Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu RES odpovídá celkem 1970 dotazů:
Město z dotace rekonstruuje svou budovu na knihovnu. Z přidělené investiční dotace pořizuje rovněž vnitřní zařízení. Účtovat budeme o souboru movitých věcí, ale nejsme si úplně jistí, jak soubor vytvářet. Zařízení v sobě zahrnuje nábytek, počítače, .... . Bude to více souborů podle druhů majetku, resp. odpisových skupin? Co kdybychom potom měli jeden, na který by „nezbylo“ 40 tisíc?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1. V roce 2009 nám byl uhrazen správní poplatek, letos dotčený odbor rozhodl (s příslušným odůvodněním) o vrácení tohoto poplatku, přiklonila bych se (v souladu jak řeší rozpočtová skladba) o zaúčtování snížení výnosů v letech budoucích, dnes ještě přes 406 ?
2. Ze SF nakupujeme permanentky na celou sezonu, tedy od podzimu do jara (bazén, divadlo, hokej) a zaměstnanci při jejím zapůjčení část uhradí do pokladny sociálního fondu. Dříve jsme účtovali -420/- 5169. Dnes se mi zdá, že by docházelo ke zkreslení a volila bych tedy zaúčtování náhrady vždy do výnosů a s položkou 2111?
Dá se říct, že pokud jde o příjmovou položku jedná se vždy o výnos a pokud jde o výdajovou položku jedná se vždy o náklad? Nebo to tak vždy být nemusí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím ještě jednou o stravném. V naší obci se zaměstnanci stravují v jídelně ZŠ a ve dvou restauracích. Vždy následující měsíc přijdou faktury. Obec přispívá z rozpočtu obce 50% a 50% si hradí zaměstnanci v hotovosti na pokladně úřadu. Ze soc. fondu se přispívá pouze starostovi a místostar. 50% a 50% si hradí sami.Účtovali jsme v r. 2009 420/321 fakturu a zaplacení 321/231 30 xxxx 5169 a SF 91710/21710.(SF je na ZBÚ).
Když zaměstnanci uhradili 50% ponížili jsme náklady
-420/-231 30xxxx 5169.
Můžu letos účtovat 527/321 a 321/231 xxxx5169?
A nevím si rady s tím SF stačí 419/548?
A úhrada od zaměstnaců můžu použít snížení nákladů?
Děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat příspěvek ze sociálního fondu zaměstnancům . Máme samostatný účet.
419 MD/ 236 xxx 6171 5499 D
549 (528) MD / 648 D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím nezlobte se, že se ještě vracím ke stravnému.Máme stravování zajištěno v restauraci, stravné máme do výše 70,- Kč, stravenky nemáme, restaurace nám fakturuje měsíčně počet dní * 70,- Kč. Dosud jsem to účtovala na pol. 5169.Pak jsem vypočítala, kolik máme doplácet jako zaměstnanci a kolik máme nárok ze SF, který nám vede jiná obec a tuto částku jsem účtovala v min. roce na pohl. 316 - jako přeúčtování.Můžu v tomto roce postupovat obdobně, nebo podle toho, jak je to uvedeno v dotazu z 19.2.
tj. na pol. 5499.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2009 jsme přijali vymožené výživné (plátce stále platí) MD 231 4329 2324/D 315. Jak lze zaúčtovat vrácení částky na MF v lednu 2010?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně fresek v kaplích. Město má kapli na účtu 021. Nyní zařazujeme vnitřní vybavení těchto kaplí na účet 032 (sošky, obrazy atd.). Kam zaúčtovat ocenění nástropní fresky za 450.000,- Kč. Také na účet 032 nebo přiřadit ke kapli na účet 021?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město, resp. finanční odbor účtoval v r.2009 na podrozvahových účtech 987 00 na straně MD přijaté pokutové bloky (v různých nominálních hodnotách) od Krajského úřadu, které následně předával na různé odbory a na straně D účtoval vytrhané bloky, vrácené od odborů (udělené pokuty-živnostenský úřad, městská policie, správní odbor atd.) Na jakém účtě by se tyto pohyby měly účtovat nyní ? Protiúčet účtu 987 00 byl účet 999 87. Zůstatek účtu 987 00 nás průběžně informoval o zůstatku nepoužitých PB na jednotlivých odborech.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Asi úplně stoprocentně si nejsme jisti dohadnými položkami. Z hlediska DPH jsme v loňském roce dávali zálohy na teplo a elektrickou energii v rámci přeúčtování na účty (zúčtovací vztahy) z důvodu rozsáhlého bytového a nebytového hospodářství.
Znamená to, že dohadné položky jsou tvořeny pouze k naším vlastním nákladům nebo ke všem zálohám ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytuje cizí PO (stejný okres) čtvrtletní příspěvek (na základě smlouvy a po schválení ZO) za služby poskytované touto PO našim občanům. Účtuji na pol. 5339, nejsem si ale jistá použitím správných účtů v tomto roce. Jak správně zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci 2009 byl podán návrh na vklad a tudíž jsem pozemek ke dni podání návrhu zařadila do majetku. Úhrada za pozemek byla provedena po obdržení kupní smlouvy od KÚ v lednu 2010. Jaký účet mám použít proti běžnému účtu (úhradě).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat dodatečný platební výměr na daň z příjmu právnických osob za období roku 2006 ve výši 141.000,- Kč a penále dodatečně vyměřené vě výši 28.000,- Kč.
Dále bych se chtěla zeptat proč obec musí uhradit daň z příjmu práv.osob po kontrole z finančního úřadu, když daň je zaúčtována v příjmech i výdajích obce daného roku a obec daň neodvádí, i když daň byla vyčíslena nesprávně.
Zda můžeme požádat o zmírnění tvrdosti zákona a jaká je pravděpodobnost, že uspějeme. Finanční úřad nám sdělil, že pravděpodobnost je velmi malá.
Dále bych se chtěla zeptat, jaký je postih pracovníka, který chybu zavinil.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 01/2010 jsme na ZBÚ obdrželi nájemné za pronájem majetku 10-12/2009. Nebyl v r.2009 obcí vydán předpis, jelikož nájemné se vypočítává z vodného a stočného - výše nájemného není známa.
Jak zaúčtovat příjem v roce 2010 : 231 20 3639 2139 MD, oproti ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem vystavila fakturu za prodej pozemku v předpise zůstala částka na účtu 315...
V přev. můstku roku 2010 převedu z 315 na 311 a v případě úhrady pak již jen zaúčtuji na 3639 3111 MD a 311 ... DAL. Je to tak správně ? Výnos 406 bych zde již nepoužila. Účet 406 jsem použila např. při převodu úroků z účtu soc. fondu na ZBÚ z prosince 2009.
Myslím si že 406 použiji v souvislosti s výnosy a náklady roku 2009, ale ne tam, kde již byl v roce 2009 udělán předpis pohledávky, nebo se mýlím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu i v únoru hradí někteří podnikatelé pobytové poplatky (pol. 1342) a poplatky z ubytovací kapacity
(pol. 1345)za rok 2009. Dávala bych je na výnosy letošního roku a ne na účet 406 (jednotlivé částky do 30 tis. Kč, celkem cca 100-200 tis. Kč). Příští rok se to bude opakovat, jen částky budou trochu jiné. Brala bych to jako pravidelně se opakující příjmy a nerozlišovala časově. Je to tak možné, a rozlišují se vůbec místní poplatky časově?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková