Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Dotace odpovídá celkem 5245 dotazů:
Dobrý den, obec chce darovat druhé obci finanční dar. Může být v darovací smlouvě dle § 2055 zák. 89/2012 napsáno: dar je účelový na vybavení třídy v MŠ? Myslela jsem, že musí být napsáno: neúčelový pro potřeby obce, aby mohl být bez vyúčtování. To samé např. dar bez vyúčtování farnosti na opravu vstupních dveří do kostela. Může být napsáno: dar je účelový na opravu vstupních dveří do kostela? Je správné účtování pro farnost: při podpisu sml. 572/345, při úhradě 345/ 231 (pol. 5223). Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uzavřeli jsme smlouvu o úvěru a zároveň o podpoře na splátku jistiny úvěru. PGRLF za nás zaplatil z úvěru část faktury ve výši 500 tis.Kč, což jsme zaúčtovali 321/281. Zároveň nám snížili jistinu úvěru o podporu ve výši 250 tis.Kč (bez přeposílání finančních prostředků) a sdělili nám, že "snížení jistiny úvěru není investiční dotací, ale podporou na snížení závazků". Ale jelikož prý nejsou daňoví poradci, máme si to doladit se svými daňovými poradci. Podle nich i nás nelze zaúčtovat jinak, než 281/403. Můžete nám náš názor potvrdit? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec obdržela dotaci ze SFŽP - úprava zahrady MŠ v přírodním stylu. Výdajovou fakturu jsem uhradila z účtu KB ne z ČNB. .Mám alespoň přeposlat částku ve výši výdajů, včetně drobných výdajů hrazených z pokladny, z účtu ČNB na účet KB?
Dotace - úprava zahrady v přírodním stylu pro předškolní děti 2020-2021, výzva NPŽP 7/2019, použila jsem UZ 90992 pro investiční a 90002 pro neinvestiční výdaje. Jsou UZ správné?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, MŠMT poslalo obci výzvu k vrácení části dotace z důvodu nedodržení datumu navýšení počtu žáků ve škole. Vratka činí 20tis.Kč, tato dotace probíhala v roce 2018. Poradíte mi prosím jak se zaúčtováním a RS ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec je zřizovatel MŠ. Na účet ČNB přišla dotace z MŠMT pro MŠ. Tyto peníze jsme MŠ poukázali ale z účtu Čs. Spořitelny. Zaúčtovala jsem MD 375/D 3111 5331 zdroj 1 15% podíl SR a zdroj 5 85% podíl ESF.
MŠ k datu schválení nedoložila výstupy v celkové výši 6 960 Kč. Vratku pošleme z účtu ČNB? MŠ nám peníze přepošle a já vůbec netuším, jak vše zaúčtovat, aby to bylo správně. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Obec v loňském roce vybudovala chodník 1.etapa. Všechno v hodnotě cca 7.mil. Vše zařazeno na kartu majetku a řádně se odepisuje. Je k tomu i dotace v hodnotě cca 3.mil. V letošním roce obec dokončila chodník 2.etapu. Ten byl zařazen na kartu majetku samostatně.( takže máme 2 samostatné karty s 2 inven.čísly). Z chodníku 1. etapa by se nyní měla přesunout faktura v hodnotě 200 000Kč., která má správně patřit do etapy č.2, jako uznatelný náklad. Je následný postup správný? Kartu majetku 1.etapy zcela vyřadit a vše dooprávkovat tzn: vyřazení stavby 551/081 v kupní ceně, 081/021 v ZC a dotaci 403/672 ve zbývající části přijaté dotace . Nelze technicky provést snížení karty majetku, musí se vyřadit a znovu zařadit. Snížený majetek zařadit na novou kartu majetku( etapa č.1). Jakým zápisem provést znovu zařazení 1.etapy do účetnictví. Prosím jak se s touto situací účetně vypořádat. Je možné zápisem 021/401 a dotaci 401/403.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně nároku na odpočet DPH na investiční akci: nový zdroj pitné vody. Celý vodovod máme pronajatý VAS, a.s., která jej provozuje a obec fakturuje této společnosti pronájem vodovodu + DPH. Jedná se tedy o ekonomickou činnost. Nyní nově bylo potřeba posílit zdroj pitné vody v jedné místní části obce, načež o této investici rozhodlo zastupitelstvo, proběhly práce: hydrogeologická studie, žádost o dotaci na zdroj pitné vody (žádost byla úspěšná a bude poskytnuta dotace z MŽP) a proběhly vrtné práce, byla nalezena úspěšně voda, ale její kvalita zatím neumožňuje použití jako zdroj pitné vody. U všech výše uvedených nákladů jsem nárokovala odpočet DPH, jelikož zdroj měl být od začátku záměru využíván k ekonomické činnosti, ale teď, když se zatím neví, zda voda bude použitelná jako pitná jsem začala uvažovat o tom, zda by bylo nutné v budoucnu, pokud by vrt nebyl využíván k ekonomické činnosti, vše zpětně dodanit ? Zatím bude snahou udělat vše pro to, aby výsledkem byla pitná voda, jelikož by jinak v této části nebyla možná další výstavba a zajištění vody jejím obyvatelům, takže možná bude podle potřeby přidána technologie na odstranění dusičnanů, možná budou provedeny jiné úkony, čili mám pořád na 042 a nevím zda se pouštět u dalších nákladů do odpočtů DPH v dobré víře, že nakonec bude splněn účel stavby ? Za odpověď předem moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v zastupitelstvu jsme schválili pro naší příspěvkovou organizaci účelový neinvestiční příspěvek s vyúčtováním v souvislosti s realizací akce, která je financována ve výši 95 % z dotačního titulu EU. Protože dotace bude proplacena až po předložení monitorovací zprávy, obec zajistila tímto účelovým příspěvkem předfinancování projektu. Po vyúčtování dotace a jejím obdržení provede PO vypořádání tohoto účelového příspěvku s tím, že si ponechá 5 % jako dofinancování spoluúčasti a zbytek příspěvku vrátí. Projekt by měl být s největší pravděpodobností vypořádán do konce roku, ale může se stát, že prostředky z dotace dorazí až v roce 2022. Probíhá u nás dílčí přezkum ze strany Kraje a kontrola po nás požaduje uzavření nějaké smlouvy, kde se nám PO zaváže vrátit účelový příspěvek. Domníváme se, že pokud jde o poskytnutí účelového příspěvku vlastní příspěvkové organizace, tak se smlouvou neřeší (veřejnoprávní smlouva ani smlouva o návratné finanční výpomoci) a stačí schválené usnesení zastupitelstva (kde schvalují poskytnutí příspěvku, schvalují 5 % spolufinancování a schvalují vypořádání příspěvku nejpozději do 31.12.2022. ) Obec účtuje a eviduje tento příspěvek na účtu 373 a PO na účtu 374.
Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v sociálních službách v souvislosti s covidem 19. Označení výdajů ÚZ je jasné, ale nevíme, co máme označit ÚZ v souvislosti s dorovnáním výpadku příjmů.
Děkujeme za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla nám schválena investiční dotace z programu 11703- IROP na modernizaci učeben v ZŠ. Výše dotace 2 850 000 Kč, vlastní zdroje 150 000 Kč. Dotace ex post. Faktury za stavební práce účtuji na 042 jako TZ. Nyní nám ale přišla faktura za 10 tabletů a 1 notebook, celkem za 98 153,99 Kč. Zaúčtovala jsem také na 042 a zařadím jako soubor majetku na 022. A nevím jestli po zařazení souboru majetku na 022, musím účtovat přes dohadný účet 388/403 a hned dotaci i rozpouštět 403/672? Případně v jaké částce mám zaúčtovat dohad? Modernizace ještě není dokončená a budeme mít ještě další faktury za stavební práce a za nějaký nábytek.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec chce uzavřít se SMOOK smlouvu o finanční spoluúčasti, kdy předmětem této smlouvy je závazek obce finančně se podílet na přípravě projektu ,,Propojení Havířova s cyklotrasou č.10". Přípravou projektu se rozumí vypracování projektové dokumentace pro ÚR. Skutečnou cenu 2 050 tis. Kč za přípravu projektu uhradí SMOOK a) část ceny z přidělené dotace b) část ceny ve výši 700 tis. Kč z rozpočtu SMOOK c) zbývající část z poskytnutých finančních podílů obce. Naše obec má uhradit na náklady spojené s přípravou projektu SMOOK zálohu ve výši 175 tis. Kč. Vlastníkem zpracované PD bude SMOOK. SMOOK se ve smlouvě zavazuje pro dokončení přípravy projektu provést následující rok závěrečné vyúčtování
Chci se zeptat, zda tuto smlouvu bude schvalovat RO nebo ZO? A zda by bylo správné účtovat jako o záloze MD 373 / DAL § 2212 pol. 6349 investiční transfer veřejným rozpočtům.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit ohledně účtování dotace ze SFŽP. - posilový zdroj vody -studna. Na základě smlouvy o poskytnutí podpory jsem zaúčtovala do podrozvahy v roce 2019. (915 MD - 1 458 425,- / 999 D - 1 458 425,-)
Všechny faktury jsem účtovala na účet 042. a 2310 6121 UZ 90992 org 111 D (80%), 2310 6121 bez UZ Org 111 (20%) a nezpůsobilé výdaje 2310 6121 Org 100. Nyní máme vše uhrazeno a očekáváme pouze jednu fakturu (technický dozor investora) na 12 000,- bez DPH. Dnes nám přišel kolaudační souhlas. Mám tedy k dnešnímu dni zařadit do majetku? 021 MD/042 D ? Až nám přijde dotace, zaúčtuji : pol. 4213 UZ 90992 MD / 374 D ? a odúčtuji z podrozvahy 999MD/ 915 D ? K ZVA od SFŽP vyúčtuji 346 MD/388 D a 374 MD/ 346 D? K dnešnímu dni mám zaúčtovat i dohad.položku na fakturu, která přijde později? na těch 12 000,- Kč? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu účtování a zařazení do majetku.
V roce 2018 byl na našem katastru nalezen pískovcový kříž ve špatném stavu.
V roce 2018 jsem zařadila do majetku 032/401 za 1 Kč.
Požádali jsme o dotaci na obnovu kříže a v roce 2020 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 182 150,- Kč a tuto částku jsem datem rozhodnutí zaúčtovala na podrozvahu 915/999. V roce 2020 byl kříž zrestaurován za nižší cenu, než byla uvedena ve smlouvě o dílo. Nižší cena byla upravena dodatkem. Takže v rozhodnutí máme výši dotaci 182 130,- a na účet ČNB nám v září 2021 MZČR zaslalo po závěrečné vyúčtování
161 603,-
V červnu 2021 jsme uhradili fakturu za restaurátorské práce ve výši 316 537,50 z toho jsem označila dotaci UZ ve výši 182 150,- Nyní jsem tuto původní dotaci opravila UZ 161 603,- a opravila jsem i účty 915/999 na částku 161 603,- Vše jsem účtovala jako opravu kříže podle vaší odpovědi jiné účetní z 3.12.2020.
Zajímá mě hlavně zařazení kříže do majetku, když v roce 2018 ho mám na invent. kartě za 1 Kč a oprava v roce 2020 stála 316 537,50, faktura byla uhrazena v červnu 2021 a dotace jsme dostali v září 2021.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo kontokorentní úvěr. Potřebujeme ho z důvodu problému s cashflow. Dotační prostředky mají zpoždění a my potřebujeme zaplatit faktury. Vše už máme zapojeno v rozpočtu (akce kryté dotacemi x dotacím v příjmech), ale z hlediska časového to nevychází a musím použít prostředků z kontokorentního úvěru. Jak ho tedy zapojit do rozpočtu, proti rezervě?
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím poradit účtování:
Přišlo rozhodnutí o poskytnutí neinv.účel.dotace z min.financí na úhradu nákladů a provedení protiradonových opatření v ZŠ. Dotace bude poskytnuta krajem na pol. 4111, UZ 98035 a bude předmětem fin.vypořádání za rok 2021 (info z KÚ).
příjem rozhodnutí dne 15.9. = 915/999 (musí být podrozvaha ?)
příjem dotace = 4111/374
k 31.12. vyúčt. bez vratky, doplatku = 346/672 a 374/346
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková