Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hledanému výrazu dar odpovídá celkem 3208 dotazů:
V části našeho města vlastní dům občan –němec, který se rozhodl v této vesnici vybudovat dětské hřiště.
Hrací prvky hřiště městu daroval zdarma, město dodalo písek, kamenivo a beton pro zabudování prvků do země a místní hasiči provedli práce.
Hřiště bychom tedy měli zařadit do majetku, problém je ale s cenou hřiště. Nemáme žádný doklad o ceně nových hracích prvků dodaných z Německa,
jen přehled vlastních materiálních nákladů. Cenu majetku zřejmě stanovíme vlastním odborným odhadem?
Nevím, jak naložit s materiálovými náklady – nechat je jako provozní nebo aktivovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město darovací smlouvou získalo majetek od tělovýchovné jednoty. Darovací smlouva byla podána na katastr ještě v roce 2013. Katastr ale řízení přerušil v lednu 2014. Kdy přebírající účetní jednotka zařadí majetek do evidence ?? Je stejný postup jako u převodů ( datum doručení návrhu na vklad do KN ) ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala na základě darovací smlouvy od mikroregionu majetek - traktor,
podíl daru je ale jen 20 tis. a 80 tis je podíl obce, který nejdříve zaplatila svazku obcí.
Platbu mikroreg. jsem účtovala 349/231, následně po předpisu 572/349.
Nevím jestli mám správně zařazeno do majetku na základě DS : 022/401 80 tis.
a 022/403 20 tis. Nechybí mi 082?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní starou budovu myslivny, která nikdy nebyla vedena v majetku. Myslivecké sdružení získalo dotaci na rekonstrukci budovy.Zastupitelstvo schválilo zavedení budovy do majetku ve výši provedené rekonstrukce. Jak správně zaúčtovat zavedení myslivny do majetku obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sdružení hasičů Čech,Moravy,Slezska na základě kolektivní smlouvy.
Zasláno 500,- Kč, jak zaúčtovat a dále obec přispěla 300,- Kč na postižené formou koupí pohlednic, prosím také o radu o zaúčtování.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále se nemohu "dopídit" co má a nemá být uvedeno v Příloze na řádku C1 - Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku.
Obdrželi jsme dar 100tis. na dlouhodobý majetek ( pol. 3121) a také převzali bezúplatně dlouhodobý majetek, který byl celý pořízený z dotace . Podle použité doporučené AU softwarovou společností mi ani jedno nevstoupí do Přílohy na tento řádek. Obojí se odepisuje a transfery se rozpouští v následujícm řádku C2 Přílohy . Pokud to tam opravdu nepatří, kam v příloze to mám uvést - raději bych to tam poznamenala. Ostatní přílohy nemáme povinnost sestavit.
Děkuji Koutná
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat smlouvu o dílo na opravu VO.. částka 1.500 000,-Kč. (předání díla 5/2014)
zaúčtovala jsem smlouvu z 9/2013 na podrozvahu 999/971.
Jenže ve smlouvě je, že opravu budeme splácet ) dle splátkového kalendáře ) po dobu 72 měsíců. splácet budeme od 1/2014. K 31.12.2013 jsme neobdrželi žádnou fakturu. stačí účtovat na 971? Jak mám účtovat jednotlivé splátky od r.1/ 2014. (faktura bude vystavena až 5/2014).
druhý dotaz: na jaký podrozvahový účet mám zaúčtovat majetek, který jsme DSO předali bezúplatným převodem a darem. 926 nebo 903.(majetek byl předán už v letech minulých, ale nevedli jsme jej v podrozvaze.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Knihkupectví daruje naší obecní knihovně knihy. Vystaví fakturu, kde jsou vyčísleny ceny jednotlivých darovaných knih a je uvedeno, že je to dar. Zároveň je podepsána darovací smlouva s obcí. Nevím, jestli máme fakturu evidovat v KDF, když nic neplatíme. A jak mám zaúčtovat přijetí nepeněžního daru?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila 4 různé pozemky za symbolickou cenu 1kč za pozemek. Zapíšu 378/042: 4kč. Úhrada kupní ceny 378/231 3639 6130: 4kč . Mám zařadit pozemky v ceně 1Kč? 031/042: 4kč? To asi není správně, že? Vím, že když byli před lety té osobě před pár lety prodávány, byly oceněny v účetnictví 15kč/m. Teď nám byli za symbolickou cenu navráceny. Nebo mám zjišťovat reálnou hodnotu teď dle cenové mapy. Jak to zaúčtovat? Díky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak mám zaúčtovat platbu od České pošty za odvoz a likvidaci odpadu.
V naší obci občané neplatí žádný paušál na rok, ale kupují si podle potřeby známky na svoz popelnic a tříděné odpady mají zdarma. Platby za prodané známky účtuji na pol. 1337 a výnosový účet 609.
Obec má s Českou poštou uzavřenou smlouvu, na základě které jsem vyfakturovala roční poplatek ve výši 500,- Kč za odvoz a likvidaci separovaného odpadu za rok 2013 (jde o to, že mohou využívat naše popelnice na tříděný odpad, který je pro občany zdarma). Jak mám tuto platbu zaúčtovat? Také na účet 609 a pol. 1337 nebo je to spíš služba a jak ji v tom případě zaúčtovat? Přemýšlela jsem, že účet 609 a § 3725, pol. 2111? (Svozy popelnic nám zajišťuje firma, která nám je potom fakturuje.)
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela finanční dar pol. 2321 a 3121 přímo na fond darů. Zaúčtováno 236 pol. 2321( 3121) / 419. Finanční částka však zůstala nečerpána a přechází do r. 2014.
O fondech účtuje obec přes 548 a 648.
Jak dostát ČÚS 703 - účtovat jako o transferu?
Pokud ponechám v r. 2013 pouze účtování jako uložení financí na fond a budu čerpat ve 2014 převodem na ZBÚ, prostřednictvím účtů 419 / 236 a 231 / 648, jak proúčtuji transfer? (účet 672 a 403)
Děkuji.
P.S. Nesedí mi ta 648-čerpání (?) fondu. Pokud bych ale účtovala v r. 2013 : 548/ 672 u neinve a 401 / 403 inve a v r. 2014 srovnala při zapojení do rozpočtu, nejsem si jista správností.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2007 máme na účtu 042 vedeny PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení na kanalizaci v jedné ulici. Investorem stavby bude v letošním roce firma VAK. Jak mám postupovat s těmito nedokončenými investicemi, které mám stále v účetnictví, protože jsme původně měli být investorem my jako obec. Zmařit na 547/stačí schválit radou???/ anebo převést na účet 518. Žádné opravné položky k nedokonč. majetku jsem doposud neúčtovala. Měla bych je k 31.12.2013 vytvořit ve výši ???? Nevím např. za kolik let třeba těch 15 %.
Kdyby se nám podařilo něco málo z těch PD zpátky Vaku prodat, prodávali bychom s DPH nebo ne, plátci jsme až od roku 2010 a tyto PD jsme platili VAKU včetně DPH.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz:
v prosinci podepsala p. starostka smlouvu o poskytnutí daru MAS ve výši Kč 13 500,- , má být použit k financování projektu „Technické školky“, dar má být uhrazen na účet MAS do 14.2.2014 . Do 31.12.2015 jsou oprávněni prostředky využít a do 31.1.2016 nám mají předložit vyúčtování použitých fin. prostředků.
Mám oboustranně podepsanou smlouvu, peníze jsme zatím neposlali. Mám k 31.12.2013 účtovat nějak do podrozvahy nebo mám 572/462 ?
A další smlouva je o bezúročné půjčce, kdy MAS půjčíme
Kč 60 000,- na projekt „Technické školky“ , půjčka má být má být uhrazena na účet MAS do 14.2.2014 . Do 31.12.2015 nám peníze mají vrátit.
Mám k 31.12.2013 účtovat nějak do podrozvahy nebo jak?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda je někde stanovena povinnost vést odděleně analytiku k majetku /DDHM/ pořízeného z dotace, pokud nám poskytovatel dotace tuto povinnost přímo neukládá. Jedná se mi např. o drobný majetek, který byl poničen při zásazích HZS při povodních a na který jsme následně dostali dotaci od STČ kraje. Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město pořádá každý rok ples. Výdaje a příjmy související s tímto plesem nemá zahrnuty v rozpočtu. Bývalé kolegyně s příjmy a výdaji (sponzorské dary,vstupenky, věci do tomboly apod.) týkající se tohoto plesu účetně nakládaly jako s cizími prostředky a účtovaly je na depozitní účet 378.40 x 245.60. Je toto účtování správné? Výtěžek z plesu poté město darovalo ZŠ, která je jeho PO. Jak máme toto zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková