Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:

  • přijaté transfery
    19. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat dotaci na DPH od Podpůrného garančního fondu. Položku jsem zvolila 4119. Vyúčtování proběhlo v roce 2009. Platba přišla v roce 2010. Mám použít dohadný účet?
    Stejný problém mám i s dotací od regionální rady. Vyúčtování 3. etapy bylo 2009, peníze 2010.
    Jak to pak bude se 4. etapou ?
    Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej bytu - DPPO
    18. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu: obec prodala první byt z domu o 12 bytových jednotkách. Prodej bude postupně pokračovat. Prodejní cena bytu byla 650 tis. Kč, pořiz.cena celého domu 1,4 mil. Kč a pozemků 32 tis. Kč; návrh na vklad byl podán v roce 2009, DPN odvedena v únoru 2010. Jak správně se měla uplatnit pořiz.cena 1 bytu pro stanovení základu daně PO a lze uplatnit DPN, jestliže byla zaplacena v r. 2010? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Projekt pro územní řízení
    14. 04. 2010

    Jedná se o projekt na protipovodňová opatření, kdy bychom měli uhradit jako obec projekt pro územ.řízení na protipovodňová opatření na Metuji a tento projekt předali Povodí Labe, které by pokračovalo s dalším řízením/projekt. pro stav.řízení atd. a se stavbou/. Zřejmě obdržíme z kraje dotaci a teď se nás ptají, zda to má být invest. či neinvest.dotace? Každý to prý má jinak.PD pro územní řízení je součástí stavby, ale my tu stavbu nebudeme stavět.Proto se ptám,když by se jednalo o investici, tak jak potom nedokončenou 042 vyřadíme?
    Povodňové plány a studie nevedeme jako DNM, ale toto má být už projekt na stavbu.
    2) Existuje ještě pojem a možnost " zmařená investice",v nové knize jsem tento pojem již nenašla.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční příspěvek - úvěr PO
    14. 04. 2010

    Jako zřizovatel jsme poskytli naší PO investiční příspěvek za účelem splátek investičního úvěru z minulých let.
    PO účtuje nárok na investici 374/416
    příjem na účet 241/374
    použití fondu 416/401
    splátku úvěru 451/241
    investiční příspěvek od obce vstupuje v příloze F II-tvorba fondů na ř. 2 - investiční dotace od zřizovatele?
    Nebo má být používán účet 403 a pak do přílohy A 10 - informace podle § 4 odst. 8 písm. d)zákona - přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu USC ř. 7. Jsou uvedené účty a postup správný.
    Děkuji za pomoc

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek na 042
    14. 04. 2010

    Obec si nechala zpracovat žádost na dotaci od firmy. Tato odměna je zaúčtována na 042. Obec dotaci neobdržela. Zajímalo by mě jak postupovat, zda nechat náklad na zpracování dotace při první žádosti na 042 a považovat ho za náklad celé akce nebo tuto platbu zaúčtovat do nákladů obce. V případě podávání další žádosti o dotaci si obec žádost vypracuje a podá sama.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace EU
    13. 04. 2010

    Obdrželi jsme dotaci z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost určenou na projekt “Rozvoj lidských zdrojů …“. Výdaje projektu jsou kryté z 95% z prostředků EU a 5% ze státního rozpočtu.

    V projektu jsou plánované výdaje na zahraniční experty – letenky a „per diems“. Můžeme oba tyto výdaje zařadit na položku cestovného 5173?. V metodice k výše uvedenému operačnímu programu jsou tyto výdaje do cestovného zařazeny. V knize Rozpočtová skladba jsou obsahem položky 5173 i úhrady osobám přijíždějícím ze zahraničí.

    Dále v rámci projektu budeme pořádat konferenci, která bude zajištěna dodavatelsky jedním dodavatelem jako služba. Na objednávce uvedeme pro dodavatele, že objednáváme zajištění konference s rozpisem požadavků. Jde tedy o zajištění konference jako celku (tj. včetně organizace, ozvučení, přípravy materiálů, pohoštění, překladatelských služeb,….). Na faktuře bude uvedeno, že se jedná o zajištění konference s rozpisem služeb, které budou realizovány.
    Lze zajištění konference jako celku dát na položku 5169?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování dotace z Regionálního oper.programu
    13. 04. 2010

    Dobrý den,
    v letech 2009-2010 jsme provedli opravu historické budovy v majetku obce, která byla předfinancována z fin. prostředků obce a z ROP nám bude proplacena zpětně ve dvou splátkách. Smlouva s ROP JV byla sepsána v roce 2008, fakturace proběhla v roce 2009 a 2010. V březnu 2010 jsme obdrželi AVÍZO o platbě, kde je uvedeno účtování 85 % INV. podíl EU pol. 4223, N 38 Z 5 ÚZ 86505 a 7,5 % INV. národní podíl, pol. 4223, N 38, ZD 1, ÚZ 86501. Prosím o radu, jak účtovat přelom roku 2009-2010 na podrozvaze a přijetí dotace v roce 2010.
    Dále - na tuto akci byla vystavena v roce 2009 faktura předpis faktury MD 042, DAL 321 10, která byla částečně uhrazena v roce 2009 a částka 531 083,-Kč byla převedena do roku 2010 dle smlouvy jako pozastávka. Úhradu pozastávky jsem provedla v roce 2010 takto: MD 321 010 DAL 231 033 MD, MD 401 933, DAL 403 321 DAL - podíl dotace a 401 901. Nevím, zda je to tak správně. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zateplení budovy školy
    12. 04. 2010

    S firmou ,která nám zpracovala žádost o dotaci na projekt ,,Zateplení budovy ZŠ a výměna oken,,jsme uzavřeli smlouvu v níž se zavazujeme, že v případě úspěšnosti zpracování žádosti o dotace, zaplatíme 3% provize z přiznané dotace. Žádost byla úspěšná. Jak zaúčovat obdrženou fakturu na výše uvedenou provizi . Žádost o dotaci a projekt na akci jsme v roce 2009 účtovali na 042.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování investice na auto PO
    08. 04. 2010

    Prosím, máme složitější případ účtování a obracím se na vaši pomoc.
    Dostaneme z fondů EU na investici požárního auta s vybavením požární výzbroje a výstroje.
    Prozatím máme :
    1. Přijatou fakturu na celkovou částku 8 173 664,40Kč.

    2. Dodavatelská firmaSPS-VKP nám poskytla půjčku nežli obdržíme finance od EU a to částku 7 356 298Kč.
    Tuto částku nám zaslala na náš účet.
    3. Částku 817.366,-Kč bude financovat OÚ Kalek jako spoluúčast.
    4.Úhrada celkové částky 8.173.664,40Kč jsme uhradili firmě SPS-VKP.
    5. Jaké bude účtování celkové investice auta 5.900.000,-Kč.
    Jak zařadit do evidence výbroje a výstroje celkem částka 2.273.664,-Kč.
    Prosím o radu účtování.
    Účet máme jeden ve Spořitelně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Soubor movitých věcí
    08. 04. 2010

    Naše město obdrželo investiční dotaci na rekonstrukci budovy, z této dotace je hrazeno i vybavení novým nábytkem (samožřejmě s pořizovací cenou jednotlivých kusů nižší než 40 tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je investiční, nábytek chceme zařadit jako soubor movitých věcí. Jakým způsobem do tohoto souboru zařadit např. technický dozor, dotační managemant ap.? Musí se tyto náklady rozpočítat na jednotlivé kusy nábytku a jestliže ano, jakým poměrem? A ještě jeden dotaz - musí mít každý kus nábytku vlastní inventární číslo nebo stačí soubor vést pod jedním inventárním číslem s tím, že bude veden seznam věcí, které do souboru patří?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    08. 04. 2010

    Dobrý den, potřebuji poradit, zda je správné účtování dotací neziskovým subjektům (Klub žen, pěvecký sbor, hasiči, fotbalisté) tímto způsobem:
    předpis 572MD/378D a úhrada 378MD/231D pol. 5229.
    Zastupitelstvo vždy schvaluje v rozpočtu příspěvek (dotaci) těmto sdružením. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery inv.od krajů
    08. 04. 2010

    Dobrý den paní inženýrko, již v roce 2008 jsem podepsali smlouvu s KÚ ÚK o poskytnutí investiční dotace na vypracování územního plánu, která má ÚZ – ORG 101 – určený pouze KÚ.Termín ukončení realizace projektu je do 30.11.2010. Výše dotace je 200 tis. Kč – závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu ve výši max 50% - tzn. když budou náklady 400 tis. Kč, dostaneme dotaci 200 tis. Kč. Naše plánované výdaje jsou 392,7 tis. Kč, dotace bude tedy činit 196,35 tis. Kč.
    My nejprve uhradíme veškeré náklady na pořízení ÚP ve výši 392,7 tis. Kč z vlastních prostředků- předložíme všechny doklady KÚ , kraj nám dotaci ve výši 196,35 tis. Kč převede na účet obce.
    Mohu účtovat předpis 348// 672 196,35 tis. Kč již teď ????, příjem transferu 231//348 196,35 tis. Kč par. xx, pol. 4222 nebo je to všechno mnohem složitější ??????Děkuji za odpověď s pozdravem Helena Malcová

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • úroky z úvěru
    07. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat úroky z krátkodobého úvěru, který si obec vzala na výstavbu čističky odpadních vod. Zda vstupují do ceny čističky nebo ne. Úvěr předpokládáme splatit z dotace, kterou máme na čističku obdržet. Úroky se hradí ze ZBÚ.
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory
    07. 04. 2010

    V roce 2009 uzavřela obec s farností smlouvu na poskytnutí podpory na opravu fary.V této smlouvě byl přesně vymezený účel, na který může být podpora čerpána. Finanční výbor provedl kontrolu čerpání poskytnuté podpory a nařídil farnosti vrátit část podpory, která nebyla využita na stanovený účel. Franost nám tyto finanční prostředky vrátila 30.3.2010, ale nevím, jak je zaúčtovat. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na pořízení lesnické techniky
    07. 04. 2010

    dotaz 1) Obec vede oddělené účtování o hospodářské činnosti (HČ). Ta zahrnuje hospodaření v lesích, provozování vodovodu, kanalizace a ČOV a odpadové hospodářství. Navíc jsme plátci DPH. Nejvíce uplatněných odpočtů DPH je právě z HČ. V letošním roce jsme dostali dotaci ze SZIF na pořízení lesnické techniky (traktor se štěpkovačem ...). Nevím jak správně účtovat příjem dotace - přes rozpočtový základní účet a přeposílat si dotaci na samostatně vedený účet HČ, ze kterého by byly hrazeny faktury na pořízení techniky nebo účtovat i pořízení techniky v rozpočtu? Já bych výdaje účtovala nejraději v HČ kvůli výsledku hospodaření, ale jak potom vyúčtovat dotaci? Nelze přece účtovat příjem dotace v rozpočtu a náklady v HČ.
    Poraďte prosím. Předem mockrát děkuji.
    dotaz 2) Obdoba předešlého - jen dotace bude na opravu lesní infrastruktury (lesní cesty). Jen nevím z jakého dotačního titulu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu