Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5275 dotazů:
Dobrý den,
Prosím o radu a o kontrolu účtování při zařazení majetku - stavby vodovod k nádrži.
1.
Související náklady mám na 042 (celkem ca 1.500.000,- Kč) – včetně správního poplatku za kolaudaci, projektové dokumentace, hydrogeologické vyjádření, úplata za věcné břemeno... Platby byly účtovány na 231 3412 6121.
Ale zjistila jsem, že z minulých období je v roce 2019 účtován správní poplatek za stavební řízení 3000,- Kč rovnou do nákladů 538 /231 3412 5365 , tím pádem to není na 042. Mám s tím něco dělat? Popř. jak to řešit.
Kolaudační souhlas s užíváním stavby je ze 14.12.2022 – k tomuto datu bude i zařazení do majetku. Získali jsme dotaci 127.000,- Kč z Kraje PPOV, peníze jsme obdrželi již v listopadu 231 pol 4222 / 374.
Zařadím tedy takto: 021 / 042 ve výši 1.500.000. A poté vyúčtování dotace 348 / 403 a 374 / 348 ve výši 127.000,- Kč.
Dne 20.12.2022 jsme obdrželi fakturu za administraci projektu 10.000,- Kč. Zaúčtovala jsem 14.12.2022 dohadu 042 / 389, abych ji měla na 042 v době zařazení a poté 20.12.2022 přijetí faktury 389 / 321.
Je to takto správně? Prosím o podporu, musím odeslat vyúčtování dotace.
2.
Prosím ještě o kontrolu účtování příjmu neinvestiční dotace již v tomto roce od právnické osoby Zemědělského družstva na dětský den, který se však bude konat až příští rok. Náklady tedy budou až příští rok. Účtovala jsem 231 3399 2321 / 384. Kdy pak v roce 2023 zaúčtovat výnos 384 /672, mohu hned 2.1.2023?
Napadá mě ještě, co dotace na volby, když již máme peníze a náklady by byly až příští rok? Já mám účtováno : 231 4111 UZ98008 / 374. Může to být?
3.
A poslední dotaz: Dala jsem zaměstnanci z pokladny hotovost na nákup PHM přes tankomat 1.000,-, ale nevyčerpal celou částku a tak mu tankomat vydal Doklad o přeplatku 67,- Kč. Já tedy účtovala 314/261 … 3745 5156 1000,-Kč, 501/314 ….933,-Kč, 263 / 314 … 67,- Kč. Může to takto být?
A nyní zaměstnanec uplatnil doklad o přeplatku při další koupi PHM (100,- Kč + 67,- Kč): takže by to mohlo být 501/263 …. 67,- Kč a 501/261 …. 100,-Kč. Bohužel doklad z tankomatu je na celkovou částku 170,- Kč a je na něm uvedeno: hotovost 100,- Kč a poukázky 67,-Kč, což nesedí v součtu. Co mám dělat s tím k rozdílem 3,- Kč?
Mockrát Vám děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec nechala zhotovit průzkumný vrt, který předchází vybudování nové úpravny vody. V roce 2021 byly vynaloženy náklady na realizaci průzkumného vrtu ve výši 262 tis. Kč - účtováno na účet 042 MD. Dále bylo zažádáno o dotaci na SFŽP. Uzavřená smlouva ve 12/2021 zaúčtována na podrozvahu 915 MD / 999 D. V únoru 2022 jsme od SFŽP obdrželi investiční transfer ve výši 121 tis. Kč - odúčtování z podrozvahy a zaúčt. 231 MD / 374 D. Průzkumný vrt je hotový a evidovaný na účtu 042, k zařazení do majetku dojde až po vybudování úpravny vody a její kolaudaci, zřejmě v roce 2023.
SFŽP poskytnul obci inv. dotaci na zhotovení průzkumného vrtu, ten byl zrealizován. Z hlediska smlouvy byla akce dokončena a v 6/2022 posláno ZVA.
Kdy účtovat dohadu 388 MD / 403 D ( k 31.12. ?, když průzkumný vrt nebyl zařazen do majetku). Účtovat o vypořádání akce se SFŽP až ke dni zařazení do majetku v roce 2023? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak zaúčtovat příjem investiční dotace z MMR, ke které už nebude žádné další vyúčtování (je už prý vše vyřízeno), ale majetek není stále zkolaudován, tudíž nezařazen. Navíc jsme dostali méně než mám na podrozvaze (což asi nevadí, jen opačným zápisem vynuluji). Značení mám na fakturách 95% 107517969 a 5% 1071. Je nutné účetně opravit značení u výdajů tak, aby 107517969 odpovídalo výši dotace? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na správnost účtování – obdrželi jsme rozhodnutí MMR na neinvestiční dotaci, ovšem akce je investiční (bylo chybně uvedeno již v žádosti) a na MMR jsme proto podali žádost o změnu z neinvestiční dotace na investici. Jedná se o akci s termínem dokončení do 31.10.2023 s tím, že 1. dílčí plnění proběhlo letos a 2. dílčí plnění proběhne v roce 2023. Předepíšu dotaci na podrozvahu na základě rozhodnutí, ale k výdajům roku 2022 nebudu dávat žádný účelový znak, ani účtovat na 403 přes dohadu, pokud do konce roku změnu rozhodnutí neobdržíme, protože žádné neinvestiční výdaje nám jinak nevznikly a na investici tedy zatím nemáme změnové rozhodnutí, je to tak správně? Ještě bych se chtěla zeptat na tvorbu opravných položek k účtu 377, kde evidujeme pohledávku ze zůstatků účtů za bankou Sberbank, od jakého data budu počítat 90 dní po splatnosti pro výpočet OP – já bych počítala od 2.5.2022 ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
1) Naše obec od roku 2021 realizuje stavbu "Rekonstrukce ČOV". Jsme plátci DPH a uplatňujeme si DPH na vstupu. Na rekonstrukci čerpáme dotaci 2021-2023 ve výši 63,75% z uznatelných nákladů. Průběžně předkládáme faktury a SFŽP posílá dotaci. V listopadu 2022 nám ještě byla odsouhlasena dotace z KÚ na tu samou stavbu ve výši max. 43,66% s uznáním faktur od 1.1.2022. Administrátor dotace nám tvrdí, ať zašleme k proplacení všechny faktury od 1.1.2022 a že nám pošlou celkovou přiznanou částku. To by ale ovšem došlo dle mého názoru k překrytí financování - bylo by nám zasláno více než jsme vůbec v roce 2022 za stavbu uhradili. Já si myslím, že to není možné ani účetně ani v logice věci. Přece nemůžeme obdržet více než 100% nákladů???
2) Dále bych potřebovala poradit ohledně stanovení paušálu cestovních náhrad u uvolněného starosty. Jakým způsobem lze paušál stanovit? Musí být podložen nějakými výpočty? Předpokládám, že by paušál muselo schválit zastupitelstvo. Jakým způsobem by byl starostovi vyplácen? Musel by předkládat účtenky za PHM nebo lze paušál dát do výplat? Pokud by byl součástí výplat srážela by se daň či SP a ZP?
3) Poslední dotaz je ohledně účetní závěrky. Zastupitelstvo nebylo od dubna 2022 usnášeníschopné, tudíž nedošlo ke schválení účetní závěrky za rok 2021 k 30.6.2022. Po volbách bohužel došlo k situaci, že opět není zastupitelstvo usnášeníschopné, takže nedošlo k doschválení účetní závěrky ani závěrečného účtu obce. Jde o to, jak zúčtovat výsledek hospodaření za rok 2021, když nedošlo ke schválení účetní závěrky ani k 31.12.2022. Mám ponechat na účtu 431 nebo přeúčtovat na účet 432? Potřebuji nějaký pokyn od starosty?
Děkuji za odpovědi :-)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec se na základě smlouvy o dílo rozhodla vytvořit nový územní plán. Vytvoření územního plánu bude dle smlouvy probíhat ve čtyřech fázích - první dvě fáze (Zpracování ÚP pro veřejné projednání a Úprava ÚP pro veřejné projednání) budou financovány z investiční dotace MMR (80% - v celkové výši 309 760,-). 1. fáze již byla realizována minulý rok - částka faktury 266 200,-; připsaná dotace 266 200,- (účtovala jsem úhradu faktury 321/231: ÚZ 17512, 3635/6119 částka 212 960,- (80%) a bez ÚZ 3635/6119 částka 53 240,- (20%), přijetí dotace 231/472 částka 266 200,- ÚZ 17512, 4216 (+odúčtování z podrozvahy) a k 31.12.2021 dohad 212 960,- 388/403. 2. fáze byla realizována v tomto roce - částka faktury 121 000,- (účtovala jsem úhradu faktury 321/231: ÚZ 17512, 3635/6119 částka 96 800,- (80%) a bez ÚZ 3635/6119 částka 24 200,-, přijetí dotace (doplatek) 231/472 částka 43 560,- (+odúčtování z podrozvahy) a zároveň jsem k datu přijetí dotace zaúčtovala dohad 388/403 v částce 96 800,-. Obě faktury mám účtovány na MD 04100. Dne 7.12.2022 jsme od MMR obdrželi ZVA, ale územní plán bude schválen (a zařazen do majetku - chybí nám ještě dle smlouvy o dílo dvě fáze pro vytvoření konečné verze ÚP) zřejmě v příštím roce. Jak mám prosím do účetnictví proúčtovat zmiňované ZVA a jak provést následné zařazení ÚP + připsané dotace v příštím roce. Předem děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Podali jsme žádost o inv. dotaci SZIF z PRV prostřednictvím MAS na hasičské vybavení v hodnotě 210.000 Kč, dotace od MAS 168.000 Kč, spoluúčast obce 42.000 Kč. (zásah. obleky, přilby, žebřík, rukavice, páčidlo, centrála – viz ,,Dohoda se SZIF,,-posílám na mail.
Možnosti jsou 2 - buď to dát jako soubor věcí nebo jako drobný majetek.
Přikláním se u pořízených věcí do 40.000 Kč k drobnému majetku-kvůli různé době používání a možnému zničení.
1. Bude to mít nějaký ÚZ, nástroj, zdroj? Jak zaúčtuji příjem dotace? ÚZ? + pol. 4213 oproti účtu 374, i kdyby to byla rovnou přiznaná platba po vyúčtování dotace? Dle dohody se domnívám, že dotace přijde v r. 2023 po závěrečném vyúčtování a dodání podkladů skutečně vynaložených nákladů.
2. Mám na základě dohody,, dávat dotaci v 2022 na podrozvahu? Jaké účty? Nebo až při obdržení ,,Oznámení o výši dotace,, v r. 2023? (zatím nemáme)
Požadavek MAS je oddělit vše na faktuře i při zařazení do majetku analytikou. Zatím jsem vždy rozlišovala orgem, analytikou by bylo např. 028.101/088,101, 558.301?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 26.11.2022 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace ex-ante - Neinvestiční dotace - UZ 17058 - ve výši 2.040.592,- Kč.
Název akce: Rekonstrukce fasády objektu a interiéru obecní budovy č.p....
Byla provedeno mimo jiné i zateplení fasády. Dle mého názoru bylo provedeno TZ a mělo by být účtováno jako investice.
Do této chvíle mám ovšem vše zaúčtováno jako neinvestici.
Příjem dotace: 231 4116 UZ 17058/ 374
Ke dni ZVA: 346/672
374/346 v celkové výši dotace.
Uznatelné náklady jsem proúčtovala 511/321 a platba 321/231 3392 5171 UZ 17058.
Tak si nejsem jistá, zda nemám vše přeúčtovat na investici. 042,403, atd.
Prosím jaký je správný postup v tomto případě.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 1. 12. 2021 přišlo Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace, MŽP, 11531-Operační program životního prostředí 2014-2020. Dotace 556454,49, vlastní zdroje 98197,86, celkem 654652,35. Ex post. Zaúčtovala jsem 915/999.
V roce 2022: faktura za sběrná místa (stavební práce), zaúčtováno MD 042 301290,85 Kč, D 231/3723/6121/UZ 15974/ N106/ Z 5/org/ 168622,58 Kč; 231/bez UZ/N106/Z 1/org/29756,92 Kč; 231/bez značení, jen org/ 102911,35 Kč (nezpůsobilá část). Částky dle kumulativního rozpočtu.
Faktura za kontejnery (různých druhů), zaúčtováno MD 042 396759,- Kč, D 231/3723/6122, značení a částky obdobně jako v první faktuře.
Faktura za administraci výběrového řízení, zaúčtováno MD 042 94380,- Kč, D 231/3723/6121, značení a částky obdobně jako v první faktuře.
Jestli dojde dotace letos, zaúčtuji 999/915, MD 231, rozepsáno dle značení výše uvedené, D 374.
Jestli nedojde, musím udělat nějaký dohad? 388/403 556454,49 Kč?
V rozhodnutí je uvedeno: Prostředky EU kryté alokací schválenou EK. Co to znamená? Je to dotace z prostředků EU nebo není?
Mám zaúčtováno správně?
Dále nevím, jak zavést do majetku?
Co je na položce 6121 zvlášť pod inv.číslem na 021 a co je na 6122 pod jiným inv.číslem na 022 jednou částkou a jen do poznámky uvést, jaké kontejnery to obsahuje? Ale plastové jistě nevydrží tak dlouho jako železné, budou se postupně muset vyřadit dřív.
Protože kdybych chtěla dát každý kontejner zvlášť, už to nebude investice…
Máme 11 ks po 5929,-/ks, 2 ks po 67760,-/ks, 1ks za 89540,- a 1 ks za 106480,-.
A jak rozpouštět dotaci?
Omlouvám se, jestli se nevyjadřuji srozumitelně, máme letos 9 dotací a už se mi to plete….}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
když má zájem o dotaci z rozpočtu obce např. spolek, TJ, apod., tak máme vzor žádosti, který splňuje veškeré náležitosti dle 250/2000 Sb. Následně je schváleno v ZO, vyhotovena smlouva a následně příjemce dotace dodá vyúčtování.
Zastupitelstvo schvaluje v rámci rozpočtu neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ. Následně v průběhu roku škola ještě žádá o příspěvky např. na učebnice pro prvňáčky a tyto průběžné příspěvky vyúčtovává. Když žádá škola o dotaci na konkrétní účel, musíme mít stejný postup jako v případě spolků? Žádost, smlouvu s náležitostmi dle 250/2000 Sb. nebo stačí navýšit v rámci rozpočtu neinvestiční příspěvek?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má v majetku vedenou malou kapličku (může vstoupit 1 osoba, více místa uvnitř není). Je potřeba opravit střechu, kterou zatéká, a také omítky venku i uvnitř. Je správný můj názor účtovat na pol. 5171 a v případě žádosti o dotaci žádat o neinvestiční dotaci? Mám ještě informaci, že hned začátkem roku 2023 bude potřeba uhradit k tomuto projektovou dokumentaci – tento výdaj (a případné další související) prosím na jakou položku a účet?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rozvaze na účtu 401 nám již několik let visí 442 000,- Kč. Jsme svazek obcí a nemáme žádné jmění. Nelze dohledat ani v minulých letech. Prosím o radu, jak zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Letos nám přišlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZE na odbahnění a stabilizaci břehů rybníka ve výši 2 mil. Kč. Z toho je 1 203 000 investiční (výpustné zařízení a průcezní hrázka) a 797 000 neinvestiční (těleso hráze, oprava břehového opevnění, odbahnění). Financování Ex ante. Rozhodnutí o dotaci jsem zaúčtovala 915/999 (2 mil. Kč). Rybník- staveniště jsme předali zhotoviteli a nyní čekám na faktury. Jak správně účtovat investiční a neinvestiční dotaci?
Investiční: došlá faktura - odúčtování zálohy 999/915, přijetí investiční dotace -/4216 oproti 374 D, předpis inv. fa 042/321, zaplacení fa 321/231 2341/6121, po dokončení (příští rok) 021/042, dohad 388/403, ZVA 346/388 a 374/346
Neinvestiční: došlá faktura - odúčtování zálohy 999/915, přijetí neinvestiční dotace -/4116 oproti 374, předpis fa 511/321, zaplacení fa 321/231 2341/5171, 388/672, ZVA 346/388 a 374/346}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2021 jsme obdrželi dotaci na projekt. dokumentaci vodovodu 1 511 142,38 Kč. již jsem vám posílala k této problematice dotazy jak účtovat 25.1.2021 (dotace neinvest.a investiční), 26.1.2022 (dotace z SFŽP) a 21.9.2022 (dotace z SFŽP). K 31.8.22 jsme měli zaslat vyúčtování dotace. Protože ale nebyla splněna podmínka dotace (nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem výstavby vodovodu) nebylo ani závěrečné vyúčtování provedeno. Chtěla jsem provést zápisy, které mi radíte v dotazu z 21.9.22, ale protože nebylo vyúčtování provedeno, neudělala jsem to. Starosta bude žádat o ukončení smluvního vztahu a dotaci budeme zřejmě vracet. Myslím, že to bude až příští rok, možná letos. Projekt. dokumentace byla schválena odborem ŽP k 30.7.2022 Mám ji dát do majetku, zatím je na 042? Jak mám prosím postupovat a účtovat při vrácení dotace? Dotaci mám zatím na 374 D 1 511 142,38 na 388MD 1 511 142,30.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Navazuji na dotaz z 26.1.2022 mail-dotace ČOV. Podle vaší rady jsem zaúčtovala dohadu k 31.12.2021 388MD/403D ve výši 2 048 186,83 (61,3% částky faktur vystavených v roce 2021, poslední faktura byla vystavená v roce 2021, ale zaplacená v roce 2022). V červnu 2022 přišla na účet ČNB dotace ve výši 3 780 000, původně bylo v rozhodnutí 3 850 000.
Dělala se ale změna v projektu a proto byla dotace o 70 000,- Kč ponížena. Účtovala jsem 231 4213+UZ MD/374D ve výši 3 780 000,- Kč. Dále 955MD/999D ve výši 3 850 000,- Kč Letos jsem účtovala došlé 3 faktury v celkové výši 2 943 907,94 na 042MD/321D a 231 pol+par+UZ -61,3% dotace a 231 pol+par-38,7% obec. na D/321MD. U poslední faktury jsem odečetla z UZ 70 000,- Kč , o které byla dotace menší. Další tři faktrury už jsem účtovala bez UZ, ty už platila jen obec (vícenáklady ve výši 929 349,20 Kč). Můžete mi prosím poradit jak dotaci vyúčtovat? ZVA jsme poslali k 30.11.22, to byla i kolaudace. Na 042 mi ještě visí částka z let 2018- 2020 (odb. posudek+zadáv. dokument v částce 94 817,- Kč). Celkem zaplaceno na dČOV v letech 2018-2022 7 309 325,09 - tuto částku mám na 042 MD. Jak zaúčtovat a zařadit do majetku? Starosta mi napsal rozpis, kde jednotlivým dČOVkám přiřadil částku z obce a částku z dotace (např. BC 4 - 190 000 platila obec+100 000 dotace.) Celkem je jich 35 různých velikostí. Celková částka 7 309 325,-Kč - obec 3 780 000,- Kč dotace. Moc děkuji za radu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková