Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5572 dotazů:

  • průtoková dotace
    01. 04. 2010

    Prosím o radu, jak zaúčtovat NI dotaci škole, kterou přeposíláme po částech. Část prostředků je ze zdrojů EU a část ze SR. Lze též celk. zápisem 572.xx MD/378.xx D, příjem 231 4122 MD/572 a přeposlání 378xx.M/231 3113 5331 D? Nebo musím účtovat na podrozvahu a částku dělit dle zdrojů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářská činnost -dotace
    01. 04. 2010

    Obec má hospodářskou činnost, má samostatný účet, na který přišly dotace v roce 2010. Rozhodnutí v roce 2010 pro rok 2009-zalesňování. Jak proúčtovat,aby se dotace projevily v rozpočtovém hospodaření.Myslím 231 pol.4116 MD/346????D , 231§6171 pol.5341D/346????MD.Na účtu hospodářské činnosti 241MD/671 D. Je to správně?Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční vypořádání
    01. 04. 2010

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakou položku mám
    použít u doplatku dotace za loňské volby do EP (na základě finančního vypořádání) zda položku 2222 nebo 2223. Jedná se o dotaci z VPS posílanou přes kraj záloha v roce 2009 byla zaúčtována na položku 4111. Kraj nám většinou napíše položku do variabilního symbolu, ale letos se jim to nějak kouslo a napsali tam 5366. Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na demolici
    01. 04. 2010

    Mám dva dotazy ohledně demolice části nebytového prostoru. Na tuto demolici jsme získali dotaci z Regionální rady se záměrem vybudovat do 5 let na tomto místě archív. Nyní tato demolice bude účtována jako investice, ale pokud se nepodaří postavit do 5 let archív, pak bychom demolici měli přeúčtovat jako běžný výdaj, čímž ale porušíme rozpočtovou kázeň. Nemám pravdu?
    Dále přílohou smlouvy s RR je rozpočet stavby, kde je uvedeno mimo jiné i ve způsobilých výdajích jako neinvestiční výdaj poradenské služby firmy, která za nás zpracovává např. závěrečné zprávy, žádosti o platbu, změnové formuláře a veškerou korespondenci. Cena za tuto administraci je 35 000 bez DPH s DPH 41 650 v době uzavření smlouvy. Neměla by být tato služba účtována společně s demolicí tedy na pol. 6121?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podmínka údržby projektu - FM EHP Norska
    01. 04. 2010

    V rámci tohoto projektu jsme vybudovali v PO ZŠ nové šatny místo kotelny. Dotaci obdržela obec.Technicky jsme zhodnotili budovu a předali do správy PO ZŠ. Podmínka údržby projektu 10 let vyčleňovat každoročně částku 34 tis.Kč k 31.3.roku po dobu 10 let na nějaký účet, který bude možné kontrolovat a předkládat při monitor.zprávách/dělá obec/.Vyskytneli se nutná údržba šaten, hradit z tohoto účtu. Tážeme se, jaký účet bychom měli vyčlenit , aby se na něm prostředky kumulovaly a byly kontrolovatelné.Máme předkládat mon.zprávu s přehledem pohybů na tomto zvl.účtě. PO ZŠ tuto částku vede oddělenou analytikou na účtě 691, ale ten se ke konci roku vynuluje. Mohla byste nám poradit, který účet by byl vhodný. Kraj.úřadu je to jedno, účty má prý každý jiný. Lze třeba i rezervní fond s odd.analytikou??? PO má veškerý majetek ve správě. Obec dělala jenom TZ, které předala. Děkuji za příznivou odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z úřadu práce
    26. 03. 2010

    Dobrý den.
    V roce 2009 jsme měli pracovníky z úřadu práce, na které jsme dostávali dotaci. Za listopad 2009 nám tato dotace přišla až 4. ledna 2010. Jak mám tuto dotaci zaúčtovat? Stačí MD 231 4116 + UZNZ a D 406?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek z ÚP - §78, přeplacení obce
    26. 03. 2010

    Dobrý den,
    1) prosím Vás o radu jakým způsobem zaúčtovat v roce 2010 přijatý příspěvek od Úřadu práce dle §78 odst.1 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který byl poskytnut za 4.Q.2009 v roce 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je z 15.2.2010, tedy již po roční uzávěrce obce, tudíž nemám zaúčtován předpis v roce 2009. Účtuji tedy v roce 2010 předpis 346/406 a úhradu 231 pol.4119/346?
    2) správce daně (FÚ) zaslal sdělení, že došlo k přeplacení obce na převodovém druhu příjmu 463 (PBÚ 4634) a že tento přeplatek uhradí z nároku z jiného druhu příjmu (PBÚ 641). V roce 2009 jsme tyto sdělení pouze zakládali a brali na vědomí a účetně neřešili. Jak postupovat v roce 2010? Bude potřeba účtovat přeplatek a úhradu přes příslušné druhy výnosů (631, 632)?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na rekonstr.budovy
    26. 03. 2010

    Město v roce 2009 profinancovalo investici - rekonstrukci budovy, která je ve správě zřízené PO. Toto technické zhodnocení bylo v r. 2009 dokončeno a předáno zápisem 901 - 042 příspěvk. organizaci. V březnu 2010 město obdrželo z norských fondů na základě žádosti o průběžnou platbu dotaci na korunový účet, v avízu jsou uvedena € (v rozhodnutí o poskytnutí dotace je dotace uvedena v €) , ještě do konce roku má obdržet zbytek dotace a zbylých 10 % po konečném vyúčtování ještě do konce roku 2010. Jak zaúčtovat přijatou dotaci? Město ji bude účtovat na pol. 4218 s ÚZ 958 16. Účtovat na výnosový účet? účtovat i na podrozvahu o zbytku dotace, která má přijít?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • mzdy zaprosinec
    26. 03. 2010

    Dobrý den, na školení ing. Přibylové bylo sděleno, že kdo převádí mzdy na depozitní účet, nemůže mít mzdy za prosinec účtovány v prosinci na položkách rozpočtové skladby. To by znamenalo, že je zbytečné částku mezd za prosinec převádět na depozitní účet? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ocenění kapličky
    25. 03. 2010

    Minulý rok byla provedena oprava kapličky (financováno z dotace a částečně z vlastních zdrojů celkem za 250.000,-). Kaplička není na účtu 021 v roce 2009, ale nyní máme znalecký posudek, kde stanovil znalec cenu na 500.000,-. Jakým způsobem dáme kapličku na účet 021?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace na zateplení MŠ a ozelenění obce
    23. 03. 2010

    Dobrý den,nevím si rady se zaúčtováním dotace.Zkusím tu naši situaci nějak popsat.V r.2009 jsme obdrželi smlouvu a rozhodnutí, 1.část zateplení MŠ proběhla v loňském roce a část dotace z Fondu soudržnosti (přes státní rozpočet)byla i v loňském roce poskytnuta, ale část ze SFŽP, která měla přijít také v loňském roce, nepřišla a měla by přijít letos. Letos se bude dělat 2.část zateplení a do konce roku by měla být celá dotace zaplacena. Jak mám v tomto případě účtovat?
    Část dotace, kterou jsme obdrželi loni na 401/403.Ale co s tou částkou od SFŽP, která se také vztahuje k loňskému období,ale přijde letos, také 401/403 nebo už to dát na 346/374 a v jakém případě mám po vyúčtování dotace účtovat 374/403 a kdy 374/671,případně 673?
    A další dotaci máme obdržet jako neinvestiční (opět z FS a SFŽP) na ozelenění obce, výdaje byly v loňském roce, ale dotaci dostaneme až letos. Budu účtovat jako zálohu a při vyúčtování na 403 nebo 671,673?
    A mají být nějaké částky i na podrozvahových účtech? A v jaké výši?
    Děkuji za pomoc

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výdaje a příjmy z roku 2009
    23. 03. 2010

    Prosím o radu ohledně zaúčtování výdajů a příjmů z roku 2009.

    1) Pojištění Kooperativa za IV. čtvrtletí 2009

    paragraf 6171 pol. 5038 - D
    406 - MD ( v částce 360,29 Kč)

    2) Faktura za telefony za 12/09 - nebylo možno již pořídit předpis do roku 2009 - faktura příšla po 20. lednu.

    předpis:
    406 - MD
    321 - D (částka 1 028,- Kč)

    3) revize dětského hřiště z roku 2009 - nebylo možno již pořídit předpis do roku 2009 - faktura přišla po 20. lednu

    předpis:
    406 - MD
    321/D (částka 4 160,- Kč)

    4) autobusová obslužnost

    předpis: 518 - MD
    378 - D celková částka 52 268,- Kč

    úhrada: par. 2221 pol. 5193 - D - 13 067,-
    378 - MD - 13 067 Kč (1. splátka)

    5) Dále prosím jak zaúčtuji v pokladně příjmy, které se týkají ještě roku 2009. Jedná se o vstupné ze silvestra a poplatky knihovna.

    6) Jak zaúčtuji v pokladně výdaje, které se týkají ještě roku 2009. Jedná se o fakturu vystavenou v prosinci, ale účetní předanou až 6. ledna za hudební produkci na silvestra.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Které granty podléhají finančnímu vypořádání22.03.2010
    23. 03. 2010

    Dobrý den,
    ve smlouvě o poskytnutí dotace(SK, ČČK a pod,) máme uvedeno , že příjemce dotace je povinen předložit závěrečné vyúčtování do 31.1.2011. Znamená to, že o vyúčtování dotace budu účtovat v roce 2011 572 MD/ 373 a k 31.12.2010 budu mít zůstatek na účtě 373 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pravomoce zastupitelstva a rady
    22. 03. 2010

    Dobrý den. Mám dotaz ohledně schvalování dotací nad 50 tis. Kč. Jedná se o to, že Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2010, kde je schválen Grantový program (kultura, sport, školství) v celkové výši 750 tis. Kč (paragrafem a položkou). Nyní v roce 2010 by prošlo pouze Radou města konkrétní rozdělení na jednotlivé organizace. Celková částka nepřekročí schválený rozpočet. Musí jít ještě do Zastupitelstva města konkrétní rozdělení na organizace, kterým dotace překročila 50 tis. Kč (dle § 85 zákona o obcích pravomoc ZM)?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přefakturování nákladů mezi obcemi
    22. 03. 2010

    Dobrý den, prosím o radu - naše obec provozuje IKT - informační a komunikační technologii (internet), a to tak, že obyvatelé obce mají používání zdarma. Dvěma dalším obcím, které nejsou v našem ÚSC a jsou na systém napojeni, se jednou ročně poměrná část fakturuje. Můžeme posuzovat jejich platby jako dotaci nebo je to služba? V případě, že je to dotace, tak smíme neúčtovat DPH a nárok na odpočet si můžeme uplatnit dle svého uvážení?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu