Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:
Obec dostala v roce 2009 dotaci od Fondu ŹP kraje na výstavbu kanalizace ve výši 5 mil. Kč. Proinvestováno v r.09 nebylo nic. Budu účtovat takto?
406/ 374 5 mil proúčtování předpisu
042/321 faktury
321/23110 2321/6121 UZ 91 platba
021/042 zařazení
374/403 vyúčtování
Dále obec dostala z minist.zemědělství dotaci (limitka) na 4810 tis., v 09 poskytnuto a čerpáno 645 tis., budu účtovat takto?
V lednu:
346/374 4165 tis. proúčtování předpisu
406/374 645
388/403 645 doh.položka
Ve 2010:
042/321 2165 tis.
23120 4126 UZxxxxx/ 346 2165
321/23120 2310/6121 UZxxxxx 2165
K 31.12.2010
388/403 2165 tis.
Ve 2011:
042/321 2 mil.
23120/346 2 mil.
321/23120 2 mil.
021/042 zařazení
374/403 2 mil. vyúčtování
374/388 2165 vyúčtování doh.položky
Děkuji moc za zkontrolování, popř.opravu či doplnění.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2009 jsme obdrželi z MF a Min.pro místní rozvoj část dotace na vybudování Areálu zdraví v rámci příhraniční spolupráce s Polskem.
Dotaci jsem zaúčtovala pol. 4218 ÚZ,N,Zdr. /217 10.
V lednu 2010 mi bylo sděleno, že mám část dotace na základě smlouvy poslat do Polska (jsme hlavním partnerem). účtovala jsem 3429 6380/574
V březnu 2010 jsme dostali další část dotace, kterou jsem zaúčtovala pol. 4218/403
Transfer do PL opět 3429 6380/574
Ještě jsem proúčtovala dotaci z r. 2009 401/403 Nevím, zda jsem postupovala správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší obci byla přislíbena dotace z fondu OPŽP na výstavbu kanalizace. Tato akce bude probíhat až v přístím roce. Podle smlouvy o dílo nám však firma XY účtuje částku 192 tis. za zpracování finanční analýzy projektu a zpracování odborného posudku k předmětu akce.
Na faktuře je dále napsáno, že fakturované částky Vám budou proplaceny SFŠP do výše přiznaného spolufinancování, což je 80 %.
Musím už tedy tento rok účtovat s UZ N a Z? Prosím jak? Mám částky nějak rozdělit na 80 a 20 %?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme obdrželi na BÚ obce od kraje invest. dotaci 230.000,- Kč na projekt kanalizace náš podíl z rozpočtu je stanoven smlouvou s krajem na 90.000,-. Já jsme zaúčtovala tuto částku 401x403. Prosím o radu jak dál.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec podepsala dohodu se SZIF o postytnutí dotace z PRV - Podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, záměr Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. Chtěla bych se zeptat, jaký použít paragraf na akci "Rekonstrukce komunikace a zlepšení vzhledu oce". Jedná se o investiční dotaci, která zahrnuje stavební výdaje na obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství, oplocení a venkovního mobiliáře, výdaje na parkové úpravy, stavební výdaje na zpevnění ploch, pokládka dlažeb apod. a výdaj na nákup technicky na údržbu zeleně. V rámci této akce bude zrekonstruována místní komunikace, vybudován chodník, zbudováno parkoviště, umístěn mobiliář a zakoupena bubnová sekačka. Nevím, jaký paragram použít, zda 2219 anebo 2212. Zdá se mi být vhodnější 2219. Nevím, zda je možné v rámci jedné akce účtovat i na jiné paragrafy např. nákup sekačky na 3745 anebo i sekačku je možné účtovat na 2219 (z názvu akce bych řekla, že se skládá ze dvou paragrafů 2219 a 3745)? Celá akce je investiční, ale například mobiliář je plánován v celkové ceně 38 tis., což není investice. Nebude z důvodu dodržení podmínek dotace nutné mobiliář, chodník, parkoviště zahrnout do položky 6121 k rekonstrukci jako její součást, ikdyž třeba svoji hodnotou účetně ani o investice nejde? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
získali jsme dotaci za SFŽP:
EU 85% UZ 15316
SR 5% UZ 90001
vlastní zdroje 10% zde použiji který UZ.
Účtování s účelovými znaky bude s nástrojem a zdrojem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak účtovat o DPH při akci, kde bude použita i dotace z ministerstva. Obec pronajímá haly, nájem je osvobozen dle § 56, ale nájemcům dále přefakturováváme za spotřebovanou energii a fakturujeme měsíčně za služby spojené s nájmem (jedná se o společné venkovní osvětlení celého areálu a o ostrahu objektu). Letos budeme jednu z hal rekonstruovat a byla nám přiznána dotace ve výši 600 000,- Kč, obec se bude podílet 200 000,- Kč. Můžeme nebo musíme na tuto akci uplatňovat odpočet DPH nebo ne? Jedná se mi o to, abychom neměli do budoucna problemy, že jsme odpočet neuplatnili. Jen pro doplnění z loňského roku máme koeficient 0,08. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dále bych se chtěla zeptat, na podrozvahové účty:
Předali jsme naší příspěvkové organizaci drobný dlouhodobý majetek do správy, na jakých podrozvahových účtech o této skutečnosti máme účtovat?
Pak máme ještě udělánu zástavu bytů do roku 2021 na katastrálním úřadě, poněvadž jsme je pořizovali z dotace, do minulého roku byla zástava vedena na účtě 971 MD/998D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím tímto o radu, jak účtovat čerpání dotace na VPP z úřadu práce, kdy 85% EU a 15%SR.
Použiji účet 671 XXXX pro výnosy jak z EU tak SR nebo 674 XXXX EU a 671 XXXX SR. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v tomto případě: obcí zřízená PO (ZŠ) má veškerý majetek vč. budov dán do správy. Obec má letos v plánu budovu ZŠ zateplit a zrekonstruovat, má zažádáno o dotaci. Otázka zní, jestli celou záležitost (dotace, výběrové řízení, smlouva o dílo, financování) může realizovat obec a pak tech. zhodnocení předat PO do správy (dodatkem ke Zřizovací listině?) nebo jestli toto vše má (musí) zařizovat samotná PO, když si majetek spravuje? Jak by se v tomto případě řešila dotace, o kterou musí žáda obec?
Předem děkuji za každou radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v příloze jsem do konce loňského roku uváděla např. i to, že obec je z důvodu poskytnutí dotace na rekonstrukci majetku zavázána po určitou dobu tento majetek neprodat atd. Uvádět toto i do nové přílohy a pokud ano, do které části.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. V převodovém můstku jsem věcná břemena, kde je obec povinná, zařadila na účet 986 a tato mi vstoupila do přílohy účetní závěrky do C.5. Je to v pořádku? Zarazilo mě, že to jsou podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům.
2. Do jakého řádku přílohy A.10. by měla vstoupit investiční dotace od MMR na dětské hřiště?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz týkající se dotace SZIF. V loňském roce byla naší obci proplacena dotace SZIF a letos nám přišlo na běžný účet k této dotaci proplaceno DPH a to od PGRLF. Prosím o radu, jak tento příjem zaúčtovat, děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jak mám zaúčtovat investiční dotaci na zateplení ZŠ(v příjmech a ve výdajích).Jedná se o spolufinancování-
5% ze SFŽP ČR, 85% - Operač.program život.prostř.,Prioritní osa 3,Oblast podpory 3.2-Realizace úspor energie, 10% vlastní zdroje.Nevím,jaký mám použít UZ,N,Z.
Ještě bych se chtěla zeptat,jestli můžu předpis na vodné účtovat na 315 nebo musím použít účet 311.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Prosila bych o radu. Naše starostka se dohodla se starostou jiné obce v rámci mikroregionu, že se vzdají své dotace v náš prospěch. Za "odměnu" jim slíbila částku ve výši 30.000,-- kč, jako příspěvek pro jejich příspěvkovou organizaci-MŠ.
Částku jsem poslala na obecní účet a teď budu muset napsat darovací smlouvu..........jak částku MŠ využila se určitě nedozvím.
Moc bych Vás prosila o radu, jak zaúčtovat a taky jak by měla účtovat proti strana. Děkuji moc a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková