Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu RES odpovídá celkem 1970 dotazů:

  • vodné a stočné
    03. 05. 2010

    Obec dostává čtvrtletně fa. za vodné a stočné v obecních bytech. Ty pak přeúčtovává nájemníkům. V roce 2009 jsem účtovala 1. předpis fa pro občany 316/321 2. úhrada fa. za občany 321/231 10 pol. 8901 3. vybráno od občanů 231 10 pol. 8901 /316. V převodovém můstku mám zůstatek účtu 316 převeden na účet 311 10. Jak mám postupovat v roce 2010?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • obrat pro registraci DPH
    02. 05. 2010

    Prosím o radu, obec prodává pozemek (oddělenou část) a po kupci požaduje úhradu nákladů na dělení pozemku. Pokud se prodej uskutečnil v roce kdy proběhlo dělení, účtovala obec jako snížení rozp. výdajů mínus na pol. 5169, pokud se prodej uskutečnil v násl. roce účtovala obec o příjmu na pol. 2324 (týká se roku 2008 a 2009)
    Započítává se do obratu pro DPH příjem za dělení pozemku? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH skládka a rezerva
    29. 04. 2010

    Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o pomo s účetními případy, jsme plátci DPH:
    1. Skládka – vytváříme novou kazetu skládky a bude se tam vyvážet i odpad podnikatelů můžeme u nákladu na skládku uplatnit DPH. Na pozemku skládky bude sběrnýdvůr, který bude pronajat podnikateli, který bude plátce DPH.
    2. DDHM 028- při zaúčtování faktury zaúčtuji už 028/321 a rovnou 501/088,
    nebo
    501/088 až rok 2011.
    3.Rezerva na asanaci nevím si rady s depozitním účtem. Rozumím tomu, že poplatky 569/245 a úroky 245/662 budu takto účtovat.Ale jak zaúčtuji naši platbu, kterou tam odvádíme na účet 245 z ZBÚ? Dříve se celé dávalo na 918.
    Děkuji moc

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předfinancování projektu EU
    28. 04. 2010

    Obracím se na Vás s dotazem, jak postupovat v případě, že zřizovatel předfinancovává projekt své příspěvkové organizace (dále PO), který je financován z prostředků evropských fondů, a to konkrétně při dvou rozdílných situacích:
    1. prostředky z EU (konkrétně z RR) přijdou přímo konečnému příjemci (PO)
    2. prostředky z EU (konkrétně z RR) projdou jako průtoková dotace přes zřizovatele.
    V prvním případě bych předfinancování zdrojem a nástrojem neoznačil (vyjma povinné spoluúčasti, pokud by byla financována zřizovatelem), jelikož můj výdaj pro mě nezakládá budoucí příjem z EU (pominu-li vrácení předfinancování ze strany PO). Ale co v druhém případě, kdy budoucí příjem projde přes zřizovatele (avšak pouze jako průtoková dotace). Je můj výdaj při předfinancování vázán na tento budoucí příjem z EU a tudíž bude i předfinancování označeno zdrojem a nástrojem. Následně označeno i přeposlání přijaté dotace PO a navrácení předfinancování od PO (ale to už mi přijde trochu příliš překombinováno). Pravděpodobně i zde nebude předfinancování (vyjma spolufinancování) označováno zdrojem a nástrojem. Je tento myšlenkový pochod správný? Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z Min.kultury
    27. 04. 2010

    Konečně jsme obdrželi dotaci, která se skládá z 85% z prostředků EU a z 15% ze SR. Nejde o zálohu, ale již o plně schválenou výši dotace. Výdaje na projekt probíhaly v letech 2007-2010. Navíc je část dotace investiční a část neinvestiční. Lze zaúčtovat investiční část celou na účet 403 a neinvestiční na 671. O podrozvaze účtovat nebudu z důvodu příjmu dotace z Min.kultury.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava účtování DM
    27. 04. 2010

    a)Minulý rok jsme zaplatili akci z provozních nákladů 410/3612 5171, akce byla vloni dokončena. Nyní jsme zjistili, že to byla rekonstrukce. Dá se s tím ještě něco dělat?

    b)Pak máme ještě letos dokončenou a zaplacenou akci, která je asi z třetiny investice a zbytek oprava. K této akci byla vloni zaplacena projektová dokumentace z provozních nákladů. Můžeme část PD přidat k investici?
    Děkujeme za odpověď a přejeme hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování poukazu
    19. 04. 2010

    Účtování školení.
    Přijde přihláška na školení, hradíme z účtu a proti tomu nákladový účet. tzn. 518/231 a přikládáme k tomu pak došlou fakturu. Auditor nesouhlasí s tím, že nám vypadl účet dodavatele 321 a zkreslují se závazky. Doporučuje 518/321, úhrada 321/231
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • úklid obce - občerstvení
    18. 04. 2010

    Dobrý den, obec zorganizovala úklid obce a zúčastněným poskytla občerstvení v místní restauraci (guláš,pití). Můžu zaúčtovat MD 518 Dal 261, Dal 231 par.3745 pol.5175 a storno Dal 231 par.6171 pol.5182.
    Výměna oken na OÚ MD 511 Dal 321, úhrada 321 Dal 231 par.6171 pol.5171 a výměna oken v místní restauraci na par.2141 pol.5171. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neinvestiční náklady žáci
    18. 04. 2010

    Se sousední obcí , které účtujeme neinvestiční náklady za žáky byl v roce 2009 dohodnut splátkový kalendář na úhradu nákladů za rok 2009 a poslední splátka se uskutečnila v lednu 2010. Pohledávka zůstala na konci roku na účtu 315.
    Prosím o radu jak zaúčtovat poslední splátku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond
    18. 04. 2010

    Dobrý den, mám dotaz ohledně položek. Máme samostatný BÚ soc.fondu, ze kterého
    1) rovnou platíme z položky :
    5169 - stravenky (Ticket Restaurant)
    5499 - faktury za masáže, dětské tábory apod.
    2) převádíme na ZBÚ z položky :
    5499 - jubilea, příspevěk na dovolenou a penzijní připojištění, které je účtováno přes mzdy ve výdajích a po převodu ze SF na ZBÚ je odečteno z výdajů a zaúčtováno na SF s položkou 5499.
    Nejsem si jistá, zda u jubileí mohu použít položku 5499. Poraďte prosím, zda výše uvedené položky jsou správně.



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis pohledávky z roku 2008 - spěchá
    12. 04. 2010

    Obec pronajímala v r. 2008 restauraci, kde vznikl dluh z poplatku neuhrazeného vstupného (dle vyhlášky obce) a neuhrazené ceny za pořádané kulturní akce, nájmu a faktury za odebranou el. energii. Fakturu jsem v letošním roce převedla z účtu 315 na účet 311. Taktéž jsem to učinila u nájmu, jedná se mi o to jak dostat do účetnictví předpis neuhrazeného poplatku ze vstupnéhoa neuhrazenou částku za pořádané kulturní akce. S bývalou nájemkyní je uzavřená dohoda o splátkách,kde má přesně vyčísleno za co dluží, zatím splácí včas měsíčně 500,- Kč. Moc děkuji za radu, někdy si říkám, že radši snad půjdu házet kravám hnůj. Nechci ani vědět jak dopadne audit v příštím roce, to bude mazec. Přeji hezký den.

    Jo a aby toho nebylo málo, tak v letošním roce je restaurace opět v pronájmu a nový nájemce opět neplatí a začíná se to řešit soudní cestou. Ale to je na dotaz na příště.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darování pozemků
    11. 04. 2010

    Nedávno se mi vyskytly hned dva případy u pozemků.
    1) zjistilo se, že máme na listu vlastnictví v katastru nemovitostí pozemek, který není náš. Byl vrácen v restituci původnímu majiteli. Jak mám pozemek odepsat, když to není prodej?
    2) byl nám darován pozemek od soukromé osoby, jaký výnos to je, když to není prodej? a v jaké ceně? Dívala jsem se do inventur pozemků - kultura ostatní plocha a cena tam není jednotná. Jedná se o 38 m2.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeprodej
    07. 04. 2010

    Paní inženýrko,chtěla bych se optat zda musím odvádět DPH ze záloh na energie vybírané s nájemným u bytů a nebytových prostor a současně při platbě zál.faktur za energie si DPH uplatňovat.Nebo lze využít ust.§ 36 odst.11, DPH na fakturách od dodavatelů energií si neuplatňovat a v ročním vyúčtování služeb našim nájemcům přefakturovat stejnou částku kterou jsme za ně uhradili.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ztráta hospodářské činnosti a technické zhodnocení
    06. 04. 2010

    Chtěla jsem se zeptát na 2 věci.
    1) Měli jsme hospodářskou činnost (Provoz Bowling, sauna a fitness), kterou jsme vedli jen analyticky, běžný účet nebyl zřizen a účtovali jsme položkou 8901. Po třech letech ztráty, jsme ji zrušili k 31.12.2009 (usnesení ZO). Ztrátu z minulého roku proúčtuji 432/431. Nevim ale co s celou ztrátou i z minulých let, kam ji zaúčtovat? Do nákladů, nebo 406? Dále měla HČ k 31.12.2009 závazky vůči 331,336,342 a pohledávku 316 (pronájem baru). V lednu jsem závazky proúčtovala 231/11 a 331, 336, 342 (položka 8901 - stejně jako mzdy v rozpočtu). Pohledávka ještě pořád nebyla uhrazena v plné výši, takže ji vedu dál na účtu 311.

    2) Obec vlastní statek, který je v pronájmu. OZ schválilo nájemci, že může provést na tomto objektu technické zhodnocení s tím, že za 5 let bude moct toto technické zhodnocení převést do majetku obce. Nájemce má platit za pronájem tohoto objektu měsíční nájemné, předpis 311/603. Protože, ale provedl technické zhodnocení, tak je toto znodnocení považováno za předem uhrazený nájem, takže nájemce až do úplného započtení zhodnocení nájem nehradí. Tak se ptám, jestli to můžu zaúčtovat 042/311 až do doby, než to technické zhodnocení budeme moci úplně převést do majetku, respektive až to splatíme. Obec je také plátce DPH. Samozřejmě, že ten pronájem je s DPH, tak se dále ptám, jestli můžu vystavit fakturu daňový doklad s tím, že nám uhradí DPH a základ daně proúčtuji jak jsem popsala výše předpis 311/603 a 343, úhrada faktury 231/311 ve výši DPH a ZD 042/311.

    Moc děkuji a přejí hezký den.
    Bc. Tušinovschi Eržika Maria
    Účetní obce Královské Poříčí

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořizovací cena /PC/ a záruka
    06. 04. 2010

    Dobrý den,
    kupní smlouvou jsme pořídili HW za Kč 1.276.536,- a k němu za 130.536,-Kč rozšiřující záruční dobu z 24měsíců na 36měsíců. Postupuji správně když poplatek 130.536,- nedám do PC HW ale naúčtuju na pol.5169? Nenašla jsem to ani v Metodice majetku obcí ani v Rozpočtové skladbě.
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu