Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

Hledanému výrazu RES odpovídá celkem 1948 dotazů:

  • koupě nemovitosti
    20. 05. 2019

    Obec koupila nemovitost, kde původní vlastníci provozovali restauraci a obchod. Nemovitost byla za 5990tis, 042/3639 6121 a k tomu ještě na další kupní smlouvu se koupilo vybavení za 300tis., kde mám rozpis jednotlivých položek - přikl. ledničky, mikrovl.trouba,vše z jejich strany odepsané, rozpis je na kusy v celkové ceně 300 tis. Mám zařadit do majetku k ceně nemovitosti a odepisovat těch 300tis.? Obec provedla na této nemovitosti úpravy : výměna 2ks oken, rozvod plynu, vše jsem naúčtovala k ceně pořízení. Obec požádala o dotaci na okna a v rámci podpory provozu ven.prodejen v JMK dostala dotaci 26tis., Poradíte mi prosím s účtováním dotace ve vazbě na tuto investici.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprava
    16. 05. 2019

    Obec provozuje koupaliště. A vzhledem ke stáří některé věci odcházejí, Letos dojde např. k výměně chlorovacího zařízení, které je součástí celé stavby. Zařízení bude pouze vyměněno, nedojde ke změně parametrů. Uvažovala bych o opravě, tedy pouze výměna starého za nové. Dále např. výměna nášlapů na schodech k tobogánu za nové.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • faktura z minulého roku
    14. 05. 2019

    Převzala jsem účetnictví na jedné malé obci, kde budují kanalizaci. Kompletně se vyměnilo zastupitelstvo. Minulá paní účetní udělala ještě uzávěrku roku 2018. Podepsali ji inventarizaci. Prošlo to auditem. Vše bylo v pořádku (dle auditu). Do účetní závěrky a všeho kolem jsem nezasahovala, ani neviděla žádné podklady. Přestože jsem je upozorňovala, na co si mají dát pozor, stalo se, že mi v březnu slavnostně dali do běžných dokladů fakturu za cca 880 tis. Kč na stavební práce kanalizace + ČOV, datum zdanitelného plnění 31.12.2018, placeno v 03/2019. Protože se jedná o investici, účtujeme tyto práce zatím na 042, vím tedy, že není zkreslen hospodářský výsledek předchozího roku. Ale štve mě to. Je to malá obec, rozhodně je zkreslený stav aktiv a pasiv. Mám letos účtovat na 408/321? Ale to by mi potom ta částka chyběla na 042, až budu zařazovat po kolaudaci do užívá. Nebo se to v takovémto případě neopravuje jako chyba proto, že by to bývalo nemělo vliv na HV.
    Já se na všech svých obcích piplám s každým dokladem na přelomu roku, čekám co nejdéle, aby mi něco neuteklo, lámu si hlavu, co by ještě mohlo přijít a tady si někdo nezaúčtuje 880 tis. a nikomu to není divné. I kdyby se na to podíval ten audit trochu lépe, tak by viděli, že faktury od dodavatelské firmy na kanalizaci a ČOV jsou vystavovány v měsíčních intervalech - a oni končí v roce 2018 listopadem... Prosím, poraďte mi, jak tuto chybu správně napravit.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpočet DPH při rekonstrukci KZM
    14. 05. 2019

    Mám dotaz ohledně uplatnění odpočtu DPH, při rekonstrukci Kulturního domu. Kulturní dům je léta svěřen do správy přes zakladatelskou listinu naší příspěvkové organizaci. Rekonstrukci Kulturního domu bude provádět a platit přímo město. Jako město jsme plátci DPH. Naše příspěvková organizace plátcem DPH ale není (dle studií, které si nechávali zpracovat, se jim to dříve nevyplatilo). Dříve se v kulturním domě prováděli kulturní akce, jejíž vstupné by bylo stejně od DPH osvobozeno (většina kulturních akcí byla ztrátová, dofinancovávána z provozního příspěvku), poté se pronajímal sál a restaurace, ale výše nájmu byla zanedbatelná, proto se nepřistoupilo k plátcovství DPH.
    Nyní se město rozhodlo pro rozsáhlou rekonstrukci cca 60 mil. Kč. S tím, že do budoucna bude dál příspěvková organizace realizovat kulturní akce, dál se ale také počítá s pronájmem sálu a nově zrekonstruované restaurace. Pronájmy budou tedy daleko vyšší než v minulosti.
    1. Dá se při rekonstrukci uplatnit alespoň částečný odpočet DPH či nikoliv, když se počítá s komerčním pronájmem restaurace a s částečným pronájmem sálu?
    2. Pokud by se dal uplatnit odpočet, musí se příspěvková organizace přihlásit k plátcovství DPH, když rekonstrukci platí město a to je plátcem DPH?
    3. Pokud by si město mohlo DPH z rekonstrukce uplatnit , musí zpětně vyjmout svěřený majetek ze zřizovací listiny, třeba po dobu rekonstrukce a následně po dokončení znovu svěřit do správy PO nebo nemusí?
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na asistenty prevence kriminality
    13. 05. 2019

    V roce 2018 jsme obdrželi zálohově dotaci
    na APK, zaúčtováno 231/472 - 104 5 13013 ve výši 568 936,87 Kč a - 104 1 13013 ve výši 66 933,75 Kč. Obě částky 999/955. K 31. 12 vytvořena dohada ve výši 85% z uznatelných vynaložených nákladů (EU) ve výši 207 966,56 Kč a 10% z uznatelných vynaložených nákladů (SR) ve výši 2 878,43 Kč. Účtováno 388/672. V lednu 2019 proběhlo první dílčí vyúčtování za rok 2018 a obrželi jsme částku v květnu 2019 částku 277 725,15 Kč, účtováno 231/472 - 104 5 13013 a 32 673,55 Kč, účtováno 231/472 - 104 1 13013, 999/955. Dotace bude opět po ukončení pololetí vyúčtována a opět bude požádáno o dílčí plnění dotace. Dotace bude tímto způsobem poskytována až do 30. 6. 2021. Nejsme si jisté účtováním a také co s naúčtovanou dohadou z 2018? A jak pokračovat? Děkujeme moc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek zřizovatel-škola
    13. 05. 2019

    V roce 2005 škola, ve školní jídelně, nechala namontovat vzduchotechnické zařízení v ceně 66.000,-Kč (oznámila zřizovateli, zhodnotila se budova, zřizovatel vede na účtu 021).Od roku 2010 má budovu škola, na základě zřizovací listiny, ve výpůjčce(vede na účtu 966).Škola loni zařízení demontovala, poněvadž došlo k modernizaci kuchyně a bylo rozměrově nevyhovující a zakoupila novou digestoř v ceně 53.000,-Kč. Paní účetní školy zařadila novou digestoř jako opravu (na účet 511), já se ale domnívám, že demontáž měla být oznámena zřizovateli a ten jí měl odepsat z 021 a škola z účtu 966? A nyní si nejsem jistá, jestli by měla škola oznámit zřizovateli, že zhodnotila majetek a měla by novou digestoř zařadit do majetku(966) a zřizovatel na 021, nebo má škola zařadit digestoř přímo u sebe na 022? Můžete mi prosím říci Váš názor na tuto situaci?
    Při veřejnosprávní kontrole jsem zjistila, že stále škola vede majetek od 1,-Kč (to je ale množství majetku! a vše se vede na 902). Mají školy nějaká zvláštní specifika vedení majetku, nebo je možné majetek např. od 1,- do 500,- převést do operativní evidence (místní seznamy) a nevést v účetnictví na 902? S tím, že by se samozřejmě upravila směrnice o vedení majetku. A je možné tuto směrnici upravit během roku nebo musí být od 1.1.? ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nákup a oprava nemovitosti
    13. 05. 2019

    Z důvodu, že v obci zanikl obchod, obec koupila v obci nemovitost. Průběžně ji bude z vlastních zdrojů opravovat. V první fázi byl nutný obchod (ten už se pomalu dokončuje). V budově je ještě hodně místa tak výhledově by tam ještě měla být obecní knihovna a Obecní úřad. V patře plánují zastupitelé asi 4 malometrážní byty, ale to až v poslední fázi tak do pěti let. Teď po zbudování obchodu bude následovat oprava střechy na celé budově. Prosím o radu jak budu účtovat, §, položka.
    Bude to TZ, investice nebo oprava.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace
    09. 05. 2019

    Dobrý den,
    prosím o kontrolu a radu ohledně dotace
    v prvním případě prosím o kontrolu účtování
    ve druhém bodě prosím o radu
    1)Dotace na chodníky .Rozhodnutí jsme dostali v roce 2016 od té doby se účtovaly faktury až do teď na 042/321. (kolegyně přede mnou nedělala žádné dohady).Na konci roku 2018 jsem udělala dohad ve výši dotace 388/403 a 953/999. Úplně nerozumím zda se dohad dělá v plné výši dle rozhodnutí?V dubnu jsme ji dostali proplacenou a účtovala jsem 231(zde jsem rozúčtovala podle Uz a % EU 85% a SR5% a naše zdroje zbytek/346(celou),potom jsem účtovala 999/953 a 346/388(celou).
    2)Dále jsem všechny fa musela dát pod UZ N Z ,tak jsem je z 231 org. odmínusovala a dala pod ty samé položky akorát % pod UZ N Z a % 85%EU 5%SR a zbytek jen pod org....Jenže zde mi vzniknul problém s fa.,která byla v roce 2016 účtována na 5169 2219, a nyní se měnilo rozhodnutí a tato fa má být na 6121 2219, ale když to udělám, jasně mi ve fince vyjede mínusově a já nevím jak to mám dostat a jak to mám přeúčtovat pod to 6121 2219,aby mi to pokryla dotace a ve fince to bylo správně..

    A teprve až přijde kolaudační rozhodnutí přehodím 021/042 a zařadím do majetku.

    Děkuji moc za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kanalizační přípojky
    09. 05. 2019

    V obci máme nově vybudovanou kanalizaci a ČOV, zatím ve zkušebním provozu, kolaudace bude asi letos. Nyní nám přišla faktura za provedení kanalizačních přípojek k obecním objektům. Faktura je v PDP. Mám podle faktury rozpočítané částky přípojek k jednotlivým objektům včetně připočteného DPH. Přípojky jsou zcela nové, původní vedly jinudy do staré kanalizace, jedná se tedy asi o technické zhodnocení objektů, zvýším tedy hodnotu objektů o příslušné částky, zaúčtuji na 042. Ale některé přípojky nedosahují částky 40.000,-, bude to tedy podlimitní TZ? Prosím, jaký účet? A ještě se chci zeptat, zda mám u těchto přípojek nárok na odpočet? U výstavby kanalizace a ČOV jsem si DPH nárokovala. Tyto přípojky jsou již mimo stavbu kanalizace a ČOV.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Platební terminál a účtování plateb kartou
    09. 05. 2019

    Obracím se na Vás s dotazem v souvislosti s instalací platebního terminálu k pokladnímu systému za účelem příjmu plateb od občanů platební kartou. Pracovník Gordigu mi sdělil, že účtovat budu tak, že v předkontaci místo účtu 261 budu používat účet 377 u pokladního dokladu kartou, při příjmu poplatku za psa by tedy celá předkontace vypadala takto: 231.xxx POL 1341 MD, 315.xxx DAL, 377.xxx MD, 231.xxx § 6171 POL 5182 DAL a při příjmu následující den od banky souhrnně na účet jenom zúčtovat: 231.xxx § 6171 POL 5182 MD a 377.xxx DAL, tím vyrovnám pohledávkový účet. Dotazovala jsem se ještě jiného města na účtování, tam prý příjem kartou účtují místo pol. 5182 na pol. 2329, ale při příjmu platbou na konci měsíce, kdy platbu na účet obdrží na začátku dalšího měsíce mají zkreslenou FINku na § 6171 POL 2329, které je mínusová, proto si koncem roku hlídají, aby nebylo placeno kartou, aby výkaz FIN nebyl zkreslený k 31.12. Můžu Vás poprosit o radu, mě se používání pol. 5182 také moc nezdá a nikde jsem nenašla jak příjem plateb kartou účtovat. Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace škole přes obec
    06. 05. 2019

    Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace základní školy. Škola v loňském roce vybudovala multifunkční učebnu s dotačním příspěvkem od místní akční skupiny. Jelikož by neměla na financování, obec navýšila škole na rok 2018 položku 5331, aby měli na financování. Letos přišly peníze z dotace na tento projekt na účet obce. Nevím jak s účtováním, když financování nešlo vůbec přes obec. Příspěvek škole na rok 2018 se na financování tohoto projektu navýšil s tím, že peníze z dotace přijdou na obec. Ale teď jsem v koncích jak s tím naložit.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • žádost o dotaci
    03. 05. 2019

    Prosím mohla by jste mi poradit máme investiční akci zateplení bytového domu Bl.1, vše jsem účtovala jako investici PAR 3612 POL 6121 účet 042 0004 – stavební práce,TDS, dokumentaci k stavbě, zpracování energetického posouzení, zadávací řízení. Na oddělenou analytiku. Nyní mám předložit podklady faktury, výpisy, účtování faktur k Žádosti o dotaci na zateplení, která byla podána již v roce 2017 někdy, ale jako investiční byli podány pouze předpokládané náklady stavební, ostatní jako je TDS, dokumentace, zpracování energ.štítku jako NEINVESTIČNÍ. Nebylo mi ani známo, že obec bude žádat o dotaci že již je podána. Převzala jsem úc až v roce 2018 v polovině. Tyto informace mi zpracovatelka dotace sdělila teď . Většina již byla uhrazena v roce 2018 a i zaplacena. Pokud bych přeúčtovala na 518 neinvestiční je to porušení předpisů účetní, tak si s tím nevím rady a musím jim předložit rozúčtování zvlášt investičních a neinvestičních na samostatných analytikách. Můžete mi prosím poradit co s tím

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej traktoru
    02. 05. 2019

    Obec prodává traktor, který vlastní od roku 1987 a používán byl pouze na údržbu veřejné zeleně, s nejnižší nabídkou 85 tis. Prodán byl za 141 tis. soukromému zemědělci, který je plátce DPH a obec také. Nevím jak to bude s DPH. V nabídce to nikdo neřešil a kupující chce vystavit fakturu. A nebo jak to bude, když to koupí jako fyzická osoba.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Doměření daně a vratka sociálního pojištění
    26. 04. 2019

    Měla jsem kontrolu z FÚ, která nám doměřila vratku daňového bonusu, který jsem "neoprávněně" vyplatila zaměstnanci v lednu 2017 (manželka nedoložila, že je na rodičovské dovolené - dítěti v této době bylo 18 měsíců).
    A naopak v prosinci 2017 jsem chybně přihlásila neuvolněného místostarostu na OSSZ a toto sociální pojištění nám po kontrole OSSZ vrátí.
    Jak toto doměření a naopak vrácení zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Proúčtování DPPO
    25. 04. 2019

    Ač mám téměř dvacetiletou praxi, podařilo se mi letos neproúčtovat DPPO ke dni podání na FÚ, respektive jsem si hlídala, abych proúčtovala do odeslání Rozvahy, ale pozdě jsem si uvědomila, že se účtuje přes rozpočtovou skladbu. Zaúčtovala jsem tedy k 1.4. Chtěla bych se zeptat, zda mám třeba ještě nějak okomentovat v červnu v příloze ? Bohužel nic jiného už s tím neudělám. Co se týče změny rozpočtu, může schválit starosta v rámci pravomoce a následně vezme zastupitelstvo na vědomí ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu