Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:

  • DPH obrat
    15. 06. 2011

    Potřebovala bych poradit ohledně obratu k registraci DPH. Prodali jsme pozemky na stavbu rodinných domů, vedeno v účetnictví na účtě 031 - orná půda. Pozemek byl prodán do tří let od nabytí. K hranici pozemku obec zhotoví inženýrské sítě. Pozemek není zastavěn ani není vydáno stavební povolení. Nejstem si jistá, zda se zahrnuje do obratu k registraci DPH. Dále si nejsem jistá zda se do obratu zahrnují dotace, poplatky za hrobové místo - uzavřena smlouva dle zákona č. 256/2011 Sb., úroky z BÚ, platby od EKO-Komu, příležitostné kulturní akce jako je dětský den, posvícení, silvestr, máje, masopust.
    Obec pořádá 2x týdně cvičení aerobiku v místním kulturním domě. Od cvičenek se vybírá příspěvek 30,- Kč za hodinu, vstupuje tento příspěvek do obratu DPH. Zde si myslím, že vstupuje.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Překročené výdaje na volby 2010
    14. 06. 2011

    Ministerstvo financí nám prostřednictvím krajského úřadu uhradilo překročené výdaje na volby 2010. Příjem z toho fin.vypořádání zařadím oddpar.6402, položka 2222, bez ÚZ. Můžete mi prosím poradit protiúčet?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Auto od SH výpůjčka a členské příspěvky
    14. 06. 2011

    Náš městys ( a dalších několik okolních měst a obcí) získalo od SH do výpůjčky hasičské auto.

    Je pořízeno z dotace, kterou získalo KSH. Naše obec za něj má zaplatit 1 500 000,- ve splátkách(členských příspěvcích) SH ČMS.

    Přišly nám od hasičů 3 smlouvy , které zasílám v příloze.

    Prosím o vzor účtování a názor , zda zařadit na podrozvahu a to kdy a za jakou částku.

    Hodnota auta by měla být 5 637 600,-Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účet 403
    09. 06. 2011

    Dobrý den, potřebovala bych poradit s následujícím:
    Když se zpracovával převodový můstek v roce 2010, nechala jsem si předložit seznam investičních dotací jako podklad pro účtování na účtech 401/403. Nyní, kdy jednotlivé dotace přiřazujeme ke konkrétním inventurním číslům DHM, jsem zjistila, že na účtu 403 je i
    1) neinvestiční dotace na Czech Point,
    2) dotace na rekultivaci skládky - skládka byla do roku 1997 na pozemcích města, ale provozovatelem byl jiný subjekt, takže žádné inventurní číslo DHM pro skládku (mimo pozemků) není,
    3) dotace na pořízení vodovodu - k 31.12.2006 byl vložen do VaK, takže v evidenci města již rovněž není.
    Na základě těchto zjištění a za předpokladu, že účtování minulé účetní v předchozích letech bylo podle provedených kontrol správné, stačí provést opravu pouze zápisem -401/-403 ?
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sdružené prostředky
    09. 06. 2011

    V roce 2008 a 2009 jsme hradili fa za budování tlakové kanalizace. Bylo mi řečeno, že je to jen naše akce, tudíž mám všechno platit a nikomu nic nepřeúčtovávat. Takže mám zatím stav úhrad na účtu 042. Teď mi bylo řečeno, že stále trvá smlouva o sdružení bez právní subjektivity, kde my máme 59 % podíl a sousední obec 41 % podíl, o čemž já jsem neměla ani ponětí, protože jsem smlouvu nikdy neviděla. Faktury už byly v minulosti uhrazeny z účtu 231 a dle domluvy obou starostů jsem tedy až teď přeúčtovala 41 % nákladů sousední obci. Nevím,jak dostat teď tuto částku na účet 352. Účet sdružených prostředků nemáme, budeme ho zřizovat. ZATÍM mám zaúčtováno :
    předpis pohledávky 41 % : 311/649 a 343
    úhrada pohledávky : 231 2321 2324 / 311
    ale jinak jsem v koncích a nevím, jak dál, jak částku přeúčtovat na závazek k účastníkům sdružení. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pohledávky,podrozvaha
    01. 06. 2011

    Obec má pohledávku za nájem ve výši 6.770,- Kč účtování 311 0040/603 0300.Opravné položky z min.let ve výši 6.770,- Jsem zaúčtovala vloni 6.770,- 406/194 0040.Letos do května doúčtuji opr.pol ve výši 677,- Kč tj.10% na 556/194 0040. Chceme toto převést do podrozvahy, abychom nemuseli neustále opr.pol účtovat a dopočítávat. Zaúčtuji odpis pohledávky ve výši 6.770,- Kč -331 0040/ -603 0300 na 911 0040/999 0911. A opr.pol. zápisem 194 0048/ 556 0300 7.447,-ve výši opr.pol 2010 6.770,- + opr.pol 2011 ve výši 677.

    V roce 2009 jsem zapomněla zaúčtovat program v hodnotě 4.240,- Kč do podrozvahy,účtovala jsem pouze 6171/5172 . Mohu ho letos doúčtovat 901 0018/999 901?Nebo mám použít účet 408?
    Obec nechala v roce z dotace vybudovat dětské hřiště. ( prolézačky, houpačky at.d) vše je pevně spojeno se zemí. Účtovala jsem toto na 022 jako soubor movitých věcí. celková hodnota je 263.076,- Kč. Mohu toto přeúčtovat na účet 028 kvůli odpisům?Na každou věc mám extra kartu majetku se samostatným inv.číslem. Myslím, že by bylo lepší to dát pod jedno inv. č. a do poznámky jednotlivé ks rozepsat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • TZ majetku ve spoluvlastnictví a dotace
    01. 06. 2011

    Obec v minulých letech vystavěla z dotace 16 nájemních byt. jednotek z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení , na dostavbu si vzala úvěr u ČS, který je rozložen do roku 2023. Tyto byty jsou v poměru vlastnictví - obec 66%, sdružení nájemníků 34% a nesmí být 20 let od kolaudace převedeny na jiného vlastníka.
    Teď se Sdružení nájemníků rozhodlo, že ze svého FO provede zateplení objektu. Obec má ve svém majetku zapsán příslušný podíl hodnoty dokončeného díla (66% z celku) a provedenu zástavu u ČS.
    Jak po dokončení zateplení sdružením provedu navýšení majetku( také jen 66% z celkových vykázaných nákladů sdružením)? Jak zaúčtuji a jaké jiné návaznosti to bude mít?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvková organ
    31. 05. 2011

    Obec provedla zateplení budovy ZŠ a MŠ, výměna oken. celkové náklady ve výši 1.901.316 Kč vedeme na maj.účtu 021, dotaci kterou jsme obdrželi ze SFŽP a FS ve výši 1.336.766,40 je zaúčtován na účtě 403 (investiční dotace). Budovu ZŠ a MŠ má škola dle ZL ve správě. ZO schválil dodatek ke ZL kde převádí do správy výše uvedenou akci v celkové hodnotě 1.901.316 Kč s tím, že 1.336.766,40 tvoří dotace (kvůli odpisování). Prosím o radu, jak zaúčtovat tento převod na podrozvahu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • změna zřizovatele PO - převod majetku
    30. 05. 2011

    Kraj se rozhodl zrušit příspěvkovou organizaci, a proto se jejím zřizovatelem od letošního roku stalo naše město. V souvislosti s tím nám kraj letos na základě darovací smlouvy daroval majetek, se kterým do dne svého zrušení hospodařila tato příspěvková organizace. Tento majetek jsem na základě smlouvy naúčtovala na naše majetkové účty. Před převodem na PO bychom chtěli tento majetek „vyčistit“, a tak jsme zjistili, že PO vede na účtu 028 věci, které by měly být TZ budovy (dveře, žaluzie, hasicí přístroje, průtokové ohřívače vody). PO v době jejich pořízení měla tuto budovu pronajatou. Protože město budovu v listopadu 2010 koupilo, myslela jsem, že o tyto věci povýším hodnotu budovy, pak mi ale došlo, že v době kdy jsme budovu kupovali, už všechny tyto věci byly její součástí, proto se mi moc nezdá znovu o ně navyšovat hodnotu budovy a nejraději bych je vyřadila. Je tento můj názor správný? Dále PO na účtu 028 vede spoustu věcí, co jsou pod hranicí 3000Kč, respektive i pod hranicí 500Kč (např. židle za 166 Kč apod.). Je možné jim při předání uložit vedení tohoto majetku jen na podrozvaze? Oni by to také uvítali. Dále bych ještě potřebovala poradit, kdy a jak mám účtovat o oprávkách k účtu 022, které nám byly vyčísleny v darovací smlouvě, protože PO majetek odepisovala. Majetek na účtu 022 budeme PO dávat do výpůjčky, a proto ho budeme dále odepisovat my.

    Ještě bychom potřebovali poradit jak navést počáteční stavy fondů u PO.
    Zůstatky bankovních účtů staré organizace byly krajem převedeny na město a dány organizaci jako mimořádný příspěvek.
    Rezervní fond: je správná naše úvaha, že tento fond by neměl mít počáteční stav? Účetní PO by zaúčtovala tento příspěvek do rezervního fondu, zřizovatel zastává názor, že tyto prostředky budou rozděleny až se schválením hospodářského výsledku za rok 2011.
    Fond odměn: PO měla zůstatek na účtu k fondu cca 200,00. Tyto finance přešli z kraje přes město zpět PO v mimořádném příspěvku. Zůstatek fondu byl však 161 tis, protože zaměstnanci mají půjčky z fondu. Jakým účetním zápisem navést počáteční stav fondu odměn a v jaké výši?
    Má tedy PO mimořádný příspěvek ve výši zůstatků na bankovních účtech k 31. 12. 2010 zaúčtovat jako běžný příspěvek od zřizovatele, nebo má část těchto prostředků rozúčtovat zpět na fondy?

    Závěrem se omlouvám za dlouhý dotaz, ale tato věc je pro nás dost složitá, a tak jsem se snažila vám problematiku popsat podrobněji, abyste měla dostatek informací pro odpověď. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    26. 05. 2011

    Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Naše obec nyní obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SZIF (80% EU, 20% rozpočet ČR) na zalesňování zemědělské půdy pro rok 2010. Náklady na tuto činnost má ve svém účetnictví Lesní družstvo obcí v loňském roce, tvrdí nám, že obec bude mít pouze příjem peněz a oni že mají výdej (prý to tak SZIF povoluje). O žádné přefakturaci nákladů ve výši dotace se nechtějí bavit. Mě se to nezdá, přeci proti dotaci musí být i výdaje.... Prosím o radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení do majetku s dotací
    25. 05. 2011

    Dobrý den, chci se zeptat, zda se v případě dotace na dlouhodobý majetek zařazuje na majetkový účet v celkové výši nebo ponížený o dotaci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Regenerace obce
    23. 05. 2011

    Dobrý den,potřebovala bych poradit,došla nám faktura,kde dle mándátní smlouvy k projektu Regenerace obce ROP NUTs ll Severozápad kde, nám účtují za dotační management 240 tis., Tato částka prý bude součátí dotace jak mi zdělila ekonomka. Chce abych jí vedla na účtě 042,že obsah tohoto účtu bude předkládat s fakturami na ROP.Nevím,ale mě to připadá jako služba a mám problém to na 042 dát,proto potřebuji váš názor. Moc děkuji a doufám,že jsem to popsala srozumitelně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dlouhodobý majetek
    23. 05. 2011

    Jsme DSO. Od obce jsme před 10 lety dostali darem ČOV spolu s kanalizací, která byla budovaná současně. Majetek obec blíže neidentifikovala, v hodnotě majetku 021 je vše-technologie, stavba i kanalizace. Obec již nemá žádné dokumenty, které by pomohly určit hodnotu jednotlivých segmentů stavby. Jak postupovat, abychom mohly začít majetek od 2012 odepisovat? Jak zajistit správné odepisování? Dále máme v evidenci majetku pod jedním inv.číslem např.kanalizační řad celé obce, který obsahuje i několik čerpadel. Jak přistupovat k tomuto, když to máme doposud na 021 jako jednu stavbu? Lze dodatečně rozčlenit na více invent.čísel např. podle ulic, vyčlenit technologii a určit nějak hodnotu jednotlivých částí? Do letošního roku jsme měli na majetek daňové odpisy. Také při důkladném prostudování majetku, který jsme obdrželi v 1994 z Fondu národního majetku (privatizace), jsme narazili na vodovodní řad, který již v té době měl hodnotu 0,- (byl zcela odepsaný), ale funkční, bohužel ho bývalá účetní nedala do majetkové evidence kvůli nulové hodnotě. Jak takový majetek zařadit do evidence po tolika letech? Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mylná úhrada
    23. 05. 2011

    Dobrý den,
    mám několik dotazů:
    1) V letošním roce jsem zaměnila čísla účtů u zdravotních pojišťoven při odvodu pojistného za zaměstnance. Na ZPMV jsem zaslala menší částku a na ČPZP jsem zaslala větší částku ve skutečnosti to mělo být naopak. Takže tím to mě u ZPMV vznikl nedoplatek ve výši 8.786 Kč, který jsem okamžitě uhradila a u ČPZP mě vznikl přeplatek ve výši 8.786 Kč, který nám byl vrácen na účet.Nedoplatek u ZPMV je zaúčtovala MD549/231 6409 5909 a přeplatek MD231 6409 2324/649. Účetně jsem měla udělané vše dobře i vypočtené to bylo dobře. Došlo vyloženě k záměně účtů a nevím jestli to mám dobře zaúčtované.
    2) Na účtě 028 jsem zjistila, že kolegyně vedla dopravní značky a hasící přístroje. Můžu to vyřadit na základě věrného zobrazení skutečnosti, když to nechám schválit zastupitelstvem? Můžu to vyřadit zápisem 088/028?
    3) Přeplatek z poplatku za svoz odpadů z roku 2010 vrácen v letošním roce. Zaúčtováno MD 549/231 6171 5909?
    4) Z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám přišlo uznání dluhu a žádost o úhradu za pozemek, který bezplatně užíváme ve výši 937 Kč za 3 roky zpětně. Mám zaúčtovat MD518/231 3639 5164?
    5) Od RWE dostaneme finanční dar na pořízení traktoru na svoz odpadů. Je dobře MD 377/403 a MD 231 3722 3121?
    6) Přijatá investiční dotace na sběrný dvůr od kraje MD 348/403 a MD 231 pol. / 348?
    Mnohokrát děkuji za zodpovězení dotazů a přeji pěkný slunečný den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční x neinvestiční
    19. 05. 2011

    Obec požádala o dotaci na tuto akci. Původní chodník část dlažba a část asfalt. Nově vybudovaný chodník bude mít nové podlaží, zámkovou dlažbu, nové obrubníky na některých místech dojde k rozšíření. Altán - dojde ke zbourání starého a k výstavbě nového altánu. Vitríny - odstranění starých a zabudování nových. Všechny tyto tři akce máme v závazných parametrech. Já opakovaně řeším, zda je to investiční nebo neinvestiční akce.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu