Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu Zmařená investice odpovídá celkem 74 dotazů:
Od loňského roku máme směrnici o opravných položkách, vytvořila jsem si ji dle Vašeho návrhu v dokumentech. Ale asi jsem to moc nedomyslela, protože se teď dostávám asi do problému. V článku, který se týká nedokončeného dlouhodobého majetku mám uvedeno, že u nehmotných částí pořizovaného dlouhodobého majetku (projekty) se vytváří opravná položka ve výši 15 % hodnoty za rok i bez podnětu osoby odpovědné za nedokončený majetek.
Takže bych ji měla účtovat automaticky. Ale já za rok 2012 nic nezaúčtovala. Jedná se mi o dvě akce, obě započaty v roce 2009 projektovou dokumentací (25 tis. jedna a druhá 71,4 tis. Kč). Od té doby se na akcích nepokračovalo, není vydáno stavební povolení, pokračovat se v budoucnu možná bude, pokud budou peníze. Jak tedy postupovat? Doúčtovat opravné položky za rok 2012 ve výši 15 % hodnoty projektu do roku 2013? Nebo radši změnit směrnici a bod 5. v článku V. vynechat?
Výňatek z naši směrnice radši přikládám:
V. Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému majetku (účty 042 a 041)
1.Účetní jednotka vytváří dále opravné položky k nedokončenému dlouhodobému majetku na základě podnětu osoby odpovědné za nedokončený majetek, konečnou výši opravných položek schvaluje zastupitelstvo obce viz Směrnice č. 5 Inventarizace majetku a závazků (článek 2).
2.Pro identifikaci položek majetku, ke kterým by měly být opravné položky vytvářeny, se přihlíží zejména k následujícím rizikům:
• pozastavení realizace akce (z důvodů technických, finančních),
• zjištění jiných překážek bránících v realizaci akce.
3.Výše opravných položek se stanoví individuálně, přitom u akcí pozastavených déle než 5 let vedených stále na účtech 042 a 041 je nutno zdůvodnit případné nevytvoření 100 % opravné položky.
4.Podklady pro zaúčtování těchto opravných položek se předávají účetní vždy nejpozději do 10. 1. následujícího roku včetně rámcového popisu důvodu vytvoření opravné položky u konkrétní položky majetku.
5. U nehmotných částí pořizovaného dlouhodobého majetku (studie, projekty…) se vytváří opravná položka i bez podnětu osoby odpovědné za majetek ve výši 15 % hodnoty za rok za podmínek:
a) k projektu nebo jiné nehmotné položce není vydáno stavební povolení, případně vydané stavební povolení nebylo prodlouženo
b) a zároveň v pořizování majetku se po celý běžný rok nepokračovalo.
Po dosažení 90 % OP bude nedokončený majetek vyřazen jako zmařená investice.
U nehmotných částí pořizovaného dlouhodobého majetku pořízených za účelem získání dotace nebo jiného transferu s tím, že pořizování majetku je na získání transferu závislé, bude vytvořena jednorázová opravná položka za podmínek:
a) žádosti o dotaci nebylo vyhověno a pravděpodobnost získání obdobného transferu z jiného programu je spíše nepravděpodobná než pravděpodobná ve výši 50 %.
b) v ostatních případech ve výši 30 %.
Předem moc děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem zaúčtovala fakturu za sanaci na nedokončenou investici 042 / 901. Nyní dostávám dotaci na sanaci objektu ale neinvestiční. Potřebuji tedy částku z roku 2009 vyřadit z 042. Mohu toto zaúčtovat 518/042 nebo 401/042?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám prosbu, na účtu 042 máme pořízení tlakové kanalizace, je to projektová dokumentace a tři přípojky a čerpací jímky. Teď nové zastupitelstvo rozhodlo, že se kanalizace bude dělat jinak a proto budu účtovat o zmařené investici. Jelikož jsem uplatnila odpočet DPH, budu ho muset vrátit ? Když ano, lze rozdělit na projektovou dokumentaci a přípojky - ty už jsou asi k ničemu a čerpací jímky, které slouží prý jako septiky a zaúčtovat je jako technické zhodnocení stávající kanalizace, abychom nemuseli odvádět DPH alespoň z něčeho? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r.2011 jsme provedli demolici objektu za účelem nové výstavby. V letošním roce došlo ke změně rozhodnutí a ZM odsouhlasilo použití fin.prostředků určených na výstavbu nového objektu na navýšení základního jmění našeho s.r.o.,které bude v objektu sídlit,aby si výstavbu z důvodu možnosti uplatnění odpočtu DPH na vstupu zafinancovali sami. Náklady na demolici máme z r.2011 na 042. Vzhledem k tomu, že ve výstavbě bude pokračovat naše s.r.o. nejedná se ani o zmařenou investici. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení, zda je nutno účtovat na účet
547 chybně zaúčtovanou PD k pozemkovým úpravám a k opravě mostu, které bylo zaúčtováno na účet 042, ale správně mělo být zaúčtováno do nákladů. Jeden prodjekt je z roku 2001 a jeden z roku 2009. Dále máme ještě PD z roku 1995, 1996, 2002, 2006. Lze tyto zaúčtovat jen na 401/042?
Máme 2 PD z roku 1995 a 2005 na již prodané domy, takže investice se již nebude provádět. Lze u těchto odepsat jen 401/042. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 jsme si nechali zhotovit projekt na stavbu parkoviště. Bylo zaúčtováno na účet 042. Stavba parkoviště však byla posunuta a pro Územní rozhodnotí v roce 2011 musel být nový projekt. Vyřazení starého projektu proběhne přes účet 547 a musí být jako podklad usnesení OZ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Námi zřízená příspěvková organizace (PO) si nechala v r. 2004 zpracovat projektovou dokumentaci; na její úhradu obdržela investiční dotaci. Bylo účtováno 042/321 (úhrada 321/241) a 916/901. V současné době PO s určitostí ví, že tato investice nebude již nikdy realizována. Jak bude o této zmařené investici PO účtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
-Obec koupila pozemek od občana, smlouva včetně vkladu provedena v měsíci červnu 2010, úhrada pozemku bude provedena až v měsíci červenci dle požadavku občana - je to tak i zapsáno ve smlouvě. Občanovi uhradíme vyšší částku než je znalecký posudek za pozemky. Jak zaúčtovat a v jaké částce se zavedou pozemky do evidence.
-2) ZO schválilo odpis zmařeného projektu
zaúčtovala bych 406 000/ 042 018
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o projekt na protipovodňová opatření, kdy bychom měli uhradit jako obec projekt pro územ.řízení na protipovodňová opatření na Metuji a tento projekt předali Povodí Labe, které by pokračovalo s dalším řízením/projekt. pro stav.řízení atd. a se stavbou/. Zřejmě obdržíme z kraje dotaci a teď se nás ptají, zda to má být invest. či neinvest.dotace? Každý to prý má jinak.PD pro územní řízení je součástí stavby, ale my tu stavbu nebudeme stavět.Proto se ptám,když by se jednalo o investici, tak jak potom nedokončenou 042 vyřadíme?
Povodňové plány a studie nevedeme jako DNM, ale toto má být už projekt na stavbu.
2) Existuje ještě pojem a možnost " zmařená investice",v nové knize jsem tento pojem již nenašla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si nechala zpracovat žádost na dotaci od firmy. Tato odměna je zaúčtována na 042. Obec dotaci neobdržela. Zajímalo by mě jak postupovat, zda nechat náklad na zpracování dotace při první žádosti na 042 a považovat ho za náklad celé akce nebo tuto platbu zaúčtovat do nákladů obce. V případě podávání další žádosti o dotaci si obec žádost vypracuje a podá sama. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď zda zmařenou investici na účtu 042 vždy zaúčtujeme proti 547 nebo bereme v potaz ,kdy bylo na účet 042 účtováno -tedy do 31.12.2009 a od 01.10.2010 a pak zvolit účet 406 ( v případě že na účet pořízení bylo účtováno před rokem 2010.
Věcná břemena- na pozemku obce zřízeno věcné břemeno- v jedné odpovědi uvádíte, že v AU k účtu 031 nutno rozlišovat pozemky s věcným břemene.Z jakého § vyhl.410/2009 vyplývá?
Na školeních jste hovořila o tom, že MF připravuje kategorizace majetku, kvůli zařazení do odpisových skupin a dooprávkování.Nemáte tušení v jaké je to fázi? Mám obavy ,abychom se to nedozvěděli 15.12.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat následující: Došla faktura,která se zaplatila,ale již při zaplacení jsme měli doklad z rady, že se jedná o zmařenou investici. Máme tedy platbu zaúčtovat na 042 a pak vyřadit, nebo ani nezařazovat do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZM rozhodlo o zastavení nedokončené investice. Proti čemu mám zaúčtovat vyřazení z účtu 042?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat na odepsání nerealizované akce z účtu 042 (konkrétně PD). Musí to posvětit ten kdo o akci rozhodl, tedy RMČ nebo lze jen na základě podpisu vedoucího odboru.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková