Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:
Dobrý den, jak zaúčtovat?
Na základě rozhodnutí MŠMT byla krajskému úřadu poskytnuta dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostředky jsou určeny pro naší PO (ZŠ) a tyto nám taky kraj poukázal (na základě avíza zaslaného MŠMT krajskému úřadu) na náš účet jako zřizovatele PO. ÚZ 33123. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko, v odpovědi na dotaz - transfery uvádíte v odpovědi, že se 4112 - souhrnný dotační vztah bude v roce 2011 účtovat na 346/672. Nemělo by tam být 348/672? Nevím, ale podle názvů účtů mě to mate a 348 se mi tam hodí lépe.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR. Myslím si, že by to mohlo být 572/378, 378/231 6171 5229.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Obdrželi jsme účelovou neinv.dotaci určenou jako navýšení příspěvku na výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb s ÚZ 981 16
2) Obdrželi jsme rozhodnutí a zároveň avízo z krajského úřadu na neinv. dotaci pro sociálně správní ochranu dětí s ÚZ 982 16.
V avízech uvedeno, že vyúčtování těchto prostředků bude provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtu se SR za rok 2011.
Jak účtovat o těchto dotacích, účtovat na zálohu a časově rozlišovat podle skutečných výdajů s ÚZety v průběhu roku na 6xx? a zálohy se zúčtují dle tabulek FV za r. 2011 v lednu 2012? Děkuji a zdravím
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji pěkný den, město má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy např. na přestupky, odchyt psů apod. s jinými obcemi.
Přijetím ČUS 703 se změní účtování na dodavatelsko odběratelské vztahy, vysvětlujeme si, že pro jinou obec provádímě službu a tedy budeme účtovat do výnosů na 311/602 a příjem 231 620 s položkou 2111, nebo to zůstává i nadále transferem přes účty 349, položka 4121.
Příspěvek obcí za dojíždějící žáky ponecháváme v transferech.
Je náš postup správný?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím jak zaúčtovat Tříkrálovou sbírku pořádanou obcí? Vybraná částka od občanů bude proúčtována pokladnou.Asi by bylo nejlepší to poujmout jako dar, účel použití bude na osvětlení kostela, ale nevíme zda ještě letos. Je účtování správně? 231 6171(3329) 2321/401,261/231 6171 5182.Obec je od daně darovací osvovozena.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat na investiční transfér Sdružení.7 obcí přispívá ročně poměrnou částkou na zaplacení úvěru ( investice už proběhla v minulých letech jedná se pouze o splácení úvěru který máme u MZe a SFŽP.) Já účtuji příjem ve Sdružení 231 0010 4221 MD proti 672 0322
Nyní jsem si vytiskla rozvahu a výsledek hospodaření mám 2 640 tis.Kč mám to v pořádku ? ( nebo mám opravit účet 672 na účet 406 ? )
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně účtování
Obec jenž provozuje obecní vodovod pitné vody, souhlasí v roce 2010, aby se Město připojilo na tento vodovod, který by měl zásobovat pitnou vodou okrajové části Města.
Podepsána Smlouva, kde se Obec zavazuje poskytováním pitné vody a Město poskytuje v roce 2010 investiční dotaci na vodovod ve výši 250.000,- s podmínkou, že tato částka bude vratná v případě neplnění ze strany Obce
Obec obdržela v roce 2010 investiční dotaci
348/403 250.000,-
231/348
Zmíněný vodovod byl dostavěn v roce 1996.
401/649???????? 250.000,-
Podrozvaha
999/986 250.000,-
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZŠ realizuje v období 01.03 2010-30.11. 2011 projekt OP VK ESF, který je plně financován ze SR a ESF. Ve smlouvě však ukládá předfinancovat 10% z celkové částky poskytnuté dotace. Těchto 10% bude zřizovateli vráceno Kú po předložení a kontrole závěrečné zprávy projektu.Závěrečná zpráva bude odeslána na Kú v prosinci 2011. PO zažádala obec jako zřizovatele o předfinancování a zastupitelstvo tuto žádost schválilo.Prosím, napište mi, jak budu o tomto případu účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, snažím se marně pochopit účtování hmotného majetku. Dělám inventarizaci a rozdělila jsem si majetkové účtu 0XX dle závazné analitiky našeho SW. Nevím jak si rozdělit bývalý účet 901, který se mi převedl na počátku roku na účet 401. Myslela jsem si, že si rozdělím majetek naúčtovaný na bývalém účtu 901 na majetek pořízený z vlastních zdrojů a na majetek pořízený z dotací. Problém je v tom, že v zůstatků účtu 901 jsou i profinancované dotace zaúčtované v roce 2009 na účet 042 a 041. Tyto dotace jsme vyúčtovaváli až v roce 2010 a udělala jsem si předpis 346/403. Takže prostředky profinancované v roce 2009 mám jednou na účtě 401 (v zůstatku účtu 901) a letos je mám na účtě 403. Vím že už nefungují okruhy investičního majetku, ale stejně to vůbec nechápu. Mohla by jste mi poradit co naúčtovat na účet 403 a v jaké výši a co zůstane na účtě 401. Nevím jestli to píši srozumitelně, ale už jsem se do toho tak zamotala, že nevím co s tím. Nejraději bych to nechala tak jak to je a příští rok se uvidí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vím, že už je to asi 101 dotaz na stejné téma,přesto prosím o radu.
1.Dotace OPŽP na kanalizaci. Při přijetí rozhodnutí jsem zaúčtovala předpis 346/374. Přišly ve 12/2010 peníze, zaúčtovala jsem 231/346 a 374/403. Na účtu 346 a 374 mi zústalo asi 500 tis., pátrala jsem a zjistila, že bude ještě jedna fa v roce 2011 a doplatek dotace. Teď nevím co s tím jestli jsem neměla zaúčtovat jen 388/403 a na účtu 374 by měla zůstat celková částka až do úplného vyrovnání?
2. Dotace na zateplení MŠ, v roce 2010 rozhodnutí, předpis 374/346. Náklady v roce 2009,2010 (většina zaplacena v 1/2011) a peníze přijdou až ve 3/2011.
Udělat dohad na výdaje a zrušit předpis? Dát ho do podrozvahy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rekonstrukce budovy proběhne ve 2 etapách - 1.etapa v roce 2010 s investiční dotací 4 mil.Kč od kraje s vyúčtováním k 15.2.2011 a 2.etapa v roce 2011 (dotace se teprve uvidí). Dotace v celé výši 4 mil.Kč přijata v roce 2010 (předpis 348/374), všechny faktury na 1.etapu zaúčtovány ve výdajích na pořízení DM r.2010 do výše celkových nákladů 4,5 mil.Kč (042/321), úhrady provedeny jen do výše 3 mil.Kč v roce 2010 (321/231 pol.6121), zbývající část 1,5 mil.Kč hrazena až v lednu 2011 v souladu s termíny dotační smlouvy (použití do 31.1.2011). Dotaz: Lze k 31.12.2010 zaúčtovat 374/403 ve výši celých 4 mil.Kč, pokud je rozdíl v časovém použití těchto peněz? Do roku 2011 mi zbývá jen uhradit zbytek závazku dodavatele. Termín vyúčtování i použití peněz je splněn. Jen není k 31.12.2010, ale 31.1.2011 (resp. 15.2.2011).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je zřizovatelem ZŠ, která provozuje školní jídelnu. Lišíme se v názoru na úhradu obědů odebraných učiteli a zaměstnanci školy. Můj postoj je ten, že by si měli celý oběd hradit ze svých prostředků, případný příspěvek by měli dostat od svého zaměstnavatele to je krajský úřad nebo ze sociálního fondu. Vedení školy má názor, že neinvestiční náklady do výše 55% oběda má hradit zřizovatel školy, to je obec. Kdo má opravdu? A ještě, je možno přispívat na obědy uvolněnému starostovi z rozpočtu obce nebo má nárok je na příspěvek ze sociálního fondu, který je schválený zastupitelstvem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o Vás o radu jak zaúčtovat vyřazení stavby (vodovod a kanalizace) prodejem. Kupní cena činila 1373900 Kč, oproti tomu sepsal s SVS smlouvu o příplatku ve výši 981360 Kč jako pohledávku SVS vůči obci na částku 981360 Kč. Výnosově jsme to spolu již řešili: 311/646 1373900 Kč a 069/378 částku 981360 Kč. Nevím si teď rady jak zaúčtovat vyřazení, když stavba byla zkolaudována před 2 roky a pořizovací cena činí 1723900 Kč. Prodejní cena je tedy nižší než náklady na výstavbu. Zatím nemáme stanoveny ještě žádné odpisové sazby ani určenou dobu používání. Zaúčtovala jsem 553/021 částku 1373900 a 406/021 částku 350000 Kč - což je přesahující prodejní cenu. Je to tak vpořádku a lze to použít i pro stanovení základu daně z příjmů? Tedy výnosy 1373900 Kč a náklady 1373900? Nebo musím určit dobu používání a odpisové sazby a spočítat přesně zůstatkovou cenu? Nebo vše raději na 406/021 a zaplatit (respektive uvést v daňovém přiznání) daň z příjmů z daňového základu 1373900 Kč bez snížení nákladů?
Druhý dotaz se týká obratu DPH při prodeji pozemků. Obec plánuje v letošním roce prodat 4 pozemky. 1 z pozemků je pouze narovnání majetkových vztahů, takže se bude jednat o nahodilý prodej, ale 3 pozemky se plánují prodat za účelem výstavby nových RD. Budou se tyto 3 pozemky počítat do obratu DPH? Nevím jak posoudit zda se jedná o nahodilý prodej nebo zda se o nahodilý prodej nejedná.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme smlouvu na dotaci v rámci přeshraniční spolupráce spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje Fond mikroprojektů, kde my jako obec vystupujeme jako hlavní partner. Ve smlouvě je uvedeno:
celkové zp. výdaje 100% 9770,47 EUR
Fin přísp. z ERDF 85% 8 304,89EUR
vl. zdroje 15% 1 465,58 EUR
Veškeré náklady již proběhly v roce 2010. Teď v lednu jsme dostali připomínky k vyúčtování z nichž je patrné, že nám dotaci budou o něco krátit. Prosím o zodpovězení dotazu jak to mám zaúčtovat na konci roku2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková