvestiční výdaje správně. Pokud nám bude dotace přiznána jedná se o způsobilé výdaje v částce 2mil.kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme přislíbenou dotaci Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
1. Nemám zcela jasno, jak účtovat měkké projekty z tohoto programu. Jedná se o kulturní a společenské akce.
2. Nemohu nikde najít nástroj a zdroj a hlavně nevím, kdy ho mám použít. Na všech dokladech nebo až při příjmu dotace.
Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, četla jsem Vaše odpovědi na dotazy k účtování transferů v EUR. Chtěla bych se zeptat na úplně poslední krok a to vyúčtování dotace. Napsala jste doslova "V případě, že vznikne rozdíl mezi pohledávkou a úhradou vlivem kurzu, tak se zaúčtuje 563 MD / 377 D nebo 377 MD / 663 D". To je mi jasné, tedy asi je myšleno proúčtovat i položkově s využitím 5142 nebo 2143? Na pohledávku proúčtuji celou výši průběžně přijatých plateb. Kdy zaúčtuji pohledávku, co budu mít jako účetní v ruce za podklad? Prozatím jsem účtovala předpis zároveň s přijetím dotace a kursový rozdíl mi nevznikal. Je to chyba? Jediný podklad ke kterému jsem se po pátrání dostala byl "Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce", kde byl datum schválení, ale zase je to schválení jen poslední platby. Prostě je to hrozně nejasné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc prosím o odpovědi.
1) V listopadu nám přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR na neinv. akci - obnova drobných památek ve výši 171 000,- Kč pod UZ 17027. V UniCredit Bank si musíme zřídit účet . Do poloviny prosince máme uhradit všechny faktury v min. výši 244 403,- Kč. ( 70% státních peněz a 30% vlastní zdroje). Podle informací co mám, letos vše proinvestujeme. Do 30.9.2012 musíme předložit dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce. Ve smlouvě není uvedeno, že se jedná o zálohu. Nemám na podrozvahových účtech . Můžu zaúčtovat 346 MD / 672 D 171 000,- Kč, při přijetí dotace ( v prosinci ) 231 MD / 346 D 171 000,- Kč? Nebo 388 MD / 672 D, přijetí 231 MD / 346 D a v roce 2012 346 MD / 388 D ?
2) Máme budovy ,kde byly v minulosti provedeny přístavby a mají jedno číslo popisné. Vždy se jedná o jiný účel využití – např. škola + obecní úřad pod jedním číslem popisným a dvěma invent. čísly nebo hospoda + sál kulturního domu pod jedním číslem popisným a dvěma invent. čísly. Můžeme to inventurovat a odepisovat ve stávajícím stavu? Nebo to musíme dát pod jedno invent. číslo? A pokud ano, jaké kategorizační číslo tomu musíme dát?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vkládá nepeněžitý vklad (kanalizaci, ČOV, technologické vybavení ČOV) do obchodní společnosti Vodovody a kanalizace. Vklad byl oceněn znalcem na 41 000 tis., v této hodnotě ho schválila valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a bude v této výši náš vklad uveden i v OR této společnosti. V majetku obce je však vedeno na účtech 021,022 ve výši přibl. 26 000 tis. (18 000 tis. bylo pořízeno z dotace)
Otázka:
a) mohu vyřadit z majetku z účtu 021,022 celou částku 26 000 tis. proti účtu 401 nebo musím podíl dotace vyřadit proti účtu 403?
b) v jaké výši proúčtuji nepeněžitý vklad obce do společnosti Vodovody a kanalizace na účet 069 a proti jakému účtu. Bude to částka 41 000 tis.?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kategorizaci jsem narazila na problém. V minulosti se zde budoval vodovod a dva vodojemy. V majetku je to vedené zvlášť a každá stavba má svoji hodnotu. Na celou stavbu vodovodu a vodojemů byla poskytnuta dotace. Dohledala jsem smlouvy i celkovou částku dotace, která ale nebyla rozdělená na vodovod a vodojemy. Jakou částku dotace teď mám k jednotlivé stavbě dát? Přepočítat procentem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Máme v majetku vodovod, který mám v majetku zaveden zvlášt vodojem, studny, přivaděcí řád , každé má svoje inventární číslo. Na pořízení vodovodu byla poskytnuta dotace. Chci se zeptat, jestli by nebylo lepší celý vodovod zařadit pod jedno inventární číslo z důvodu rozpouštění dotace, ale zase jako by to bylo s kategorizací, když vodojem je 221241, studny 222251 a přivaděcí řád 221211.
2. Ke zvoničce bylo pořízeno elektrické vyzvánění zvonu v hodnotě 50 tis. Kč. O toto vyzvánění jsem povýšila hodnotu zvoničky vedenou na účtě 021, ale to asi bylo špatně, mělo by to být vedeno zvlášt na účtě 022. Mám to přeúčtovat z 021 na 022? Do jaké kategorie mám zařadit elektrické vyzvánění, máme to ještě u dalších zvoniček.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K datu zařazení majetku do užívání provedeme dohad investičního transferu 388/403. Sestavíme odpisový plán a začneme účtovat o odpisech a časovém rozlišení dotace. Následně obdržíme skutečnou výši dotace, která není ve stejné výši jako dohad. Předpokládá se, že se bude upravovat hodnota účtu 403? V případě, že se hodnota účtu 403 neupravuje, potřebujeme prosím poradit s účetním předpisem zobrazujícím zrušení dohadu. Pokud se hodnota účtu 403 neupravuje, je prosím pro toto účtování opora v účetních předpisech ? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme na Vás dva dotazy:
1) na účtu 021 máme fotovoltaickou elektrárnu, která je pořízena z dotace a je umístěna na střeše základní školy. Auditem nám bylo doporučeno převést na účet 022 a rozdělit na části (panely, střídače - měniče, ostatní) z důvodu, že každá část se jinak odepisuje. Nikde k tomu nemůžeme nic najít ani nevíme jak to rozdělit. Musí to tak být?? Můžete nám poradit?
2) na účtech 022 máme majetek, který je již plně odepsaný. Může to tak zůstat (tzn. že v příštích letech již nebude žádný odpis a zůstane pouze zbytková hodnota) nebo musíme kvalifikovaným odhadem prodloužit dobu životnosti?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková