Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:
Dobrý den, obec obdržela invest. dotaci na úroky z úvěru na výstavbu ČOV. Mají se splacené úroky vedené na účtu 562 převést na účet 042 tímto zápisem- 042/562. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: ZO hodlá poskytnout gymnastce, reprezentující ČR, dotaci na masáže a regenerace, gymnastické dresy a náčiní. Jaký paragraf a položka je nejvhodnější ? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Před rokem 2009 jsme obdrželi 36 mil. investiční dotace na různé akce.
Nevím zdali jsem je zaúčtovala správně :
MD 406 / 403 Dal
Teď z těch dotazů a odpovědí na Vašich stránkách jsem na pochybách zdali nemělo být
MD 401/403
2.V roce 2009 jsme začali budovat kanalizaci
a dle mého dotazu, který jsme spolu řešili
jsem jsem též část dotace , která již byla poskytnuta a vyčerpána v roce 2009
účtovala též - změna metody 406 MD a 403 D .
Bylo to v začátku roku 2010 , tak doufám že vše není jinak .
3.V roce 2010 jsme měli schválenou invest.dotaci
na dobud.kanalizace,- v prosinci 2010.
Smlouva bude sepsána až v letošním roce 2011.
Předpokládala jsem , že tuto dotaci musím zaúčtovat na podrozvahu, ale dle Vaší metodiky by účet 942 měl být nulový.
Předpokládala jsem že je to pro nás podmíněná pohledávka .Tak potom v prosinci se o tom již neúčtuje ????
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat následující účetní případy:
1. výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností – podle metodiky MF se jedná o průtokovou dotaci, příjem dotace účtujeme na pol. 4111, výdaje na pol.třídy 5 s ÚZ 98216 – i toto se má v roce 2011 účtovat pouze proti účtu 374 bez použití nákladů a výnosů?
2. Město Znojmo uzavřelo s Vinařským fondem (podle registru je ústřední instituce) smlouvu o zajištění služeb – město zajistí ve dnech konání Znojemského vinobraní umístění loga Vinařského fondu,vyrobí letáky,zabezpečí prostory pro mázhauzy,zajistí propagaci vín, atd., a Vinařský fond za toto pošle městu odměnu, kterou potom následně rozdělí a pošle provozovatelům mázhauzů – je správné příjem této odměny účtovat na pol.2132 nebo do třídy 4?
3. který předpis stanovuje rozhraní např. pohledávky nebo závazku na dlouhodobý – krátkodobý, je to podle toho zda překročí kalendářní rok, nebo se počítají měsíce trvání bez ohledu na kalendářní roky?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu se zaúčtováním zálohy na dotaci. V roce 2009 jsme obdrželi dotace na projekt EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v kraji Vysočina a na projejkt OPVK - další vzdělávání pracovníků základních škol v Pacově. Tuty obdržené dotace jsme zaúčtovali 231/217. Ještě do roku 2010 bychom je ale měli přeúčtovat na účet 374 - přijaté zálohy. Nevíme, jaký účet máme použít na stranu MD oproti účtu 374.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme Registrační list akce MFŽP /jeho přílohou jsou podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace/ a Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Oper.programu ŽP z prostředků SFŽP na údržbu a obnovu veř.zelen /příl-Základní podmínky poskytnutí podpory/.
Dále zpracovaný fin. platební kalendář pro úhradu
v r. 2011.
Výdaje na tento projekt jsou účtovány už v r. 2009-bez ÚZ,N,Z
Výdaje v r. 2010 - mohu účtovat na zákl. těchto materiálů s Ú, N, Z?
Stejně tak na zákl. těchto materiálů mohu účtovat ve výši 90% -/ 85% ERDF, 5%-SFŽP/na 942/999?
Dohad pak:
90% na krytí výdajů 2009 - 388/406
90% na krytí výdajů 2010 - 388/673,
anebo vše na 388/673?
Část výdajů a příjmů pak v r. 2011.
Vím, že dotazů k dotacím již bylo hodně, ale aplikovat vše přímo na konkrétní podmínky je poměrně namáhavé.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2010 máme vyčíslit na účet 403 veškeré investiční dotace z předchozích let, ze kterých byl pořízen investiční majetek.Znamená to, že v případě DSO zde převedeme i investiční dotace od obcí (členů DSO)? A předpis těchto invest. dotací od obcí účtovat 348/403 ? Teoreticky by pak u DSO nebylo co odepisovat, protože jiné příjmy na investiční akce nemá?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obd. 12/2010 byly zaúčtovány mzdy za prosinec 2010. Od Úřadu práce dostáváme dotaci na VPP ve výši 10 tis Kč. Mzdy budou vyplaceny v lednu a vyúčtování na úřad můžeme podat až po výplatě mezd (15.1.2011). Během roku jsem účtovala o vyúčtování dotace 346/671 (k datu podání vyúčtování na ÚP vždy po výplatě) + odúčt. z podrozvahy 999/939 a 942
a příjem 231/346. Nevím si rady jak správně účtovat v tomto případě na konci roku o dotaci (pohledávce)? Podobný dotaz jsem u Vás nalezla ale tam byla mzda zúčtována a vyplacena 31.12.2010 a to je myslím rozdíl.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poskytneme fin.dar Policie ČR na částečné krytí provozních nákladů. Tento dar byl podmínkou Policie k zachování služebny v obce. Celý dar uhradíme my, následně okolní obce nám uhradí poměrnou část z tohoto daru. Jak řešit smlouvy s obcemi na tuto poměrnu část (darovací, fin.příspěvek bez vyuúčtování..) a jak účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu k následujícím dotazům:
1) V roce 2010 jsme obdrželi od KÚ investiční dotaci na PD kanalizace a ČOV ve výši 100.000,-Kč, což je celková výše dotace. Zaúčtovala jsem předpis 348/374,příjem dotace 231/348. V roce 2010 jsme neměli žádné výdaje, dle smlouvy o dotaci má být akce ukončena 31.12.2011. Mám do rozvahy ponechat dotaci jen na 374, nebo mám účtovat ještě 388/403 či nějak jinak?
2) V únoru budu vystavovat fa EKOKOMu za třídění odpadu za 4.čtvrtletí 2010, zaúčtuji nyní dohadu 388/649? Pokud ano, mám dát na dohadu raději nižší částku nebo vyšší?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme dotaci MPMR-podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování v důsledku povodně.Srpnová povodeň zasáhla 1 objekt-dotace na 1 domácnost 30.000 Kč. Zaúčtovala jsem: předpis 346 MD / 374 D, příjem 231 pol.4116 MD / 346. Dotace se bude čerpat až v roce 2011. Zůstává na účtu 374 nebo se převede ke konci roku celá částka na dohadný účet aktivní 388?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na stránkách našeho kraje jsou vyvěšeny nejčastější dotazy od obcí.
Je tam doporučeno účtování DPH z PRGLF: 377/649 a příjem 231 2329/377. Můžete nám napsat Váš názor na toto účtování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je členem DSO, který účtuji.
DSO má smlouvu na invest.projekt od region.rady, který probíhá 2010 a 2011, je zapojeno 5 člen.obcí, 3 obce v roce 2010, další v 2011. Předpis celé dotace 943/999.
Jelikož DSO nemá finanční prostředky platby probíhají následovně: dodavatelé provedou práci, 042 MD/321 D, předepíši-fakturuji člen.obcím, podílejícím se na projektu stejnou částku, která pokryje faktury dodavatelům 348/403 (příp.část neinv.výdajů 348/672), úhrada obcí pak 231/348 pol. 4221, příp. 4121.
(úhrada fa dodavatelům 321/231, pol. 6121, při předání díla , příp.kolaudaci, 021/042)
V říjnu proběhla 1.žádost o platbu na reg.radu, požadovanou část dotace jsem odúčtovala
z 999/943 a dala na rozvahu 348/374. Do konce roku 2010 jsme neobdrželi žádné finance, tak nevím jak to dál řešit k 31.12.2010. Nemohu přece zdvojovat částku na účtu 403, u nás vzato má DSO majetek pořízený buď z dotací obcí, příp. region.rady. Majetek účtovaný na účtech „0..“ se rovná účtu 403.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
o účtování poskytnutých dotací bylo napsáno již hodně, ale přesto se chci zeptat na konkrétní případ. Obec sepsala v květnu 2010 dohodu se SZIF na poskytnutí dotace (neinvestičí)z programu na obnovu venkova. Dle dohody nám má být poskytnuto 90% nákladů na opravu památkově chráněného objeku, ve kterém má obec 7 nájemních bytů. Ze smlouvy jsem se dočetla, že bychom měli od SZIF obdržet celkem 3.976.955,-Kč. Práce byly započaty v roce 2010, v prosinci proběhlo průběžné vyúčtování, kdy jsme předložili na SZIF faktury v částce 1.789.901,-Kč. Pokud nebudou shlédány závady tak do 3 měsíců (v roce 2011) obdržíme na účet 1.536.381,-Kč, (poníženo o DPH a spoluúčast obce). Další už konečné vyúčtování by mělo proběhnout ke konci roku 2011, takže zbytek dotace bychom měli dostat v roce 2012. Poraďte mi prosím s účtováním. K 31.12. mám předepsáno MD 346 UZ 89013 994.239,-(25% z přislíbené dotace), ZP 127, DAL 374
MD UZ 89014 2.982.716,- (75%)ZP 527/DAL 374. Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 obec poskytla příspěvek sousední obci, která byla nositelem projektu ( turistické mapy) příspěvek na zhotovení těchto map. v Roce 2010 přišla nositelské obci dotace a ta podíl příspěvku zaslala zpět . Jak zaúčtovat vrácený přijatý příspěvek? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková