Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Zmařená investice odpovídá celkem 74 dotazů:
Zastupitelstvo rozhodlo vybudovat v obci optickou síť. Nakoupil se materiál za 350 tis. Kč a zaúčtovala jsem na 042. Poté se nakoupil další materiál a firma jej rovnou uložila do země za cca 150 tis. Kč. Zaúčtovala jsem na 042. Vize byla, že se postupně dokoupí další materiál a při stavbě kanalizace bude všechen materiál vložen do země (jedná se o různé plastové trubky, chráničky, kabely)... Situace se změnila a další materiál se nepořídil a ani stávající nebyl vložen do země, jak se plánovalo uskutečnit souběžně s výstavbou kanalizace. Nyní, po dvou letech ZO rozhodlo, že se má nedokončená investice přeúčtovat na zásobu, která je uskladněna a nové ZO rozhodne, zda bude optickou síť budovat nebo materiál prodá. Já můžu fakturu za 350 tis. Kč tedy přeúčtovat na 112 - materiál na skladě, ale co s fakturou za materiál uložený v zemi v hodnotě 150 tis. Kč? Kam přeúčtovat ten? Bylo mi řečeno, že to není jen pro použití na optickou síť, může se to využít i jinak a mělo by to zůstat v majetku obce. Přeúčtovat tedy jako stavbu na 021, analytika? Ale jak to bude s odepisováním, když se tento "majetek" ještě k ničemu vlastně nepoužívá? Na 042 ho donekonečna nechávat nemůžeme a ZO by rádo mělo 042 čistou ke konci volebního období. Děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má již od roku 2006 na účtu 042 náklady za projekt výstavby kanalizace a ČOV v celkové hodnotě 860 tis. Od roku 2013 již k tomuto projektu náklady nejsou, protože vznikl společný DSO k výstavbě kanalizace a ČOV a my jim posíláme investiční příspěvky na výdaje spojené s přípravnými prácemi a projekty pro všechny obce včetně naší. Už jsem se jedním dotazem ptala, zda je možné tyto naše náklady z účtu 042 nějak "účetně převést " do DSO, aby se připočetly k našemu podílu na společné kanalizaci, ale myslím, že jste mi odpovídala, že to nejde. Také jsem již navrhovala zastupitelstvu zrušení účtu 042 v naší obci nebo vytvoření opravných položek, ale nesouhlasili s tím, protože nebylo jisté, zda DSO bude úspěšné při žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace - v případě neúspěchu by naše obec v budování pokračovala sama. Nyní máme informace, že se kanalizace stavět bude, protože svazku dotaci poskytnou. Dotaz: Můžu předložit Zo na jejich poslední schůzi před volbami návrh na zrušení účtu 042 a jeho zaúčtování jako zmařené investice - bude to v pořádku, nebo v takové vysoké výši se to účtuje jinak? Předpokládám, že to budu zdůvodňovat v Příloze. Musí Zo mít v usnesení nějaké speciální odůvodnění?
2. Při úklidu skladu jsem našla předávací protokol z roku 2007 ( to jsem na úřadě ještě nebyla) od HZS, kterým naší jednotce převáděl bezúplatně drobný majetek. Majetek je stále SDH i JSDH k dispozici, ale nemáme ho zavedený, protože při inventuře vždy bylo tvrzeno, že to není obce, ale hasičů (spolku) . Nyní mám důkaz, že je to obce a to dokonce s oceněním jednotlivých kusů ( je přiložen seznam s oceněním). Zavedla bych to ještě před inventurami jako vícenález, ale nevím zda to oceňovat RPC, nebo můžu použít ceny z nalezeného předávacího protokolu ( popř. mírně upravené o opotřebení ) ?? To samé se týká historické hasičské stříkačky za koně z roku 1888. Tu kupoval v 19.stol. sbor ( nebyl org. jednotkou obce), ale protože do letoška vedl sbor jen jednoduché účto , není stříkačka v jejich majetku. Po dohodě bychom ji mohli jako obec zavést do majetku v ocenění 1,- jako kulturní předmět na účet 032 ??
Děkuji za odpověď.
Ještě, že Vám máme :-)
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při loňské inventarizaci jsem zjistila, že máme v majetku na 042 veřejné osvětlení, ale bohužel nemohla jsem ho zařadit, jelikož veškeré faktury a doklady nebyly nikde dohledatelné (původní účetní ze zdravotních důvodů skončila a zřejmě je někam založila), v průběhu roku nám krajský úřad poskytl část faktur a zbytek jsme nakonec, po několikaměsíčním naléhaní získali od dodavatele. Celková částka za Vo je 889 550,40 Kč, byl na ní podíl dotace Na Program obnovy venkova z krajského úřadu ve výši 150 000 Kč. Zápis o převzetí dokončeného díla je 7. 9. 2012. Prosím, jak ted zařadit do majetku , s jakým datem? A co s podílem dotace? Jak to vše zpětně zaúčtovat. Odpisujeme majetek jednou ročně. Bohužel takovýchto perliček je tu více, ale nikde už naštěstí podíl dotace.
Dále jsme letos opravili a nechali zkouladovat vodní nádrž. Která historicky byla postavena v akci Z a je v majetku od začátku na účtě 042 v částce 488 937 Kč. Letos ji starosta nechal celou vyčistit, opravit stavidlo, udělat hydrologický průzkum a pasportizaci vodního díla a na základě toho přes stavební úřad i oficiálně zkouladovat jako vodní dílo. Jak ji mám zařadit a v jaké ceně teď do majetku z 042, kde je vedená prý od úplného začátku co dělá majetková na městě a ta je tu 30let. A ještě bych se chtěla zeptat na i zbylé projektové dokumentace na 042, které tam stále jsou, ale stavby z nich nikdy nebyly realizovány, nebo mi tu nikdo nedokáže říct, k čemu historicky patří, co s tím? Jde o projekty od 200 000 Kč až 800 000 Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká účtu 042. Při inventarizaci tohoto účtu jsem narazila na nezařazené investice spojené s přípravou parcel k prodeji. Jedná se např. o projekt na plynovod, projekt na prodloužení kanalizace a vodovodu, správní poplatky k uvedenému (např. stav. povolení) a zhotovení přeložky NN, atd.. V roce 2017 provedena akce "Prodloužení vodovodu a kanalizace" - po předání stavby zhotovitelem jsem zaúčtovala 021/042 = bohužel jen ve výši faktury za provedené práce (tj. zapomněla jsem zaúčtovat 021/042 na již v minulosti provedené související platby a poplatky-projekt, poplatky) = dle domluvy s auditorkou doúčtuji na 021/042 k 31.12.2017 = do majetku zařadím TZ ve správné výši ke správnému datu (tj. předání stavby od zhotovitele?). Dle informace od starosty nebylo ještě zkolaudováno - je toto pro mě důležité? Mohu v roce 2017 již zařadit technické zhodnocení?
Dále nevím, co s ostatními položkami na účtu 042, které s přípravou tohoto sídliště souvisí:
1) Protlak plynovodu + projekt plynovod (hodnota 7 tis.) = zaúčtovala bych jako zmařenou investici = výstavba plynovodu nebude realizována.
2) Zhotovení přeložky NN (hodnota 135 tis. Kč) = u tohoto se nemohu rozhodnout - zmařená investice nebo oprava účtování (oprava zaúčtování na službu 518/042?).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s dotazem ohledně odepsání závazku. Od roku 2007 vedeme v účetnictví závazek vůči jednomu dodavateli ve výši 1.348.866,13 Kč. Z určitých důvodů v té době současný starosta odmítl faktury proplatit. Zaplacení závazku dodavatel dodnes nepožaduje ani kvůli němu není veden soudní spor. Zastupitelstvo schválilo závazek odepsat. V účetnictví byly faktury zaúčtovány 5xx/321. Jelikož to bylo takto zaúčtováno v roce 2007 zaúčtovala jsem odpis závazku v r. 2017 321/408. Při dílčím auditu si takto vysoké částky na účtu 408 všimla jedna z auditorek s tím, že se jí to zdá takto zaúčtované divné. Neřekla mi však jak by to mělo být. Obracím se tedy na Vás s dotazem, zda je to takto správně či zda má být zaúčtováno jinak (tedy jak). V}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme slíbenou ( rozhodnutím) dotaci od IROPU na rekonstrukci budovy ( budova je v majetku v zůstatkové hodnotě a kompletně se přestavuje). Žádné zálohy dotace jsme neobdrželi, dotace je v režimu ex post. V roce 2017 jsme měli k této akci výdaje ve výši 3 mil - dotace činí 90% . Jedna faktura je ale na účtu 042 v roce 2017 a zaplacená byla až v roce 2018. Další výdaje a kolaudace budou letos - 2018.
1) dohad 403/388 k 31.12.2017 bude ve výši výdajů x podíl dotace - tzn 2,7 mil, nebo k tomu přičíst i 90% podíl faktury, která je na účtu 042 a její proplacení proběhne v lednu?
2) do karty majetku (budovy) se dohad dotace nedává ?
Na účtu 042 mám jíž od roku 2012 faktury k plánované kanalizaci. Mezi tím vznikl svazek obcí jehož jsme členem a ten bude tu kanalizaci stavět . Obec bude posílat pouze investiční transfery do svazku na výstavbu. Jak se elegantně účtu 042 s těmito fakturami zbavit? Je toho cca za 600tis. Kč. Až letos se ví s jistotou, že se kanalizace stavět bude, takže do té doby jsme nechtěli účtovat zmařenou investici. Svým způsobem by se mi líbilo ty náklady nějak "převést" do svazku , aby to zhodnotilo náš "kanalizační podíl " ve svazku, ale to mě opravdu nenapadá jak ??? Ale letos bych se tohoto účtu už opravdu ráda zbavila ....
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město nechalo udělat "průzkumný vrt", mám zařadit do majetku nebo ho ponechat na 042 třeba i několik let, než se začne používat voda z něj. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme měli vybudovat nové dětské hřiště. Žádali jsme o dotaci .Za vypracování žádosti jsme dostali fakturu na čásku 12 100,- Kč. Zaúčtovala jsem 042/321 a úhradu faktury 321/231 3421 6121.
Dotaci jsme nedostali a dětské hřiště nevybudovali. V roce 2017 znovu zkusíme žádost o dotaci, když nedostaneme tak jen vyměníme jeden dětský prvek. Mohu na základě usnesení rady zaúčtovat částku 12 100,- Kč jako zmařenou investici a zaúčtovat 547/042 a může v rozpočtu tato částka zůstat na položce 6121?
A ještě jeden dotaz. Schvalovali jsme rozpočet na rok 2016 jako schodkový s tím, že použijeme 1 000 000,- Kč z minulých let.Takže položka 8115 - 1000 000,- Kč. Ale protože jsme dost akcí, které jsme měli plánovaných v rozpočtu neprovedli a ještě jsme dostali dotaci na kanalizaci navíc /náklady byly v roce 2015/ mám na položce 8115 částku - 2523 000,- Kč - úšetřené peníze a tím také procento na této položce % SR - 252,36 % a % UR - 1559,57%.
Mám to raději upravit , nebo mohu takto ponechat?
Děkuji za radu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na začátku roku 2016 bylo rozpočtováno vybudování exekučních skladů ve třech domech jako investiční výdaj. V červnu proběhly práce a pouze v jednom domě bylo technické zhodnocení ve výši 170 tis. a ve dvou pouze 20 tis. Kč. Do konce roku už se nebudou provádět žádné práce.
Můžu opravit účet 042 na 511 a v rozpočtu nechat výdaj jako investiční na pol. 6121? (V rozpočtu na provozních výdajích už máme vyčerpáno). Nebo počkat až na nový rok a odúčtovat jako zmařenou investici?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce se nám povedlo donutit odbory provádějící investice k hloubkové kontrole účtu nedokončených investic (samozřejmě až po několikátém upozornění auditu, před tím kolegové pořádně neinventarizovali). Z této kontroly vyšlo najevo, že máme na tomto účtu 042: 1) roky staré projektové dokumentace k akcím, které se možná někdy dělat budou, ale už ne podle těchto PD, 2) Zmařené investice, 3) Zapomenuté faktury k akcím, které se již zařazovaly v minulých letech (vždy třeba jedna k nějaké akci), 4) Akce, které měly být opravy a měly se zahrnout do provozních výdajů také již v minulých letech. Žádám o radu jak s tímto naložit. Jednotlivě se jedná o malé částky, ale celkově se to pohybuje kolem 500.000,00 Kč (dle našeho rozpočtu významná částka). Zmařené investice by asi měly jít do zastupitelstva nebo do rady obce a pak odepsat, ale jak naložit s těmi zapomenutými fakturami a opravami. Opravy bych odepsala přes účet 408 a ty zapomenuté faktury asi také? Nebo se to má přiřadit k těm již dříve zařazeným technickým zhodnocením? Jedná se o částky kolem 50.000,00 Kč. A musí to také nějaký orgán města schválit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042 byl z dřívějška veden projekt na opravu bývalé školy na byty. Akce se neuskutečnila, budova školy se prodala /vše už bylo několik roků zpět/, ale projekt zůstal na 042.
Na základě protokolu ÚIK a potvrzení starosty jsem vyřadila 547/042, částka 500 tis. Teď pořád přemýšlím, jestli to nemělo být zaúčtováno nějak jinak.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2015 jsem účtovala zmařenou investici/ projekt /ve výši 71280 Kč.Účtovala jsem 547/042. Bohužel jsem si neuvědomila, že na tento projekt jsme dostali dotaci ve výši 35 000,- Kč. Měla jsem účtovat ještě zápisem 403/672 ve výši 35 000,- Kč a to jsem neudělala. Jak to můžu v letošním roce napravit, jak účtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, může se zmařená investice vyřadit z nedokončeného majetku jen na základě usnesení Rady obce, nebo musí vyřazení schválit zastupitelstvo?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o radu: inventaritací účtu 042, zjišťuji, že od let 2006 do 2009 má obec nepřevedeno, tj. nevloženo na 021 majetek, který se účtoval přes 901. Je možné majetek uvedený na 042 převést na příslušný účet majetku (a opravit již fungující majetek a jeho kartu) a jak? Pokusím se uvést příklad: v r. 2006 FA za rozšíření (TZ) veř.osvětlení 128tis.MD 042/12 D 321, MD 211 D 901, úhrada MD 321 D 231/3631/6121. a tím to končí. v r. 2010 se stavy účtu 901 převedly na účet 401. V evidenci majetku obce je odepisováno VO v nižší částce. V r.2010 je proveden hromadný zápis např. doooprávkování a oceňovací rozdíly na účet 406, nemám žádné podklady (nevím o který majetek se jedná) a vůbec nevím jak narovnat 021. Jde o to, že na kartách majetku 021má obec i tento majetek který mi na účtě 042 zbývá z min. let, ale v jiných cenách a tz., že se i jinak odepisuje. Inventury fyzicky provedeny a odkontrolovány, majetek je skutečně používán. Na účtu 042 je tento majetek v celkové hodnotě 700tis. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Starosta obce na ZO podal žádost o projednání vyřazení nedokončených investic. Rekonstrukce části vodovodního řadu z roku 2012, ( žádalo se o dotaci, kterou jsme nedostali) - důvod: propadlo stavební povolení, v rámci legislativy se musí pravděpodobně udělat nová projektová dokumentace. Vyřadím 547/042 - 23 400,- Kč.
Zateplení obvodových plášťů budovy a vytápění kulturního domu z roku 2007 - (žádalo se o dotaci, obec neobdržela). V současné době se připravuje nový projekt na využití této budovy. Projekt by se uskutečnil pouze při vypsání dotací. Vyřadím 547/042 - 184 450,- Kč
Rekonstrukce MŠ z roku 2009 - byla vypracována projektová dokumentace, několikrát neúspěšně žádáno o dotaci. V současné době bylo zahájeno řízení na vydání nového stavebního povolení a byl vypracován nový projekt. - v roce 2016 opět budeme žádat o dotaci. Vyřadím 547/042 - 235 260,- Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková