Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3208 dotazů:
Obci byl na základě darovací smlouvy převeden kraj. úřadem pozemek pod silnicí. Ve smlouvě je uvedena účetní hodnota 211 260,- Kč. Darovací smlouva z 28.5.2014, vklad na KU podán 6.6.14. Prosím o kontrolu účtování k 6.6.2014. Stačí zápis 031MD ve výši 211 260,- Kč/401 D ve výši 211 260,- Kč? Do majetku pak jen přidám pozemek v této výši. Je to tak prosím správně? Ve smlouvě bylo uvedeno, že obec zaplatí kolek ve výši 1000,- Kč. Zaúčtovala jsem ho v květnu 042MD 1000,- Kč/231 6130 3639 D 1000,- Kč. Myslím, že je to ale špatně, prosím poraďte mi, jak zaúčtovat tento kolek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec darovala darovací smlouvou část 4m pozemku fyzické osobě / občanovi / kvůli jeho garáži. Zaúčtuji 401/ 031 nebo 543/031 a v hodnotě kterou mám v účetnictví?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych poradit, co penězi, které dostáváme od turistů a nemáme na ně žádný doklad. Př.: v květnu jsme částečně zpřístupnili zámek, kde je nové regionální infocentrum, expozice horolezeckého muzea a výstavní sál pro další využití. Někteří návštěvníci nám chtějí přispět na další rekonstrukci objektu nebo na chod turistického okruhu ve skalách, nechají děvčatům v infocentrech peníze (v řádu stokorun) ať s tím naloží dle svého uvážení. Oni mi pak volají, co s tím mají dělat. Dárci jsou anonymní. Nejsou to žádné závratné sumy. S darovací smlouvou se nikdo zabývat nebude. Je nutné otevřít sbírku nebo se to dá ošetřit jinak? Zatím jsem ji vždy poradila, aby za to nakoupili třeba čistící prostředky nebo kancelářské potřeby, aby to bylo využité.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala "Dohodu o úhradě nákladů na zpracování změny ÚP a nákladů na nezbytné mapové podklady", kdy fyzická osoba uhradí právnické osobě /bude se podílet na úhradě nákladů/ cca 30-40 % ceny díla. Jakým způsobem zaúčtovat?
Obec uhradila pouze 1. splátku faktury 041/321 , 321/231 par.3639, pol. 6119. K 31.12. Dílo není ještě dokončeno. Obec zaúčtovala zbývající částku ze smlouvy na podrozvahu 971/999.
Jakým způsobem se bude účtovat o příjmu od fyzické osoby? A bude to mít daňový dopad? Myslím tím účet 403. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych Vás požádat o radu - nechali jsme si vyrobit několik pamětních stříbrných mincí v hodnotě 4.500,- Kč/ks, které budou dávány významným lidem při různých příležitostech. Nevím, jak je správně zachytit v účetnictví, když budou průběžně vydávány lidem - bylo by možné je vést jako ceninu na účtu 263 nebo se musí jednotlivě zaevidovat do majetku na 032?
A dále při úhradě faktury za tyto mince lze použít výdajovou položku 5177?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, dovoluji se na Vás obrátit s dotazem ohledně možnosti nároku DPH u obcí. Naše obec bude stavět tzv. víceúčelové zařízení což představuje vybudování komplexu, který bude sloužit jako kulturní dům, včetně tělocvičny pro děti i dospělé a dále prostory pro menší bufet, které plánujeme v budoucnu pronajmout. Nejsme plátci DPH a ZO se chce ujistit, že pokud by se obec stala dobrovolným plátcem DPH /z čistě spekulativního důvodu kvůli nároku odpočtu na tuto investici, která bude činit více než 20 mil Kč/, podle § 72 zákona o DPH by stejně nebylo možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, protože by se nejednalo o zdanitelné plnění v rámci „ekonomických činností“? Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak správně účtovat příspěvek na obědy pro žáky. ZO schválilo příspěvek na obědy ve výši 7,-Kč/oběd/žák. Škola nám fakturuje na základě skutečně odebraných obědů jednou měsíčně a o tuto částku vybírá méně od žáků. Jedná se o dar pro obyvatele(žáky ) nebo "příspěvek" pro školní jídelnu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme od s.r.o. příspěvek ve výši Kč 5000,- pro naši MŠ. Příspěvek - dar MŠ použije na koupi vysoušeče vlhkých zdí. Můžu příjem příspěvku zaúčtovat 377/672 a 231/377, pol. 2321 a předání příspěvku - daru 572/349 a 349/231, pol 5321?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od naší PO (ZŠ) máme převzít do vlastnictví konvektomat, který byl zakoupen PO z investičního příspěvku obce. Pořizovací cena byla 80 tisíc a v současné době už je odepsán. Záměr je takový, že se tento konvektomat nyní nainstaluje do pohostinství ve vlastnictví obce a bude nadále v provozu.
Převzetí v ceně 80 tis. na 022/401 je mi jasné, ale nevím co s odpisy. Ty se v případě nulového zůstatku již neřeší, nebo ano se zohledněním další předpokládané doby používání?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych dotaz k bezúplatnému převodu investičního majetku.
Jsme ÚSC (obec) a na základě smlouvy o bezúplatné převodu majetku jsme dostali do vlastnictví obce bezúplatně sanitní automobil VW Transporter pro potřeby JSDH. Ve smlouvě není uvedeno žádné ocenění automobilu. Dostali jsme na vyžádání kartu majetku, kde je uvedena poř.cena majetku 1.999.935,- Kč, datum zařazení 12.12.2003 a výše oprávek ve výši 1.999.935,- Kč. Zůstatková cena je nulová.
Zaúčtuji MD 022/ D 082 ve výši 1.999.935,- Kč?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V 02/2014 nám kraj na základě darovací smlouvy bezplatně převedl areál bývalého učiliště. Vzhledem k tomu, že jsme bezplatně majetek přebírali od jiné VUJ, přebírali jsme jej v hodnotách, v jakých jej kraj vyřazoval (účet 021, 081) a nadále pokračovali v odpisování. V 06/2014 kraj zjistil, že nám dosud nepředal ústřední topení ke stavbám. K chybě došlo u příspěvkové organizace kraje, která měla původně celý objekt učiliště ve svém účetnictví, a která ústřední topení špatně vedla odděleně od staveb na účtu 022 (SMV) a při předávání majetku kraji tuto skutečnost přehlédla. Topení nám tedy bylo předáno až k 06/2014 jako několik samostatných staveb, nyní už na účtu 021. K datu předání je topení plně odepsáno (na rozdíl od staveb, ke kterým patří). Nejsem si jistá, jak mám tuto novou skutečnost nabrat do účetnictví a hlavně do evidence majetku. Ústřední topení je součástí budov, ale já mám k dispozici účetní hodnoty (021,081) k červnovému datu 2014, kdy i kraj majetek přebíral od své PO a ke stejnému datu i vyřazoval z evidence.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nechali jsme vyrobit pamětní mince (250 ks), které jsme zaplatili (tento měsíc) z hlavní činnosti v částce 113Kč vč. DPH/ ks (účtováno: 231 110 3399 5139). Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji části mincí formou zboží v infocentru 200 ks (70Kč/ ks) a darem 50 ks. Prodej zboží účtujeme v hospodářské činnosti. Mám tedy vystavit fakturu z hlavní činnosti do hospodářské na 200 ks na částku 113Kč, ikdyž je vyšší než cena prodejní? A jak to bude s uplatněním DPH (hlavní a hospodářská)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci je organizace hasičů, která podala žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště i s prvky ze SZIF /naskytla se tato možnost/. Celkem náklady budou 290 tis. Obec bude poskytovat SDH půjčku v částce 215 tis. /tj. výše dotace/ a po obdržení dotace nám to SDH vrátí a zbytek finanční dar částku 75 tis. jelikož hasiči nemají peníze. Prosím o radu jak správně postupovat od A do Z tj. správné účtování půjčky a daru od podpisu smluv.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V KD naší obce teď probíhají opravy WC, pan starosta se domluvil s jednou firmou,
u které bude odebírat jednotlivý materiál (v tomto případě se jedná zejména o WC,
umyvadla, pisoáry atd...) Firma vystavila zálohovou fakturu, s tím, že po zaplacení a dodání materiálu, nám vystavili dva daňové doklady, které se k zálohové faktuře vztahují - to by bylo v pořádku, až na problém se zaokrouhlováním, kdy na jedné faktuře
vznikl nedoplatek 1,- Kč, které po nás ale nepožadují.
Paní fakturantka mi sdělila, že nám pošle vyjádření,že 1,- Kč nepožadují - můžu to potom vyúčtovat tak, jako že nedlužíme nic??
Cca o týden později si pan starosta opět něco u této firmy objednal, a firma vystavila znovu zálohovou fakturu s tím, že na zálohové faktuře byly opět položky, které byly na první
faktuře (tzn. zboží, které již bylo vyúčtované) - u faktury byla poznámka, že z této faktury máme zaplatit pouze částku 5.600,- Firma to odůvodnila s tím, že nemůže vystavit novou zálohovou fakturu s tím, že bychom přišli o slevu na zákazníka a jestli stačí, když mi poznačí, které částky z nové faktury mám zaplatit.
Přijde mi to hrozně nepřehledné, ale hlavně nevím, jestli to tak vůbec lze udělat???
Související dotaz se týká právě opravy WC v KD, nebo jakýchkoliv
jiných "akcí". Pracuji externě, tudíž nemůžu sledovat vše, co se v obci děje. Pokaždé když přijde nějaká faktura - dá mi pan starosta poznámku, kam mám zaúčtovat - např. KD - mat. (3392/5139); v případě nákupu umyvadel mi pan starosta řekl, ať dám na opravy (tzn. 3392/5171) - lze to dělat takto?? Nebo se to musí brát jako investice?? Nebo dá se pak zpětně - třeba na konci roku vybrat, které faktury souvisely se zhodnocením majetku a pak je přeúčtovat a navýšit cenu majetku??
Jde o to, že dřív se na každou akci pozvala firma, která něco postavila, udělala opravu nebo službu atd. Vyfakturovala pak větší částku a pak se rozhodlo, kam se zaúčtuje.. Teď obec dělá vše svépomocí (zaměstnanci obce) - tzn., že doklady na materiál, které se vztahují např. k opravě wc v KD jsou třeba do sto korun.
Př. pokladní doklad na 1 pytel cementu, pokladní doklad na manžetu k pisoáru v hodnotě 65,- Kč atd.
Nevím, jak si s touto situací poradit??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při vzniku nové ZŠ na základě smlouvy o převodu DDDHM mezi obcemi došlo k chybě a byl chybně účtován převod majetku na novou ZŠ místo na obec. V letošním roce ZŠ vyvedla ze svého majetku chybně navedený a my musíme tento drobný majetek navést do majetku obce. Jak máme účtovat?
Jako podklad pro tuto transakci máme pouze původní "smlouvu o poskytnutí daru". Účtujeme 028/088 a s dalším účtováním si nevíme rady, zda použít účet 408 a jaký zvolit protiúčet? Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková