Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5275 dotazů:
Dobrý den, požádali jsme letos o dotaci na projekt stav.úprav has.zbrojnice a dostali jsme ji teď . Mám fakturu za projekt.dokum., FA-127050,- předpis 042/MD, 321/D, uhrazeno 321/MD a 231/D. Dotace schv.ve výši 70% a zasláno 88935,- Předpis dotace z kraje 348/MD a 672/D a rovnou příjem 231/MD pol.4222 a 348/D. Je to správně? A teď letos byl jen projekt, stavební úpravy do konce roku nebudou, takže na 042 k 31.12.22.zatím zůstane "viset" částka 127050,- a zařádí se do majetku a odpisu někdy po dokončení celého projektu a rozpouštění dotace začne taky až někdy, chápu to dobře? A nemusím v tomto případě řešit dohadu 388?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme dávat příspěvkové organizaci (škola) Investiční příspěvek na stavbu venkovní učebny. Škola si na tento projekt ale bude žádat o dotaci od kraje. Až škola dotaci obdrží, má ji vrátit svému zřizovateli (městu)? Nebo zůstává v rozpočtu školy?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme podepsanou dohodu o poskytnutí dotace PVR v operaci 19.2.1 se SZIF přes MAS na Podporu provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje - Lesní hřiště. V roce 2021 proběhla částečná výstavba a fakturu jsem označila jen ORG. Letos k 30. 6. hřiště dokončeno a předáno. Nyní se blíží vyúčtování, získala jsem označení ÚZ a nástroj a zdroj od SZIF a nyní řeším problém, protože faktury v účetnictví v červnu ani v loňském roce nejsou označeny ÚZ ani NZ a proto mi to nevstoupilo ani do výkazu. Lze to napravit dopsáním na účetní doklady a nebo celé přeúčtovat do října s odkazem na opravu? Ještě se chci zeptat jestli také nebude problém s dotací když budeme odepisovat od října místo od data předání. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosíme o radu.
1) V zák. 250/2000 Sb., § 4, odst. 6 je psáno: "Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku je možné uhradit pouze schodek vzniklý z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie". Znamená to, že obec si nemůže vzít úvěr např. na provozní výdaje, nebo na koupi nemovitosti apod., pokud to není předmětem dotace z EU?
2) Jakou mají zastupitelé odpovědnost při schvalování usnesení ve vztahu k rozpočtovým opatřením?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme intenzifikaci stávající ČOV. Po skončení prací zhotovitel vyfakturoval konečné plnění, v souladu s uzavřenou SoD vyznačil na faktuře zádržné ve výši 5% (má sloužit jako záruka v záruční době). Poté zhotovitel požádal o převedení této záruky na bankovní garanci a přiložil dokument Bankovní záruka vystavený Českou spořitelnou. Podle tohoto dokumentu jsem poslala částku zádržného na účet zhotovitele vedený u ČS, kde bude deponována až do 9.9.2027, kdy končí záruka na dílo. Do této doby můžeme požádat o vyplacení jakékoliv částky až do max. výše zaručené částky, pokud by zhotovitel nesplnil své poninnosti plynoucí ze SoD. Jedná se mi o správnost zaúčtování. O odeslání zádržného do České spořitelny jsem účtovala jako o úhradě faktury 321 / 231 pol. 6121 § 2321 a zároveň jsem tuto částku zaúčtovala na podrozvahu 943 / 999 jak DPP. Je to tak správně?
Dále mám dotaz k tvorbě dohadné položky u nevyfakturovaných nákladů při zařazování majetku. V odpovědi na dotaz z 20.9.2021 PC Hřiště uvádíte, že podle vyhlášky se související náklady účtují jen do doby zařazení majetku, výjimku tvoří náklady, které vznikly do doby zařazení, ale k datu zařazení nebyly vyfakturované. Jedná se mi o odměnu za získání dotace, sjednanou před podáním žádosti o dotaci, ale vyplacenou na základě faktury, kterou ten člověk vystaví v drtivé většině až po zařazení do majetku. Když se jedná o vyšší částku, tak ji vystavuje na etapy, zřejmě aby se vyhnul k registraci k DPH. Je to pak náklad vzniklý po zařazení anebo můžu za dobu vzniku nákladu považovat datum přiznání dotace, a zahrnout dotak do ocenění majetku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jako obec jsme na základě veřejné zakázky nakoupili PC pro PO(základní škola),fakturu dodavatel vystavil na město a to také uhradilo. Finanční prostředky obdržela škola z MŠMT ,Prevence digitální propasti. PC budeme předávat škole do užívaní. Prosíme o radu, na základě jakého dokumentu (pokynu) nám škola zašle prostředky za nákup PC a jak si na obci zaúčtujeme. Škola nám musí finanční prostředky zaslat z obdržené dotace nikoliv z fondu.
Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má trvající dotaci na Analýzu rizik spodních vod, Správa železniční dopravní cesty obci poskytne příspěvek ve výši 175.000Kč (dle smlouvy, která je uzavřena) obec vystaví fakturu a SŽDC proplatí. Je to krytí vlastního podílu k dotaci z OPŽP. Vůbec nevím jak to mám zadat do rozpočtového opatření. Děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K žádosti o dotaci po mě chtějí zaslat "konsolidovanou účetní závěrku."
Co mám odeslat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec měla ve vlastnictví 18 bytových jednotek, na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní nájemci spláceli kupní cenu bytů po dobu 20 let (2002-2022), čili cena bytů byla umořena před podpisem smlouvy o převodu bytových jednotek a nájemci už nedopláceli nic. V účetnictví eviduji následující hodnoty:
Vstupní cena bytových jednotek: 21.056.426,- Kč
Transfer: 7.200.000,- Kč
Účetní zůst. cena: 14. 272. 590,- Kč
Zbytková hodnota: 1.052.821,- Kč
podíl transferu na zbytkové hodnotě: 356.183,- Kč
Prosím o radu, jak zaúčtovat převod bytových jednotek.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu se zařazením Vzduchotechniky s rekuperací pro naší Zš. přesně s kategorizací majetku a dobou odpisování.. Jde o dotaci tak at to mám správně..
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořídili jsme 40 ks kompostérů z DSO na základě smlouvy - účelové dotace a zaplatili poměrnou část nákladů rozdělených mezi obce DSO.
Bylo rozhodnuto radou města, že těchto 40 ks kompostérů bylo nabídnuto občanům za nájemné ve výši 300,-Kč/kus. Moje otázka zní, zda z tohoto nájemného mám odvádět DPH a v jaké výši (15%, když jsou to občané)? Po uplynutí doby 5 let bude kompostér v majetku občana.
Nebo je toto od DPH osvobozeno, když je to v rámci likvidace odpadů?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obec se obrátil místní spolek se žádostí o úhradu pronájmu mobilních toalet na společenské akci, kterou bude tento spolek organizovat.
Fakturu za pronájem bych zaúčtovala na účet 572.
Úhrada: § 3900, ale vhodnou položku nevím.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o pomoc s tímto:
Máme dotaci MMR - technické zhodnocení dvou komunikací (ÚZ 17 508.).
Rozhodnutí je na částku 984 096 Kč dotace (0,80%), vlastní zdroje 246 025 (20%). Celkem 1 230 121,-Kč.
První komunikace byla v žádosti uvedena za cenu 793 605 Kč a druhá za cenu 436 516,-Kč. Celkem 1 230 121 Kč. Takto bych měla na každé komunikaci rozpočteny náklady na 80 % dotace a 20% vlastní zdroje.
Vznikly ale vícepráce u první komunikace - částka 261 113 Kč. Nevím nyní, jak spočítat dotační podíl u každé komunikace.. Původní je 80%, nynější, po navýšení o vícepráce, je 65%. Rozhodnutí se měnit nebude. podali jsme již ZVA.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zjistila jsem, že jsme loni uskutečnili akci, na kterou jsme obdrželi neinvestiční dotaci ve výši cca 900 tis. Kč. Akce je zrealizována - faktury jsem zaúčtovala, dotaci mám na účtu 472, ale zapomněla jsem proúčtovat 388/672. Jak mám letos opravit? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, DSO (výstavba vodovodů a kanalizací) - od roku 2018 náklady na připravovaný vodovod pro vícero členských obcí na účtu 042. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP prostřednictvím NPŽP 9.2021 (955 - ukončení 2024). Dotace se poskytuje na základě žádostí o platby za již uhrazené faktury (ex ante), 1.žádost 11.2021, 2.žádost 8.2022. Příjem dotace 231 pol.4213 UZ 90992 x 472, 999x955, 388x403. UZ u výdajů v účetnictví je na fakturách, které se týkají rozpočtového roku, na ostatních fakturách jen značíme ručně podíl dotace a vlastního zdroje. Problém je, že když účtuji úhradu faktury, tak nevím, jestli se budou nárokovat v aktuálním rozpočtovém roce, nebo až v dalším roce, jestli bude uznaná v plné výši, nebo bude část neuznatelná. Proto UZ na výdajích jsem dosud účtovala zpětně vnitřním dokladem až podle jednotlivých žádostí s konkrétními fakturami a odsouhlasení fondem. Od září 2022 se vykazuje UZ u výdajů ve výkaze FIN - nevím, jestli mohu postupovat způsobem jako dosud, tedy UZ 90992 na výdajích proúčtovat, když budu vědět, že jsou faktury zahrnuté v žádosti o platbu? Nevím, jaká je nebo bude kontrola na část IX.FIN, příjem dotace s UZ 90992 nebude roven UZ 90992 na výdajích asi nikdy... Nemáme jen jednu dotaci s tímto UZ na jednu akci, takže se tam kumulují na položce 4213 dotace ze všech staveb, oddělené ORG, ale to se v části IX.FIN nezobrazuje (jen přemýšlím:-)) Metodický pokyn MF k vykazování IX.FIN UZ na výdajích je závazný od 1.1.2023, ale ve FIN se zobrazuje již nyní, takže zatím nezávazně? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková