Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu RES odpovídá celkem 1970 dotazů:

  • Dotace na pořízení lesnické techniky
    06. 04. 2010

    dotaz 1) Obec vede oddělené účtování o hospodářské činnosti (HČ). Ta zahrnuje hospodaření v lesích, provozování vodovodu, kanalizace a ČOV a odpadové hospodářství. Navíc jsme plátci DPH. Nejvíce uplatněných odpočtů DPH je právě z HČ. V letošním roce jsme dostali dotaci ze SZIF na pořízení lesnické techniky (traktor se štěpkovačem ...). Nevím jak správně účtovat příjem dotace - přes rozpočtový základní účet a přeposílat si dotaci na samostatně vedený účet HČ, ze kterého by byly hrazeny faktury na pořízení techniky nebo účtovat i pořízení techniky v rozpočtu? Já bych výdaje účtovala nejraději v HČ kvůli výsledku hospodaření, ale jak potom vyúčtovat dotaci? Nelze přece účtovat příjem dotace v rozpočtu a náklady v HČ.
    Poraďte prosím. Předem mockrát děkuji.
    dotaz 2) Obdoba předešlého - jen dotace bude na opravu lesní infrastruktury (lesní cesty). Jen nevím z jakého dotačního titulu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na demolici
    31. 03. 2010

    Mám dva dotazy ohledně demolice části nebytového prostoru. Na tuto demolici jsme získali dotaci z Regionální rady se záměrem vybudovat do 5 let na tomto místě archív. Nyní tato demolice bude účtována jako investice, ale pokud se nepodaří postavit do 5 let archív, pak bychom demolici měli přeúčtovat jako běžný výdaj, čímž ale porušíme rozpočtovou kázeň. Nemám pravdu?
    Dále přílohou smlouvy s RR je rozpočet stavby, kde je uvedeno mimo jiné i ve způsobilých výdajích jako neinvestiční výdaj poradenské služby firmy, která za nás zpracovává např. závěrečné zprávy, žádosti o platbu, změnové formuláře a veškerou korespondenci. Cena za tuto administraci je 35 000 bez DPH s DPH 41 650 v době uzavření smlouvy. Neměla by být tato služba účtována společně s demolicí tedy na pol. 6121?
    Děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fond rozvoje bydlení
    22. 03. 2010

    Stále tápeme jak účtovat FRB od 1.1.2010.
    Příjmy z úroku FRB -osvobozené plnění dle §54 ZDPH.
    Měsíčně splácí občané,dle smlouvy včetně úroku.
    SU AU ODPA POL ZJ ORJ ORG MD D
    2360120 2460 42008 1.923,-
    4690200 42008 1.923,-
    2360120 3639 2141 42008 89,-
    4690200 408 42008 89,-
    6620300 650 89,-
    a teď proti čemu proúčtujeme tyto úroky
    tvorba fondu
    4190121 2.012,-
    5480300 2.012,-
    Jsme už z toho na chocholouška...





    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pohledávka
    16. 03. 2010

    Dobrý den,
    obec prodala svůj obchodní podíl v s.r.o. Smlouva byla uzavřena v r. 2008 s tím, že část bude uhrazena v r. 2008 a další splátky jsou splatné do r. 2013. Celou pohledávku jsem zaúčtovala na 315/215. Splátky jsem do r. 2009 účtovala 23120/315. Nyní jsem zůstatek splátek z 315 převedla na 311. V r. 2010 budu účtovat 231/311?
    Není třeba ještě další zápis, aby byl vidět výnos?
    Máme takovýchto neuhrazených pohledávek více - třeba stočné, vodné - ale tam není daný splátkový kalendář - budu účtovat také pouze 23110/311 nebo další zápis?

    Zastupitelstvo schválilo prominutí pohledávky - nájem restaurace, protože bývalý nájemce (cizinec) zemřel. Pohledávku jsem měla na 315/215. 315 je převeden na 311. Proti jakému účtu ji mám účtovat? 401? Děkuji mockrát

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Použití účtu 406
    16. 03. 2010

    1. Naše město vlastní bytový fond, vybírá zálohy na služby od nájemníků, ale tyto platby nebyly v roce 2009 zachyceny na účtu záloh (324).Platby, které platí město dodavatelům za energie však na zálohy(314) účtovány byly, při konečné fakturaci dodavatele jsme tyto zálohy vyúčtovali a celkovou spotřebu předepsali nájemníkům k uhradě (377). Nyní zbývá ještě zaúčtovat (po provedení vyúčtování s nájemníky) uhrazené zálohy nájemníků proti pohledávce, abychom zjistili přeplatek nebo nedoplatek na službách. Bude možné proúčtovat tyto zálohy: 406/377

    2. Naše město vybírá místní a správní poplatky a nyní nastal problém při proúčtování snížení předpisů u místních a správních poplatků.
    Příklad:
    v roce 2009 - předpis 315/215 (předpisy se u některých poplatků provádí pololetně - komunální odpad a psi)
    v roce 2010 - snížení předpisu, který byl pořízen v minulém roce z následujících důvodů např. pes pošel, poplatník se odstěhoval, pokuta v odvolacím řízení změněna, nevymahatelné pohledávky k převodu na podrozvahu (nepromlčené), poplatník zemřel-řízení zastaveno-odpis pohledávky: -315 MD a 406 MD. Je možné takto vypořádat případy minulých let?

    Děkujeme moc za odpovědi na zaslané problémy i za ty, co nám dáváte prostřednictvím webu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účetní odpisy u majetku v hospodářské činnosti
    14. 03. 2010

    Prosím o zodpovězení dotazu, na jaký účet účtovat odpisy majetku (domy - byty, nebyty) v hospodářské činnosti města v roce 2010.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování uvnitř města
    14. 03. 2010

    Město má prádelnu(odbor), která pere pro příspěvkové organizace a pro město(jiné odbory). Jak proúčtovat praní prádla uvnitř města.
    Příklad: pro správu vyprala prádlo za 100,00 Kč - je správné účtování:
    Prádelna - příjem 231/10 3699/2111 a 602/03 (není před. DPH)
    Správa - výdaj 518/03 a 231/10 6171 5169

    Pro PO účtujeme praní s DPH, uvnitř města bez DPH

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Srážka
    09. 03. 2010

    Dobrý den, jak bych měla zaúčtovat srážku ze mzdy /místní poplatek/
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zápočet a RS!!!
    09. 03. 2010

    Ze školení mám poznámku, že zápočet pouze v nákladech a výnosech (nesmí být položky a paragrafy). Když budu mít z lesa výnosy 1 mil. a provedu to vzájemným zápočtem za těžbu, tak bude výkaz FIN zkreslený.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek na činnost TJ Sokol
    08. 03. 2010

    V rozpočtu obce máme schválený příspěvek na činnost TJ Sokol a vyplácíme ho tím způsobem, že oni nám nosí k proplacení faktury( převážně do dopravu hráčů na fotbalové zápasy). Faktury jsou vystaveny na adresu obce, ale odsouhlasuje je předseda TJ Sokol a náš starosta.Platbu jsme účtovali přes pol.5222 a účet 214 jako příspěvek. Tento způsob poskytování příspěvku máme zakotvený i v Dohodě o poskytnutí příspěvku, která je uzavřena mezi obcí a Sokolem.Měli jsme v minulých létech problém s vyúčtováním příspěvku a proto jsme přistoupili k tomuto řešení, které vyhovuje oběma stranám. Ale při dílčím přezkumu se to moc nelíbilo pracovnicím přezkumu. Je to tedy možné nebo ne?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpis pohledávky
    07. 03. 2010

    Dobrý den, jak mám zaúčtovat odpis nedobytných pohledávek z nájemních vztahů?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příděl do sociálního fondu, příjmy na účtu fondů
    02. 03. 2010

    Sociální fond tvoříme převodem ze základního běžného účtu na účet sociálního fondu. Účtování:
    231 xxx 6330 pol. 5342 D/548 MD nebo 528 MD

    u sociálního fondu
    236 100 pol. 4134 MD/419 015 D

    Účet 419 014 - jedná se o příjmy na fondech (příjem za prodej bytů na účtu fondu rozvoje města?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Použití účtu 406 nebo 5xx
    28. 02. 2010

    Dobrý den, dne 25.2. jsem byl na školení k Účetnictví 2010 od pí. J Svobodové. Ptal jsem se, zda je potřeba veškeré faktury, které se vztahují k loňskému roku účtovat přes 406. Bylo mi odpovězeno, že nikoli - můžeme účtovat klidně rovnou do nákladů roku 2010.
    Jde mi o to, že všechny faktury nebo náklady roku 2009 nemám jistě na 406.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování r. 2009
    28. 02. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat následující:
    Obec pronajímá restaurační zařízení fyzické osobě a jí přeúčtovává náklady za el energii a vodu a počítá nájemné. Po zaplacení fa. jsem v roce 2009 mínusovala náklady za el. energii a vodu. Nájemné jsem účtovala na 3613-2132.
    Za rok 2009 nám nájemce nezaplatil faktury. Mám je předepsané 315/215 ( r. 2009).
    Za el. energii,vodu dluží 46000,-
    Za nájemné dluží 24000,-
    Jak mám postupovat v účtování v roce 2010? – část faktur již zaplatili.
    Jak to bude s Přiznáním k dani z příjmů práv. osob? Musím nájemné a energii, co mám předepsané uplatnit v přiznání za rok 2009, nebo za rok 2010?
    Příjmy za nájem se počítají do obratu. Příjmy za el. energii,vodu, co nám zaplatí se do obratu nepočítají, nebo ano?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Členský příspěvek na rok 2010
    25. 02. 2010

    Dobrý den - dodavatel je: Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu se sídlem v Šumperku a dle ARESu jsem zjistila, že se jedná o zájmové sdružení právnických osob a došla od nich klasická dodavatelská faktura s textem - Fakturujeme Vám členský příspěvek na rok 2010 dle schválených rozpočtových pravidel. RS jsme po odpolením zvážení ještě upřesnili na Dal 6419/5229.

    Chtěla jsem se zeptat jak správně zaúčtovat roční členský příspěvek sdružení cestovního ruchu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu