Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Zmařená investice odpovídá celkem 74 dotazů:
Chtěla bych se zeptat jak postupovat při odepsání zmařené investice. Akce začala již v roce 2008-na 042 zůstatek 2.194.848,-
2009 3.284.927,-
2010 5.513.927,-
za roky 2011-2015 je stav stále stejný a s jistotou se nebude akce realizovat. Dosud jsme nedělali opravné položky, tak nevím jak začít.
jestli bych měla spočítat za každý rok 15 procent, dříve než odepíšeme zmařenou investici a s kterým rokem začít a jak staré roky opravit, nebo to nechat tak jak to je a dát jenom návrh do zastupitelstva na schválení. A jestli jsou správné účty 547/042
a případné opravné položky 556/168. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec se sousední obcí se podílely na výstavbě cyklostezky, kdy na začátku některé náklady na dokumentace jsme platili na polovinu a tyto naše obec zavedla na účet 042. Vedlejší obec další náklady na celou stavbu po dobu trvání výstavby hradila, jelikož byla poskytnuta dotace. Teď došlo k vyúčtování a vedlejší obec chce investiční příspěvek ve výši poloviny nákladů na stavbu. Prosím jak zaúčtovat a jak s účtem 042. Stezka bude 8 let majetkem vedlejší obce a poté dojde k vyrovnání. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo dotaci na "studii proveditelnosti" na akci "protipovodňová opatřeni". Hodnota je 965 tis. Kč
Účtovala jsem na 042 pol. 6121, protože jsem myslela, že se bude také něco budovat.
K budování žádné stavby zatím nedošlo, ani nevíme, kdy k ní dojde. Zřejmě až se naskytne další dotace. Jak teď postupovat?
Zavést samostatně jako nehmotný majetek nebo nechat na 042?
Vždy když ukončíme nějakou akci, zavedeme do majetku a z účtu 403 se začne odpisovat. Ale nevím jak postupovat v tomto případě.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku na účtu 019 máme starý projekt na ČOV, který ročně odpisujeme. Tento projekt bychom chtěli vyřadit, protože se podle něj stavět nebude - již stavíme kanalizaci a ČOV podle nového projektu. Nevím, jak správně vše zaúčtovat. Žádná dotace na projekt poskytnuta nebyla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec chtěla před lety vybudovat kanalizační převaděč do sousedního města, kde je čistička. Stavba se měla uskutečnit pouze v případě, pokud bychom obdrželi dotaci. Firma, která vyhrála výběrové řízení, pro nás tehdy udělala pouze protlak pod železniční tratí. Nyní po letech jsme obdrželi fakturu za provedení protlaku ve výši 1.3 mil. Prosím o radu jak zaúčtovat tento protlak, který není na našem katastru a není na našem majetku. Stavební povolení na stavbu už není platné, akce se v dohledné době dělat nebude.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na podzim jsem převzala účetnictví, kde mají hodně účtováno na účtu 042 rozestavěné investice-nikde nevedou evidenci rozestavěných investic, po konzultaci s vedením obce mám podklady jen na část účtu 042. Nevím si rady, jak odúčtovat zbytek financích, které jsou historicky vedené na tomto účtu a nelze je dohledat.Nejdříve jsem si myslela, že vše proúčtuji proti účtu 408 nic jiného mě nenapadlo, pak jsem se rozmyslela a raději píši i Vám, nevím, jak bych to vysvětlila auditu při kontrole.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, převádíme z účtu 042 na účet 547 zmařená investice. Akce se týkala rekonstrukce kotelny, byl pouze proplacen projekt a z realizace zatím sešlo. Uplatnily jsme si u projektu DPH v plné výši, protože kotelny pronajímáme s DPH . Chci se zeptat ohledně daně, kterou jsme si uplatnily , co v případě zamřené investice - je nutno uplatněnou daň vrátit i když kotelny nadále pronajímáme?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím o pomoc při rozhodování jak postupovat, když na účtu 042 máme z již roku 2011 a 2012 rozdělanou akci Zateplení ZŠ. V těchto letech bylo zažádáno o investiční dotaci, uskutečněno výběrové řízení a projekty. Až do roku 2013 byla stále žádost aktualizována. Letos již ne. V minulých letech se část ze zamýšlené stavby realizovala z vlastních peněz – výměna oken. Myslím, že výměna oken ani investice být neměla, ale v projektu akce bylo zařazeno jako investiční, tak jak rozhodlo vedení. Nyní je již jasné, že akce nebude z dotace realizovaná a mě visí na 042 částka 687.197,-Kč. jelikož budou volby a bude se u nás měnit i starosta, chtěla jsem toto vyřešit. Starosta, ale nesouhlasí s vyřazením 547/042, jelikož část akce byla opravdu provedena ( výměna oken). Šlo by část ( projekt ) vyřadit 547/042 a druhá část ( práce ) na 511/042 ? Musí toto schválit zastupitelstvo, nebo stačí na příkaz starosty při inventarizaci majetku před předáváním funkce novému starostovi?
Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulých letech jsme zakoupili ocelové přístřešky včetně demontáže, ze kterých se plánoval vybudovat přístřešek pro historické stroje. Zaúčtovala jsem na účet 042. Akce se nerealizovala a materiál se plánuje odprodat. Prosím o radu jak zaúčtovat vyvedení nedokončené investice, prodejní cena je nižší než evidenční.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Obec je vlastníkem kulturního domu a jsme od roku 2011 plátci DPH. Nyní se možná bude provádět zateplení celé budovy a bude hrazeno z dotace SFŽP a Fondu soudržnosti EU.
Obec v KD provozuje:
a) Zdaňovanou činnost – krátkodobé pronájmy cizím ke kulturním akcím a pronájem k prodejním akcím
b) Ekonomickou činnost osvobozenou od DPH – pořádání vlastních kulturních akcí – osvobozené dle § 61
Veřejnou správu zde obec neprovozuje – veřejná zasedání, volby, vítání občánků, besedy apod. se konají v zasedací místnosti obecního úřadu nebo v klubovně, školní akce a besídky se konají v tělocvičně ZŠ.
Opravy, stočné, el.energie, DDHM si obec uplatňovala dle § 76, který byl v roce 2011 – 0,86, v roce 2012 - 0,89, letos je 0,90.
Na zateplení se po výběrovém řízení vybere 1 firma, která zateplí celý objekt, ale již teď mi chodí faktury na energetický audit, součinnost s výběrovým řízením, na administraci, které by měly být (pokud se zateplení uskuteční) součástí stavby.
Dotaz:
a) Mohu si již z těchto faktur uplatnit DPH – koeficient 0,90?
b) Co dělat, když žádost o dotaci nevyjde a tyto faktury zůstanou na 042 – nedokončené investice (jak dlouho tam mohou být, než je zastupitelstvo vyřadí jako zmařenou investici) nebo třeba někdy k zateplení dojde, ale bude jiný koeficient?
c) Nebo se postupuje úplně jinak? Že se třeba uplatní daň v plné výši a pak po zkolaudování se uplatní ten koeficient. Na kterých řádcích daňového přiznání by to mělo být.
d) Jaké máme udělat prohlášení pro SFŽP, že budeme uplatňovat DPH a v jaké výši?
e) Pokud jsem zapomněla na nějakou záludnost, tak mě na ní upozorněte.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec plánovala výstavbu kanalizace a plynovodu. Výdaje jsem účtovala na účet 042. V lednu 2014 proběhla kolaudace kanalizace,ale záměr- výstavba plynovodu- se neuskutečnil a dle sdělení starosty v nejbliší době se ani s touto stavbou nepočítá. (stavebníci mají elektr.topení)Můžu výdaje z 042 přeúčtovat na účet 518( jednalo se hlavně o projekty) nebo mám účtovat jako o zmařené investici?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042 eviduji již 3 roky projekt za 8.000,- na rekonstrukci vozovky. Před dvěma lety se vozovka opravila (oprava) a na 042 pořád vedu tento projekt. Můžu odúčtovat 547/042. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2007 máme na účtu 042 vedeny PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na kanalizaci v jedné ulici. Investorem stavby bude v letošním roce firma VAK. Jak mám postupovat s těmito nedokončenými investicemi, které mám stále v účetnictví, protože jsme původně měli být investorem my jako obec. Zmařit na 547/stačí schválit radou???/ anebo převést na účet 518. Žádné opravné položky k nedokonč. majetku jsem doposud neúčtovala. Měla bych je k 31.12.2013 vytvořit ve výši ???? Nevím např. za kolik let třeba těch 15 %.
Kdyby se nám podařilo něco málo z těch PD zpátky Vaku prodat, prodávali bychom s DPH nebo ne, plátci jsme až od roku 2010 a tyto PD jsme platili VAKU včetně DPH.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec před dvěma roky nechala zpracovat projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci na přestavbu budovy. Projekt za 200 t. byl uhrazen a zaúčtován na 042 jako předpoklad budoucí stavby.
Dotace nevyšla, budova se v roce 2013 prodala.
Na 042 mám stále projekt za 200 t. na akci, která se již nikdy nebude moci realizovat.
Je možné budovu "technicky zhodnotit" před prodejem o tento projekt a při prodeji vyřadit jako celek, protože je projekt samostatně nepoužitelný, nebo musím projekt evidovat dále na 042 (případně převést na NIM ?)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych s Vámi zkonzultovala účtování. V roce 2011 jsme poskytli Mikroregionu investiční transfer na pořízení varovného systému při povodních – paragraf 5273 položka 6349. V roce 2012 proběhlo finanční vypořádání, kde nám byla část vrácena – paragraf 5273 položka 2226. Majetek, který pořídil Mikroregion z transferu 3.233 tis., zůstává v majetku Mikroregionu a náš bude až po pěti letech. Mikroregion nám zaslal informativní kartu majetku varovného systému, kde je uvedena PC, dotace ze SFŽP, odpisový plán,…. Tento majetek evidujeme na doporučení KÚ na účtu 903 (ostatní majetek), protože se jedná o majetek, který bude v budoucnu náš. V roce 2012 máme k tomuto varovnému systému zaúčtovanou došlou fakturu na 042 – elektromontážní práce - uložení vedení pro kamerový systém, přepojení el.rozvodu a rozvaděčů veř.osvětlení pro kamerový systém v celkové hodnotě 115 tisíc. Původní mé rozhodnutí bylo čekat pět let až dojde k převodu varovného systému od Mikroregionu, sečíst obě částky a odepisovat. Dnes si myslím, že elektromontážní práce měli být již v roce 2012 zařazeny do majetku a odepisovat samostatně. Po převodu varovného systému z Mikroregionu se bude pokračovat jak v započatém odepisování, tak v rozpouštění dotace. Na účtu 042 mám k 31.12.2013 115 tis. a nevím, zda je to správné. Děkuji Vám za odpověď a také za návrh nápravy.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková