Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3242 dotazů:
Dobrý den, jsme plátci DPH. V nájemní smlouvě na nebytové prostory máme zakotveno, že mimo nájem (ten máme buď osvobozen od DPH nebo v režimu ZDP) bude hradit nájemník (plátce i neplátce) také paušál na služby (energie, teplo, voda), a to dle splátkového kalendáře. Ten jsme vystavili s datem 1.1.2016, splatnosti jsou měsíční, vždy k 15. dni měsíce. Zaúčtovala jsem 1.1.2016 předpis MD 311 a D 602, ZJ + D 343,ZJ. Jak mám správně stanovit DUZP a DUD. A nevadí, že odvedu DPH i v měsíci, ve kterém nájemník neuhradí? A ještě z pohledu kontr. hlášení - bere se v potaz rovněž celková suma splátek za splátk. kalendář vč. DPH jako u kalendářů platebních? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud ZO schválí nějaké organizaci/ spolkům místo transferu/ dotaci finanční dar, co je možné, jak je to následně se zdaněním? Pro obec to nemá žádný vliv, ale jak je to s těmi spolky? Příklad senioři, sportovní kluby, sokol apod. Jsou osvobozeni nebo musí udělat daňové přiznání a následně zaplatit daň?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Účet 403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ve vyhlášce č. 410/2009 uvedeno, že obsahuje zejména přijaté dotace na pořízení dl.majetku. ČÚS č. 703 vymezuje transfer šířeji – zejména dotace, granty, příspěvky …. podpory či peněžní dary. ČÚS č. 708 pak vymezuje transferový podíl, který je odepisován.
Mám dotaz, zda peněžní dar či příspěvek na investici musí být účtován na účet 403 a dále při odpisování tohoto majetku se bude účtovat 403/672 ve výši transferového podílu.
Jak je to v případě fondů? Město má zřízen Fond rozvoje města, kde příjmem jsou příspěvky stavebníků na infrastrukturu a výnos daně z nemovitosti. Tvorbu a použití fondu účtujeme přes účty 401 a 419. Musí i zde být příspěvky vyčleněny na 403 a odpisy rozpouštět do výnosů? Problém navíc je, že příspěvky jsou formulované obecně na infrastrukturu, nikoliv na konkrétní investiční akci. Navíc se mi nepodařilo dohledat žádný příklad účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada obce poskytuje uvolněným i neuvolněným zastupitelům peněžité dary v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích do výše 20 tis. Kč. Zaúčtovala jsem na nákladový účet 521/paragraf 6112 položka 5029. Je to prosím správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovali bychom poradit s poskytováním darů FO.
Rada schválí poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis.Kč rodině s postiženým dítětem na zakoupení zdravotní pomůcky (naslouchátko), které rodina (pořídí) pořídila za mnohem vyšší částku. Myslím si, že formou darovací smlouvy, ? uvést účel, popř. zda máte vzor takové smlouvy? Účtování 572/231 § 4339 pol. 5492 ?, bez předpisu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec žádala dotaci z Programu obnovy venkova na dokoupení prvků na dět. hřiště a zároveň realizaci fit zóny (venkovní cvičební prvky).
Nyní firma, od které budeme prvky do fit zóny kupovat, schválila naši žádost a na tyto prvky dostaneme ještě příspěvek od Nad. fondu. Nebude problém v tom, že v podstatě na jednu věc budeme mít dvě dotace?
A ještě jedna věc, jako bonus ke 4 prvkům, které si zakoupíme, dostaneme dva zdarma, PC bude 0 Kč, ale do majetku na 021 zařadit musím - s jakou cenou a jaké bude účtování - je to dar nebo jak postupovat? A bude se také k tomuto "nulovému" majetku rozpočítávat poměrem na jednotlivé karty výše transferu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, měla bych dotaz ohledně ocenění pozemků a inženýrských sítí. Dva občané v obci vlastní stavební pozemky, nechali k nim udělat inženýrské sítě (vodovod a kanalizaci) a rozprodali je. Nyní by chtěli pozemky, ve kterých vedou inženýrské sítě prodat obci včetně těchto sítí (nejedná se o přípojky k RD). Zastupitelstvo odkup pozemků včetně sítí schválilo a schválilo i cenu 20,00 Kč/m2. Právnička mi sepsala návrh smlouvy, ve které se píše, že současní vlastníci nám převádějí pozemky a stavbu vodního díla (vodovod a kanalizaci) za dohodnutou cenu a připsala dovětek ke smlouvě, že je nutné rozlišit cenu pozemku a cenu inženýrských sítí. Potřebovala bych poradit, jakým způsobem a za jakou cenu vše zavést. Zavedu pozemky zvlášť, vodovod zvlášť a kanalizaci zvlášť (ta se navíc bude dále převádět do hospodaření svazku Vodovody a kanalizace), ale nevím jak rozdělit cenu. Mohla bych nechat cenu 20,00 Kč/m2 pouze jako cenu za pozemky a na vodovod a kanalizaci nechat udělat odhad (nebo ocenit RPC – současní vlastníci jsou schopni doložit fakturami stavbu inženýrských sítí).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Řešíme prodej holého pozemku, dle územního plánu je pozemek určený k zastavění, ale není žádný úkon za účelem zhotovení konkrétní stavby ani nebyly žádné stavební práce za účelem zhotovení této stavby, ani v okolí nebyly prováděny stavební práce za účelem zhotovení této stavby. Jedná se o stavební pozemek, který budeme vždy zdaňovat základní sazbou DPH nebo pozemek osvobozený (nebyly žádné úkony za účelem zhotovení konkrétní stavby)? Jak by to vypadalo v případě, že by na pozemku byly sítě v našem vlastnictví (vodovodní řád)?
V případě, že bychom se rozhodli zdanit dobrovolně, ať máme jistotu, musíme postupovat dle § 56 odst. 5, tzn. se souhlasem příjemce plnění (pokud se jedná o plátce) a fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti s kódem 3?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce máme snížen o 10 Kč poplatek za komunální odpad. Málokdo si toho však všimne, a tak platí místo 500 Kč dál 510 Kč. Co mám prosím dělat s tím přeplatkem? Musím ho posílat zpět na účet plátce, a co když poplatek zaplatí poštovní poukázkou? Mohla bych těch 10 Kč zaúčtovat jako neinvestiční dar obci 3722 2321?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych prosím jednou pro vždy definitivně poradit. Máme vyhlášku na poplatek za odpad dle zákona o odpadech, pol. 1337. Při minulém auditu (v dubnu)mi auditorka řekla, že to mám účtovat na SU 606, tak jsem vše přeúčtovala, nyní, abych se ujistila, jsem si našla metodiku našeho kraje (královéhradecký) a tam je SU 609 (kde jsem to měla původně). Je to už po několikáté, co mě nutí účtovat to sem a tam (vlastně každý rok) a po těch letech už to ztratilo své kouzlo. Můžete prosím rozseknout mé dilema, jestli ještě udělat opravu, nebo to nechat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jen taková (pro vás) maličkost, (pro mě) neřešitelný problém.
Dostali jsme neinvestiční finanční dar od Nadace ČEZ na akci "Zasaď si svůj strom" ve výši 100.000,- Kč. Mám účtováno na účtu 649. Náklady na výsadbu stromů (1 faktura) byly ve výši 133.398,- Kč, účtováno na 518. Mohu částku 100.000,- vyloučit ve výnosech na řádku 101 a současně vyloučit z nákladů 133.398,- na řádku 40 (62)?
Děkuji za odpověď.
(Nejdřív si myslím, že ano, když náklady převyšují výnosy, pak si zase říkám, že je to blbost, když jde o dar a ten bych zdanit měla, ... opravdu nevím. Děsně v tom plavu. Daně jsou pro mě jedna velká neznámá).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se Vás s dotazem, obec - plátce DPH pořádala masopust, na kterém se vybraly dobrovolné příspěvky. Místní hospodyňky napekly sladkosti, které pak mohly občané ochutnat a pokud někdo chtěl mohl dobrovolně přispět do kasičky. Dalším příjmem byla kasička masky cikánky, která obcházela návštěvníky a ti přispívali na masopust. Obojí příjem byl cca 3 500 Kč a já si nejsem jistá jak účtovat? Zda mám účtovat o daru- ale nemáme žádnou darovací smlouvu nebo zda účtovat na účet 602 pol. 2111 § 3399? Obojí snad od DPH osvobozeno? Trochu se bojím těch sladkostí, zda jsem neměla účtovat jako o výrobku a tedy odvodu DPH, Děkuji snad jsem to moc nepřekombinovala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, omlouvám se ale nějak jsem se zasekla v účtování dotace a jejího zařazení či zaúčtování. Na stejnou akci Zateplení budovy jsme obdrželi dotaci ze SFŽP a dar ČEZ. Zateplení bylo ukončeno 31.8.2015, dotaci SFŽP jsme obdrželi 27.11.2015 a dotaci ČEZ 2.11.2015. Budova se ještě nepoužívá, v současné době se tam dělají vnitřní úpravy a topení. OD ČEZu mám informaci o správnosti použití daru(přehled jsme jim posílali 28.1.2016), ze SFŽP nic. Zateplení jsme uhradili ze svých prostředků(+úvěru) a SFŽP nám poté poslal dotaci. Účtováno mám pouze na pol. 6121/374.Nevím zda mám účtovat na 021 a nebo nechat výši "zateplení" na 042 a po úpravách a používání budovy v r.2016 zařadit na 021? Kdy a jak mám účtovat na 403 a kdy zapsat výši a jakou (jsou 2) na 403 na kartě majetku, ohledně odepisování? Kde se mi přijaté dotace mají zobrazovat v rozvaze?
Moc Vás prosím (na kolenou klečím a brečím:-() o "rychlé" a konkrétní celé účtování, protože i když jsem přečetla snad všechny příspěvky, nechápu a tápu a vůbec nevím co a jak. Moc mě mrzí, že Vás takto otravuji, ale v pátek mi přijede programátor a potřebuji mít zaúčtováno.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec dostala v říjnu 2015 od ČEZu Kč 226.087,- na projekt Dětské hřiště. My jsme zaplatili v dubnu 2015 zatím jen 15.000,- za projekt. Účtovala jsem dotaci 999/915,915/999,231/374. Projekt je zaúčtován na 042 a na 231 (par. 3421 pol.3121)Všude mám ORG, ale nevím si rady se zaúčtováním dohady v r. 2015. Nevím v jaké částce a jestli ji mám vůbec účtovat a jak. Další výdaje budou až v r.2016. Procházela jsem podobné dotazy ale moc tomu nerozumím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako obec pořádáme různé akce pro občany. Masopust, letní hraní, rozsvěcování stromu pod. Nakoupíme např. buchty, zabíjačkovou polévku, tlačenku, chléb, uděláme paštiku, uvaříme punč, pro děti čaj, koupíme papírové tácky, kalíšky na pití apod. Vše od nás na našich akcích dostávají občané (samozřejmě že nejen naši občané, ale všichni kteří přijedou) zadarmo. Jakým způsobem toto správně účtovat. Někde jsem našla, že toto všechno lze brát jako věcné dary a účet 513.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková