Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:
Nevím si rady se zaúčtováním bezúplatn.převodu 2 pozemků od Úřadu pro zastup.státu ve věcech majetk.Účet 031 5xxMD/na stranu D nevím.
Vztahuje se účet 403 i na neinvest.majetek DDHM nebo jen na invest.DHM. Máme dotaci ROP i na DDHM, služby a poplatky, vše zatím účtuji na 403,
ale teď jsem si uvědomila,že je to špatně a potřebuji to opravit.Bude se jednat o účet 671,674?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,paní inženýrko,obracím se na Vás s tímto dotazem:
Jsme město a plátci DPH od 1.10.2010.
V létě jsme zrealizovali dětské hřiště za naší základní školou za cca 2 mil z vlastních zdrojů .Vše mám v účetnictví města .
Nyní ředitel ze ZŠ přinesl smlouvu o poskytnutí dotace z Stř.kraje fondu sportu ve výši 403500,-./na jaře zřejmě žádal o dotace a přišla až nyní /.
Příjemcem dotace je ZŠ a ta dle smlouvy musí předkládat k proplacení fa.Nejdříve se žádá na základě předložených a proplacených faktur o 75% a po skončení akce o 25%.Problém je v tom,že faktury jsou psané na město a akce skončena .Napadlo nás fa přefakturovat ZŠ ve výši dotace ,a zároveň jim poslat v té výši příspěvek na činnost.Nevíme si rady ,tak prosíme velice o Vaší radu včetně účtování.Na kraji nám moc neporadili.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit s rozpočtováním odvodu za porušení rozpočtové kázně. Jedná se o odvod za neoprávněné použití dotace z rozpočtu RR a EU na dosud probíhající investiční akci.
Část faktur byla uhrazena v roce 2009, jedna faktura v roce 2010, avšak dotace byla poskytnuta až v roce 2010. Proto si nejsem zcela jistá, zda bych tento odvod měla rozpočtovat na pol. 5363 nebo mínusem k přijaté dotaci na pol. 4223?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec provádí akci" úpravy a rekonstrukce chodníků..." na SP. Firma, která sousedí se stavbou nám darovací smlouvou zaslala fin,dar ve výši 100tis. s tím, aby byl výlučně použit na tuto akci.
Jak budu tento dar účtovat( 649/231
10 3121 2212), zda bude zahrnut do daňového přiznání daně z příjmu a zapsání do majetku(hodnota) nebude tímto darem ovlivněno?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu a jednoznačnou odpověď, zda máme pořízení !nového! ÚP zařadit do majetku města-tedy účtovat jeho pořízení na pol.6119 či do majetku nezařazovat a účtovat na pol.5169.
Starý ÚP naše obec v majetku neměla!
Ani po přečtení Vašich odpovědí na zde položené dotazy k ÚP v tomoto nemáme jasno, neboť většina otázek se vztahuje ke starému (již platnému) ÚP.
Odpověď je pro nás důležitá vzhledem k žádosti o dotaci, zda žádat o investiční či neivestiční (program dotace umožňuje obojí).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jak mám účtovat fa z DSO, kde nám fakturují (je tam i přímo napsáno)podíl na dotaci z GF, je to investiční dotace, jedná se o nákup sněhové frézi, jestli to účtovat jako transfer a to: předpis 572/349, úhrada 349/231 pol. 6349 par.3699, ale pak nevím, jak to přeúčtovat do majetku? celkové náklady jsou 88.740,-, vlastní podíl 43.800,- anebo to účtovat normálně jako nákup?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda je možno připočíst k investici (na účet 021) práce svépomocí, které provedli členové dobrovolných svazků v obci zdarma. K dispozici mám vyčíslený rozpočet prací. Ještě jsem se s takovýmto požadavkem na mne nesetkala a nevím, zda to vůbec jde, pokud na daný projekt má být poskytnuta dotace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme smlouvu o poskytnutí dotace, dotaci dostaneme na základě žádosti 75% a po vyúčtování 25 %, jak účtovat?
1. smlouva-předpis dot. 348/374
příjem dotace 75% 231/348
374/672
příjem dotace 25 % 231/348
374/672
nebo
2. smlouva-předpis dot. 348/672
příjem dotace 75% 231/348
příjem dotace 25% 231/348
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat zapůjčení kulturního domu a kuchyně na akce obyvatel + spotřebované energie. Kulturní dům jsme realizovali z dotace SZIF a bylo mi řečeno, že z jeho provozování nesmíme mít žádné příjmy. Uvažovala jsem o tom, že by jsme tedy vybírali penízky a nazvali to jen "příspěvek na provoz KD", ale opravdu si nevím rady ani s tímto účtováním.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Nevím si vůbec rady jak a kde začít: jedná se o dotaci od ministerstva pro místní rozvoj je to neinvestiční dotace s UZ 17360.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec přijala dotaci na pořízení územního plánu od kraje. Nějak si nevím rady s proúčováním. Vím, že se příjem účtuje na 403. Navíc vyrozumění o přiznané dotaci přišlo 14 dní po obdržení peněz na účet. A žádný předpis předešlá paní účetní neměla v účetnictví zaznamenán ( o dotaci jsme žádali již v loňském roce). Takže zatím mám jen zaúčtovaný příjem peněz 231 010 (pol 4222) MD/ 403 DAL.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na postup účtování u neinvestiční dotace ze SZIF – oprava kapličky. Byla provedena oprava střechy a fasády, což jsem dala přímo do nákladů. Za 35.000,- Kč byl zakoupen dřevěný betlém a já nevím, jak ho správně zaúčtovat, když se jedná o neinvestiční dotaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal na dvě věci týkající se účtování PO.
1. Je možné účtovat neinvestiční dotaci ze SR na SU674? Domnívám se že nikoli, k tomu je určen účet 671, ale mezi našimi organizacemi se tento nešvar šíří.
2. Proč na příloze k účetním výkazům PO nefiguruje účet 674?
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec objednala a zaplatila regály pro mateřskou školu , která je naše příspěvková organizace mohu účtovat na výdajovém účtu 231 30 3111 xxxx, Od té doby co je MŠ příspěvková organizace tak běžné výdaje v účetnictví nemám, jen finanční převody pro schválené výdaje a provoz zastupitelstvem této PO, která si tyto ale hradí sama a dokládá vyúčtování zaslané dotace ke které měly být finance použity. Navíc starosta má představu že v závěru roku tyto regály převedeme PO. Ale zaúčtovaný výdej přece nemůžu stornovat. Prosím o postup.
Děkuji Kotásková Lichnov
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. V dubnu t.r. obdržela naše obec Rozhodnutí ze SFŽP o poskytnutí dotace Úspory energíí v ZŠ na zateplení budovy ZŠ. V rozhodnutí bylo 85% dotace z fondu soudržnosti, 5% dotace z SFŽP ČR a 10 % naše zdroje. Jedná se o krátkodobou podmíněnou pohledávku - peníze dostaneme asi ještě do konce roku.
Zaúčtovala jsem 939 MD
999 D
následně jsem zjistila, že jsem sem zaúčtovala celých 90% t.j. včetně dotace ze SFŽP, ta zde asi
být neměla. Chtěla bych to ještě v září opravit.Proto prosím o radu, kam dát těch 5% a až bude podepsána smlouva tak asi z výše uvedených účtů odúčtuji do rozvahy na 346 MD?
403 D?
a zda sem potom zaúčtovat celých 90% nebo jen těch 85%.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková